File 3 Dinas Bina Marga

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.03. - Pekerjaan Umum

Organisasi

: 1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Target Kinerja


Program

Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.03. ) - Pekerjaan Umum

08.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

01.
02.
06.

15.
17.

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

57.


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18.

02.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt


Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

Jumlah

Tahun 2015


Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

190.560.000,00


3.351.821.660,00

12 Bulan

46.440.000,00

1.432.401.660,00

1.478.841.660,00

118 Kendaraan

29.520.000,00

196.050.000,00

225.570.000,00

9 Orang, 12 Bulan


197.600.000,00

197.600.000,00

10 Unit Tabung
Pemadam, 52 Unit
Komputer, 90 Unit AC,
52 Unit Printer
61 Item ATK

105.000.000,00

105.000.000,00

34.560.000,00

253.640.000,00

288.200.000,00


23.400.000,00

50.280.000,00

73.680.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

8 Jenis Cetakan dan 5
Jenis Penggandaan
12 Item

20 Buku, 84 eksemplar

25.200.000,00

305.300.000,00


7.800.000,00

3.847.681.660,00

33.000.000,00

450 Galon, 3535 Dus

18.240.000,00

106.760.000,00

125.000.000,00

150 Kendaraan, 781 OH

38.400.000,00

513.540.000,00


551.940.000,00

14 Orang, 14 Seragam

441.350.000,00

Hardis Eksternal,
Komputer PC,
Notebook, UPS, Mesin
Penghancur Kertas,
Printer, Kamera Digital
dan Kamera CCTV

87.800.000,00

441.350.000,00

2.500.000,00

297.500.000,00

300.000.000,00

2.572.767.000,00

319.900.000,00

2.980.467.000,00

10

Hal 2 dari 5
1

2

07.

3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

65.

Perencanaan Rehab Gedung Kantor

91.

Pengadaan Pakaian Lapangan

22.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

05.

06.

Kota Tangerang

5

6

15 Unit Almari Kabinet,
4 Unit Lemari Arsip, 2
Unit Lemari, 16 Unit
Filling Cabinet, 10 Unit
AC 2 PK, 16 Unit Meja
Kerja, 24 Unit Kursi
Kerja, 40 Kursi Lipat, 9
Unit Dispenser, 2 Unit
Proyektor
1 Gedung

7
12.000.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

22.
24.

4

Kota Tangerang

Kota Tangerang

8
319.900.000,00

9=6+7+8
331.900.000,00

100.337.000,00

100.337.000,00

41 unit kendaraan
operasional roda 4,
65 unit kendaraan
operasional roda 2,
20 unit truck dan 37 unit
alat berat

84.280.000,00

2.011.880.000,00

2.096.160.000,00

560 Pakaian Kerja
Lapangan, 560 Topi
Pekerja, 1120 Kaos Kerja
Lapangan, 560 Sepatu
Boot, 100 Rompi, 240
Helm Safety, 30 Sepatu
Keselamatan Kerja, 20
wearpack, 100 sarung
tangan

3.520.000,00

448.550.000,00

452.070.000,00

12.600.000,00

198.050.000,00

210.650.000,00

12.600.000,00

198.050.000,00

210.650.000,00

729.250.000,00

1.134.390.000,00

1.863.640.000,00

22.600.000,00

800.000,00

23.400.000,00

8 Kegiatan pelatihan ; 38
Orang

10 Buku

22.600.000,00

800.000,00

23.400.000,00

20 Buku

22.600.000,00

800.000,00

23.400.000,00

10 Buku

22.600.000,00

800.000,00

23.400.000,00

Penyusunan RKA dan DPA

60 Dokumen

57.200.000,00

1.300.000,00

58.500.000,00

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

10 Buku

46.340.000,00

50.460.000,00

96.800.000,00

09.

Penetapan Kinerja SKPD

1 Dokumen

22.600.000,00

800.000,00

23.400.000,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

2 Dokumen

77.200.000,00

1.300.000,00

78.500.000,00

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

5 buku

22.600.000,00

800.000,00

23.400.000,00

21.

1 Dokumen

5.460.000,00

50.300.000,00

55.760.000,00

36.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Profil DPKD

5 Buku

51.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD

184 Buku

1.650.000,00

1.650.000,00

49.680.000,00

49.680.000,00

10

Hal 3 dari 5
1

2

3

4

6

7

8

9=6+7+8

Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan

3 Dokumen

192.050.000,00

970.000.000,00

1.162.050.000,00

75.

Pengelolaan PPID SKPD

1 Dokumen

73.800.000,00

1.500.000,00

75.300.000,00

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

4 Dokumen

90.400.000,00

1.300.000,00

91.700.000,00

98.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum

1 Dokumen

28.600.000,00

1.300.000,00

29.900.000,00

99.

Penyusunan Laporan SPM SKPD

10 Buku

22.600.000,00

800.000,00

23.400.000,00

03.

Pembangunan jalan

05.

Pembangunan jembatan

07.

Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan
lingkungan
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

08.
13.

Pembangunan Jembatan (sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)

01.

Program Pembangunan
turap/talud/bronjong
Perencanaan turap/talud/bronjong

03.

Pembangunan turap/talud/bronjong

03.

Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

04.

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

17.

18.

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

20.
01.
02.
22.
05.
23.
04.

12.

Inspeksi kondisi Jalan
Inspeksi kondisi Jembatan
Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Updating Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Pengadaan Alat-alat Berat

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan
Bahan Laboratorium Kebinamargaan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

62.

15.

Kota Tangerang

5

355.980.000,00

Kota Tangerang

244.243.399.250,00

246.578.444.250,00

72 Ruas Jalan

127.287.060.000,00

127.287.060.000,00

13 Jembatan

32.094.063.250,00

32.094.063.250,00

186 Ruas Jalan ; (40 km)

49.391.445.000,00

49.391.445.000,00

15 Dokumen
Perencanaan
1 jembatan

355.980.000,00

459.460.000,00

Kota Tangerang

18 Paket Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan Turap
48 Paket Konstruksi (Pjg
5.600 m1), 14 Supervisi

459.460.000,00

565.920.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

6.31 km

3.820.250.000,00

2.335.045.000,00
35.470.831.000,00

35.470.831.000,00

34.344.139.000,00

38.623.849.000,00

3.820.250.000,00

4.279.710.000,00

34.344.139.000,00

34.344.139.000,00

19.832.845.000,00

20.398.765.000,00

516.140.000,00

17.543.780.000,00

18.059.920.000,00

49.780.000,00

2.289.065.000,00

2.338.845.000,00

128.040.000,00

16.999.900,00

145.039.900,00

12 Buku

75.960.000,00

10.359.900,00

86.319.900,00

8 Buku

52.080.000,00

1 Dokumen

12.780.000,00

63.500.000,00
Kota Tangerang

1.979.065.000,00

238 Jembatan

12.780.000,00

Kota Tangerang

1.979.065.000,00

2 unit vibrator roller kap.
min. 3 ton, 1 unit
vibrator roller kap. min.
2 ton, 1 unit baby roller,
2 unit jack hammer
kompressor dan 2 unit
mini jack hammer
11 alat ukur dalam
kondisi baik

15.840.000,00

6.640.000,00

58.720.000,00

373.100.000,00

385.880.000,00

373.100.000,00

385.880.000,00

317.475.000,00

43.210.000,00

3.721.360.000,00

4.102.335.000,00

3.521.360.000,00

3.521.360.000,00

59.050.000,00

10

Hal 4 dari 5
1

2

14.

3

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana
sistem pemompaan

13.

Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air

18.

Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air

11.

Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah

12.

Sosialisasi Pengolahan Air Tanah

26.

02.

13.

Konservasi Air Tanah

14.

Revitalisasi Sumur Pantau

27.
16.

Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Penyusunan Jakstrada Pengembangan Sistem
Pengembangan Air Minum
Program pengendalian banjir

28.
03.
14.

15.
16.

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian
Banjir
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
Pembangunan Polder

Kota Tangerang

5

1 Sistem Pemompaan
Underpass Dalam
Kondisi baik

6
47.660.000,00

245.410.000,00

7

Kota Tangerang

3000 SR

200.000.000,00

521.925.000,00

1.658.537.000,00

14.947.320.000,00

16.851.267.000,00

14.947.320.000,00

15.117.520.000,00

119.770.000,00

50.430.000,00

39.360.000,00

405.739.000,00

445.099.000,00

Pemeliharaan 50 Rumah
Pompa,8 unit Pompa
Berjalan,2 unit Mobil
truk pompa.

86.280.000,00

1.202.368.000,00

1.288.648.000,00

Kota Tangerang

Dua Buah Embung

-

165 badan usaha
pengguna air tanah
100 badan usaha
pengguna air tanah
10 Dokumen

3 sumur pantau

2 Dokumen

1 paket rumah pompa
dan matrial saranan
penanganan banjir
43 Saluran, Total Panjang
= 36.078 m'
Pembangunan Turap
1.600 m, 1 Set Pintu Air,
1 Rumah Pompa dan 2
Konsultan Supervisi

5.450.140.000,00

6.615.170.000,00

5.064.640.000,00

5.064.640.000,00

276.240.000,00

406.320.000,00

52.780.000,00

56.480.000,00

109.260.000,00

64.440.000,00

485.560.000,00

550.000.000,00

46.335.000,00

53.115.000,00

51.130.000,00

400.600.000,00

236.94 m

871.395.000,00

130.080.000,00

51.130.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8

13 Pintu Air

293.635.000,00

Kota Tangerang

8

274.265.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

06.

Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum

24.

4

385.500.000,00

484.950.000,00

500.000.000,00

551.130.000,00

500.000.000,00

551.130.000,00

10.687.144.000,00

106.320.000,00

2.327.720.000,00

31.720.000,00

741.726.000,00

262.560.000,00

7.617.698.000,00

25.178.015.000,00

36.265.759.000,00
2.434.040.000,00

80.185.000,00

853.631.000,00

7.880.258.000,00
25.097.830.000,00

25.097.830.000,00

2.965.535.000,00

2.965.535.000,00

2.165.535.000,00

2.165.535.000,00

( 1.04. ) - Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan

16.
02.

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin

Kota Tangerang

10 unit Sumur Dalam

10

Hal 5 dari 5
1

2

22.

3

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Bagi Masyarakat Miskin ( sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)

4

5

Kota Tangerang

6

7

4 unit sumur dalam

8

9=6+7+8

800.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

152.037.323.582,00

153.037.323.582,00

1.000.000.000,00

152.037.323.581,87

153.037.323.581,87

48.313.839.560,00

483.512.431.831,87

( 1.09. ) - Pertanahan

05.

Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

16.

1. P = 100 m : L = 7 m
2. P = 75 m ; L = 12 m
3. P = 1.200 m ; L = 6 m
4. P = 3.000 m ; L = 20
m
5.P = 180 m ; L = 11 m
6. P = 150 m ; L = 7 m
7. P = 15 m ; L = 7 m
8. P = 130 m ; L = 18 m
9. P = 568 m ; L = 6 m
10. P = 585 m ; L = 6 m
11. P = 500 m ; L = 5 m
12. 4P = 270 m ; L 18 m
13. P = 100 m ; L = 5 m
14. P = 500 m ; L = 18
m
15. P = 710 m ; L = 6 m
16. P = 350 m ; L = 6 m
17. 1.600 m2
18. 500 m2
19. 900 m2
20. P = 3600 m ; L = 20
m
21. P = 50 m ; L = 7 m
22. 155.246 m2

Kota Tangerang

Jumlah

3.596.665.000,00

535.422.936.391,87

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

H.NANA TRISYANA, ST, MM
NIP. 195809221985031005

10