1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

4.654.986.903 .00

4.195.731.052.00

(459.255.851.00)

(9.87)

(459.255.851.00)

(9.87)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

4.654.986.903 .00

4.195.731.052.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


39.366.000 .00

34.575.733.00

(4.790.267.00)

(12.17)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

42.933.646 .00

30.558.500.00

(12.375.146.00)

(28.82)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

82.299.646 .00

65.134.233.00

(17.165.413.00)

(20.86)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

82.299.646 .00

65.134.233.00

(17.165.413.00)

(20.86)


13.066.826 .00

12.894.150.00

(172.676.00)

(1.32)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

13.066.826 .00

12.894.150.00

(172.676.00)

(1.32)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


13.066.826 .00

12.894.150.00

(172.676.00)

(1.32)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

344.162.000 .00

166.765.593.00

(177.396.407.00)

(51.54)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

597.651.213 .00

528.425.037.00

(69.226.176.00)

(11.58)

1 20 0010 5 2 3

Belanja Modal

3.421.165 .00

3.421.000.00

(165.00)

0.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

945.234.378 .00

698.611.630.00

(246.622.748.00)

(26.09)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

945.234.378 .00

698.611.630.00

(246.622.748.00)

(26.09)

46.854.000 .00

46.591.561.00

(262.439.00)

(0.56)

116.398.700 .00

87.503.900.00

(28.894.800.00)

(24.82)

94.878.988 .00

93.731.000.00

(1.147.988.00)

(1.21)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

258.131.688 .00

227.826.461.00

(30.305.227.00)

(11.74)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

258.131.688 .00

227.826.461.00

(30.305.227.00)

(11.74)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

235.524.000 .00

213.149.528.00

(22.374.472.00)

(9.50)

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

513.180.000 .00

467.970.000.00

(45.210.000.00)

(8.81)

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

748.704.000 .00

681.119.528.00

(67.584.472.00)

(9.03)

1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

83.808.000 .00

73.816.523.00

(9.991.477.00)

(11.92)

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

16.011.770 .00

13.723.500.00

(2.288.270.00)

(14.29)

99.819.770 .00

87.540.023.00

(12.279.747.00)

(12.30)

848.523.770 .00

768.659.551.00

(79.864.219.00)

(9.41)

2.750.000 .00

2.000.000.00

(750.000.00)

(27.27)

21.226.650 .00

19.901.000.00

(1.325.650.00)

(6.25)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

23.976.650 .00

21.901.000.00

(2.075.650.00)

(8.66)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

23.976.650 .00

21.901.000.00

(2.075.650.00)

(8.66)

693.456.000 .00

526.303.402.00

(167.152.598.00)

(24.10)

39.612.000 .00

36.672.000.00

(2.940.000.00)

(7.42)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

733.068.000 .00

562.975.402.00

(170.092.598.00)

(23.20)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

733.068.000 .00

562.975.402.00

(170.092.598.00)

(23.20)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

69.176.000 .00

69.165.529.00

(10.471.00)

(0.02)

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

60.781.783 .00

56.710.600.00

(4.071.183.00)

(6.70)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

129.957.783 .00

125.876.129.00

(4.081.654.00)

(3.14)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

129.957.783 .00

125.876.129.00

(4.081.654.00)

(3.14)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

17.332.341 .00

16.138.650.00

(1.193.691.00)

(6.89)

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

18.932.341 .00

17.738.650.00

(1.193.691.00)

(6.31)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

18.932.341 .00

17.738.650.00

(1.193.691.00)

(6.31)

109.152.000 .00

70.624.000.00

(38.528.000.00)

(35.30)

87.652.580 .00

81.142.500.00

(6.510.080.00)

(7.43)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

196.804.580 .00

151.766.500.00

(45.038.080.00)

(22.88)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

196.804.580 .00

151.766.500.00

(45.038.080.00)

(22.88)

Jumlah Belanja Langsung

3.249.995.662 .00

2.653.383.706.00

(596.611.956.00)

(18.36)

JUMLAH BELANJA DAERAH

7.904.982.565 .00

6.849.114.758.00

(1.055.867.807.00)

(13.36)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(7.904.982.565.00)

(6.849.114.758.00)

1.055.867.807.00

(13.36)

7

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 4