RINCIAN APBD TA 2017 DINAS KESEHATAN 84178fc76dd36aef3539335a3ddbc287
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
19.800.496.000,00
19.800.496.000,00
19.800.496.000,00
SK Bupati Tanah Datar Nomor 440/479/DINKES/2016
125.984.678.637,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
38.930.333.200,00
Belanja Pegawai
38.930.333.200,00
BELANJA LANGSUNG
87.054.345.437,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
941.472.800,00
6.000.000,00
6.000.000,00
165.000.000,00
165.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
89.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
89.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
73.929.400,00
73.929.400,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
Halaman 11
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
13.269.400,00
13.269.400,00
236.424.000,00
236.424.000,00
249.350.000,00
249.350.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27.335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.170.781.000,00
1.170.781.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
Belanja Modal
45.000.000,00
Pengadaan mebeleur
15.000.000,00
Belanja Modal
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
2.720.551.100,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
30.000.000,00
30.000.000,00
309.111.000,00
309.111.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
842.000.000,00
10.100.000,00
831.900.000,00
158.659.100,00
Halaman 12
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
DASAR HUKUM
4
1.774.000,00
156.885.100,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
187.531.350,00
keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.296.800,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.616.800,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
Penatausahaan keuangan
25.000.000,00
16.747.000,00
8.253.000,00
53.575.550,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.995.550,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Monitoring dan evaluasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
4.03 . 1.02.01 . 15
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
94.659.000,00
94.659.000,00
3.461.213.719,00
3.173.587.719,00
8.275.000,00
3.165.312.719,00
257.979.000,00
15.800.000,00
242.179.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
14.647.000,00
14.647.000,00
61.657.000,00
Halaman 13
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.03 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan
14.777.000,00
kegiatan
4.03 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.010.000,00
4.03 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.767.000,00
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
46.880.000,00
perencanaan
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 1.02.01 . 15
4.04 . 1.02.01 . 15 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
46.880.000,00
70.409.750,00
70.409.750,00
4.04 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.179.000,00
4.04 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49.230.750,00
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
6.481.843.255,00
28.784.600,00
28.784.600,00
447.776.000,00
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Singgalang
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh III
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pariangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.926.000,00
435.850.000,00
146.922.400,00
146.922.400,00
103.000.000,00
103.000.000,00
63.559.644,00
63.559.644,00
107.949.804,00
107.949.804,00
53.722.704,00
53.722.704,00
42.310.000,00
42.310.000,00
74.794.474,00
74.794.474,00
36.874.653,00
36.874.653,00
234.373.977,00
Halaman 14
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pagaruyung
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Emas
49.140.000,00
185.233.977,00
109.016.260,00
109.016.260,00
59.100.294,00
59.100.294,00
86.130.392,00
86.130.392,00
71.698.764,00
71.698.764,00
65.387.788,00
65.387.788,00
127.075.116,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.935.116,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Penyediaan biaya operasional puskesmas Padang Ganting
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo III
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungayang
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab I
190.008.785,00
49.140.000,00
140.868.785,00
226.770.622,00
49.140.000,00
177.630.622,00
169.956.919,00
49.140.000,00
120.816.919,00
149.653.483,00
149.653.483,00
126.485.762,00
126.485.762,00
129.432.211,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80.292.211,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Gurun
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
60.991.660,00
60.991.660,00
32.521.515,00
Halaman 15
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I
32.521.515,00
60.296.094,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.156.094,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung II
Belanja Barang dan Jasa
Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program ibu
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan kelas ibu balita
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Evaluasi program anak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Upaya kesehatan matra
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
Upaya kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan pelayanan krisis kesehatan
99.618.334,00
99.618.334,00
56.902.000,00
56.902.000,00
69.000.000,00
800.000,00
68.200.000,00
27.000.000,00
800.000,00
26.200.000,00
82.915.000,00
800.000,00
82.115.000,00
38.000.000,00
3.050.000,00
34.950.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53
Jaminan Persalinan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Resiko
1.000.000,00
2.858.814.000,00
900.000,00
2.857.914.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
50.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000,00
168.228.900,00
Halaman 16
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
68.945.100,00
6.075.000,00
62.870.100,00
39.283.800,00
39.283.800,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Fasilitasi pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Belanja Barang dan Jasa
19.829.200,00
19.829.200,00
19.829.200,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
831.219.600,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
409.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
212.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
197.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
264.529.600,00
264.529.600,00
52.000.000,00
52.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
209.915.000,00
209.915.000,00
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
276.640.800,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
162.390.800,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
1.800.000,00
208.115.000,00
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
28.000.000,00
134.390.800,00
114.250.000,00
Halaman 17
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang
DASAR HUKUM
4
475.000,00
113.775.000,00
624.888.800,00
55.000.000,00
55.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
316.688.800,00
8.725.000,00
307.963.800,00
98.200.000,00
1.000.000,00
97.200.000,00
75.000.000,00
1.000.000,00
74.000.000,00
959.964.800,00
85.077.000,00
85.077.000,00
139.991.800,00
ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25
Belanja Barang dan Jasa
Akreditasi Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
139.991.800,00
734.896.000,00
734.896.000,00
27.714.269.363,00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Pembangunan puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
Pembangunan puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.666.871.000,00
400.000,00
64.646.000,00
3.601.825.000,00
1.330.051.000,00
40.426.000,00
1.289.625.000,00
1.387.204.000,00
Halaman 18
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 15
1.02 . 1.02.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Belanja Modal
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 28
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08
Belanja Modal
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan KMS Lansia
Belanja Barang dan Jasa
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah
DASAR HUKUM
4
3.675.000,00
4.525.000,00
1.379.004.000,00
375.000.000,00
375.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.540.605.364,00
51.455.364,00
1.489.150.000,00
19.374.537.999,00
22.050.000,00
52.860.500,00
19.299.627.499,00
45.387.600,00
45.387.600,00
2.705.000,00
42.682.600,00
80.750.000,00
38.000.000,00
800.000,00
37.200.000,00
42.750.000,00
800.000,00
41.950.000,00
50.120.000,00
35.120.000,00
35.120.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
84.594.000,00
44.269.000,00
tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
475.000,00
Halaman 19
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 33
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak
Belanja Barang dan Jasa
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
Peningkatan program pemberdayaan dan jaminan kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga
43.794.000,00
40.325.000,00
400.000,00
39.925.000,00
313.315.000,00
313.315.000,00
313.315.000,00
10.512.464.400,00
10.362.898.400,00
8.450.000,00
10.354.448.400,00
149.566.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.866.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
92.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)
Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02
Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan
435.138.000,00
BOK UPT. Puskesmas X Koto II
511.052.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1
11.274.072.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04
400.000,00
48.111.000,00
435.138.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2
48.511.000,00
BOK UPT. Puskesmas X Koto I
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03
48.511.000,00
BOK UPT. Puskesmas Singgalang
3.050.000,00
508.002.000,00
354.432.000,00
Belanja Barang dan Jasa
354.432.000,00
BOK UPT. Puskesmas Batipuh I
466.304.000,00
Belanja Barang dan Jasa
466.304.000,00
BOK UPT. Puskesmas Batipuh II
387.992.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Batipuh III
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
13.950.000,00
374.042.000,00
399.180.000,00
1.550.000,00
Halaman 20
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07
Belanja Barang dan Jasa
397.630.000,00
BOK UPT. Puskesmas Pariangan
522.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11
BOK UPT. Puskesmas Rambatan I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Rambatan II
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 12
1.02 . 1.02.01 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13
BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17
BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19
BOK UPT. Puskesmas Sungayang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.300.000,00
517.940.000,00
490.990.000,00
3.050.000,00
487.940.000,00
466.304.000,00
466.304.000,00
546.926.000,00
5.150.000,00
541.776.000,00
354.432.000,00
3.050.000,00
351.382.000,00
354.432.000,00
354.432.000,00
499.864.000,00
3.300.000,00
496.564.000,00
499.864.000,00
3.050.000,00
496.814.000,00
488.369.000,00
488.369.000,00
499.864.000,00
5.500.000,00
494.364.000,00
479.804.000,00
2.875.000,00
476.929.000,00
468.616.000,00
5.250.000,00
463.366.000,00
455.116.000,00
Halaman 21
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II
DASAR HUKUM
4
4.300.000,00
450.816.000,00
432.742.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
424.092.000,00
BOK UPT. Puskesmas Gurun
343.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan BOK UPT Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II
8.650.000,00
2.300.000,00
340.960.000,00
511.052.000,00
11.700.000,00
499.352.000,00
446.312.000,00
2.350.000,00
443.962.000,00
859.787.000,00
12.550.000,00
847.237.000,00
19.800.496.000,00
597.695.320,00
335.246.400,00
82.648.920,00
179.800.000,00
964.927.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
569.508.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
115.919.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
279.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Singgalang
342.903.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.236.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
71.953.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh I
208.714.000,00
945.514.920,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
587.700.952,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
149.314.468,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
208.499.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh II
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
720.792.000,00
Halaman 22
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
433.724.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
193.465.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh III
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pariangan
93.602.500,00
536.412.900,00
319.007.353,00
69.935.547,00
147.470.000,00
1.161.839.200,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
737.854.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
284.984.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
139.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan I
1.050.623.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
669.174.100,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
132.576.100,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
248.873.300,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09
Penyelenggan BLUD UPT Puskesmas Rambatan II
1.003.464.720,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
555.571.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
236.993.720,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
210.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum I
1.471.013.120,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
834.431.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
438.731.520,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
197.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum II
317.435.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.863.350,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
59.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pagaruyung
181.251.650,00
301.086.192,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
53.018.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Tanjung Emas
197.977.792,00
1.067.170.800,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
618.633.937,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
306.936.863,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
141.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Padang Ganting
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.024.149.818,00
Halaman 23
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
596.719.800,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
266.282.118,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
161.147.900,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo I
1.256.814.512,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
693.366.096,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
354.288.272,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
209.160.144,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo II
1.286.556.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
726.377.040,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
319.459.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
240.720.160,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo III
1.090.249.100,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
636.802.700,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
272.046.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
181.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungayang
1.047.179.200,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
610.868.780,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
266.810.420,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
169.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab I
621.865.508,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
337.041.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
126.674.508,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
158.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab II
671.440.900,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
399.622.893,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
123.188.007,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
148.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun
327.403.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.228.670,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
58.253.430,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung I
171.920.900,00
1.330.867.420,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
753.341.672,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
539.125.748,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung II
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
38.400.000,00
663.091.370,00
Halaman 24
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3
406.544.400,00
99.049.370,00
157.497.600,00
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
(106.184.182.637,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 25
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
19.800.496.000,00
19.800.496.000,00
19.800.496.000,00
SK Bupati Tanah Datar Nomor 440/479/DINKES/2016
125.984.678.637,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
38.930.333.200,00
Belanja Pegawai
38.930.333.200,00
BELANJA LANGSUNG
87.054.345.437,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
941.472.800,00
6.000.000,00
6.000.000,00
165.000.000,00
165.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
89.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
89.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
73.929.400,00
73.929.400,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
Halaman 11
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
13.269.400,00
13.269.400,00
236.424.000,00
236.424.000,00
249.350.000,00
249.350.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27.335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.170.781.000,00
1.170.781.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
Belanja Modal
45.000.000,00
Pengadaan mebeleur
15.000.000,00
Belanja Modal
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
2.720.551.100,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
30.000.000,00
30.000.000,00
309.111.000,00
309.111.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
842.000.000,00
10.100.000,00
831.900.000,00
158.659.100,00
Halaman 12
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
DASAR HUKUM
4
1.774.000,00
156.885.100,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
187.531.350,00
keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.296.800,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.616.800,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
Penatausahaan keuangan
25.000.000,00
16.747.000,00
8.253.000,00
53.575.550,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.995.550,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Monitoring dan evaluasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
4.03 . 1.02.01 . 15
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
94.659.000,00
94.659.000,00
3.461.213.719,00
3.173.587.719,00
8.275.000,00
3.165.312.719,00
257.979.000,00
15.800.000,00
242.179.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
14.647.000,00
14.647.000,00
61.657.000,00
Halaman 13
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.03 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan
14.777.000,00
kegiatan
4.03 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.010.000,00
4.03 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.767.000,00
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
46.880.000,00
perencanaan
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 1.02.01 . 15
4.04 . 1.02.01 . 15 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
46.880.000,00
70.409.750,00
70.409.750,00
4.04 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.179.000,00
4.04 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49.230.750,00
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
6.481.843.255,00
28.784.600,00
28.784.600,00
447.776.000,00
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Singgalang
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh III
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pariangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.926.000,00
435.850.000,00
146.922.400,00
146.922.400,00
103.000.000,00
103.000.000,00
63.559.644,00
63.559.644,00
107.949.804,00
107.949.804,00
53.722.704,00
53.722.704,00
42.310.000,00
42.310.000,00
74.794.474,00
74.794.474,00
36.874.653,00
36.874.653,00
234.373.977,00
Halaman 14
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pagaruyung
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Emas
49.140.000,00
185.233.977,00
109.016.260,00
109.016.260,00
59.100.294,00
59.100.294,00
86.130.392,00
86.130.392,00
71.698.764,00
71.698.764,00
65.387.788,00
65.387.788,00
127.075.116,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.935.116,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Penyediaan biaya operasional puskesmas Padang Ganting
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo III
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungayang
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab I
190.008.785,00
49.140.000,00
140.868.785,00
226.770.622,00
49.140.000,00
177.630.622,00
169.956.919,00
49.140.000,00
120.816.919,00
149.653.483,00
149.653.483,00
126.485.762,00
126.485.762,00
129.432.211,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80.292.211,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab II
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Gurun
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
60.991.660,00
60.991.660,00
32.521.515,00
Halaman 15
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I
32.521.515,00
60.296.094,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.156.094,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung II
Belanja Barang dan Jasa
Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program ibu
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan kelas ibu balita
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Evaluasi program anak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Upaya kesehatan matra
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
Upaya kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan pelayanan krisis kesehatan
99.618.334,00
99.618.334,00
56.902.000,00
56.902.000,00
69.000.000,00
800.000,00
68.200.000,00
27.000.000,00
800.000,00
26.200.000,00
82.915.000,00
800.000,00
82.115.000,00
38.000.000,00
3.050.000,00
34.950.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53
Jaminan Persalinan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Resiko
1.000.000,00
2.858.814.000,00
900.000,00
2.857.914.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
50.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000,00
168.228.900,00
Halaman 16
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
68.945.100,00
6.075.000,00
62.870.100,00
39.283.800,00
39.283.800,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Fasilitasi pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Belanja Barang dan Jasa
19.829.200,00
19.829.200,00
19.829.200,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
831.219.600,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
409.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
212.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
197.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
264.529.600,00
264.529.600,00
52.000.000,00
52.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
209.915.000,00
209.915.000,00
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
276.640.800,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
162.390.800,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
1.800.000,00
208.115.000,00
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
28.000.000,00
134.390.800,00
114.250.000,00
Halaman 17
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang
DASAR HUKUM
4
475.000,00
113.775.000,00
624.888.800,00
55.000.000,00
55.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
316.688.800,00
8.725.000,00
307.963.800,00
98.200.000,00
1.000.000,00
97.200.000,00
75.000.000,00
1.000.000,00
74.000.000,00
959.964.800,00
85.077.000,00
85.077.000,00
139.991.800,00
ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25
Belanja Barang dan Jasa
Akreditasi Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
139.991.800,00
734.896.000,00
734.896.000,00
27.714.269.363,00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Pembangunan puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
Pembangunan puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.666.871.000,00
400.000,00
64.646.000,00
3.601.825.000,00
1.330.051.000,00
40.426.000,00
1.289.625.000,00
1.387.204.000,00
Halaman 18
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 15
1.02 . 1.02.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Belanja Modal
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 28
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08
Belanja Modal
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan KMS Lansia
Belanja Barang dan Jasa
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah
DASAR HUKUM
4
3.675.000,00
4.525.000,00
1.379.004.000,00
375.000.000,00
375.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.540.605.364,00
51.455.364,00
1.489.150.000,00
19.374.537.999,00
22.050.000,00
52.860.500,00
19.299.627.499,00
45.387.600,00
45.387.600,00
2.705.000,00
42.682.600,00
80.750.000,00
38.000.000,00
800.000,00
37.200.000,00
42.750.000,00
800.000,00
41.950.000,00
50.120.000,00
35.120.000,00
35.120.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
84.594.000,00
44.269.000,00
tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
475.000,00
Halaman 19
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 33
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak
Belanja Barang dan Jasa
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
Peningkatan program pemberdayaan dan jaminan kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga
43.794.000,00
40.325.000,00
400.000,00
39.925.000,00
313.315.000,00
313.315.000,00
313.315.000,00
10.512.464.400,00
10.362.898.400,00
8.450.000,00
10.354.448.400,00
149.566.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.866.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
92.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)
Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02
Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan
435.138.000,00
BOK UPT. Puskesmas X Koto II
511.052.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1
11.274.072.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04
400.000,00
48.111.000,00
435.138.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2
48.511.000,00
BOK UPT. Puskesmas X Koto I
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03
48.511.000,00
BOK UPT. Puskesmas Singgalang
3.050.000,00
508.002.000,00
354.432.000,00
Belanja Barang dan Jasa
354.432.000,00
BOK UPT. Puskesmas Batipuh I
466.304.000,00
Belanja Barang dan Jasa
466.304.000,00
BOK UPT. Puskesmas Batipuh II
387.992.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Batipuh III
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
13.950.000,00
374.042.000,00
399.180.000,00
1.550.000,00
Halaman 20
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07
Belanja Barang dan Jasa
397.630.000,00
BOK UPT. Puskesmas Pariangan
522.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11
BOK UPT. Puskesmas Rambatan I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Rambatan II
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 12
1.02 . 1.02.01 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13
BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17
BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19
BOK UPT. Puskesmas Sungayang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.300.000,00
517.940.000,00
490.990.000,00
3.050.000,00
487.940.000,00
466.304.000,00
466.304.000,00
546.926.000,00
5.150.000,00
541.776.000,00
354.432.000,00
3.050.000,00
351.382.000,00
354.432.000,00
354.432.000,00
499.864.000,00
3.300.000,00
496.564.000,00
499.864.000,00
3.050.000,00
496.814.000,00
488.369.000,00
488.369.000,00
499.864.000,00
5.500.000,00
494.364.000,00
479.804.000,00
2.875.000,00
476.929.000,00
468.616.000,00
5.250.000,00
463.366.000,00
455.116.000,00
Halaman 21
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II
DASAR HUKUM
4
4.300.000,00
450.816.000,00
432.742.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
424.092.000,00
BOK UPT. Puskesmas Gurun
343.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan BOK UPT Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
Program Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II
8.650.000,00
2.300.000,00
340.960.000,00
511.052.000,00
11.700.000,00
499.352.000,00
446.312.000,00
2.350.000,00
443.962.000,00
859.787.000,00
12.550.000,00
847.237.000,00
19.800.496.000,00
597.695.320,00
335.246.400,00
82.648.920,00
179.800.000,00
964.927.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
569.508.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
115.919.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
279.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Singgalang
342.903.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.236.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
71.953.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh I
208.714.000,00
945.514.920,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
587.700.952,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
149.314.468,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
208.499.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh II
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
720.792.000,00
Halaman 22
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
433.724.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
193.465.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh III
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pariangan
93.602.500,00
536.412.900,00
319.007.353,00
69.935.547,00
147.470.000,00
1.161.839.200,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
737.854.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
284.984.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
139.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan I
1.050.623.500,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
669.174.100,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
132.576.100,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
248.873.300,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09
Penyelenggan BLUD UPT Puskesmas Rambatan II
1.003.464.720,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
555.571.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
236.993.720,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
210.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum I
1.471.013.120,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
834.431.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
438.731.520,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
197.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum II
317.435.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.863.350,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
59.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pagaruyung
181.251.650,00
301.086.192,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
53.018.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Tanjung Emas
197.977.792,00
1.067.170.800,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
618.633.937,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
306.936.863,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
141.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Padang Ganting
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.024.149.818,00
Halaman 23
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
596.719.800,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
266.282.118,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
161.147.900,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo I
1.256.814.512,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
693.366.096,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
354.288.272,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
209.160.144,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo II
1.286.556.600,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
726.377.040,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
319.459.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
240.720.160,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo III
1.090.249.100,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
636.802.700,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
272.046.400,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
181.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungayang
1.047.179.200,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
610.868.780,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
266.810.420,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
169.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab I
621.865.508,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
337.041.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
126.674.508,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
158.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab II
671.440.900,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
399.622.893,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
123.188.007,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
148.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun
327.403.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.228.670,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
58.253.430,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung I
171.920.900,00
1.330.867.420,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
753.341.672,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
539.125.748,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23
Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung II
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
38.400.000,00
663.091.370,00
Halaman 24
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3
406.544.400,00
99.049.370,00
157.497.600,00
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
(106.184.182.637,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 25