1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.825.300.326 .00
4.522.868.628.00
(302.431.698.00)
(6.27)
(302.431.698.00)
(6.27)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.825.300.326 .00
4.522.868.628.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
57.990.000 .00
55.261.025.00
(2.728.975.00)
(4.71)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.098.560 .00
12.885.600.00
(1.212.960.00)
(8.60)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
72.088.560 .00
68.146.625.00
(3.941.935.00)
(5.47)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
72.088.560 .00
68.146.625.00
(3.941.935.00)
(5.47)
6.335.205 .00
5.880.105.00
(455.100.00)
(7.18)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
6.335.205 .00
5.880.105.00
(455.100.00)
(7.18)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
6.335.205 .00
5.880.105.00
(455.100.00)
(7.18)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
592.452.500 .00
516.490.375.00
(75.962.125.00)
(12.82)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
363.925.330 .00
336.319.045.00
(27.606.285.00)
(7.59)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
956.377.830 .00
852.809.420.00
(103.568.410.00)
(10.83)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
956.377.830 .00
852.809.420.00
(103.568.410.00)
(10.83)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
268.548.500 .00
248.549.095.00
(19.999.405.00)
(7.45)
270.948.500 .00
250.949.095.00
(19.999.405.00)
(7.38)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
240.407.250 .00
212.407.006.00
(28.000.244.00)
(11.65)
242.807.250 .00
214.807.006.00
(28.000.244.00)
(11.53)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
225.494.860 .00
203.611.236.00
(21.883.624.00)
(9.70)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Gununganyar
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
227.094.860 .00
205.211.236.00
(21.883.624.00)
(9.64)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
266.940.940 .00
230.766.588.00
(36.174.352.00)
(13.55)
268.940.940 .00
232.766.588.00
(36.174.352.00)
(13.45)
1.009.791.550 .00
903.733.925.00
(106.057.625.00)
(10.50)
168.415.000 .00
161.546.775.00
(6.868.225.00)
(4.08)
61.362.300 .00
49.514.000.00
(11.848.300.00)
(19.31)
167.108.957 .00
164.715.732.00
(2.393.225.00)
(1.43)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
396.886.257 .00
375.776.507.00
(21.109.750.00)
(5.32)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
396.886.257 .00
375.776.507.00
(21.109.750.00)
(5.32)
355.512.000 .00
314.850.000.00
(40.662.000.00)
(11.44)
70.180.000 .00
2.376.000.00
(67.804.000.00)
(96.61)
425.692.000 .00
317.226.000.00
(108.466.000.00)
(25.48)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Rungkut Tengah
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Tengah
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.600.000 .00
1.100.000.00
(500.000.00)
(31.25)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9.285.100 .00
8.742.620.00
(542.480.00)
(5.84)
10.885.100 .00
9.842.620.00
(1.042.480.00)
(9.58)
436.577.100 .00
327.068.620.00
(109.508.480.00)
(25.08)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
15.392.603 .00
13.712.550.00
(1.680.053.00)
(10.91)
17.392.603 .00
15.712.550.00
(1.680.053.00)
(9.66)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
17.392.603 .00
15.712.550.00
(1.680.053.00)
(9.66)
197.787.500 .00
176.565.394.00
(21.222.106.00)
(10.73)
57.391.670 .00
56.074.620.00
(1.317.050.00)
(2.29)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
255.179.170 .00
232.640.014.00
(22.539.156.00)
(8.83)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
255.179.170 .00
232.640.014.00
(22.539.156.00)
(8.83)
179.070.000 .00
169.489.360.00
(9.580.640.00)
(5.35)
27.780.485 .00
26.373.725.00
(1.406.760.00)
(5.06)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
206.850.485 .00
195.863.085.00
(10.987.400.00)
(5.31)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
206.850.485 .00
195.863.085.00
(10.987.400.00)
(5.31)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
12.787.640 .00
11.872.600.00
(915.040.00)
(7.16)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
14.387.640 .00
13.472.600.00
(915.040.00)
(6.36)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
14.387.640 .00
13.472.600.00
(915.040.00)
(6.36)
120.407.500 .00
99.281.346.00
(21.126.154.00)
(17.55)
81.997.320 .00
69.902.000.00
(12.095.320.00)
(14.75)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
202.404.820 .00
169.183.346.00
(33.221.474.00)
(16.41)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
202.404.820 .00
169.183.346.00
(33.221.474.00)
(16.41)
Jumlah Belanja Langsung
3.574.271.220 .00
3.160.286.797.00
(413.984.423.00)
(11.58)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.399.571.546 .00
7.683.155.425.00
(716.416.121.00)
(8.53)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.399.571.546.00)
(7.683.155.425.00)
716.416.121.00
(8.53)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.825.300.326 .00
4.522.868.628.00
(302.431.698.00)
(6.27)
(302.431.698.00)
(6.27)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.825.300.326 .00
4.522.868.628.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
57.990.000 .00
55.261.025.00
(2.728.975.00)
(4.71)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.098.560 .00
12.885.600.00
(1.212.960.00)
(8.60)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
72.088.560 .00
68.146.625.00
(3.941.935.00)
(5.47)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
72.088.560 .00
68.146.625.00
(3.941.935.00)
(5.47)
6.335.205 .00
5.880.105.00
(455.100.00)
(7.18)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
6.335.205 .00
5.880.105.00
(455.100.00)
(7.18)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
6.335.205 .00
5.880.105.00
(455.100.00)
(7.18)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
592.452.500 .00
516.490.375.00
(75.962.125.00)
(12.82)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
363.925.330 .00
336.319.045.00
(27.606.285.00)
(7.59)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
956.377.830 .00
852.809.420.00
(103.568.410.00)
(10.83)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
956.377.830 .00
852.809.420.00
(103.568.410.00)
(10.83)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
268.548.500 .00
248.549.095.00
(19.999.405.00)
(7.45)
270.948.500 .00
250.949.095.00
(19.999.405.00)
(7.38)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
240.407.250 .00
212.407.006.00
(28.000.244.00)
(11.65)
242.807.250 .00
214.807.006.00
(28.000.244.00)
(11.53)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
225.494.860 .00
203.611.236.00
(21.883.624.00)
(9.70)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Gununganyar
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
227.094.860 .00
205.211.236.00
(21.883.624.00)
(9.64)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
266.940.940 .00
230.766.588.00
(36.174.352.00)
(13.55)
268.940.940 .00
232.766.588.00
(36.174.352.00)
(13.45)
1.009.791.550 .00
903.733.925.00
(106.057.625.00)
(10.50)
168.415.000 .00
161.546.775.00
(6.868.225.00)
(4.08)
61.362.300 .00
49.514.000.00
(11.848.300.00)
(19.31)
167.108.957 .00
164.715.732.00
(2.393.225.00)
(1.43)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
396.886.257 .00
375.776.507.00
(21.109.750.00)
(5.32)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
396.886.257 .00
375.776.507.00
(21.109.750.00)
(5.32)
355.512.000 .00
314.850.000.00
(40.662.000.00)
(11.44)
70.180.000 .00
2.376.000.00
(67.804.000.00)
(96.61)
425.692.000 .00
317.226.000.00
(108.466.000.00)
(25.48)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Rungkut Tengah
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Tengah
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.600.000 .00
1.100.000.00
(500.000.00)
(31.25)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9.285.100 .00
8.742.620.00
(542.480.00)
(5.84)
10.885.100 .00
9.842.620.00
(1.042.480.00)
(9.58)
436.577.100 .00
327.068.620.00
(109.508.480.00)
(25.08)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
15.392.603 .00
13.712.550.00
(1.680.053.00)
(10.91)
17.392.603 .00
15.712.550.00
(1.680.053.00)
(9.66)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
17.392.603 .00
15.712.550.00
(1.680.053.00)
(9.66)
197.787.500 .00
176.565.394.00
(21.222.106.00)
(10.73)
57.391.670 .00
56.074.620.00
(1.317.050.00)
(2.29)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
255.179.170 .00
232.640.014.00
(22.539.156.00)
(8.83)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
255.179.170 .00
232.640.014.00
(22.539.156.00)
(8.83)
179.070.000 .00
169.489.360.00
(9.580.640.00)
(5.35)
27.780.485 .00
26.373.725.00
(1.406.760.00)
(5.06)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
206.850.485 .00
195.863.085.00
(10.987.400.00)
(5.31)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
206.850.485 .00
195.863.085.00
(10.987.400.00)
(5.31)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
12.787.640 .00
11.872.600.00
(915.040.00)
(7.16)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
14.387.640 .00
13.472.600.00
(915.040.00)
(6.36)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
14.387.640 .00
13.472.600.00
(915.040.00)
(6.36)
120.407.500 .00
99.281.346.00
(21.126.154.00)
(17.55)
81.997.320 .00
69.902.000.00
(12.095.320.00)
(14.75)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
202.404.820 .00
169.183.346.00
(33.221.474.00)
(16.41)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
202.404.820 .00
169.183.346.00
(33.221.474.00)
(16.41)
Jumlah Belanja Langsung
3.574.271.220 .00
3.160.286.797.00
(413.984.423.00)
(11.58)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.399.571.546 .00
7.683.155.425.00
(716.416.121.00)
(8.53)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.399.571.546.00)
(7.683.155.425.00)
716.416.121.00
(8.53)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4