RKT INSPEKTORAT 2014
Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Urusan/Bidang Urusan
Capaian Program
Kinerja Program
Keluaran
Pemerintahan Daerah Dan
(Renstra SKPD)
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Program/Kegiatan
Tahun 2014Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
3
1
01
1
01
01
1
01
01
01
01
Penyediaan Jasa
01 Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
01
Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
Pemeliharaan dan Perizinan
02
dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Kendaraan
Operasional
Dinas/
Operasional
1
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
100%
12 Kali
12 Kali
100%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
12 Bulan
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
01
01
URUSAN WAJIB
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PERSENTASE
PELAYANAN
ADMINISTRASI
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
100%
13 Orang
13 Orang
100%
03
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Operator
Komputer dan
Jasa Kebersihan
Kantor
04
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Jumlah Paket
Penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan
05
Barang Cetakan
dan Penggandaan
dan
Penggandaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Penyediaan Komponen
06 Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi
Listrik/Peneranga
Bangunan Kantor
n Bangunan
Kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Penyediaan Peralatan
07
Rumah Tangga
Jumlah Paket
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
08 dan Peraturan PerundangUndangan
Jumlah Paket
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Paket
Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
1
01
02
1
01
02
01
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PERSENTASE
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan
Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Paket
Kantor yang
02 Kendaraan
Dinas/Operasional
diperbaiki
1
01
03
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1
01
03
01 Penyusunan RKA dan DPA
PERSENTASE
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Jumlah Paket
Penyusunan RKA
dan DPA
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Jumlah Paket
Penyusunan
Pelaporan LAKIP
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
02
Penyusunan Pelaporan
LAKIP
03
Jumlah Paket
Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan
dan Rencana Stratejik
Rencana Kerja
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
100%
4 Kali
4 Kali
100%
5 Kasus
5 Kasus
5 Kasus
5 Kasus
100%
5 Kasus
5 Kasus
100%
8 Kali
8 Kali
8 Kali
8 Kali
100%
8 Kali
8 Kali
100%
Jumlah Paket
Review Laporan
Keuangan
Daerah
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100%
1 Kali
1 Kali
100%
Jumlah Kasus
Penyelesaian
8 Kali
8 Dokumen
8 Dokumen
8 Dokumen
100%
8 Dokumen
8 Dokumen
100%
3
dan Rencana
Stratejik
1
1
01
01
04
04
01
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
PERSENTASE
PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Jumlah Paket
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Penanganan Kasus
02 Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Paket
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah Kota
03
Jumlah Paket
Tindak Lanjut Hasil Temuan Tindak Lanjut
Pengawasan
Hasil Temuan
Pengawasan
04
Review Laporan Keuangan
Daerah
05 Penyelesaian TPKN /TPTGR
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Jumlah Peserta
yang ikut Bimtek
Dasar-Dasar
Audit
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
100%
13 Orang
13 Orang
100%
Jumlah Peserta
yang ikut Bimtek
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
100%
13 Orang
13 Orang
100%
3
TPKN/TPTGR
1
01
05
1
01
05
PERSENTASE
PROGRAM
PENINGKATAN
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PROFESIONALIS
PEMERIKSA DAN APARATUR ME TENAGA
PEMERIKSA DAN
PENGAWASAN
APARATUR
PENGAWASAN
01
Bimtek Pelatihan DasarDasar Audit
Bimtek Pengembangan
02 Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Kota Pagar Alam*
Lembar…….dari………
Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan Penting
Program/ Kegiatan
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dalam dan
Luar Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Pagar Alam
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Pagar Alam
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Pagar Alam
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pagar Alam
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Pagar Alam
Jumlah Paket
surat yang
dikirim
Jumlah Paket
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Unit
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah Paket /
Orang Operator
Komputer dan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Banyaknya
jumlah/macam
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan
1 Paket
12.000.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dalam dan
Luar Daerah
3 Paket
15.000.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pagar Alam
9 Unit
15.000.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pagar Alam
14 Orang
84.000.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Pagar Alam
35 Macam
29.972.500
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Pagar Alam
Jumlah Paket
surat yang
dikirim
Jumlah Paket
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Unit
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah Paket /
Orang Operator
Komputer dan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Banyaknya
jumlah/macam
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan
1 Paket
12.000.000
3 Paket
15.000.000
9 Unit
15.000.000
14 Orang
84.000.000
35 Macam
29.972.500
1 Paket
25.000.000
2
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pagar Alam
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg
Pagar Alam
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan PerundangUndangan
Pagar Alam
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Keluar
Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor
Pagar Alam
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pagar Alam
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/
Operasional
Pagar Alam
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Banyaknya
Jumlah/
Macam
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Buku
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Banyaknya
jumlah
kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Persentase
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Unit
Penyediaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Banyaknya Unit
Kendaraan
Dinas/
Operasional
diperbaiki
Penggandaan
1 Paket
7.500.000
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30 Macam
9.555.000
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg
Pagar Alam
8 Buku
6.600.000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Pagar Alam
19 Kali
275.380.000
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Keluar
Daerah
Pagar Alam
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
6 Unit
42.000.000
Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pagar Alam
27.520.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
9 Unit
Pagar Alam
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Banyaknya
Jumlah/
Macam
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Buku
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Banyaknya
jumlah
kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Persentase
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Unit
Penyediaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Banyaknya Unit
Kendaraan
Dinas/
Operasional
diperbaiki
1 Paket
7.500.000
30 Macam
9.555.000
8 Buku
6.600.000
19 Kali
275.380.000
6 Unit
42.000.000
1 Paket
25.000.000
9 Unit
27.520.000
3
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan RKA dan DPA
Pagar Alam
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP)
Pagar Alam
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Pagar Alam
Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Pagar Alam
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Dalam dan
Luar Daerah
Persentase
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
RKA dan DPA
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Persentase
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Paket
/Kali
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Jumlah
Paket/Kasus
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Jumlah
Paket/Kali
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
Dokumen
5.000.000
Penyusunan RKA dan
DPA
Pagar Alam
1
Dokumen
5.000.000
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP)
Pagar Alam
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4 Kali
700.000.000
8 Kasus
57.333.000
8 Kali
105.890.000
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara Berkala
Pagar Alam
Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah
Pagar Alam
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Dalam dan
Luar Daerah
Persentase
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
RKA dan DPA
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Persentase
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Paket
/Kali
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Jumlah
Paket/Kasus
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Jumlah
Paket/Kali
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
2
Dokumen
5.000.000
1
Dokumen
5.000.000
4 Kali
700.000.000
8 Kasus
57.333.000
8 Kali
105.890.000
5
Review Laporan Keuangan
Daerah
Pagar Alam
Penyelesaian TPKN /TPTGR
Pagar Alam
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Bimtek Pelatihan DasarDasar Audit
Jakarta
Bimtek Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
Jakarta
Bimtek Review Laporan
Keuangan Daerah
Jakarta
Pengawasan
Jumlah
Paket/Kali
Review
Laporan
Keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen
Kasus
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Persentase
Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek DasarDasar Audit
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek
Pengembanga
n Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek Review
Laporan
Keuangan
Daerah
1 Kali
52.685.000
Review Laporan
Keuangan Daerah
Pagar Alam
8
Dokumen
72.415.000
Penyelesaian TPKN
/TPTGR
Pagar Alam
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
13 Orang
141.080.000
Bimtek Pelatihan
Dasar-Dasar Audit
Jakarta
13 Orang
100.435.000
Bimtek Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
Jakarta
16 Orang
170.000.000
Bimtek Review Laporan
Keuangan Daerah
Jakarta
Pengawasan
Jumlah
Paket/Kali
Review
Laporan
Keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen
Kasus
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Persentase
Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek DasarDasar Audit
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek Review
Laporan
Keuangan
Daerah
1 Kali
52.685.000
8
Dokumen
72.415.000
13 Orang
141.080.000
13 Orang
100.435.000
16 Orang
170.000.000
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kota Pagar Alam
Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 01 01
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
06
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
07 Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(6)
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
Sumber Dana
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(4)
(5)
(10)
Jumlah paket surat yang dikirim
Dalam dan
Luar Daerah
1 Paket
12.000.000
APBD
1 Paket
12.000.000
Jumlah Paket Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Pagar Alam
3 Paket
15.000.000
APBD
3 Paket
15.000.000
Pagar Alam
9 Unit
15.000.000
APBD
9 Unit
15.000.000
Jumlah Paket /Orang Penyediaan
Jasa Operator Komputer dan Jasa
Kebersihan Kantor
Pagar Alam
14 Orang
84.000.000
APBD
14 Orang
84.000.000
Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Pagar Alam
35 Macam
29.972.500
APBD
35 Macam
29.972.500
Jumlah Paket Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
APBD
1 Paket
25.000.000
Jumlah Paket Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Pagar Alam
1 Paket
7.500.000
APBD
1 Paket
7.500.000
Persentase Pelayanan Administrasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Unit Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
03 Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Kendaraan Dinas/Operasional
04
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
08
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangg
Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Pagar Alam
35 Macam
9.555.000
APBD
35 Macam
9.555.000
09
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Buku Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pagar Alam
8 Buku
6.600.000
APDB
8 Buku
6.600.000
Keluar
19 Kali
275.380.000
APBD
19 Kali
275.380.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Banyaknya Jumlah Kegiatan Rapat-
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
(4)
Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Daerah
1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 01 02 01
Penyediaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Unit Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor
Pagar Alam
6 Unit
42.000.000
APBD
6 Unit
42.000.000
02
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung
Kantor yang diperbaiki
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
APBD
1 Paket
25.000.000
03
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Banyaknya Unit Kendaraan
Dinas/Operasionla yang diperbaiki
Pagar Alam
9 Unit
27.520.000
APBD
9 Unit
27.520.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pagar Alam
2 Dokumen
5.000.000
APBD
2 Dokumen
5.000.000
Pagar Alam
1 Dokumen
5.000.000
APBD
1 Dokumen
5.000.000
Pagar Alam
4 Kali
700.000.000
APBD
4 Kali
700.000.000
Kode
(1)
1 01 03
1 01 03 01 Penyusunan RKA dan DPA
02
Jumlah Dokumen penyusunan RKA
dan DPA
Jumlah Dokumen Penyusunan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah (LAKIP)
1 01 04
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 01 04 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah Paket/Kali Pelaksanaan
secara Berkala
Pengawasan Internal secara Berkala
1 01 05
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
Sumber Dana
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Persentase Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
02
Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Paket/Kasus Penanganan
Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Kota
Pagar Alam
8 Kasus
57.333.000
APBD
8 Kasus
57.333.000
03
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Jumlah Paket/Kali Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan
Dalam dan
Luar Daerah
8 Kali
105.890.000
APBD
8 Kali
105.890.000
04 Review Laporan Keuangan Daerah
Jumlah Paket/Kali Review Laporan
Keuangan Daerah
Pagar Alam
1 Kali
52.685.000
APBD
1 Kali
52.685.000
05 Penyelesaian TPKN /TPTGR
Jumlah Dokumen Kasus
Penyelesaian TPKN/TPTGR
Pagar Alam
8 Dokumen
72.415.000
APBD
8 Dokumen
72.415.000
Program Peningkatan
Persentase Program Peningkatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(6)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
Sumber Dana
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(4)
(5)
(10)
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Dasar-Dasar Audit
Jakarta
13 Orang
141.080.000
APBD
13 Orang
141.080.000
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Jakarta
13 Orang
100.435.000
APBD
13 Orang
100.435.000
Jakarta
16 Orang
170.000.000
APBD
16 Orang
170.000.000
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
dan Aparatur Pengawasan
1 01 05 01 Bimtek Pelatihan Dasar-Dasar Audit
02
Bimtek Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
03
Bimtek Review Laporan Keuangan
Daerah
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Review Laporan Keuangan Daerah
JUMLAH
1.984.362.500
1.984.362.500
Catatan:
*) Isikan angka tahun rencana
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
NO
Indikator
SPM/
standar nasional
IKK
Target
Indikator
Lainnya
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Tersedianya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
Jumlah Paket Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
100%
100%
100%
100%
32,93%
100%
100%
100%
2
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Unit Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
100%
100%
100%
100%
95,48%
100%
100%
100%
3
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Orang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Orang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Jumlah Paket /Macam Alat
Tulis Kantor
100%
100%
100%
100%
99,89%
100%
100%
100%
6
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100%
100%
100%
100%
88,34%
100%
100%
100%
7
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah paket komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100%
100%
100%
100%
99,73%
100%
100%
100%
8
Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah paket peralatan
rumah tangga
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUndang-Undangan
Jumlah Buku Bahan
Bacaan dan Peraturan
PerUndang-Undangan
100%
100%
100%
100%
27,27%
100%
100%
100%
Jumlah
kegiatan/kehadiran dalam
rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
100%
100%
100%
100%
99,90%
100%
100%
100%
10
Terlaksananya kegiatan rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Catatan Analisis
(14)
NO
Indikator
SPM/
standar nasional
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1
Terlaksananya Pengawasan
Internal secara Berkala
Jumlah
Kegiatan/Paket/Kali
Pengawasan Internal
secara Berkala
100%
100%
100%
100%
91,35%
100%
100%
100%
2
Terlaksananya Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Paket/Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
100%
100%
100%
100%
75,31%
100%
100%
100%
3
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Jumlah Paket/Kali Tindak
Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
100%
100%
100%
100%
63,34%
100%
100%
100%
4
Terlaksananya Review Laporan
Keuangan Daerah
Jumlah
Paket/Kali/Kegiatan
Review Laporan Keuangan
Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Catatan Analisis
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Urusan/Bidang Urusan
Capaian Program
Kinerja Program
Keluaran
Pemerintahan Daerah Dan
(Renstra SKPD)
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Program/Kegiatan
Tahun 2014Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
3
1
01
1
01
01
1
01
01
01
01
Penyediaan Jasa
01 Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
01
Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
Pemeliharaan dan Perizinan
02
dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Kendaraan
Operasional
Dinas/
Operasional
1
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
100%
12 Kali
12 Kali
100%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
12 Bulan
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
01
01
URUSAN WAJIB
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PERSENTASE
PELAYANAN
ADMINISTRASI
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
100%
13 Orang
13 Orang
100%
03
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Paket
Penyediaan Jasa
Operator
Komputer dan
Jasa Kebersihan
Kantor
04
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Jumlah Paket
Penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan
05
Barang Cetakan
dan Penggandaan
dan
Penggandaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Penyediaan Komponen
06 Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi
Listrik/Peneranga
Bangunan Kantor
n Bangunan
Kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Penyediaan Peralatan
07
Rumah Tangga
Jumlah Paket
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
08 dan Peraturan PerundangUndangan
Jumlah Paket
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Paket
Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
1
01
02
1
01
02
01
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PERSENTASE
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan
Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Paket
Kantor yang
02 Kendaraan
Dinas/Operasional
diperbaiki
1
01
03
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1
01
03
01 Penyusunan RKA dan DPA
PERSENTASE
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Jumlah Paket
Penyusunan RKA
dan DPA
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
Jumlah Paket
Penyusunan
Pelaporan LAKIP
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
02
Penyusunan Pelaporan
LAKIP
03
Jumlah Paket
Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan
dan Rencana Stratejik
Rencana Kerja
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
100%
4 Kali
4 Kali
100%
5 Kasus
5 Kasus
5 Kasus
5 Kasus
100%
5 Kasus
5 Kasus
100%
8 Kali
8 Kali
8 Kali
8 Kali
100%
8 Kali
8 Kali
100%
Jumlah Paket
Review Laporan
Keuangan
Daerah
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100%
1 Kali
1 Kali
100%
Jumlah Kasus
Penyelesaian
8 Kali
8 Dokumen
8 Dokumen
8 Dokumen
100%
8 Dokumen
8 Dokumen
100%
3
dan Rencana
Stratejik
1
1
01
01
04
04
01
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
PERSENTASE
PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Jumlah Paket
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Penanganan Kasus
02 Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Paket
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah Kota
03
Jumlah Paket
Tindak Lanjut Hasil Temuan Tindak Lanjut
Pengawasan
Hasil Temuan
Pengawasan
04
Review Laporan Keuangan
Daerah
05 Penyelesaian TPKN /TPTGR
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Kinerja
Indikator
Program dan
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Keluaran
(Renstra SKPD)
Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/
Kegiatan s/d
Tahun 2014Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
dengan tahun (n2018
3)
Kode
1
2
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target RKT
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
tahun (n-2)
Target
program dan
kegiatan
(RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Jumlah Peserta
yang ikut Bimtek
Dasar-Dasar
Audit
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
100%
13 Orang
13 Orang
100%
Jumlah Peserta
yang ikut Bimtek
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
100%
13 Orang
13 Orang
100%
3
TPKN/TPTGR
1
01
05
1
01
05
PERSENTASE
PROGRAM
PENINGKATAN
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PROFESIONALIS
PEMERIKSA DAN APARATUR ME TENAGA
PEMERIKSA DAN
PENGAWASAN
APARATUR
PENGAWASAN
01
Bimtek Pelatihan DasarDasar Audit
Bimtek Pengembangan
02 Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Kota Pagar Alam*
Lembar…….dari………
Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan Penting
Program/ Kegiatan
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dalam dan
Luar Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Pagar Alam
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Pagar Alam
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Pagar Alam
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pagar Alam
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Pagar Alam
Jumlah Paket
surat yang
dikirim
Jumlah Paket
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Unit
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah Paket /
Orang Operator
Komputer dan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Banyaknya
jumlah/macam
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan
1 Paket
12.000.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dalam dan
Luar Daerah
3 Paket
15.000.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pagar Alam
9 Unit
15.000.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pagar Alam
14 Orang
84.000.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Pagar Alam
35 Macam
29.972.500
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Pagar Alam
Jumlah Paket
surat yang
dikirim
Jumlah Paket
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Unit
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah Paket /
Orang Operator
Komputer dan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Banyaknya
jumlah/macam
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan
1 Paket
12.000.000
3 Paket
15.000.000
9 Unit
15.000.000
14 Orang
84.000.000
35 Macam
29.972.500
1 Paket
25.000.000
2
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pagar Alam
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg
Pagar Alam
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan PerundangUndangan
Pagar Alam
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Keluar
Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor
Pagar Alam
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pagar Alam
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/
Operasional
Pagar Alam
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Banyaknya
Jumlah/
Macam
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Buku
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Banyaknya
jumlah
kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Persentase
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Unit
Penyediaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Banyaknya Unit
Kendaraan
Dinas/
Operasional
diperbaiki
Penggandaan
1 Paket
7.500.000
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30 Macam
9.555.000
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg
Pagar Alam
8 Buku
6.600.000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Pagar Alam
19 Kali
275.380.000
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Keluar
Daerah
Pagar Alam
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
6 Unit
42.000.000
Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pagar Alam
27.520.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
9 Unit
Pagar Alam
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Banyaknya
Jumlah/
Macam
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Buku
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Banyaknya
jumlah
kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Persentase
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Unit
Penyediaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Banyaknya Unit
Kendaraan
Dinas/
Operasional
diperbaiki
1 Paket
7.500.000
30 Macam
9.555.000
8 Buku
6.600.000
19 Kali
275.380.000
6 Unit
42.000.000
1 Paket
25.000.000
9 Unit
27.520.000
3
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan RKA dan DPA
Pagar Alam
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP)
Pagar Alam
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Pagar Alam
Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Pagar Alam
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Dalam dan
Luar Daerah
Persentase
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
RKA dan DPA
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Persentase
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Paket
/Kali
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Jumlah
Paket/Kasus
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Jumlah
Paket/Kali
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
Dokumen
5.000.000
Penyusunan RKA dan
DPA
Pagar Alam
1
Dokumen
5.000.000
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP)
Pagar Alam
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4 Kali
700.000.000
8 Kasus
57.333.000
8 Kali
105.890.000
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara Berkala
Pagar Alam
Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah
Pagar Alam
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Dalam dan
Luar Daerah
Persentase
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
RKA dan DPA
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Persentase
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Paket
/Kali
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Jumlah
Paket/Kasus
Penanganan
Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Jumlah
Paket/Kali
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
2
Dokumen
5.000.000
1
Dokumen
5.000.000
4 Kali
700.000.000
8 Kasus
57.333.000
8 Kali
105.890.000
5
Review Laporan Keuangan
Daerah
Pagar Alam
Penyelesaian TPKN /TPTGR
Pagar Alam
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Bimtek Pelatihan DasarDasar Audit
Jakarta
Bimtek Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
Jakarta
Bimtek Review Laporan
Keuangan Daerah
Jakarta
Pengawasan
Jumlah
Paket/Kali
Review
Laporan
Keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen
Kasus
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Persentase
Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek DasarDasar Audit
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek
Pengembanga
n Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek Review
Laporan
Keuangan
Daerah
1 Kali
52.685.000
Review Laporan
Keuangan Daerah
Pagar Alam
8
Dokumen
72.415.000
Penyelesaian TPKN
/TPTGR
Pagar Alam
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
13 Orang
141.080.000
Bimtek Pelatihan
Dasar-Dasar Audit
Jakarta
13 Orang
100.435.000
Bimtek Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
Jakarta
16 Orang
170.000.000
Bimtek Review Laporan
Keuangan Daerah
Jakarta
Pengawasan
Jumlah
Paket/Kali
Review
Laporan
Keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen
Kasus
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Persentase
Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek DasarDasar Audit
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Jumlah Peserta
yang ikut
Bimtek Review
Laporan
Keuangan
Daerah
1 Kali
52.685.000
8
Dokumen
72.415.000
13 Orang
141.080.000
13 Orang
100.435.000
16 Orang
170.000.000
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kota Pagar Alam
Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 01 01
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
06
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
07 Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(6)
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
Sumber Dana
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(4)
(5)
(10)
Jumlah paket surat yang dikirim
Dalam dan
Luar Daerah
1 Paket
12.000.000
APBD
1 Paket
12.000.000
Jumlah Paket Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Pagar Alam
3 Paket
15.000.000
APBD
3 Paket
15.000.000
Pagar Alam
9 Unit
15.000.000
APBD
9 Unit
15.000.000
Jumlah Paket /Orang Penyediaan
Jasa Operator Komputer dan Jasa
Kebersihan Kantor
Pagar Alam
14 Orang
84.000.000
APBD
14 Orang
84.000.000
Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Pagar Alam
35 Macam
29.972.500
APBD
35 Macam
29.972.500
Jumlah Paket Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
APBD
1 Paket
25.000.000
Jumlah Paket Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Pagar Alam
1 Paket
7.500.000
APBD
1 Paket
7.500.000
Persentase Pelayanan Administrasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Unit Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
03 Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Kendaraan Dinas/Operasional
04
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
08
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangg
Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Pagar Alam
35 Macam
9.555.000
APBD
35 Macam
9.555.000
09
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Buku Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pagar Alam
8 Buku
6.600.000
APDB
8 Buku
6.600.000
Keluar
19 Kali
275.380.000
APBD
19 Kali
275.380.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Banyaknya Jumlah Kegiatan Rapat-
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
(4)
Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Daerah
1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 01 02 01
Penyediaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Unit Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor
Pagar Alam
6 Unit
42.000.000
APBD
6 Unit
42.000.000
02
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung
Kantor yang diperbaiki
Pagar Alam
1 Paket
25.000.000
APBD
1 Paket
25.000.000
03
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Banyaknya Unit Kendaraan
Dinas/Operasionla yang diperbaiki
Pagar Alam
9 Unit
27.520.000
APBD
9 Unit
27.520.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pagar Alam
2 Dokumen
5.000.000
APBD
2 Dokumen
5.000.000
Pagar Alam
1 Dokumen
5.000.000
APBD
1 Dokumen
5.000.000
Pagar Alam
4 Kali
700.000.000
APBD
4 Kali
700.000.000
Kode
(1)
1 01 03
1 01 03 01 Penyusunan RKA dan DPA
02
Jumlah Dokumen penyusunan RKA
dan DPA
Jumlah Dokumen Penyusunan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah (LAKIP)
1 01 04
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 01 04 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah Paket/Kali Pelaksanaan
secara Berkala
Pengawasan Internal secara Berkala
1 01 05
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
Sumber Dana
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Persentase Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
02
Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Paket/Kasus Penanganan
Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Kota
Pagar Alam
8 Kasus
57.333.000
APBD
8 Kasus
57.333.000
03
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Jumlah Paket/Kali Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan
Dalam dan
Luar Daerah
8 Kali
105.890.000
APBD
8 Kali
105.890.000
04 Review Laporan Keuangan Daerah
Jumlah Paket/Kali Review Laporan
Keuangan Daerah
Pagar Alam
1 Kali
52.685.000
APBD
1 Kali
52.685.000
05 Penyelesaian TPKN /TPTGR
Jumlah Dokumen Kasus
Penyelesaian TPKN/TPTGR
Pagar Alam
8 Dokumen
72.415.000
APBD
8 Dokumen
72.415.000
Program Peningkatan
Persentase Program Peningkatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(6)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
Sumber Dana
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(4)
(5)
(10)
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Dasar-Dasar Audit
Jakarta
13 Orang
141.080.000
APBD
13 Orang
141.080.000
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Jakarta
13 Orang
100.435.000
APBD
13 Orang
100.435.000
Jakarta
16 Orang
170.000.000
APBD
16 Orang
170.000.000
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
dan Aparatur Pengawasan
1 01 05 01 Bimtek Pelatihan Dasar-Dasar Audit
02
Bimtek Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
03
Bimtek Review Laporan Keuangan
Daerah
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Review Laporan Keuangan Daerah
JUMLAH
1.984.362.500
1.984.362.500
Catatan:
*) Isikan angka tahun rencana
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
NO
Indikator
SPM/
standar nasional
IKK
Target
Indikator
Lainnya
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Tersedianya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
Jumlah Paket Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
100%
100%
100%
100%
32,93%
100%
100%
100%
2
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Unit Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
100%
100%
100%
100%
95,48%
100%
100%
100%
3
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Orang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Orang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Jumlah Paket /Macam Alat
Tulis Kantor
100%
100%
100%
100%
99,89%
100%
100%
100%
6
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100%
100%
100%
100%
88,34%
100%
100%
100%
7
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah paket komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100%
100%
100%
100%
99,73%
100%
100%
100%
8
Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah paket peralatan
rumah tangga
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUndang-Undangan
Jumlah Buku Bahan
Bacaan dan Peraturan
PerUndang-Undangan
100%
100%
100%
100%
27,27%
100%
100%
100%
Jumlah
kegiatan/kehadiran dalam
rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
100%
100%
100%
100%
99,90%
100%
100%
100%
10
Terlaksananya kegiatan rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Catatan Analisis
(14)
NO
Indikator
SPM/
standar nasional
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013
(thn n-1)
Tahun 2014
(tnn n)
Tahun 2015
(thn n+1)
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1
Terlaksananya Pengawasan
Internal secara Berkala
Jumlah
Kegiatan/Paket/Kali
Pengawasan Internal
secara Berkala
100%
100%
100%
100%
91,35%
100%
100%
100%
2
Terlaksananya Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Paket/Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
100%
100%
100%
100%
75,31%
100%
100%
100%
3
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Jumlah Paket/Kali Tindak
Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
100%
100%
100%
100%
63,34%
100%
100%
100%
4
Terlaksananya Review Laporan
Keuangan Daerah
Jumlah
Paket/Kali/Kegiatan
Review Laporan Keuangan
Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195901111986031005
Catatan Analisis