KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2016-2021
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2016-2021
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk
menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan
rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program
pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah
kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui
program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian
indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program
mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan
atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk
itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas
yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam
menentukan program prioritas yang tepat. Setelah kebijakan umum dibuat,
langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap
ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan
program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kabupaten; dan
d)
Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :a) Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan b) Karakteristik wilayah kabupaten; c)
Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan
penataan ruangnya; dand) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
a)
Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
b) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
c) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan Penataan Ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil
untuk mencapai atau mewujudkan Tujuan Penataan Ruang. Mengingat bahwa
Tujuan Penataan Ruang disusun berdasarkan isu-isu strategis tata ruang wilayah
yang dihadapi sekarang maka Kebijakan Penataan Ruangpun berangkat dari
atau dikaitkan dengan penyelesaian berbagai isu strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang. a) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
b) Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
a) Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang; b)
Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilayah nasional, dan provinsi;c)
Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu
perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif; d)Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana
pola ruang wilayah kabupaten; dan e) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang
dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang.
Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan
dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Kepulauan Meranti.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dirumuskan sebagai berikut :
Kebijakan 1 : Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, industri
perikanan dan maritim, pertanian, serta pertambangan; Strategi :
Kebijakan 2 : Pelestarian dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
secara Optimal sesuai Daya Dukung Wilayah; Strategi :a. mempertahankan kawasan hutan;
b. mengembangkan kawasan pertambangan dan sumber daya alam lain dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan
c. mempertahankan kawasan hutan bakau pada kawasan pesisir setiap pulau.
Kebijakan 3 : Pengembangan Sistem Perkotaan yang Efisien dan Efektif
secara Hirarkis; Strategi :a. Menetapkan sistem perkotaan secara hirarakis;
b. Mengembangkan kawasan perkotaan secara terintegrasi;
c. Mempromosikan kawasan perkotaan;
d. Mengembangkan kawasan perkotaan baru untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam; dan
e. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan.
Kebijakan 4 : Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Strategi :Kebijakan 5 : Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup; Strategi : a. Meningkatkan dan memantapkan pelestarian kawasan lindung;
b. Memantapkan kawasan-kawasan budidaya berfungsi lindung;
c. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung, daya tampung ruang serta memperhatikan kearifan lokal; dan
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan
pengembangan kawasan lindung serta budidaya.
Kebijakan 6 : Peningkatan Pengamanan Wilayah terhadap Potensi Bencana
Alam. Strategi :a. meningkatkan fungsi lindung seluruh kawasan konservasi di Kabupaten; b. meningkatkan kelestarian dan upaya penanggulangan
kerusakan kawasan pantai dan hutan bakau;
c. melakukan pengawasan dan penataan pembangunan pada kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan perairanSelat Malaka;
d. mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi resapan air kawasan lindung gambut; dan e. mengamankan dan melestarikan kawasan hutan sekitar budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
d. turut serta manjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk
mendukung tercapainya Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2016-2021 terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan
keterkaitan antar misi, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program
pembangunan akan diuraikan pada tabel sebagai berikut :- – 2021
Umum, Keuangan Daerah,
Keagamaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/ OPD Penanggungjawab Urusan
Peningkatan kompetensi Dewan Hakim MTQ Kab. Kep. Meranti
100% 100% 'Program Pembinaan dan Peningkatan SDM
Keagamaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/ OPD Penanggungjawab Urusan
Peningkatan pemahaman kebangsaan bagi pelajar, remaja dan masyarakat
100% 100% Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Kepegawaian dan Persandian
Pelayanan Kehidupan Beragama
Kesbangpol/ OPD Penanggungjawab Urusan
Mencegah timbulnya penyakit masyarakat sehingga terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram
Meningkatkan pengamalan nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat
Peningkatan peran lembaga sosial dan pendidikan keagamaan
Lembaga non formal pendidikan keagamaan
14
20 Program peningkatan dan nilai-nilai agama Keagamaan Sekretariat Daerah
Keagamaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/ OPD Penanggungjawab Urusan 5 event 5 event Program peningkatan dan nilai-nilai agama
Keagamaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/OPD Penanggungjawab Urusan 7 event 7 event Program Peningkatan
VII. 7
Tabel.7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 20167
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
6
8
Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan
9
10
11 Misi Pertama : Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah
1. Mewujudkan masyarakat yang relegius dengan menjunjung tinggi nilai- nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat
Mencegah terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat Meningkatkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kehidupan beragama dan sosial
Terselenggaranya Peringatan hari besar keagamaan dan aktivitas keagamaan 9 event 9 event 'Program
(Bagian Kesra)/ OPD Penanggungjawab Urusan VII. 8 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
Distribusi penerima bantuan sosial dan hibah
bersih (clean goverment) serta profesionalisme pelayanan publik
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Jumlah Alumni Diklat Kepemimpinan dan Jabatan Fungsional 126 125 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
BKPP/ OPD Penanggungjawab Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
37,33% 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentasi SDM aparatur yang sesuai dengan formasi kebutuhan
Seluruh SKPD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
40,54% 70,54% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terbangun
Pembangunan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur
Mempersiapkan sarana dan prasarana kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
(good governance) dan
100% 100% Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik
Misi Kedua : Mewujudkan penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien dan efektif
Kesbangpol/ OPD Penanggungjawab Urusan
Kepegawaian dan Persandian
Umum, Keuangan Daerah,
Otonomi Daerah, Pemerintahan
100% 100% Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketertiban dan Keamanan
Terselenggaranya koordinasi tugas- tugas operasional KOMINDA
Sosial Kesbangpol/ OPD Penanggungjawab Urusan
3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
5
Jumlah Kasus penyakit masyarakat
Sosial Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/ OPD Penanggungjawab Urusan
BKPP/ OPD Penanggungjawab Urusan
Capaian Kinerja Program Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja SKPD No Tujuan Sasaran
Pembangunan Bidang Urusan (outcome) 2015 2021 Penanggungjawab Daerah Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya transparansi Menerapkan tata kelola Peningkatan pengawasan Persentase 80% 80% Program Peningkatan Otonomi daerah, Inspektorat/ OPD dan akuntabilitas penyelenggaraan internal untuk mendukung tata penyelesaian tindak Sistem Internal dan Pemerintahan Penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik kelola, kinerja lanjut hasil Pengendalian Umum, Urusan pemerintahan daerah secara konsisten penyelenggaraan pengawasan Pelaksanaan Administrasi pemerintahan daerah Kebijakan KDH Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Jumlah SKPD yang N/A
37 Program Peningkatan Otonomi daerah, Inspektorat/ OPD menerapkan SPIP Sistem Internal dan Pemerintahan Penanggungjawab Pengendalian Umum, Urusan Pelaksanaan Administrasi Kebijakan KDH Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Jumlah SKPD yang N/A
37 Program Peningkatan Otonomi daerah, Sekretariat Daerah menerapkan SOP Sistem Internal dan Pemerintahan (Bagian Ortal)/ OPD dalam menjalankan Pengendalian Umum, Penanggungjawab tupoksi Pelaksanaan Administrasi Urusan
Kebijakan KDH Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Opini BPK terhadap WTP WTP Program Peningkatan Otonomi daerah, DPPKAD/ OPD Laporan Keuangan Pengembangan Pemerintahan Penanggungjawab Pemerintah Daerah Sistem Pelaporan Umum, Urusan (LKPD) Kabupaten Capaian Kinerja Administrasi Kepulauan Meranti Keuangan Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
VII. 9 VII. 10 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
< 50% < 60% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan
70% 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase SKPD yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu
Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan
90% 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD
Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan
Peningkatan koordinasi dan integrasi lintas sektoral Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
Persentase temuan hasil pemeriksaaan 30% 30% Program Peningkatan
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
Inspektorat/ OPD Penanggungjawab Urusan
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Tersedianya jabatan fungsional pengawasan/Auditor 8 orang 33 orang Program Peningkatan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan
Inspektorat/ OPD Penanggungjawab Urusan
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tingkat partisipasi 60% 70% Program Perencanaan Bappeda/ OPD
VII. 11 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
100% 100% Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum,
45,83% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan perangkat pemerintahan desa
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa Peningkatan kinerja pemerintahan desa
Statistik Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
50% 80% Program Pengembangan Data/Informasi/Statisti Daerah
Pengelolaan data pembangunan yang terpadu Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik pembangunan daerah
Meningkatkan pengelolaan data informasi pembangunan daerah
DPPKAD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
100% 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah
Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan
Fasilitasi penguatan kelembagaan sarpras air minum dan penyehatan lingkungan
publik dalam proses perencanaan pembangunan
Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan
100% 100% Program Perencanaan Sosial Budaya
Terselenggaranya perencanaan pembangunan sosial budaya
Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan
100% 100% Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terselenggaranya perencanaan pembangunan ekonomi
Bappeda/ OPD Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan
100% 100% Program Perencanaan Prasarana Wilayah
Terselenggaranya perencanaan pembangunan prasarana wilayah
Pembangunan Penanggungjawab Urusan
Perencanaan Pembangunan Daerah
BPMPD/ OPD Penanggungjawab Urusan VII. 12 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BPMPD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
70,65 70,65 Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Persentase Tingkat pendapatan dari Dana Perimbangan
DPPKAD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
5,45 5,45 Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi Persentase Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatkan kualitas SDM sarana dan prasarana dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
BPMPD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pemberdayaan masyarakat dan desa
34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4
Jumlah pelatihan peningkatan SDM aparatur pemerintah desa
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Peningkatan pengelolaan keuangan pemerintahan desa Tingkat keberhasilan pelaksanaan UED SP
100% 100% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Orientasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
BPMPD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Evaluasi Peraturan desa APBDes 100% 100% Program Peningkatan
BPMPD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Tingkat keberhasilan penggunaan ADD 75% 100% Program Peningkatan
BPMPD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pemberdayaan masyarakat dan desa
44% 75% Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
DPPKAD/ OPD Penanggungjawab Urusan
Capaian Kinerja Program Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja SKPD No Tujuan Sasaran
Pembangunan Bidang Urusan (outcome) 2015 2021 Penanggungjawab Daerah Strategi Arah Kebijakan
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Persentase Tingkat 23,90 23,90 Program Peningkatan Otonomi daerah, DPPKAD/ OPD pendapatan dari Penerimaan Daerah Pemerintahan Penanggungjawab sumber lainnya yang Umum, Urusan sah
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Mewujudkan tertib Persentase tanah 8.779 9.379 Program Pengadaan, Pertanahan Sekretariat Daerah administrasi pertanahan bersertifikat penataan dan (Bagian Tata pengendalian Pemerintahan), adminitrasi DPPKAD/ OPD pertanahan Penanggungjawab
Urusan
Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
1. Membangunan sumber Meningkatnya aksesibilitas Percepatan penyelenggaraan Peningkatan program Persentase 95% 100% Program Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan dan daya manusia yang dan mutu pendidikan program pendidikan anak usia Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Anak Usia Dini Kebudayaan/ OPD unggul, berprestasi dan masyarakat dini dan wajib belajar 9 tahun (PAUD) DIni (PAUD)
Penanggungjawab kompetitf dengan Urusan menguasai IPTEK
Peningkatan program wajib Penduduk yang 97,25% 98,75% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan belajar 9 tahun berusia >15 tahun Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD melek huruf
Penanggungjawab Urusan
Persentase Angka 62% 100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan melanjutkan SD/MI ke Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD SMP/MTs
Penanggungjawab Urusan
Persentase Angka 93% 100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan melanjutkan Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD SMP/MTs ke SLTA
Penanggungjawab
VII. 13
Capaian Kinerja Program Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja SKPD No Tujuan Sasaran
Pembangunan Bidang Urusan (outcome) 2015 2021 Penanggungjawab Daerah Strategi Arah Kebijakan
Urusan Persentase APK 88,60% 100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan SD/MI/Paket A Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase APK 91,30% 97,30% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan SMP/MTs/Paket B Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase APM 89,72% 95,72% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan SD/MI/Paket A Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase APM 91,00% 95,00% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan SMP/MTs/Paket B Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Angka kelulusan (AL) 98,00% 100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan SD/MI Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Angka kelulusan (AL) 100% 100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan SMP/MTs Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Angka putus sekolah 3,2% 0% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan (APS) SD/MI Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Angka putus sekolah 1,5% 0% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan (APS) SMP/MTs Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Menciptakan sekolah Peningkatan kualitas Persentase sekolah 66% 100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dinas Pendidikan dan
VII. 14
VII. 15 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
Rasio jumlah guru SMP/MTs terhadap murid
75,88% 90% Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah pendidik tingkat SMP yang berkualifikasi S1/D4
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
0,75% 5% Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah pendidik tingkat SD yang berkualifikasi S2
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
73,86% 85% Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah pendidik tingkat SD yang berkualifikasi S1/D4
Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik
Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
10% 33% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
unggulan dari jenjang Sekolah Dasar dan Menengah pendidikan negeri yang telah terakridetasi
16% 33% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Rasio jumlah guru SD/MI terhadap murid
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pendidikan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Rasio kelas SMP/MTs terhadap murid 24% 39% Program Wajib Belajar
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pendidikan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Rasio kelas SD/MI terhadap murid 18% 34% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
68% 100% Program Wajib Belajar Pendiikan Dasar
Persentase sekolah swasta yang telah terakredetasi
Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan VII. 16 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
Jumlah pendidik tingkat SMP yang berkualifikasi S2
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah 6.156 9.756 Program
Kesehatan RSUD/ OPD Penanggungjawab Urusan
86,6% 100% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan ketersediaan obat dan logistik kesehatan Persentase ketersediaan obat dan logistik dari total kebutuhan
Kesehatan RSUD/ OPD Penanggungjawab Urusan
80% 100% Program Peng- paradaan, Peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata
Persentase ketersediaan alat-alat kesehatan RSUD
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan masyarakat
Perpustakaan Kantor Perpustakaan Arsip dan dokumentasi/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan Arsip dan dokumentasi/ OPD Penanggungjawab Urusan
1,61% 7% Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah taman baca yang dibangun
Perpustakaan Kantor Perpustakaan Arsip dan dokumentasi/ OPD Penanggungjawab Urusan
9 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
6
Jumlah perpustakaan daerah yang dibangun setiap kecamatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakan
Meningkatnya tumbuh minat baca masyarakat Meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan perpustakaan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
31,54% 56,54% Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentasi Guru yang memiliki sertifikat pendidik
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Peningkatan akreditasi dan Akreditasi dan 12 bulan 60 bulan Program Standarisasi Kesehatan RSUD/ OPD
Peningkatan keikutsertaan Cakupan pelayanan 62,05% 92,05% Program Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan/
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
30 Desa/Kel Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah Desa/Kelurahan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
10 PKM Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK)
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
80% Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah fasyankes dengan pengelolaan limbah medis berkualitas
60 Des/Kel Program Pengembangan Lingkungan Sehat
VII. 17 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
3 Desa/Kel
Jumlah Desa/Kelurahan ODF
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
25% 75% Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase depot air minum, rumah makan dan industri rumah tangga yang laik hygiene
OPD Penanggungjawab Urusan
26% 80% Program promosi kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan/
Persentase rumah tangga yang ber PHBS
Urusan Penguatan pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan
standarisasi RSUD dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu dan profesional standarisasi RSUD Pelayanan Kesehatan Penanggungjawab
- 20 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase pembinaan dan pengawasan sanitasi tempat umum
masyarakat dalam jaminan kesehatan kesehatan pasien masyarakat miskin di pelayanan kesehatan dasar
Gizi Masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan/
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
100% 100% Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase penemuan dan pengobatan penyakit kusta
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
65,3% 100% Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase desa/kelurahan dengan jumlah desa UCI
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah penemuan dan pengobatan DBD 100% 100% Program
OPD Penanggungjawab Urusan
Menurunnya pravelensi gizi buruk 100% 100% Program Perbaikan
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Rasio kematian bayi 1,5% 1% Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Rasio kematian ibu 0,132% 0,120% Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi
Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
7,16% 67,16% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
OPD Penanggungjawab Urusan
Micro filaria rate < 1% < 1% Program Kesehatan Dinas Kesehatan/
VII. 19 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
Angka Annual Paracite Insident Malaria
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah temuan dan penanganan pneumonia balita 324 orang 1.367 orang
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
IMS 100% 100% Program
Persentase penemuan dan penanganan kasus
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
100% 100% Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase penemuan dan pengobatan penyakit Hipatitis
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
< 1 per 1.000
0,01 per 1.000
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
daerah endemis filariasis Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.710 orang 3.898 orang
Jumlah penemuan dan penanganan kasus diare
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
72% 100% Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase penanganan kasus gigitan HPR
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
100% 100% Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase cakupan penemuan dan penanganan kasus HIV
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah temuan dan pengobatan pasien penderita TB Paru BTA Positif 118 orang 295 orang Program
OPD Penanggungjawab Urusan
Kesehatan Dinas Kesehatan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Capaian Kinerja Program Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja SKPD No Tujuan Sasaran
Pembangunan Bidang Urusan (outcome) 2015 2021 Penanggungjawab Daerah Strategi Arah Kebijakan
Deteksi dini kasus 1 kasus 1 kasus Program Kesehatan Dinas Kesehatan/ AFP, Campak dan TN Pengendalian OPD
Penyakit Menular dan Penanggungjawab Tidak Menular Urusan
Deteksi dini 100% 100% Program Kesehatan Dinas Kesehatan/ penanggulangan Pengendalian OPD wabah/bencana/KLB Penyakit Menular dan Penanggungjawab
Tidak Menular Urusan Deteksi dini dan 100% 100% Program Kesehatan Dinas Kesehatan/ penanganan kasus Pengendalian OPD penyakit tidak menular Penyakit Menular dan Penanggungjawab
Tidak Menular Urusan Meningkatnya kualitas dan Meningkatkan cakupan dan Peningkatan kualitas layanan Persentase peserta 3,8% 6,3% Program Pelayanan Keluarga Kantor Pemberdayaan jangkauan layanan keluarga pemerataan layanan Keluarga Keluarga Berencana KB aktif MKJP Keluarga Berencana Berencana dan Perempuan, berencana Berencana
Keluarga Sejahtera Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/ OPD Penanggungjawab Urusan
Meningkatnya Jumlah 56,5% 58% Program Pelayanan Keluarga Kantor Pemberdayaan peserta akseptor KB Keluarga Berencana Berencana dan Perempuan, baru
Keluarga Sejahtera Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/ OPD Penanggungjawab Urusan
Jumlah remaja yang N/A 416 Program kesehatan Keluarga Kantor Pemberdayaan mendapat pembinaan reproduksi remaja Berencana dan Perempuan, PIK
Keluarga Sejahtera Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/ OPD Penanggungjawab Urusan
Meningkatnya kualitas Meningkatkan keterampilan Peningkatan pemberdayaan Jumlah KK P2WKSS
60 KK 660 KK Program Peningkatan Perberdayaan Kantor Pemberdayaan pengarusutamaan gender, perempuan dalam perempuan, pengetahuan, Kualitas Hidup dan Perempuan dan Perempuan,
VII. 20
Capaian Kinerja Program Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja SKPD No Tujuan Sasaran
Pembangunan Bidang Urusan (outcome) 2015 2021 Penanggungjawab Daerah Strategi Arah Kebijakan
perempuan dan anak berwirausaha keterampilan dan kemandirian Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/ OPD Penanggungjawab Urusan
Mewujudkan keluarga Penurunan angka 10% 0,5% Program Peningkatan Perberdayaan Kantor Pemberdayaan berkualitas KDRT Kualitas Hidup dan Perempuan dan Perempuan, Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana/ OPD Penanggungjawab Urusan
Penurunan jumlah 30% 5% Program Peningkatan Perberdayaan Kantor Pemberdayaan anak yang mendapat Kualitas Hidup dan Perempuan dan Perempuan, kekerasan Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana/ OPD Penanggungjawab Urusan
Mencegah kekerasan dan Perlindungan terhadap Persentase 75% 75% Program peningkatan Perberdayaan Kantor Pemberdayaan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak dari penanganan kasus kualitas hidup dan Perempuan dan Perempuan, terhadap perempuan dan kekerasan rumah tangga dan kekerasan terhadap perlindungan Perlindungan Anak Perlindungan Anak anak perdagangan perempuan dan perempuan anak perempuan dan anak dan Keluarga anak (trafficking)
Berencana/ OPD Penanggungjawab Urusan
Misi Keempat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas dengan mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah melayu
1. Meningkatkan kualitas Pencegahan dan Memberikan pelayanan sosial Meningkatkan pelayanan dan Cakupan Pelayanan 100% 100% Program Sosial Dinas Sosial, Tenaga hidup masyarakat penanganan masalah bagi penyandang masalah rehabilitasi sosial terhadap PMKS pemberdayaan Kerja dan kesejahteraan sosial (PMKS) kesejahteraan kelembagaan Transmigrasi/ OPD kesejahteraan sosial Penanggungjawab
Urusan
2. Mewujudkan pemuda Meningkatnya peran pemuda Meningkatkan kualitas dan Pembinaan olahragawan Jumlah olahragawan
40 Orang 390 Orang Program pembinaan, Kepemudaan dan Dinas Pariwisata, yang tangguh dan dan berprestasi dalam dunia kuantitas olahragawan yang secara berkelanjutan yang mendapat pemasyarakatan dan olahragawan Pemuda dan berprestasi olahraga. berprestasi pembinaan pengembangan Olahraga/ OPD
VII. 21
VII. 22 No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021 Strategi Arah Kebijakan
Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/ OPD Penanggungjawab Urusan
Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
Jumlah luas lahan sawah baru 1.000 6000 ha Program
Menciptakan lapangan kerja baru Meningkatkan keterampilan masyarakat dan mempermudah akses modal
1. Menurunkan jumlah penduduk miskin Menurunnya jumlah penduduk misikin
Misi Kelima : Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan
Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/ OPD Penanggungjawab Urusan
6 Program Pengembangan Destinasi Wisata
4
Penyelenggaraan promosi dan pemasaran objek wisata
Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/ OPD Penanggungjawab Urusan
36.854 41.032 Program Pengembangan Destinasi Wisata
Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri
N/A 30% Program Pengembangan Destinasi Wisata
olahraga Penanggungjawab Urusan
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata Mengembangkan destinasi wisata potensial yang bernilai jual tinggi
Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/ OPD Penanggungjawab Urusan
25 Program Pengembangan Destinasi Wisata
2
Pembinaan pelestarian seni dan budaya melayu Jumlah Event pariwisata
Mendorong pengembangan ragam seni dan budaya melayu
Meningkatnya peran masyarakat dalam membangun seni, budaya dan pariwisata
3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang bernilai jual tinggi
Kepemudaan dan olahragawan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/ OPD Penanggungjawab Urusan
38 Program pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olahraga
160
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Capaian Kinerja Program Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja SKPD No Tujuan Sasaran
Pembangunan Bidang Urusan (outcome) 2015 2021 Penanggungjawab Daerah Strategi Arah Kebijakan
2. Meningkatkan hasil Meningkatnya kapasitas Meningkatkan sarana dan Mencetak lahan sawah baru Jumlah produski 7.494 ton 26.458 ton Program Peningkatan Pertanian Dinas Pertanian, produksi pengelolaan produksi pertanian, prasarana pertanian, untuk mencapai lahan beras Produksi Pertanian Peternakan dan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perkebunan, perikanan dan pertanian berkelanjutan
Ketahanan Pangan/ perikanan dan peternakan peternakan OPD peternakan yang Penanggungjawab berkelanjutan Urusan
Peningkatan produksi dan Jumlah produksi 90 ton 429 ton Program Peningkatan Pertanian Dinas Pertanian, produktivitas komoditas jagung Produksi Pertanian Peternakan dan pertanian, perkebunan,
Ketahanan Pangan/ perikanan dan peternakan OPD Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi N/A 1.673 ton Program Peningkatan Pertanian Dinas Pertanian, kedelai Produksi Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi Sagu 209.509 227.806 Program Peningkatan Pertanian Dinas Kehutanan dan ton ton Produksi Pertanian Perkebunan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi Karet 9.858 13.330 Program Peningkatan Pertanian Dinas Kehutanan dan ton ton Produksi Pertanian Perkebunan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi 27.898 38.145 Program Peningkatan Pertanian Dinas Kehutanan dan Kelapa ton ton Produksi Pertanian Perkebunan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi Kopi 1.874 7.975 Program Peningkatan Pertanian Dinas Kehutanan dan ton ton Produksi Pertanian Perkebunan/ OPD Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi Sapi 156.7 509.3 Program Peningkatan Pertanian Dinas Pertanian,
VII. 23
Capaian Kinerja Program Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja SKPD No Tujuan Sasaran