RKT INSPEKTORAT 2014

Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Lembar : ........

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Urusan/Bidang Urusan
Capaian Program
Kinerja Program
Keluaran
Pemerintahan Daerah Dan
(Renstra SKPD)
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Program/Kegiatan
Tahun 2014Kegiatan (output)

dengan tahun (n2018
3)

Kode

1

2

3

1

01

1

01

01


1

01

01

01

01

Penyediaan Jasa
01 Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik

01

Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa

Pemeliharaan
Pemeliharaan dan Perizinan
02
dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Kendaraan
Operasional
Dinas/
Operasional

1

Target RKT
SKPD tahun
(n-2)

Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)

tahun (n-2)

Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)

Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)


4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12 Kali

12 Kali


12 Kali

12 Kali

100%

12 Kali

12 Kali

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket


1 Paket

100%

URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

1

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

01


01

URUSAN WAJIB
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

PERSENTASE
PELAYANAN
ADMINISTRASI

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Paket

Penyediaan Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Lembar : ........

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan

(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)

Kode

1

2

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)

Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)

Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)

Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

13 Orang

13 Orang

13 Orang

13 Orang

100%

13 Orang

13 Orang

100%

03

Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Operator
Komputer dan
Jasa Kebersihan
Kantor

04

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Jumlah Paket
Penyediaan Alat
Tulis Kantor

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Jumlah Paket
Penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan
05
Barang Cetakan
dan Penggandaan
dan
Penggandaan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Penyediaan Komponen
06 Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi
Listrik/Peneranga
Bangunan Kantor
n Bangunan
Kantor

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Penyediaan Peralatan
07
Rumah Tangga

Jumlah Paket
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Penyediaan Bahan Bacaan
08 dan Peraturan PerundangUndangan

Jumlah Paket
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

09

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Paket
Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Lembar : ........

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)

Kode

1

2

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)

Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)

Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)

Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah

1

01

02

1

01

02

01

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

PERSENTASE
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR

Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor

Jumlah Paket
Penyediaan
Peralatan Gedung
Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Paket
Kantor yang
02 Kendaraan
Dinas/Operasional
diperbaiki

1

01

03

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

1

01

03

01 Penyusunan RKA dan DPA

PERSENTASE
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Jumlah Paket
Penyusunan RKA
dan DPA

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Jumlah Paket
Penyusunan
Pelaporan LAKIP

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

02

Penyusunan Pelaporan
LAKIP

03

Jumlah Paket
Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan
dan Rencana Stratejik
Rencana Kerja

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Lembar : ........

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)

Kode

1

2

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)

Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)

Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)

Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

100%

4 Kali

4 Kali

100%

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

100%

5 Kasus

5 Kasus

100%

8 Kali

8 Kali

8 Kali

8 Kali

100%

8 Kali

8 Kali

100%

Jumlah Paket
Review Laporan
Keuangan
Daerah

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

1 Kali

100%

Jumlah Kasus
Penyelesaian

8 Kali

8 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

100%

8 Dokumen

8 Dokumen

100%

3
dan Rencana
Stratejik

1

1

01

01

04

04

01

PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH

PERSENTASE
PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH

Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala

Jumlah Paket
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala

Penanganan Kasus
02 Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Jumlah Paket
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah Kota

03

Jumlah Paket
Tindak Lanjut Hasil Temuan Tindak Lanjut
Pengawasan
Hasil Temuan
Pengawasan

04

Review Laporan Keuangan
Daerah

05 Penyelesaian TPKN /TPTGR

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Lembar : ........

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)

Kode

1

2

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)

Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)

Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)

Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Jumlah Peserta
yang ikut Bimtek
Dasar-Dasar
Audit

13 Orang

13 Orang

13 Orang

13 Orang

100%

13 Orang

13 Orang

100%

Jumlah Peserta
yang ikut Bimtek
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur

13 Orang

13 Orang

13 Orang

13 Orang

100%

13 Orang

13 Orang

100%

3
TPKN/TPTGR

1

01

05

1

01

05

PERSENTASE
PROGRAM
PENINGKATAN
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PROFESIONALIS
PEMERIKSA DAN APARATUR ME TENAGA
PEMERIKSA DAN
PENGAWASAN
APARATUR
PENGAWASAN
01

Bimtek Pelatihan DasarDasar Audit

Bimtek Pengembangan
02 Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur

Plt. INSPEKTUR,

Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Kota Pagar Alam*
Lembar…….dari………

Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator
kinerja

Target
capaian

Pagu indikatif
(Rp.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Lokasi

Indikator
kinerja

Target
capaian

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)

Catatan Penting

Program/ Kegiatan
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Dalam dan
Luar Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik

Pagar Alam

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional

Pagar Alam

Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

Pagar Alam

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Pagar Alam

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Pagar Alam

Jumlah Paket
surat yang
dikirim
Jumlah Paket
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Unit
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah Paket /
Orang Operator
Komputer dan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Banyaknya
jumlah/macam
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan

1 Paket

12.000.000

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Dalam dan
Luar Daerah

3 Paket

15.000.000

Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

Pagar Alam

9 Unit

15.000.000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional

Pagar Alam

14 Orang

84.000.000

Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

Pagar Alam

35 Macam

29.972.500

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Pagar Alam

1 Paket

25.000.000

Penyediaan Barang
Cetakan dan

Pagar Alam

Jumlah Paket
surat yang
dikirim
Jumlah Paket
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Unit
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah Paket /
Orang Operator
Komputer dan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Banyaknya
jumlah/macam
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan

1 Paket

12.000.000

3 Paket

15.000.000

9 Unit

15.000.000

14 Orang

84.000.000

35 Macam

29.972.500

1 Paket

25.000.000

2

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Pagar Alam

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg

Pagar Alam

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan PerundangUndangan

Pagar Alam

Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

Keluar
Daerah

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor

Pagar Alam

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pagar Alam

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/
Operasional

Pagar Alam

Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Banyaknya
Jumlah/
Macam
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Buku
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Banyaknya
jumlah
kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Persentase
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Unit
Penyediaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Banyaknya Unit
Kendaraan
Dinas/
Operasional
diperbaiki

Penggandaan

1 Paket

7.500.000

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

30 Macam

9.555.000

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg

Pagar Alam

8 Buku

6.600.000

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Pagar Alam

19 Kali

275.380.000

Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah

Keluar
Daerah

Pagar Alam

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

6 Unit

42.000.000

Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor

Pagar Alam

1 Paket

25.000.000

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pagar Alam

27.520.000

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional

9 Unit

Pagar Alam

Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Banyaknya
Jumlah/
Macam
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Buku
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Banyaknya
jumlah
kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Persentase
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Unit
Penyediaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Banyaknya Unit
Kendaraan
Dinas/
Operasional
diperbaiki

1 Paket

7.500.000

30 Macam

9.555.000

8 Buku

6.600.000

19 Kali

275.380.000

6 Unit

42.000.000

1 Paket

25.000.000

9 Unit

27.520.000

3

4

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Penyusunan RKA dan DPA

Pagar Alam

Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP)

Pagar Alam

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala

Pagar Alam

Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pagar Alam

Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan

Dalam dan
Luar Daerah

Persentase
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
RKA dan DPA
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Persentase
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Paket
/Kali
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Jumlah
Paket/Kasus
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Jumlah
Paket/Kali
Tindak Lanjut
Hasil Temuan

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

2
Dokumen

5.000.000

Penyusunan RKA dan
DPA

Pagar Alam

1
Dokumen

5.000.000

Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP)

Pagar Alam

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

4 Kali

700.000.000

8 Kasus

57.333.000

8 Kali

105.890.000

Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara Berkala

Pagar Alam

Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah

Pagar Alam

Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan

Dalam dan
Luar Daerah

Persentase
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
RKA dan DPA
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Persentase
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Paket
/Kali
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Jumlah
Paket/Kasus
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Jumlah
Paket/Kali
Tindak Lanjut
Hasil Temuan

2
Dokumen

5.000.000

1
Dokumen

5.000.000

4 Kali

700.000.000

8 Kasus

57.333.000

8 Kali

105.890.000

5

Review Laporan Keuangan
Daerah

Pagar Alam

Penyelesaian TPKN /TPTGR

Pagar Alam

Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

Bimtek Pelatihan DasarDasar Audit

Jakarta

Bimtek Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur

Jakarta

Bimtek Review Laporan
Keuangan Daerah

Jakarta

Pengawasan
Jumlah
Paket/Kali
Review
Laporan
Keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen
Kasus
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Persentase
Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek DasarDasar Audit
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek
Pengembanga
n Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek Review
Laporan
Keuangan
Daerah

1 Kali

52.685.000

Review Laporan
Keuangan Daerah

Pagar Alam

8
Dokumen

72.415.000

Penyelesaian TPKN
/TPTGR

Pagar Alam

Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan

13 Orang

141.080.000

Bimtek Pelatihan
Dasar-Dasar Audit

Jakarta

13 Orang

100.435.000

Bimtek Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur

Jakarta

16 Orang

170.000.000

Bimtek Review Laporan
Keuangan Daerah

Jakarta

Pengawasan
Jumlah
Paket/Kali
Review
Laporan
Keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen
Kasus
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Persentase
Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek DasarDasar Audit
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek Review
Laporan
Keuangan
Daerah

1 Kali

52.685.000

8
Dokumen

72.415.000

13 Orang

141.080.000

13 Orang

100.435.000

16 Orang

170.000.000

Plt. INSPEKTUR,

Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kota Pagar Alam

Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program /Kegiatan

(2)

(3)

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1 01 01

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02

Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
06

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi
07 Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(6)

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

(8)

(9)

Sumber Dana

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(4)

(5)

(10)

Jumlah paket surat yang dikirim

Dalam dan
Luar Daerah

1 Paket

12.000.000

APBD

1 Paket

12.000.000

Jumlah Paket Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik

Pagar Alam

3 Paket

15.000.000

APBD

3 Paket

15.000.000

Pagar Alam

9 Unit

15.000.000

APBD

9 Unit

15.000.000

Jumlah Paket /Orang Penyediaan
Jasa Operator Komputer dan Jasa
Kebersihan Kantor

Pagar Alam

14 Orang

84.000.000

APBD

14 Orang

84.000.000

Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan
Alat Tulis Kantor

Pagar Alam

35 Macam

29.972.500

APBD

35 Macam

29.972.500

Jumlah Paket Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Pagar Alam

1 Paket

25.000.000

APBD

1 Paket

25.000.000

Jumlah Paket Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Pagar Alam

1 Paket

7.500.000

APBD

1 Paket

7.500.000

Persentase Pelayanan Administrasi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Unit Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
03 Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Kendaraan Dinas/Operasional
04

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

08

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangg

Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Pagar Alam

35 Macam

9.555.000

APBD

35 Macam

9.555.000

09

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Buku Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Pagar Alam

8 Buku

6.600.000

APDB

8 Buku

6.600.000

Keluar

19 Kali

275.380.000

APBD

19 Kali

275.380.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Banyaknya Jumlah Kegiatan Rapat-

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program /Kegiatan

(2)

(3)

(4)

Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

Daerah

1 01 02

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

1 01 02 01

Penyediaan Peralatan Gedung
Kantor

Jumlah Unit Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor

Pagar Alam

6 Unit

42.000.000

APBD

6 Unit

42.000.000

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung
Kantor yang diperbaiki

Pagar Alam

1 Paket

25.000.000

APBD

1 Paket

25.000.000

03

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Banyaknya Unit Kendaraan
Dinas/Operasionla yang diperbaiki

Pagar Alam

9 Unit

27.520.000

APBD

9 Unit

27.520.000

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pagar Alam

2 Dokumen

5.000.000

APBD

2 Dokumen

5.000.000

Pagar Alam

1 Dokumen

5.000.000

APBD

1 Dokumen

5.000.000

Pagar Alam

4 Kali

700.000.000

APBD

4 Kali

700.000.000

Kode

(1)

1 01 03

1 01 03 01 Penyusunan RKA dan DPA
02

Jumlah Dokumen penyusunan RKA
dan DPA

Jumlah Dokumen Penyusunan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah (LAKIP)

1 01 04

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

1 01 04 01

Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah Paket/Kali Pelaksanaan
secara Berkala
Pengawasan Internal secara Berkala

1 01 05

Lokasi

Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(5)

(6)

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

(8)

(9)

Sumber Dana

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)

Persentase Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

02

Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah Paket/Kasus Penanganan
Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Kota

Pagar Alam

8 Kasus

57.333.000

APBD

8 Kasus

57.333.000

03

Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan

Jumlah Paket/Kali Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan

Dalam dan
Luar Daerah

8 Kali

105.890.000

APBD

8 Kali

105.890.000

04 Review Laporan Keuangan Daerah

Jumlah Paket/Kali Review Laporan
Keuangan Daerah

Pagar Alam

1 Kali

52.685.000

APBD

1 Kali

52.685.000

05 Penyelesaian TPKN /TPTGR

Jumlah Dokumen Kasus
Penyelesaian TPKN/TPTGR

Pagar Alam

8 Dokumen

72.415.000

APBD

8 Dokumen

72.415.000

Program Peningkatan

Persentase Program Peningkatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program /Kegiatan

(2)

(3)

(1)

Lokasi

Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(6)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

(8)

(9)

Sumber Dana

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(4)

(5)

(10)

Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Dasar-Dasar Audit

Jakarta

13 Orang

141.080.000

APBD

13 Orang

141.080.000

Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur

Jakarta

13 Orang

100.435.000

APBD

13 Orang

100.435.000

Jakarta

16 Orang

170.000.000

APBD

16 Orang

170.000.000

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
dan Aparatur Pengawasan
1 01 05 01 Bimtek Pelatihan Dasar-Dasar Audit
02

Bimtek Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur

03

Bimtek Review Laporan Keuangan
Daerah

Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Review Laporan Keuangan Daerah
JUMLAH

1.984.362.500

1.984.362.500

Catatan:

*) Isikan angka tahun rencana

Plt. INSPEKTUR,

Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam

NO

Indikator

SPM/
standar nasional

IKK

Target
Indikator
Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012
(thn n-2)

Tahun 2013
(thn n-1)

Tahun 2014
(tnn n)

Tahun 2015
(thn n+1)

Tahun 2012
(thn n-2)

Tahun 2013
(thn n-1)

Tahun 2014
(tnn n)

Tahun 2015
(thn n+1)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1

Tersedianya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik

Jumlah Paket Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

100%

100%

100%

100%

32,93%

100%

100%

100%

2

Tersedianya Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Jumlah Unit Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional

100%

100%

100%

100%

95,48%

100%

100%

100%

3

Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan

Jumlah Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor

Jumlah Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Jumlah Paket /Macam Alat
Tulis Kantor

100%

100%

100%

100%

99,89%

100%

100%

100%

6

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan

100%

100%

100%

100%

88,34%

100%

100%

100%

7

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah paket komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

100%

100%

100%

100%

99,73%

100%

100%

100%

8

Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga

Jumlah paket peralatan
rumah tangga

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUndang-Undangan

Jumlah Buku Bahan
Bacaan dan Peraturan
PerUndang-Undangan

100%

100%

100%

100%

27,27%

100%

100%

100%

Jumlah
kegiatan/kehadiran dalam
rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

100%

100%

100%

100%

99,90%

100%

100%

100%

10

Terlaksananya kegiatan rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah

Catatan Analisis
(14)

NO

Indikator

SPM/
standar nasional

IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012
(thn n-2)

Tahun 2013
(thn n-1)

Tahun 2014
(tnn n)

Tahun 2015
(thn n+1)

Tahun 2012
(thn n-2)

Tahun 2013
(thn n-1)

Tahun 2014
(tnn n)

Tahun 2015
(thn n+1)

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1

Terlaksananya Pengawasan
Internal secara Berkala

Jumlah
Kegiatan/Paket/Kali
Pengawasan Internal
secara Berkala

100%

100%

100%

100%

91,35%

100%

100%

100%

2

Terlaksananya Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Jumlah Paket/Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah

100%

100%

100%

100%

75,31%

100%

100%

100%

3

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan

Jumlah Paket/Kali Tindak
Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan

100%

100%

100%

100%

63,34%

100%

100%

100%

4

Terlaksananya Review Laporan
Keuangan Daerah

Jumlah
Paket/Kali/Kegiatan
Review Laporan Keuangan
Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Plt. INSPEKTUR,

Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005

Catatan Analisis