File 3 Dinas Bina Marga
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - Pekerjaan Umum
Organisasi
: 1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
15.
17.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
57.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
190.560.000,00
3.351.821.660,00
12 Bulan
46.440.000,00
1.432.401.660,00
1.478.841.660,00
118 Kendaraan
29.520.000,00
196.050.000,00
225.570.000,00
9 Orang, 12 Bulan
197.600.000,00
197.600.000,00
10 Unit Tabung
Pemadam, 52 Unit
Komputer, 90 Unit AC,
52 Unit Printer
61 Item ATK
105.000.000,00
105.000.000,00
34.560.000,00
253.640.000,00
288.200.000,00
23.400.000,00
50.280.000,00
73.680.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
8 Jenis Cetakan dan 5
Jenis Penggandaan
12 Item
20 Buku, 84 eksemplar
25.200.000,00
305.300.000,00
7.800.000,00
3.847.681.660,00
33.000.000,00
450 Galon, 3535 Dus
18.240.000,00
106.760.000,00
125.000.000,00
150 Kendaraan, 781 OH
38.400.000,00
513.540.000,00
551.940.000,00
14 Orang, 14 Seragam
441.350.000,00
Hardis Eksternal,
Komputer PC,
Notebook, UPS, Mesin
Penghancur Kertas,
Printer, Kamera Digital
dan Kamera CCTV
87.800.000,00
441.350.000,00
2.500.000,00
297.500.000,00
300.000.000,00
2.572.767.000,00
319.900.000,00
2.980.467.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
07.
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
65.
Perencanaan Rehab Gedung Kantor
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
05.
06.
Kota Tangerang
5
6
15 Unit Almari Kabinet,
4 Unit Lemari Arsip, 2
Unit Lemari, 16 Unit
Filling Cabinet, 10 Unit
AC 2 PK, 16 Unit Meja
Kerja, 24 Unit Kursi
Kerja, 40 Kursi Lipat, 9
Unit Dispenser, 2 Unit
Proyektor
1 Gedung
7
12.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
22.
24.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8
319.900.000,00
9=6+7+8
331.900.000,00
100.337.000,00
100.337.000,00
41 unit kendaraan
operasional roda 4,
65 unit kendaraan
operasional roda 2,
20 unit truck dan 37 unit
alat berat
84.280.000,00
2.011.880.000,00
2.096.160.000,00
560 Pakaian Kerja
Lapangan, 560 Topi
Pekerja, 1120 Kaos Kerja
Lapangan, 560 Sepatu
Boot, 100 Rompi, 240
Helm Safety, 30 Sepatu
Keselamatan Kerja, 20
wearpack, 100 sarung
tangan
3.520.000,00
448.550.000,00
452.070.000,00
12.600.000,00
198.050.000,00
210.650.000,00
12.600.000,00
198.050.000,00
210.650.000,00
729.250.000,00
1.134.390.000,00
1.863.640.000,00
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
8 Kegiatan pelatihan ; 38
Orang
10 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
20 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
10 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
Penyusunan RKA dan DPA
60 Dokumen
57.200.000,00
1.300.000,00
58.500.000,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
10 Buku
46.340.000,00
50.460.000,00
96.800.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
1 Dokumen
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
2 Dokumen
77.200.000,00
1.300.000,00
78.500.000,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
5 buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
21.
1 Dokumen
5.460.000,00
50.300.000,00
55.760.000,00
36.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Profil DPKD
5 Buku
51.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD
184 Buku
1.650.000,00
1.650.000,00
49.680.000,00
49.680.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
6
7
8
9=6+7+8
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
3 Dokumen
192.050.000,00
970.000.000,00
1.162.050.000,00
75.
Pengelolaan PPID SKPD
1 Dokumen
73.800.000,00
1.500.000,00
75.300.000,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
4 Dokumen
90.400.000,00
1.300.000,00
91.700.000,00
98.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
1 Dokumen
28.600.000,00
1.300.000,00
29.900.000,00
99.
Penyusunan Laporan SPM SKPD
10 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
03.
Pembangunan jalan
05.
Pembangunan jembatan
07.
Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan
lingkungan
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
08.
13.
Pembangunan Jembatan (sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)
01.
Program Pembangunan
turap/talud/bronjong
Perencanaan turap/talud/bronjong
03.
Pembangunan turap/talud/bronjong
03.
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
17.
18.
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
20.
01.
02.
22.
05.
23.
04.
12.
Inspeksi kondisi Jalan
Inspeksi kondisi Jembatan
Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Updating Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Pengadaan Alat-alat Berat
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan
Bahan Laboratorium Kebinamargaan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
62.
15.
Kota Tangerang
5
355.980.000,00
Kota Tangerang
244.243.399.250,00
246.578.444.250,00
72 Ruas Jalan
127.287.060.000,00
127.287.060.000,00
13 Jembatan
32.094.063.250,00
32.094.063.250,00
186 Ruas Jalan ; (40 km)
49.391.445.000,00
49.391.445.000,00
15 Dokumen
Perencanaan
1 jembatan
355.980.000,00
459.460.000,00
Kota Tangerang
18 Paket Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan Turap
48 Paket Konstruksi (Pjg
5.600 m1), 14 Supervisi
459.460.000,00
565.920.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
6.31 km
3.820.250.000,00
2.335.045.000,00
35.470.831.000,00
35.470.831.000,00
34.344.139.000,00
38.623.849.000,00
3.820.250.000,00
4.279.710.000,00
34.344.139.000,00
34.344.139.000,00
19.832.845.000,00
20.398.765.000,00
516.140.000,00
17.543.780.000,00
18.059.920.000,00
49.780.000,00
2.289.065.000,00
2.338.845.000,00
128.040.000,00
16.999.900,00
145.039.900,00
12 Buku
75.960.000,00
10.359.900,00
86.319.900,00
8 Buku
52.080.000,00
1 Dokumen
12.780.000,00
63.500.000,00
Kota Tangerang
1.979.065.000,00
238 Jembatan
12.780.000,00
Kota Tangerang
1.979.065.000,00
2 unit vibrator roller kap.
min. 3 ton, 1 unit
vibrator roller kap. min.
2 ton, 1 unit baby roller,
2 unit jack hammer
kompressor dan 2 unit
mini jack hammer
11 alat ukur dalam
kondisi baik
15.840.000,00
6.640.000,00
58.720.000,00
373.100.000,00
385.880.000,00
373.100.000,00
385.880.000,00
317.475.000,00
43.210.000,00
3.721.360.000,00
4.102.335.000,00
3.521.360.000,00
3.521.360.000,00
59.050.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
14.
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana
sistem pemompaan
13.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air
18.
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air
11.
Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah
12.
Sosialisasi Pengolahan Air Tanah
26.
02.
13.
Konservasi Air Tanah
14.
Revitalisasi Sumur Pantau
27.
16.
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Penyusunan Jakstrada Pengembangan Sistem
Pengembangan Air Minum
Program pengendalian banjir
28.
03.
14.
15.
16.
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian
Banjir
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
Pembangunan Polder
Kota Tangerang
5
1 Sistem Pemompaan
Underpass Dalam
Kondisi baik
6
47.660.000,00
245.410.000,00
7
Kota Tangerang
3000 SR
200.000.000,00
521.925.000,00
1.658.537.000,00
14.947.320.000,00
16.851.267.000,00
14.947.320.000,00
15.117.520.000,00
119.770.000,00
50.430.000,00
39.360.000,00
405.739.000,00
445.099.000,00
Pemeliharaan 50 Rumah
Pompa,8 unit Pompa
Berjalan,2 unit Mobil
truk pompa.
86.280.000,00
1.202.368.000,00
1.288.648.000,00
Kota Tangerang
Dua Buah Embung
-
165 badan usaha
pengguna air tanah
100 badan usaha
pengguna air tanah
10 Dokumen
3 sumur pantau
2 Dokumen
1 paket rumah pompa
dan matrial saranan
penanganan banjir
43 Saluran, Total Panjang
= 36.078 m'
Pembangunan Turap
1.600 m, 1 Set Pintu Air,
1 Rumah Pompa dan 2
Konsultan Supervisi
5.450.140.000,00
6.615.170.000,00
5.064.640.000,00
5.064.640.000,00
276.240.000,00
406.320.000,00
52.780.000,00
56.480.000,00
109.260.000,00
64.440.000,00
485.560.000,00
550.000.000,00
46.335.000,00
53.115.000,00
51.130.000,00
400.600.000,00
236.94 m
871.395.000,00
130.080.000,00
51.130.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
13 Pintu Air
293.635.000,00
Kota Tangerang
8
274.265.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum
24.
4
385.500.000,00
484.950.000,00
500.000.000,00
551.130.000,00
500.000.000,00
551.130.000,00
10.687.144.000,00
106.320.000,00
2.327.720.000,00
31.720.000,00
741.726.000,00
262.560.000,00
7.617.698.000,00
25.178.015.000,00
36.265.759.000,00
2.434.040.000,00
80.185.000,00
853.631.000,00
7.880.258.000,00
25.097.830.000,00
25.097.830.000,00
2.965.535.000,00
2.965.535.000,00
2.165.535.000,00
2.165.535.000,00
( 1.04. ) - Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
02.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Kota Tangerang
10 unit Sumur Dalam
10
Hal 5 dari 5
1
2
22.
3
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Bagi Masyarakat Miskin ( sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)
4
5
Kota Tangerang
6
7
4 unit sumur dalam
8
9=6+7+8
800.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
152.037.323.582,00
153.037.323.582,00
1.000.000.000,00
152.037.323.581,87
153.037.323.581,87
48.313.839.560,00
483.512.431.831,87
( 1.09. ) - Pertanahan
05.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
1. P = 100 m : L = 7 m
2. P = 75 m ; L = 12 m
3. P = 1.200 m ; L = 6 m
4. P = 3.000 m ; L = 20
m
5.P = 180 m ; L = 11 m
6. P = 150 m ; L = 7 m
7. P = 15 m ; L = 7 m
8. P = 130 m ; L = 18 m
9. P = 568 m ; L = 6 m
10. P = 585 m ; L = 6 m
11. P = 500 m ; L = 5 m
12. 4P = 270 m ; L 18 m
13. P = 100 m ; L = 5 m
14. P = 500 m ; L = 18
m
15. P = 710 m ; L = 6 m
16. P = 350 m ; L = 6 m
17. 1.600 m2
18. 500 m2
19. 900 m2
20. P = 3600 m ; L = 20
m
21. P = 50 m ; L = 7 m
22. 155.246 m2
Kota Tangerang
Jumlah
3.596.665.000,00
535.422.936.391,87
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H.NANA TRISYANA, ST, MM
NIP. 195809221985031005
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - Pekerjaan Umum
Organisasi
: 1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
15.
17.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
57.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
190.560.000,00
3.351.821.660,00
12 Bulan
46.440.000,00
1.432.401.660,00
1.478.841.660,00
118 Kendaraan
29.520.000,00
196.050.000,00
225.570.000,00
9 Orang, 12 Bulan
197.600.000,00
197.600.000,00
10 Unit Tabung
Pemadam, 52 Unit
Komputer, 90 Unit AC,
52 Unit Printer
61 Item ATK
105.000.000,00
105.000.000,00
34.560.000,00
253.640.000,00
288.200.000,00
23.400.000,00
50.280.000,00
73.680.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
8 Jenis Cetakan dan 5
Jenis Penggandaan
12 Item
20 Buku, 84 eksemplar
25.200.000,00
305.300.000,00
7.800.000,00
3.847.681.660,00
33.000.000,00
450 Galon, 3535 Dus
18.240.000,00
106.760.000,00
125.000.000,00
150 Kendaraan, 781 OH
38.400.000,00
513.540.000,00
551.940.000,00
14 Orang, 14 Seragam
441.350.000,00
Hardis Eksternal,
Komputer PC,
Notebook, UPS, Mesin
Penghancur Kertas,
Printer, Kamera Digital
dan Kamera CCTV
87.800.000,00
441.350.000,00
2.500.000,00
297.500.000,00
300.000.000,00
2.572.767.000,00
319.900.000,00
2.980.467.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
07.
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
65.
Perencanaan Rehab Gedung Kantor
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
05.
06.
Kota Tangerang
5
6
15 Unit Almari Kabinet,
4 Unit Lemari Arsip, 2
Unit Lemari, 16 Unit
Filling Cabinet, 10 Unit
AC 2 PK, 16 Unit Meja
Kerja, 24 Unit Kursi
Kerja, 40 Kursi Lipat, 9
Unit Dispenser, 2 Unit
Proyektor
1 Gedung
7
12.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
22.
24.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8
319.900.000,00
9=6+7+8
331.900.000,00
100.337.000,00
100.337.000,00
41 unit kendaraan
operasional roda 4,
65 unit kendaraan
operasional roda 2,
20 unit truck dan 37 unit
alat berat
84.280.000,00
2.011.880.000,00
2.096.160.000,00
560 Pakaian Kerja
Lapangan, 560 Topi
Pekerja, 1120 Kaos Kerja
Lapangan, 560 Sepatu
Boot, 100 Rompi, 240
Helm Safety, 30 Sepatu
Keselamatan Kerja, 20
wearpack, 100 sarung
tangan
3.520.000,00
448.550.000,00
452.070.000,00
12.600.000,00
198.050.000,00
210.650.000,00
12.600.000,00
198.050.000,00
210.650.000,00
729.250.000,00
1.134.390.000,00
1.863.640.000,00
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
8 Kegiatan pelatihan ; 38
Orang
10 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
20 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
10 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
Penyusunan RKA dan DPA
60 Dokumen
57.200.000,00
1.300.000,00
58.500.000,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
10 Buku
46.340.000,00
50.460.000,00
96.800.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
1 Dokumen
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
2 Dokumen
77.200.000,00
1.300.000,00
78.500.000,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
5 buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
21.
1 Dokumen
5.460.000,00
50.300.000,00
55.760.000,00
36.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Profil DPKD
5 Buku
51.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD
184 Buku
1.650.000,00
1.650.000,00
49.680.000,00
49.680.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
6
7
8
9=6+7+8
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
3 Dokumen
192.050.000,00
970.000.000,00
1.162.050.000,00
75.
Pengelolaan PPID SKPD
1 Dokumen
73.800.000,00
1.500.000,00
75.300.000,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
4 Dokumen
90.400.000,00
1.300.000,00
91.700.000,00
98.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
1 Dokumen
28.600.000,00
1.300.000,00
29.900.000,00
99.
Penyusunan Laporan SPM SKPD
10 Buku
22.600.000,00
800.000,00
23.400.000,00
03.
Pembangunan jalan
05.
Pembangunan jembatan
07.
Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan
lingkungan
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
08.
13.
Pembangunan Jembatan (sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)
01.
Program Pembangunan
turap/talud/bronjong
Perencanaan turap/talud/bronjong
03.
Pembangunan turap/talud/bronjong
03.
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
17.
18.
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
20.
01.
02.
22.
05.
23.
04.
12.
Inspeksi kondisi Jalan
Inspeksi kondisi Jembatan
Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Updating Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Pengadaan Alat-alat Berat
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan
Bahan Laboratorium Kebinamargaan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
62.
15.
Kota Tangerang
5
355.980.000,00
Kota Tangerang
244.243.399.250,00
246.578.444.250,00
72 Ruas Jalan
127.287.060.000,00
127.287.060.000,00
13 Jembatan
32.094.063.250,00
32.094.063.250,00
186 Ruas Jalan ; (40 km)
49.391.445.000,00
49.391.445.000,00
15 Dokumen
Perencanaan
1 jembatan
355.980.000,00
459.460.000,00
Kota Tangerang
18 Paket Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan Turap
48 Paket Konstruksi (Pjg
5.600 m1), 14 Supervisi
459.460.000,00
565.920.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
6.31 km
3.820.250.000,00
2.335.045.000,00
35.470.831.000,00
35.470.831.000,00
34.344.139.000,00
38.623.849.000,00
3.820.250.000,00
4.279.710.000,00
34.344.139.000,00
34.344.139.000,00
19.832.845.000,00
20.398.765.000,00
516.140.000,00
17.543.780.000,00
18.059.920.000,00
49.780.000,00
2.289.065.000,00
2.338.845.000,00
128.040.000,00
16.999.900,00
145.039.900,00
12 Buku
75.960.000,00
10.359.900,00
86.319.900,00
8 Buku
52.080.000,00
1 Dokumen
12.780.000,00
63.500.000,00
Kota Tangerang
1.979.065.000,00
238 Jembatan
12.780.000,00
Kota Tangerang
1.979.065.000,00
2 unit vibrator roller kap.
min. 3 ton, 1 unit
vibrator roller kap. min.
2 ton, 1 unit baby roller,
2 unit jack hammer
kompressor dan 2 unit
mini jack hammer
11 alat ukur dalam
kondisi baik
15.840.000,00
6.640.000,00
58.720.000,00
373.100.000,00
385.880.000,00
373.100.000,00
385.880.000,00
317.475.000,00
43.210.000,00
3.721.360.000,00
4.102.335.000,00
3.521.360.000,00
3.521.360.000,00
59.050.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
14.
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana
sistem pemompaan
13.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air
18.
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air
11.
Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah
12.
Sosialisasi Pengolahan Air Tanah
26.
02.
13.
Konservasi Air Tanah
14.
Revitalisasi Sumur Pantau
27.
16.
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Penyusunan Jakstrada Pengembangan Sistem
Pengembangan Air Minum
Program pengendalian banjir
28.
03.
14.
15.
16.
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian
Banjir
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
Pembangunan Polder
Kota Tangerang
5
1 Sistem Pemompaan
Underpass Dalam
Kondisi baik
6
47.660.000,00
245.410.000,00
7
Kota Tangerang
3000 SR
200.000.000,00
521.925.000,00
1.658.537.000,00
14.947.320.000,00
16.851.267.000,00
14.947.320.000,00
15.117.520.000,00
119.770.000,00
50.430.000,00
39.360.000,00
405.739.000,00
445.099.000,00
Pemeliharaan 50 Rumah
Pompa,8 unit Pompa
Berjalan,2 unit Mobil
truk pompa.
86.280.000,00
1.202.368.000,00
1.288.648.000,00
Kota Tangerang
Dua Buah Embung
-
165 badan usaha
pengguna air tanah
100 badan usaha
pengguna air tanah
10 Dokumen
3 sumur pantau
2 Dokumen
1 paket rumah pompa
dan matrial saranan
penanganan banjir
43 Saluran, Total Panjang
= 36.078 m'
Pembangunan Turap
1.600 m, 1 Set Pintu Air,
1 Rumah Pompa dan 2
Konsultan Supervisi
5.450.140.000,00
6.615.170.000,00
5.064.640.000,00
5.064.640.000,00
276.240.000,00
406.320.000,00
52.780.000,00
56.480.000,00
109.260.000,00
64.440.000,00
485.560.000,00
550.000.000,00
46.335.000,00
53.115.000,00
51.130.000,00
400.600.000,00
236.94 m
871.395.000,00
130.080.000,00
51.130.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
13 Pintu Air
293.635.000,00
Kota Tangerang
8
274.265.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum
24.
4
385.500.000,00
484.950.000,00
500.000.000,00
551.130.000,00
500.000.000,00
551.130.000,00
10.687.144.000,00
106.320.000,00
2.327.720.000,00
31.720.000,00
741.726.000,00
262.560.000,00
7.617.698.000,00
25.178.015.000,00
36.265.759.000,00
2.434.040.000,00
80.185.000,00
853.631.000,00
7.880.258.000,00
25.097.830.000,00
25.097.830.000,00
2.965.535.000,00
2.965.535.000,00
2.165.535.000,00
2.165.535.000,00
( 1.04. ) - Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
02.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Kota Tangerang
10 unit Sumur Dalam
10
Hal 5 dari 5
1
2
22.
3
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Bagi Masyarakat Miskin ( sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)
4
5
Kota Tangerang
6
7
4 unit sumur dalam
8
9=6+7+8
800.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
152.037.323.582,00
153.037.323.582,00
1.000.000.000,00
152.037.323.581,87
153.037.323.581,87
48.313.839.560,00
483.512.431.831,87
( 1.09. ) - Pertanahan
05.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
1. P = 100 m : L = 7 m
2. P = 75 m ; L = 12 m
3. P = 1.200 m ; L = 6 m
4. P = 3.000 m ; L = 20
m
5.P = 180 m ; L = 11 m
6. P = 150 m ; L = 7 m
7. P = 15 m ; L = 7 m
8. P = 130 m ; L = 18 m
9. P = 568 m ; L = 6 m
10. P = 585 m ; L = 6 m
11. P = 500 m ; L = 5 m
12. 4P = 270 m ; L 18 m
13. P = 100 m ; L = 5 m
14. P = 500 m ; L = 18
m
15. P = 710 m ; L = 6 m
16. P = 350 m ; L = 6 m
17. 1.600 m2
18. 500 m2
19. 900 m2
20. P = 3600 m ; L = 20
m
21. P = 50 m ; L = 7 m
22. 155.246 m2
Kota Tangerang
Jumlah
3.596.665.000,00
535.422.936.391,87
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H.NANA TRISYANA, ST, MM
NIP. 195809221985031005
10