Program dan Kegiatan Dishubkomifo 2014 96e5e6495de38d87b671cf7fb63337aa

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014

NO

Urusan /Program/Kegiatan

JUMLAH DANA
TAHUN 2014

BOBOT
(%)

1

2

(Rp)
3


BELANJA TIDAK LANGSUNG
01 Gaji dan tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

4.253.933.100

REALISASI

4

FISIK
(% )
5

TARGET
KEUANGAN
( RP. )
(%)
6

7

100,00

41,66

3.408.379.658

80,12

75,00

3.402.384.893

FISIK / NON
FISIK (%)
8

KEUANGAN
(Rp)

9

KOMULATIF KETERANGAN
TERTIMBANG
(%)
10

11

79,98

75,00

12

3.204.163.541,52

75,32

85,71


2.746.258.280

85,71

75,00

2.797.542.243,00

87,31

56,5

2.448.984.627,38

57,57

85,10

2.084.065.999


85,10

83,33

2.132.238.260,00

87,07

48,0

Tunjangan Kelurga

259.472.879,50

6,10

94,67

245.642.336


94,67

83,33

225.829.700,00

87,03

5,1

Tunjangan Jabatan

176.489.625,00

4,15

84,71

149.509.625


84,71

83,33

154.080.000,00

87,30

3,5

Tunjangan Fungsional Umum

103.935.000,00

2,44

83,47

86.750.844


83,47

83,33

93.455.000,00

89,92

2,0

Tunjangan Beras

173.492.928,00

33,05

83,83

145.446.678


83,83

83,33

147.271.220,00

84,89

27,5

41.743.398,37

0,98

83,36

34.797.714

83,36


83,33

44.627.681,00

106,91

45.083,27

0,02

100,00

45.083,27

100,00

83,33

40.382,00


89,57

0,0

23,68

63,98

644.351.378

63,98

83,33

604.842.650,00

60,06

19,7

473.061.513

11,1206

63,79

301.786.500

63,79

83,33

263.519.650,00

55,71

9,27

4.380.000

0,10296

41,67

1.825.000

41,67

83,33

3.400.000,00

77,63

0,09

529.679.045,48

12,45

64,33

340.739.878

64,33

83,33

337.923.000,00

63,80

10,38

42.649.000,00

1,00

41,67

17.770.000

41,67

0,00

-

0

42.649.000

1,00

41,67

17.770.000

41,67

0,00

-

0

80,12

55,00

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
02 Tambahan penghasilan PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya
03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah

1.007.120.558

Jumlah Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.253.933.100

100

80,12

3.408.379.658

524.928.500
2.500.000

14,35
0,07

80,89
80,12

424.591.000
2.003.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

200.041.000

5,47

76,56

153.152.000

6.000.000
8.000.000

0,16
0,22

75,00
74,93

4.500.000
5.994.000

5.000.000
28.500.000
47.000.000

0,14
0,78
1,28

75,06
75,00
75,01

3.753.000
21.375.000
35.253.000

03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
04 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

80,89
80,12

3.402.384.893

79,98

0,8

55,00

84,64
83,33

298.866.576
1.797.000

56,93
71,88

12,14
0,06

50,07

83,33

73.238.231

36,61

4,56

75,00
74,93

83,33
83,33

1.396.350
4.844.850

23,27
60,56

0,14
0,18

75,06
75,00
75,01

83,33
83,33
83,33

3.145.900
19.384.500
12.672.750

62,92
68,02
26,96

0,11
0,65
1,07

6.000.000

0,16

75,00

4.500.000

75,00

83,33

2.851.800

47,53

0,14

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran

6.000.000
9.000.000
105.000.000
101.887.500

0,16
0,25
2,87
2,78

75,00
90,47
100,00
75,00

4.500.000
8.142.000
105.000.000
76.419.000

75,00
58,33
96,00
75,00

83,33
83,33
99,00
83,33

3.450.000
7.236.350
104.007.745
64.841.100

57,50
80,40
99,05
63,64

0,14
0,20
2,84
2,32

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

508.057.000

13,88

93,56

475.346.000

93,56

79,33

451.878.950

88,94

13,06

350.000.000

9,57

100,00

350.000.000

100,00

100,00

338.565.000

96,73

9,57

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

27.210.000

0,74

100,00

27.210.000

100,00

100,00

26.840.000

98,64

0,74

22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

16.000.000

0,44

74,98

11.997.000

74,98

30,00

1.151.000

7,19

0,13

24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

111.847.000

3,06

75,00

83.889.000

75,00

83,33

83.822.950

74,94

2,55

28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

3.000.000

0,08

75,00

2.250.000

75,00

15.000.000

0,41

15
17
18
19

07 Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional

10,00

0,00

83,33

1.500.000

50,00

0,07

10,00

14.000.000

93,33

0,04

NO

Urusan /Program/Kegiatan

1
2
02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
15.000.000

BOBOT
(%)

TARGET
KEUANGAN
( RP. )
(%)
6
7
0,00

REALISASI
FISIK / NON
FISIK (%)
8
10,00

KEUANGAN
(Rp)
9
14.000.000

KOMULATIF KETERANGAN
TERTIMBANG

4
0,41

FISIK
(% )
5
10,00

20.000.000

0,55

75,00

20.000.000

100,00

20,00

2.400.000

12,00

20.000.000

0,55

75,00

20.000.000

100,00

20,00

2.400.000

12,00

0,11

6.000.000

0,16

54,00

5.497.000

91,62

83,33

2.809.900

46,83

0,14

(%)
10
93,33

11

12
0,04
0,11

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000

0,16

54,00

5.497.000

91,62

83,33

2.809.900

46,83

0,14

15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

5.000.000

0,14

90,00

5.000.000

100,00

83,33

2.000.000

40,00

0,11

5.000.000

0,14

90,00

5.000.000

100,00

83,33

2.000.000

40,00

0,11

259.745.500

7,10

249.807.000

96,17

83,33

155.436.840

59,84

5,92

04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan
15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi

50.000.000

1,37

75,00

49.855.000

99,71

83,33

30.965.400

20,64

1,14

134.745.500

3,68

75,00

124.952.000

92,73

83,33

84.894.740

63,00

3,07

75,00

75.000.000

100,00

83,33

39.576.700

52,77

1,71

91,67

108.161.800

86,53

3,07

99,13

83,33

58.161.800,00

77,55

1,71

75,01

100,00

50.000.000

100,00

1,37

207.635.500

79,71

42,71

131.962.500

50,66

21,89

75.000.000

2,05

125.000.000

3,42

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

75.000.000

2,05

100,00

74.350.000

05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light

50.000.000

1,37

75,00

37.503.000

260.500.000

7,12

16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

111.853.000

89,48

120.000.000

3,28

50,00

92.460.000

77,05

83,33

94.907.500

79,09

2,73

11 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan

10.000.000

0,27

50,00

8.896.000

88,96

83,33

5.254.600

52,55

0,23

12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air

80.000.000

62.825.000

78,53

50,00

25.915.400

32,39

0,14

14 Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan

10.000.000

0,27

85,00

10.000.000

100,00

20,00

-

0,00

0,05

4.000.000

0,11

75,00

4.000.000

100,00

15,00

3.790.000

94,75

0,02
0,14

05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota

2,19

50,00

25.000.000

0,68

50,00

18.747.000

74,99

20,00

-

0,00

19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan

7.500.000

0,20

50,00

6.707.500

89,43

15,00

-

0,00

0,03

20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

4.000.000

0,11

90,00

4.000.000

100,00

55,00

2.095.000

52,38

0,06

18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

406.000.000

11,10

364.380.000

78,08

83,33

301.944.930

74,37

9,25

02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

293.000.000

8,01

80,00

272.280.000

92,93

83,33

230.319.250

78,61

6,67

02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

113.000.000

3,09

50,00

92.100.000

81,50

83,33

71.625.680

63,39

2,57

542.892.000

14,84

541.530.000

99,00

73,33

268.068.700

64,83

9,09

232.285.000
263.065.000

6,35
7,19

100,00
100,00

231.760.000

262.228.000

99,77
99,68

100,00
20,00

215.448.700
5.185.000

92,75
1,97

6,35
1,44

47.542.000

1,30

100,00

47.542.000

100,00

100,00

47.435.000

99,77

1,30

985.920.000

26,94

985.920.000

99,00

100,00

524.287.293

74,42

26,94

915.920.000

25,03

100,00

915.920.000

100,00

100,00

454.862.593

49,66

25,03

70.000.000

1,91

100,00

70.000.000

100,00

100,00

69.424.700

99,18

1,91

3.659.043.000

100,00

3.391.559.500

92,69

83,33

2.261.817.489

61,81

83,33

19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
02 Pengadaan marka jalan
04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas
20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor
02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Batusangkar, NOVEMBER 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
IR. DARYANTO SABIR, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610118 198903 1003