RINCIAN APBD TA 2017 DINAS PU 88b98cab17f5dfacf1feab041b5edaf7

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

11 Tahun 2016

Tanggal

:

30 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan


: 1 . 03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi

: 1 . 03 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 03 . 01 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KODE
REKENING


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah

368.200.000,00
368.200.000,00
368.200.000,00

Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

BELANJA

133.917.020.670,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa


Penyediaan jasa administrasi keuangan

9.644.429.300,00
9.644.429.300,00
124.272.591.370,00
5.874.010.499,00
2.800.000,00
2.800.000,00
5.500.368.899,00
5.500.368.899,00
18.000.000,00
18.000.000,00
8.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.500.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.000.000,00


Penyediaan alat tulis kantor

67.533.000,00

Belanja Barang dan Jasa

67.533.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

24.323.600,00

Halaman 28

KODE
REKENING

URAIAN


JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

24.323.600,00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
18.625.000,00
18.625.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
99.360.000,00
99.360.000,00
772.740.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
359.740.000,00
359.740.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
67.512.000,00

keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.410.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.590.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.000.000,00
Halaman 29

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

DASAR HUKUM
4

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

9.792.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.512.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.280.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan jalan dan jembatan

Perencanaan pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Pembangunan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.04 . 1.03.01 . 16
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda

2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

43.720.000,00
43.720.000,00
65.725.587.781,00
384.165.000,00
80.705.000,00
303.460.000,00
58.569.876.781,00
73.750.000,00
385.504.000,00
58.110.622.781,00
6.771.546.000,00
15.500.000,00
40.032.000,00
6.716.014.000,00
3.757.720.000,00
500.000.000,00
8.800.000,00
491.200.000,00
3.257.720.000,00
6.300.000,00
41.520.000,00
3.209.900.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
22.625.000,00
127.375.000,00
2.747.400.000,00
1.997.400.000,00
19.260.000,00
1.978.140.000,00
Halaman 30

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

750.000.000,00
8.000.000,00
742.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.375.000,00
198.625.000,00
482.400.000,00
407.400.000,00
407.400.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
28.218.731.236,00

Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

Belanja Modal

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

144.480.000,00
50.500.000,00
93.980.000,00
21.127.162.135,00
84.000.000,00
355.894.000,00
20.687.268.135,00
199.500.000,00
199.500.000,00
600.000.000,00
6.000.000,00
15.850.000,00
578.150.000,00
966.000.000,00
9.600.000,00
920.400.000,00
36.000.000,00
150.000.000,00
675.000,00
149.325.000,00
5.031.589.101,00
Halaman 31

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 25
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02

Belanja Modal
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

74.930.000,00
519.759.101,00
4.436.900.000,00
499.000.000,00
499.000.000,00
3.000.000,00
15.325.000,00
480.675.000,00
200.000.000,00

Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 27
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 28
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07

Program Pengendalian Banjir

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

Perencanaan pengendalian banjir

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan pengembangan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

200.000.000,00
12.000.000,00
188.000.000,00
90.173.000,00
90.173.000,00
4.800.000,00
85.373.000,00
649.700.000,00
499.700.000,00
4.800.000,00
494.900.000,00
150.000.000,00
1.075.000,00
148.925.000,00
1.707.635.000,00
86.635.000,00
7.775.000,00
78.860.000,00
1.621.000.000,00
3.900.000,00
536.625.000,00
1.080.475.000,00
5.630.682.854,00
1.760.000.000,00
3.900.000,00
Halaman 32

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan

Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 32
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

Belanja Modal

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai

1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 34
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1

Program Perencanaan Tata Ruang

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

58.300.000,00
1.697.800.000,00
3.668.162.854,00
11.775.000,00
157.392.400,00
3.498.995.454,00
173.520.000,00
2.500.000,00
171.020.000,00
29.000.000,00
5.725.000,00
23.275.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
1.500.000,00
11.425.000,00
262.075.000,00
4.408.600.000,00
1.464.800.000,00
17.700.000,00
29.061.000,00
1.418.039.000,00
1.275.000.000,00
12.500.000,00
1.262.500.000,00
1.168.800.000,00
15.000.000,00
1.153.800.000,00
500.000.000,00
3.000.000,00
26.325.000,00
470.675.000,00
2.486.846.000,00
193.000.000,00
17.500.000,00
Halaman 33

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 34 . 11
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13

175.500.000,00
1.304.944.000,00
47.600.000,00
1.257.344.000,00

Revisi rencana tata ruang

492.402.000,00
38.150.000,00

Belanja Pegawai

454.252.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Survey dan pemetaan

496.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

366.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

110.675.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09

19.425.000,00

48.000.000,00

Program Pemanfaatan Ruang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

48.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.150.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.850.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05

230.853.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

121.876.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.175.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

76.701.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 07

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 36 . 10

35.977.000,00
9.225.000,00
26.752.000,00

Rekomendasi pemanfaatan ruang

73.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.675.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(133.548.820.670,00)

Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR

IRDINANSYAH TARMIZI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 34