41.DPA 2015 keclarangan
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.20. - Kecamatan Larangan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
03.
06.
17.
18.
Kota Tangerang
9 SST, 11 SSL
Kota Tangerang
Sewa Tenda
Kota Tangerang
4 unit kendaraan operasional roda 4
Kota Tangerang
17 org petugas kebersihan
104.040.000,00
104.040.000,00
104.040.000,00
104.040.000,00
416.160.000,00
Kota Tangerang
42 item
89.296.800,00
89.296.800,00
89.296.800,00
88.451.800,00
356.342.200,00
Kota Tangerang
14 item
48.404.310,00
36.611.190,00
48.404.310,00
35.691.340,00
169.111.150,00
Kota Tangerang
816 buah lampu
8.976.000,00
8.976.000,00
8.976.000,00
8.976.000,00
35.904.000,00
Kota Tangerang
2
7.048.000,00
Kota Tangerang
26 item
5.975.400,00
Kota Tangerang
20 judul
500.000,00
10.000.000,00
-
5.975.400,00
-
82.650.000,00
1.500.000,00
-
5.975.400,00
-
82.650.000,00
356.344.000,00
-
1.500.000,00
-
10.000.000,00
5.968.400,00
-
7.048.000,00
23.894.600,00
500.000,00
10680 dus makanan 720 galon minuman
63.675.000,00
63.675.000,00
63.675.000,00
63.675.000,00
254.700.000,00
Kota Tangerang
931 H O K
108.752.100,00
108.752.100,00
108.752.100,00
108.751.700,00
435.008.000,00
Kota Tangerang
60 orang
345.644.625,00
345.644.625,00
128.724.625,00
20.264.625,00
840.278.500,00
153.000.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
612.000.000,00
20.
Kota Tangerang
20 orang petugas keamanan kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
1 paket
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
1 item
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda 4
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
1 paket
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
1 unit PC
02.
-
82.650.000,00
Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.
108.394.000,00
500.000,00
-
-
-
-
-
200.000,00
500.000,00
200.000,00
500.000,00
-
-
-
500.000,00
177.310.602,00
-
-
-
177.310.602,00
579.196,00
-
-
-
579.196,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
80.
03.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
06.
02.
03.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
5
4 unit kendaraan dinas (service, suku
cadang, bahan bakar, minyak pelumas)
100%
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
24.525.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
24.
42.
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
24.525.000,00
24.525.000,00
11=7+8+9+10
24.525.000,00
98.100.000,00
8.230.000,00
-
-
-
8.230.000,00
480.000,00
-
-
-
480.000,00
-
-
-
444.420.000,00
-
-
39.000.000,00
Kota Tangerang
1 unit AC
Kota Tangerang
3 ( Tiga ) Unit Gedung
Kota Tangerang
22 unit kendaraan dinas
Kota Tangerang
24 stel
35.889.992,00
-
-
-
35.889.992,00
Kota Tangerang
100%
150.000.000,00
-
-
-
150.000.000,00
Kota Tangerang
12 kali kegiatan dalam 1 tahun
127.320.000,00
127.320.000,00
127.320.000,00
235.920.000,00
617.880.000,00
Kota Tangerang
12 kali kegiatan dalam 1 tahun
147.585.750,00
147.585.750,00
147.585.750,00
147.585.750,00
590.343.000,00
444.420.000,00
-
39.000.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
-
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
-
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
Kota Tangerang
4 Dokumen ( 20 Buku )
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.250.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.137.500,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.250.000,00
-
-
-
7.250.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.250.000,00
-
-
-
7.250.000,00
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
4 kegiatan (per triwulan)
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
1 kali kegiatan (90 RW dan 422 RT)
Kota Tangerang
1 dokumen
6.500.000,00
-
6.000.000,00
-
6.500.000,00
-
6.000.000,00
6.000.000,00
-
-
-
6.000.000,00
7.250.000,00
-
-
-
7.250.000,00
-
394.127.730,00
-
7.137.500,00
394.127.730,00
7.250.000,00
7.137.500,00
394.127.730,00
-
-
-
-
21.750.000,00
7.137.500,00
29.000.000,00
7.250.000,00
28.550.000,00
394.727.730,00
1.577.110.920,00
76.235.000,00
76.235.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
170.485.000,00
-
170.485.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
15.
12.
3
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
16.
12.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
512 orang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
113.045.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
Lokasi Kegiatan
Kota Tangerang
525 kader dan 4 kali kegiatan pembinaan
Kota Tangerang
40 peserta
Kota Tangerang
25 orang
Kota Tangerang
30 Hari Per Kegiatan
Kota Tangerang
1 edisi
119.885.000,00
57.600.000,00
-
243.410.250,00
-
11=7+8+9+10
113.045.000,00
113.045.000,00
113.045.000,00
452.180.000,00
119.885.000,00
119.885.000,00
119.885.000,00
479.540.000,00
-
85.000.000,00
243.410.250,00
-
-
-
243.410.250,00
-
-
57.600.000,00
1.250.000,00
86.250.000,00
243.410.250,00
973.641.000,00
500.000,00
500.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
3.311.737.255,00
2.306.157.345,00
1.985.280.465,00
2.057.640.095,00
Tangerang,
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
PENGGUNA ANGGARAN,
H. DAMIATI, SH, M.Si
NIP : 196202031995011001
11=7+8+9+10
9.660.815.160,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.20. - Kecamatan Larangan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
03.
06.
17.
18.
Kota Tangerang
9 SST, 11 SSL
Kota Tangerang
Sewa Tenda
Kota Tangerang
4 unit kendaraan operasional roda 4
Kota Tangerang
17 org petugas kebersihan
104.040.000,00
104.040.000,00
104.040.000,00
104.040.000,00
416.160.000,00
Kota Tangerang
42 item
89.296.800,00
89.296.800,00
89.296.800,00
88.451.800,00
356.342.200,00
Kota Tangerang
14 item
48.404.310,00
36.611.190,00
48.404.310,00
35.691.340,00
169.111.150,00
Kota Tangerang
816 buah lampu
8.976.000,00
8.976.000,00
8.976.000,00
8.976.000,00
35.904.000,00
Kota Tangerang
2
7.048.000,00
Kota Tangerang
26 item
5.975.400,00
Kota Tangerang
20 judul
500.000,00
10.000.000,00
-
5.975.400,00
-
82.650.000,00
1.500.000,00
-
5.975.400,00
-
82.650.000,00
356.344.000,00
-
1.500.000,00
-
10.000.000,00
5.968.400,00
-
7.048.000,00
23.894.600,00
500.000,00
10680 dus makanan 720 galon minuman
63.675.000,00
63.675.000,00
63.675.000,00
63.675.000,00
254.700.000,00
Kota Tangerang
931 H O K
108.752.100,00
108.752.100,00
108.752.100,00
108.751.700,00
435.008.000,00
Kota Tangerang
60 orang
345.644.625,00
345.644.625,00
128.724.625,00
20.264.625,00
840.278.500,00
153.000.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
612.000.000,00
20.
Kota Tangerang
20 orang petugas keamanan kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
1 paket
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
1 item
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda 4
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
1 paket
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
1 unit PC
02.
-
82.650.000,00
Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.
108.394.000,00
500.000,00
-
-
-
-
-
200.000,00
500.000,00
200.000,00
500.000,00
-
-
-
500.000,00
177.310.602,00
-
-
-
177.310.602,00
579.196,00
-
-
-
579.196,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
80.
03.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
06.
02.
03.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
5
4 unit kendaraan dinas (service, suku
cadang, bahan bakar, minyak pelumas)
100%
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
24.525.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
24.
42.
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
24.525.000,00
24.525.000,00
11=7+8+9+10
24.525.000,00
98.100.000,00
8.230.000,00
-
-
-
8.230.000,00
480.000,00
-
-
-
480.000,00
-
-
-
444.420.000,00
-
-
39.000.000,00
Kota Tangerang
1 unit AC
Kota Tangerang
3 ( Tiga ) Unit Gedung
Kota Tangerang
22 unit kendaraan dinas
Kota Tangerang
24 stel
35.889.992,00
-
-
-
35.889.992,00
Kota Tangerang
100%
150.000.000,00
-
-
-
150.000.000,00
Kota Tangerang
12 kali kegiatan dalam 1 tahun
127.320.000,00
127.320.000,00
127.320.000,00
235.920.000,00
617.880.000,00
Kota Tangerang
12 kali kegiatan dalam 1 tahun
147.585.750,00
147.585.750,00
147.585.750,00
147.585.750,00
590.343.000,00
444.420.000,00
-
39.000.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
-
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
-
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
Kota Tangerang
4 Dokumen ( 20 Buku )
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.250.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.137.500,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.250.000,00
-
-
-
7.250.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.250.000,00
-
-
-
7.250.000,00
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
4 kegiatan (per triwulan)
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
1 kali kegiatan (90 RW dan 422 RT)
Kota Tangerang
1 dokumen
6.500.000,00
-
6.000.000,00
-
6.500.000,00
-
6.000.000,00
6.000.000,00
-
-
-
6.000.000,00
7.250.000,00
-
-
-
7.250.000,00
-
394.127.730,00
-
7.137.500,00
394.127.730,00
7.250.000,00
7.137.500,00
394.127.730,00
-
-
-
-
21.750.000,00
7.137.500,00
29.000.000,00
7.250.000,00
28.550.000,00
394.727.730,00
1.577.110.920,00
76.235.000,00
76.235.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
170.485.000,00
-
170.485.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
15.
12.
3
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
16.
12.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
512 orang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
113.045.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
Lokasi Kegiatan
Kota Tangerang
525 kader dan 4 kali kegiatan pembinaan
Kota Tangerang
40 peserta
Kota Tangerang
25 orang
Kota Tangerang
30 Hari Per Kegiatan
Kota Tangerang
1 edisi
119.885.000,00
57.600.000,00
-
243.410.250,00
-
11=7+8+9+10
113.045.000,00
113.045.000,00
113.045.000,00
452.180.000,00
119.885.000,00
119.885.000,00
119.885.000,00
479.540.000,00
-
85.000.000,00
243.410.250,00
-
-
-
243.410.250,00
-
-
57.600.000,00
1.250.000,00
86.250.000,00
243.410.250,00
973.641.000,00
500.000,00
500.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
3.311.737.255,00
2.306.157.345,00
1.985.280.465,00
2.057.640.095,00
Tangerang,
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
PENGGUNA ANGGARAN,
H. DAMIATI, SH, M.Si
NIP : 196202031995011001
11=7+8+9+10
9.660.815.160,00