RINCIAN APBD TA 2017 DINAS PU 88b98cab17f5dfacf1feab041b5edaf7
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi
: 1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
368.200.000,00
368.200.000,00
368.200.000,00
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
BELANJA
133.917.020.670,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.644.429.300,00
9.644.429.300,00
124.272.591.370,00
5.874.010.499,00
2.800.000,00
2.800.000,00
5.500.368.899,00
5.500.368.899,00
18.000.000,00
18.000.000,00
8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
67.533.000,00
Belanja Barang dan Jasa
67.533.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
24.323.600,00
Halaman 28
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
24.323.600,00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
18.625.000,00
18.625.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
99.360.000,00
99.360.000,00
772.740.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
359.740.000,00
359.740.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
67.512.000,00
keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.410.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.000.000,00
Halaman 29
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
9.792.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.512.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.03.01 . 16
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
43.720.000,00
43.720.000,00
65.725.587.781,00
384.165.000,00
80.705.000,00
303.460.000,00
58.569.876.781,00
73.750.000,00
385.504.000,00
58.110.622.781,00
6.771.546.000,00
15.500.000,00
40.032.000,00
6.716.014.000,00
3.757.720.000,00
500.000.000,00
8.800.000,00
491.200.000,00
3.257.720.000,00
6.300.000,00
41.520.000,00
3.209.900.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
22.625.000,00
127.375.000,00
2.747.400.000,00
1.997.400.000,00
19.260.000,00
1.978.140.000,00
Halaman 30
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
750.000.000,00
8.000.000,00
742.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.375.000,00
198.625.000,00
482.400.000,00
407.400.000,00
407.400.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
28.218.731.236,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Belanja Modal
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
144.480.000,00
50.500.000,00
93.980.000,00
21.127.162.135,00
84.000.000,00
355.894.000,00
20.687.268.135,00
199.500.000,00
199.500.000,00
600.000.000,00
6.000.000,00
15.850.000,00
578.150.000,00
966.000.000,00
9.600.000,00
920.400.000,00
36.000.000,00
150.000.000,00
675.000,00
149.325.000,00
5.031.589.101,00
Halaman 31
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 25
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02
Belanja Modal
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
74.930.000,00
519.759.101,00
4.436.900.000,00
499.000.000,00
499.000.000,00
3.000.000,00
15.325.000,00
480.675.000,00
200.000.000,00
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 27
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
Program Pengendalian Banjir
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
Perencanaan pengendalian banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200.000.000,00
12.000.000,00
188.000.000,00
90.173.000,00
90.173.000,00
4.800.000,00
85.373.000,00
649.700.000,00
499.700.000,00
4.800.000,00
494.900.000,00
150.000.000,00
1.075.000,00
148.925.000,00
1.707.635.000,00
86.635.000,00
7.775.000,00
78.860.000,00
1.621.000.000,00
3.900.000,00
536.625.000,00
1.080.475.000,00
5.630.682.854,00
1.760.000.000,00
3.900.000,00
Halaman 32
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan
Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 32
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Belanja Modal
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 34
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Program Perencanaan Tata Ruang
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
58.300.000,00
1.697.800.000,00
3.668.162.854,00
11.775.000,00
157.392.400,00
3.498.995.454,00
173.520.000,00
2.500.000,00
171.020.000,00
29.000.000,00
5.725.000,00
23.275.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
1.500.000,00
11.425.000,00
262.075.000,00
4.408.600.000,00
1.464.800.000,00
17.700.000,00
29.061.000,00
1.418.039.000,00
1.275.000.000,00
12.500.000,00
1.262.500.000,00
1.168.800.000,00
15.000.000,00
1.153.800.000,00
500.000.000,00
3.000.000,00
26.325.000,00
470.675.000,00
2.486.846.000,00
193.000.000,00
17.500.000,00
Halaman 33
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13
175.500.000,00
1.304.944.000,00
47.600.000,00
1.257.344.000,00
Revisi rencana tata ruang
492.402.000,00
38.150.000,00
Belanja Pegawai
454.252.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Survey dan pemetaan
496.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
366.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
110.675.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
19.425.000,00
48.000.000,00
Program Pemanfaatan Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
230.853.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
121.876.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45.175.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.701.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10
35.977.000,00
9.225.000,00
26.752.000,00
Rekomendasi pemanfaatan ruang
73.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.675.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(133.548.820.670,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 34
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi
: 1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
368.200.000,00
368.200.000,00
368.200.000,00
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
BELANJA
133.917.020.670,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.644.429.300,00
9.644.429.300,00
124.272.591.370,00
5.874.010.499,00
2.800.000,00
2.800.000,00
5.500.368.899,00
5.500.368.899,00
18.000.000,00
18.000.000,00
8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
67.533.000,00
Belanja Barang dan Jasa
67.533.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
24.323.600,00
Halaman 28
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
24.323.600,00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
18.625.000,00
18.625.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
99.360.000,00
99.360.000,00
772.740.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
359.740.000,00
359.740.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
67.512.000,00
keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.410.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.000.000,00
Halaman 29
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
9.792.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.512.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.03.01 . 16
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
43.720.000,00
43.720.000,00
65.725.587.781,00
384.165.000,00
80.705.000,00
303.460.000,00
58.569.876.781,00
73.750.000,00
385.504.000,00
58.110.622.781,00
6.771.546.000,00
15.500.000,00
40.032.000,00
6.716.014.000,00
3.757.720.000,00
500.000.000,00
8.800.000,00
491.200.000,00
3.257.720.000,00
6.300.000,00
41.520.000,00
3.209.900.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
22.625.000,00
127.375.000,00
2.747.400.000,00
1.997.400.000,00
19.260.000,00
1.978.140.000,00
Halaman 30
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
750.000.000,00
8.000.000,00
742.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.375.000,00
198.625.000,00
482.400.000,00
407.400.000,00
407.400.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
28.218.731.236,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Belanja Modal
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
144.480.000,00
50.500.000,00
93.980.000,00
21.127.162.135,00
84.000.000,00
355.894.000,00
20.687.268.135,00
199.500.000,00
199.500.000,00
600.000.000,00
6.000.000,00
15.850.000,00
578.150.000,00
966.000.000,00
9.600.000,00
920.400.000,00
36.000.000,00
150.000.000,00
675.000,00
149.325.000,00
5.031.589.101,00
Halaman 31
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 25
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02
Belanja Modal
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
74.930.000,00
519.759.101,00
4.436.900.000,00
499.000.000,00
499.000.000,00
3.000.000,00
15.325.000,00
480.675.000,00
200.000.000,00
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 27
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
Program Pengendalian Banjir
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
Perencanaan pengendalian banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200.000.000,00
12.000.000,00
188.000.000,00
90.173.000,00
90.173.000,00
4.800.000,00
85.373.000,00
649.700.000,00
499.700.000,00
4.800.000,00
494.900.000,00
150.000.000,00
1.075.000,00
148.925.000,00
1.707.635.000,00
86.635.000,00
7.775.000,00
78.860.000,00
1.621.000.000,00
3.900.000,00
536.625.000,00
1.080.475.000,00
5.630.682.854,00
1.760.000.000,00
3.900.000,00
Halaman 32
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan
Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 32
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Belanja Modal
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 34
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Program Perencanaan Tata Ruang
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
58.300.000,00
1.697.800.000,00
3.668.162.854,00
11.775.000,00
157.392.400,00
3.498.995.454,00
173.520.000,00
2.500.000,00
171.020.000,00
29.000.000,00
5.725.000,00
23.275.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
1.500.000,00
11.425.000,00
262.075.000,00
4.408.600.000,00
1.464.800.000,00
17.700.000,00
29.061.000,00
1.418.039.000,00
1.275.000.000,00
12.500.000,00
1.262.500.000,00
1.168.800.000,00
15.000.000,00
1.153.800.000,00
500.000.000,00
3.000.000,00
26.325.000,00
470.675.000,00
2.486.846.000,00
193.000.000,00
17.500.000,00
Halaman 33
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13
175.500.000,00
1.304.944.000,00
47.600.000,00
1.257.344.000,00
Revisi rencana tata ruang
492.402.000,00
38.150.000,00
Belanja Pegawai
454.252.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Survey dan pemetaan
496.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
366.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
110.675.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
19.425.000,00
48.000.000,00
Program Pemanfaatan Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
230.853.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
121.876.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45.175.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.701.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10
35.977.000,00
9.225.000,00
26.752.000,00
Rekomendasi pemanfaatan ruang
73.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.675.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(133.548.820.670,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 34