41.DPA 2015 keclarangan

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.20. - Kecamatan Larangan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja


Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode


2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana


I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10


( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

08.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor


11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.
13.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman


03.
06.

17.
18.

Kota Tangerang

9 SST, 11 SSL

Kota Tangerang

Sewa Tenda

Kota Tangerang

4 unit kendaraan operasional roda 4

Kota Tangerang


17 org petugas kebersihan

104.040.000,00

104.040.000,00

104.040.000,00

104.040.000,00

416.160.000,00

Kota Tangerang

42 item

89.296.800,00

89.296.800,00


89.296.800,00

88.451.800,00

356.342.200,00

Kota Tangerang

14 item

48.404.310,00

36.611.190,00

48.404.310,00

35.691.340,00

169.111.150,00


Kota Tangerang

816 buah lampu

8.976.000,00

8.976.000,00

8.976.000,00

8.976.000,00

35.904.000,00

Kota Tangerang

2

7.048.000,00


Kota Tangerang

26 item

5.975.400,00

Kota Tangerang

20 judul

500.000,00

10.000.000,00

-

5.975.400,00
-


82.650.000,00
1.500.000,00
-

5.975.400,00
-

82.650.000,00

356.344.000,00

-

1.500.000,00

-

10.000.000,00

5.968.400,00
-

7.048.000,00
23.894.600,00
500.000,00

10680 dus makanan 720 galon minuman

63.675.000,00

63.675.000,00

63.675.000,00

63.675.000,00

254.700.000,00

Kota Tangerang

931 H O K

108.752.100,00

108.752.100,00

108.752.100,00

108.751.700,00

435.008.000,00

Kota Tangerang

60 orang

345.644.625,00

345.644.625,00

128.724.625,00

20.264.625,00

840.278.500,00

153.000.000,00

153.000.000,00

153.000.000,00

153.000.000,00

612.000.000,00

20.

Kota Tangerang

20 orang petugas keamanan kantor

46.

Digitalisasi Kearsipan SKPD

Kota Tangerang

1 paket

47.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kota Tangerang

1 item

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Tangerang

1 unit kendaraan roda 4

10.

Pengadaan Meubelair

Kota Tangerang

1 paket

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Tangerang

1 unit PC

02.

-

82.650.000,00

Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.

108.394.000,00

500.000,00
-

-

-

-

-

200.000,00

500.000,00
200.000,00

500.000,00

-

-

-

500.000,00

177.310.602,00

-

-

-

177.310.602,00

579.196,00

-

-

-

579.196,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan
4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

Kota Tangerang

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

44.
80.
03.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

05.

13.
06.
02.
03.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

73.

Penyusunan Renja SKPD

27.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

5

4 unit kendaraan dinas (service, suku
cadang, bahan bakar, minyak pelumas)
100%

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

24.525.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

24.

42.

(kuantitatif)

Triwulan

Sumber

24.525.000,00

24.525.000,00

11=7+8+9+10

24.525.000,00

98.100.000,00

8.230.000,00

-

-

-

8.230.000,00

480.000,00

-

-

-

480.000,00

-

-

-

444.420.000,00

-

-

39.000.000,00

Kota Tangerang

1 unit AC

Kota Tangerang

3 ( Tiga ) Unit Gedung

Kota Tangerang

22 unit kendaraan dinas

Kota Tangerang

24 stel

35.889.992,00

-

-

-

35.889.992,00

Kota Tangerang

100%

150.000.000,00

-

-

-

150.000.000,00

Kota Tangerang

12 kali kegiatan dalam 1 tahun

127.320.000,00

127.320.000,00

127.320.000,00

235.920.000,00

617.880.000,00

Kota Tangerang

12 kali kegiatan dalam 1 tahun

147.585.750,00

147.585.750,00

147.585.750,00

147.585.750,00

590.343.000,00

444.420.000,00
-

39.000.000,00

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

-

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

-

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

Kota Tangerang

4 Dokumen ( 20 Buku )

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

7.250.000,00

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

7.137.500,00

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

7.250.000,00

-

-

-

7.250.000,00

Kota Tangerang

1 Dokumen ( 5 Buku )

7.250.000,00

-

-

-

7.250.000,00

15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

Kota Tangerang

4 kegiatan (per triwulan)

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

Kota Tangerang

1 kali kegiatan (90 RW dan 422 RT)

Kota Tangerang

1 dokumen

6.500.000,00
-

6.000.000,00

-

6.500.000,00

-

6.000.000,00

6.000.000,00

-

-

-

6.000.000,00

7.250.000,00

-

-

-

7.250.000,00

-

394.127.730,00
-

7.137.500,00

394.127.730,00

7.250.000,00
7.137.500,00

394.127.730,00

-

-

-

-

21.750.000,00
7.137.500,00

29.000.000,00
7.250.000,00
28.550.000,00

394.727.730,00

1.577.110.920,00

76.235.000,00

76.235.000,00

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

170.485.000,00

-

170.485.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

15.
12.

3

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

16.
12.

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Kader Posyandu

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

512 orang

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

113.045.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan

Lokasi Kegiatan

Kota Tangerang

525 kader dan 4 kali kegiatan pembinaan

Kota Tangerang

40 peserta

Kota Tangerang

25 orang

Kota Tangerang

30 Hari Per Kegiatan

Kota Tangerang

1 edisi

119.885.000,00

57.600.000,00

-

243.410.250,00

-

11=7+8+9+10

113.045.000,00

113.045.000,00

113.045.000,00

452.180.000,00

119.885.000,00

119.885.000,00

119.885.000,00

479.540.000,00

-

85.000.000,00

243.410.250,00

-

-

-

243.410.250,00

-

-

57.600.000,00

1.250.000,00

86.250.000,00

243.410.250,00

973.641.000,00

500.000,00

500.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

Uraian

Lokasi Kegiatan
4

3

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

3.311.737.255,00

2.306.157.345,00

1.985.280.465,00

2.057.640.095,00

Tangerang,

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003

PENGGUNA ANGGARAN,

H. DAMIATI, SH, M.Si
NIP : 196202031995011001

11=7+8+9+10

9.660.815.160,00