Program dan Kegiatan Dishubkomifo 2014 96e5e6495de38d87b671cf7fb63337aa
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
NO
Urusan /Program/Kegiatan
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
BOBOT
(%)
1
2
(Rp)
3
BELANJA TIDAK LANGSUNG
01 Gaji dan tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.253.933.100
REALISASI
4
FISIK
(% )
5
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
(%)
6
7
100,00
41,66
3.408.379.658
80,12
75,00
3.402.384.893
FISIK / NON
FISIK (%)
8
KEUANGAN
(Rp)
9
KOMULATIF KETERANGAN
TERTIMBANG
(%)
10
11
79,98
75,00
12
3.204.163.541,52
75,32
85,71
2.746.258.280
85,71
75,00
2.797.542.243,00
87,31
56,5
2.448.984.627,38
57,57
85,10
2.084.065.999
85,10
83,33
2.132.238.260,00
87,07
48,0
Tunjangan Kelurga
259.472.879,50
6,10
94,67
245.642.336
94,67
83,33
225.829.700,00
87,03
5,1
Tunjangan Jabatan
176.489.625,00
4,15
84,71
149.509.625
84,71
83,33
154.080.000,00
87,30
3,5
Tunjangan Fungsional Umum
103.935.000,00
2,44
83,47
86.750.844
83,47
83,33
93.455.000,00
89,92
2,0
Tunjangan Beras
173.492.928,00
33,05
83,83
145.446.678
83,83
83,33
147.271.220,00
84,89
27,5
41.743.398,37
0,98
83,36
34.797.714
83,36
83,33
44.627.681,00
106,91
45.083,27
0,02
100,00
45.083,27
100,00
83,33
40.382,00
89,57
0,0
23,68
63,98
644.351.378
63,98
83,33
604.842.650,00
60,06
19,7
473.061.513
11,1206
63,79
301.786.500
63,79
83,33
263.519.650,00
55,71
9,27
4.380.000
0,10296
41,67
1.825.000
41,67
83,33
3.400.000,00
77,63
0,09
529.679.045,48
12,45
64,33
340.739.878
64,33
83,33
337.923.000,00
63,80
10,38
42.649.000,00
1,00
41,67
17.770.000
41,67
0,00
-
0
42.649.000
1,00
41,67
17.770.000
41,67
0,00
-
0
80,12
55,00
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
02 Tambahan penghasilan PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya
03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
1.007.120.558
Jumlah Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.253.933.100
100
80,12
3.408.379.658
524.928.500
2.500.000
14,35
0,07
80,89
80,12
424.591.000
2.003.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.041.000
5,47
76,56
153.152.000
6.000.000
8.000.000
0,16
0,22
75,00
74,93
4.500.000
5.994.000
5.000.000
28.500.000
47.000.000
0,14
0,78
1,28
75,06
75,00
75,01
3.753.000
21.375.000
35.253.000
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
04 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
80,89
80,12
3.402.384.893
79,98
0,8
55,00
84,64
83,33
298.866.576
1.797.000
56,93
71,88
12,14
0,06
50,07
83,33
73.238.231
36,61
4,56
75,00
74,93
83,33
83,33
1.396.350
4.844.850
23,27
60,56
0,14
0,18
75,06
75,00
75,01
83,33
83,33
83,33
3.145.900
19.384.500
12.672.750
62,92
68,02
26,96
0,11
0,65
1,07
6.000.000
0,16
75,00
4.500.000
75,00
83,33
2.851.800
47,53
0,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran
6.000.000
9.000.000
105.000.000
101.887.500
0,16
0,25
2,87
2,78
75,00
90,47
100,00
75,00
4.500.000
8.142.000
105.000.000
76.419.000
75,00
58,33
96,00
75,00
83,33
83,33
99,00
83,33
3.450.000
7.236.350
104.007.745
64.841.100
57,50
80,40
99,05
63,64
0,14
0,20
2,84
2,32
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
508.057.000
13,88
93,56
475.346.000
93,56
79,33
451.878.950
88,94
13,06
350.000.000
9,57
100,00
350.000.000
100,00
100,00
338.565.000
96,73
9,57
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
27.210.000
0,74
100,00
27.210.000
100,00
100,00
26.840.000
98,64
0,74
22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
16.000.000
0,44
74,98
11.997.000
74,98
30,00
1.151.000
7,19
0,13
24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
111.847.000
3,06
75,00
83.889.000
75,00
83,33
83.822.950
74,94
2,55
28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
3.000.000
0,08
75,00
2.250.000
75,00
15.000.000
0,41
15
17
18
19
07 Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional
10,00
0,00
83,33
1.500.000
50,00
0,07
10,00
14.000.000
93,33
0,04
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
15.000.000
BOBOT
(%)
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
(%)
6
7
0,00
REALISASI
FISIK / NON
FISIK (%)
8
10,00
KEUANGAN
(Rp)
9
14.000.000
KOMULATIF KETERANGAN
TERTIMBANG
4
0,41
FISIK
(% )
5
10,00
20.000.000
0,55
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
20.000.000
0,55
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,11
6.000.000
0,16
54,00
5.497.000
91,62
83,33
2.809.900
46,83
0,14
(%)
10
93,33
11
12
0,04
0,11
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.000.000
0,16
54,00
5.497.000
91,62
83,33
2.809.900
46,83
0,14
15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
5.000.000
0,14
90,00
5.000.000
100,00
83,33
2.000.000
40,00
0,11
5.000.000
0,14
90,00
5.000.000
100,00
83,33
2.000.000
40,00
0,11
259.745.500
7,10
249.807.000
96,17
83,33
155.436.840
59,84
5,92
04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan
15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi
50.000.000
1,37
75,00
49.855.000
99,71
83,33
30.965.400
20,64
1,14
134.745.500
3,68
75,00
124.952.000
92,73
83,33
84.894.740
63,00
3,07
75,00
75.000.000
100,00
83,33
39.576.700
52,77
1,71
91,67
108.161.800
86,53
3,07
99,13
83,33
58.161.800,00
77,55
1,71
75,01
100,00
50.000.000
100,00
1,37
207.635.500
79,71
42,71
131.962.500
50,66
21,89
75.000.000
2,05
125.000.000
3,42
04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
75.000.000
2,05
100,00
74.350.000
05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light
50.000.000
1,37
75,00
37.503.000
260.500.000
7,12
16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
111.853.000
89,48
120.000.000
3,28
50,00
92.460.000
77,05
83,33
94.907.500
79,09
2,73
11 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan
10.000.000
0,27
50,00
8.896.000
88,96
83,33
5.254.600
52,55
0,23
12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air
80.000.000
62.825.000
78,53
50,00
25.915.400
32,39
0,14
14 Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan
10.000.000
0,27
85,00
10.000.000
100,00
20,00
-
0,00
0,05
4.000.000
0,11
75,00
4.000.000
100,00
15,00
3.790.000
94,75
0,02
0,14
05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota
2,19
50,00
25.000.000
0,68
50,00
18.747.000
74,99
20,00
-
0,00
19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan
7.500.000
0,20
50,00
6.707.500
89,43
15,00
-
0,00
0,03
20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
4.000.000
0,11
90,00
4.000.000
100,00
55,00
2.095.000
52,38
0,06
18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
406.000.000
11,10
364.380.000
78,08
83,33
301.944.930
74,37
9,25
02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
293.000.000
8,01
80,00
272.280.000
92,93
83,33
230.319.250
78,61
6,67
02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
113.000.000
3,09
50,00
92.100.000
81,50
83,33
71.625.680
63,39
2,57
542.892.000
14,84
541.530.000
99,00
73,33
268.068.700
64,83
9,09
232.285.000
263.065.000
6,35
7,19
100,00
100,00
231.760.000
262.228.000
99,77
99,68
100,00
20,00
215.448.700
5.185.000
92,75
1,97
6,35
1,44
47.542.000
1,30
100,00
47.542.000
100,00
100,00
47.435.000
99,77
1,30
985.920.000
26,94
985.920.000
99,00
100,00
524.287.293
74,42
26,94
915.920.000
25,03
100,00
915.920.000
100,00
100,00
454.862.593
49,66
25,03
70.000.000
1,91
100,00
70.000.000
100,00
100,00
69.424.700
99,18
1,91
3.659.043.000
100,00
3.391.559.500
92,69
83,33
2.261.817.489
61,81
83,33
19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
02 Pengadaan marka jalan
04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas
20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor
02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Batusangkar, NOVEMBER 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
IR. DARYANTO SABIR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610118 198903 1003
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
NO
Urusan /Program/Kegiatan
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
BOBOT
(%)
1
2
(Rp)
3
BELANJA TIDAK LANGSUNG
01 Gaji dan tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.253.933.100
REALISASI
4
FISIK
(% )
5
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
(%)
6
7
100,00
41,66
3.408.379.658
80,12
75,00
3.402.384.893
FISIK / NON
FISIK (%)
8
KEUANGAN
(Rp)
9
KOMULATIF KETERANGAN
TERTIMBANG
(%)
10
11
79,98
75,00
12
3.204.163.541,52
75,32
85,71
2.746.258.280
85,71
75,00
2.797.542.243,00
87,31
56,5
2.448.984.627,38
57,57
85,10
2.084.065.999
85,10
83,33
2.132.238.260,00
87,07
48,0
Tunjangan Kelurga
259.472.879,50
6,10
94,67
245.642.336
94,67
83,33
225.829.700,00
87,03
5,1
Tunjangan Jabatan
176.489.625,00
4,15
84,71
149.509.625
84,71
83,33
154.080.000,00
87,30
3,5
Tunjangan Fungsional Umum
103.935.000,00
2,44
83,47
86.750.844
83,47
83,33
93.455.000,00
89,92
2,0
Tunjangan Beras
173.492.928,00
33,05
83,83
145.446.678
83,83
83,33
147.271.220,00
84,89
27,5
41.743.398,37
0,98
83,36
34.797.714
83,36
83,33
44.627.681,00
106,91
45.083,27
0,02
100,00
45.083,27
100,00
83,33
40.382,00
89,57
0,0
23,68
63,98
644.351.378
63,98
83,33
604.842.650,00
60,06
19,7
473.061.513
11,1206
63,79
301.786.500
63,79
83,33
263.519.650,00
55,71
9,27
4.380.000
0,10296
41,67
1.825.000
41,67
83,33
3.400.000,00
77,63
0,09
529.679.045,48
12,45
64,33
340.739.878
64,33
83,33
337.923.000,00
63,80
10,38
42.649.000,00
1,00
41,67
17.770.000
41,67
0,00
-
0
42.649.000
1,00
41,67
17.770.000
41,67
0,00
-
0
80,12
55,00
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
02 Tambahan penghasilan PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya
03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
1.007.120.558
Jumlah Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.253.933.100
100
80,12
3.408.379.658
524.928.500
2.500.000
14,35
0,07
80,89
80,12
424.591.000
2.003.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.041.000
5,47
76,56
153.152.000
6.000.000
8.000.000
0,16
0,22
75,00
74,93
4.500.000
5.994.000
5.000.000
28.500.000
47.000.000
0,14
0,78
1,28
75,06
75,00
75,01
3.753.000
21.375.000
35.253.000
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
04 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
80,89
80,12
3.402.384.893
79,98
0,8
55,00
84,64
83,33
298.866.576
1.797.000
56,93
71,88
12,14
0,06
50,07
83,33
73.238.231
36,61
4,56
75,00
74,93
83,33
83,33
1.396.350
4.844.850
23,27
60,56
0,14
0,18
75,06
75,00
75,01
83,33
83,33
83,33
3.145.900
19.384.500
12.672.750
62,92
68,02
26,96
0,11
0,65
1,07
6.000.000
0,16
75,00
4.500.000
75,00
83,33
2.851.800
47,53
0,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran
6.000.000
9.000.000
105.000.000
101.887.500
0,16
0,25
2,87
2,78
75,00
90,47
100,00
75,00
4.500.000
8.142.000
105.000.000
76.419.000
75,00
58,33
96,00
75,00
83,33
83,33
99,00
83,33
3.450.000
7.236.350
104.007.745
64.841.100
57,50
80,40
99,05
63,64
0,14
0,20
2,84
2,32
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
508.057.000
13,88
93,56
475.346.000
93,56
79,33
451.878.950
88,94
13,06
350.000.000
9,57
100,00
350.000.000
100,00
100,00
338.565.000
96,73
9,57
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
27.210.000
0,74
100,00
27.210.000
100,00
100,00
26.840.000
98,64
0,74
22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
16.000.000
0,44
74,98
11.997.000
74,98
30,00
1.151.000
7,19
0,13
24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
111.847.000
3,06
75,00
83.889.000
75,00
83,33
83.822.950
74,94
2,55
28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
3.000.000
0,08
75,00
2.250.000
75,00
15.000.000
0,41
15
17
18
19
07 Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional
10,00
0,00
83,33
1.500.000
50,00
0,07
10,00
14.000.000
93,33
0,04
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
15.000.000
BOBOT
(%)
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
(%)
6
7
0,00
REALISASI
FISIK / NON
FISIK (%)
8
10,00
KEUANGAN
(Rp)
9
14.000.000
KOMULATIF KETERANGAN
TERTIMBANG
4
0,41
FISIK
(% )
5
10,00
20.000.000
0,55
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
20.000.000
0,55
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,11
6.000.000
0,16
54,00
5.497.000
91,62
83,33
2.809.900
46,83
0,14
(%)
10
93,33
11
12
0,04
0,11
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.000.000
0,16
54,00
5.497.000
91,62
83,33
2.809.900
46,83
0,14
15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
5.000.000
0,14
90,00
5.000.000
100,00
83,33
2.000.000
40,00
0,11
5.000.000
0,14
90,00
5.000.000
100,00
83,33
2.000.000
40,00
0,11
259.745.500
7,10
249.807.000
96,17
83,33
155.436.840
59,84
5,92
04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan
15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi
50.000.000
1,37
75,00
49.855.000
99,71
83,33
30.965.400
20,64
1,14
134.745.500
3,68
75,00
124.952.000
92,73
83,33
84.894.740
63,00
3,07
75,00
75.000.000
100,00
83,33
39.576.700
52,77
1,71
91,67
108.161.800
86,53
3,07
99,13
83,33
58.161.800,00
77,55
1,71
75,01
100,00
50.000.000
100,00
1,37
207.635.500
79,71
42,71
131.962.500
50,66
21,89
75.000.000
2,05
125.000.000
3,42
04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
75.000.000
2,05
100,00
74.350.000
05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light
50.000.000
1,37
75,00
37.503.000
260.500.000
7,12
16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
111.853.000
89,48
120.000.000
3,28
50,00
92.460.000
77,05
83,33
94.907.500
79,09
2,73
11 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan
10.000.000
0,27
50,00
8.896.000
88,96
83,33
5.254.600
52,55
0,23
12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air
80.000.000
62.825.000
78,53
50,00
25.915.400
32,39
0,14
14 Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan
10.000.000
0,27
85,00
10.000.000
100,00
20,00
-
0,00
0,05
4.000.000
0,11
75,00
4.000.000
100,00
15,00
3.790.000
94,75
0,02
0,14
05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota
2,19
50,00
25.000.000
0,68
50,00
18.747.000
74,99
20,00
-
0,00
19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan
7.500.000
0,20
50,00
6.707.500
89,43
15,00
-
0,00
0,03
20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
4.000.000
0,11
90,00
4.000.000
100,00
55,00
2.095.000
52,38
0,06
18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
406.000.000
11,10
364.380.000
78,08
83,33
301.944.930
74,37
9,25
02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
293.000.000
8,01
80,00
272.280.000
92,93
83,33
230.319.250
78,61
6,67
02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
113.000.000
3,09
50,00
92.100.000
81,50
83,33
71.625.680
63,39
2,57
542.892.000
14,84
541.530.000
99,00
73,33
268.068.700
64,83
9,09
232.285.000
263.065.000
6,35
7,19
100,00
100,00
231.760.000
262.228.000
99,77
99,68
100,00
20,00
215.448.700
5.185.000
92,75
1,97
6,35
1,44
47.542.000
1,30
100,00
47.542.000
100,00
100,00
47.435.000
99,77
1,30
985.920.000
26,94
985.920.000
99,00
100,00
524.287.293
74,42
26,94
915.920.000
25,03
100,00
915.920.000
100,00
100,00
454.862.593
49,66
25,03
70.000.000
1,91
100,00
70.000.000
100,00
100,00
69.424.700
99,18
1,91
3.659.043.000
100,00
3.391.559.500
92,69
83,33
2.261.817.489
61,81
83,33
19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
02 Pengadaan marka jalan
04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas
20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor
02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Batusangkar, NOVEMBER 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
IR. DARYANTO SABIR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610118 198903 1003