1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

4.825.300.326 .00

4.522.868.628.00

(302.431.698.00)

(6.27)

(302.431.698.00)

(6.27)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

4.825.300.326 .00

4.522.868.628.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


57.990.000 .00

55.261.025.00

(2.728.975.00)

(4.71)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

14.098.560 .00

12.885.600.00

(1.212.960.00)

(8.60)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

72.088.560 .00

68.146.625.00

(3.941.935.00)

(5.47)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

72.088.560 .00

68.146.625.00

(3.941.935.00)

(5.47)


6.335.205 .00

5.880.105.00

(455.100.00)

(7.18)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

6.335.205 .00

5.880.105.00

(455.100.00)

(7.18)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


6.335.205 .00

5.880.105.00

(455.100.00)

(7.18)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

592.452.500 .00

516.490.375.00

(75.962.125.00)

(12.82)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

363.925.330 .00

336.319.045.00

(27.606.285.00)

(7.59)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

956.377.830 .00

852.809.420.00

(103.568.410.00)

(10.83)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

956.377.830 .00

852.809.420.00

(103.568.410.00)

(10.83)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

268.548.500 .00

248.549.095.00

(19.999.405.00)

(7.45)

270.948.500 .00

250.949.095.00

(19.999.405.00)

(7.38)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

240.407.250 .00

212.407.006.00

(28.000.244.00)

(11.65)

242.807.250 .00

214.807.006.00

(28.000.244.00)

(11.53)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

225.494.860 .00

203.611.236.00

(21.883.624.00)

(9.70)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Gununganyar
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

227.094.860 .00

205.211.236.00

(21.883.624.00)

(9.64)

2.000.000 .00

2.000.000.00

0.00

0.00

266.940.940 .00

230.766.588.00

(36.174.352.00)

(13.55)

268.940.940 .00

232.766.588.00

(36.174.352.00)

(13.45)

1.009.791.550 .00

903.733.925.00

(106.057.625.00)

(10.50)

168.415.000 .00

161.546.775.00

(6.868.225.00)

(4.08)

61.362.300 .00

49.514.000.00

(11.848.300.00)

(19.31)

167.108.957 .00

164.715.732.00

(2.393.225.00)

(1.43)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

396.886.257 .00

375.776.507.00

(21.109.750.00)

(5.32)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

396.886.257 .00

375.776.507.00

(21.109.750.00)

(5.32)

355.512.000 .00

314.850.000.00

(40.662.000.00)

(11.44)

70.180.000 .00

2.376.000.00

(67.804.000.00)

(96.61)

425.692.000 .00

317.226.000.00

(108.466.000.00)

(25.48)

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Rungkut Tengah
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Tengah
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1.600.000 .00

1.100.000.00

(500.000.00)

(31.25)

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

9.285.100 .00

8.742.620.00

(542.480.00)

(5.84)

10.885.100 .00

9.842.620.00

(1.042.480.00)

(9.58)

436.577.100 .00

327.068.620.00

(109.508.480.00)

(25.08)

2.000.000 .00

2.000.000.00

0.00

0.00

15.392.603 .00

13.712.550.00

(1.680.053.00)

(10.91)

17.392.603 .00

15.712.550.00

(1.680.053.00)

(9.66)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

17.392.603 .00

15.712.550.00

(1.680.053.00)

(9.66)

197.787.500 .00

176.565.394.00

(21.222.106.00)

(10.73)

57.391.670 .00

56.074.620.00

(1.317.050.00)

(2.29)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

255.179.170 .00

232.640.014.00

(22.539.156.00)

(8.83)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

255.179.170 .00

232.640.014.00

(22.539.156.00)

(8.83)

179.070.000 .00

169.489.360.00

(9.580.640.00)

(5.35)

27.780.485 .00

26.373.725.00

(1.406.760.00)

(5.06)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

206.850.485 .00

195.863.085.00

(10.987.400.00)

(5.31)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

206.850.485 .00

195.863.085.00

(10.987.400.00)

(5.31)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

12.787.640 .00

11.872.600.00

(915.040.00)

(7.16)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

14.387.640 .00

13.472.600.00

(915.040.00)

(6.36)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

14.387.640 .00

13.472.600.00

(915.040.00)

(6.36)

120.407.500 .00

99.281.346.00

(21.126.154.00)

(17.55)

81.997.320 .00

69.902.000.00

(12.095.320.00)

(14.75)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

202.404.820 .00

169.183.346.00

(33.221.474.00)

(16.41)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

202.404.820 .00

169.183.346.00

(33.221.474.00)

(16.41)

Jumlah Belanja Langsung

3.574.271.220 .00

3.160.286.797.00

(413.984.423.00)

(11.58)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.399.571.546 .00

7.683.155.425.00

(716.416.121.00)

(8.53)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.399.571.546.00)

(7.683.155.425.00)

716.416.121.00

(8.53)

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 4