Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota BAB III

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya

dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas
sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan
Gender (IPG), yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin
kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditentukan oleh
terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama
sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup
anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.
Arah kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada tersedianya akses kesehatan
dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna
mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2015; dengan sasaran pembangunan kesehatan
adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh
meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu
melahirkan.
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Manajemen Kesehatan
4. Optimalisasi fungsi institusi kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan obat dan sarana kesehatan
6. Peningkatan Pengendalian penyakit (penyakit menular dan tidak menular)
7. Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat
Prioritas Pembangunan Kesehatan difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga Berencana (KB)
2. Perbaikan status gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan
lingkungan
4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan
penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Renja Dinkes Kota Payakumbuh 2015

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
Arah kebiajakan dan perioritas pembangunan nasional telah diaplikasikan dalam
bentuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kota
Payakumbuh, pelaksanaannya menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota
Payakumbuh, di mana tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Perbantuan berdasarkan asas otonomi
daerah yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Kesehatan Kota Payakumbuh juga memiliki fungsi;
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Terwujudnya profesionalisme dan komitmen Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

dalam program dan kerja sama lintas sektoral, menggalang kemitraan guna meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat yang dinamis dan terbinanya perilaku
hidup sehat bagi masyarakat untuk tercapainya Kota Payakumbuh yang sehat dan mandiri.
Secara rinci, tujuan Renja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2015,
sebagaimana penjabaran dalam RPJMD Kota Payakumbuh 2012 – 2017 sebagai berikut :
1.

Terwujudnya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dasar.

2.

Terwujudnya peningkatan pelayanan preventif dan promotif.

3.

Terwujudnya peningkatan manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas,
Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.

4.

Terwujudnya peningkatan kesadaran rumah tangga untuk hidup sehat.


5.

Terwujudnya peningkatan fasilitas kesehatan dan penunjang.

6.

Terwujudnya penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga medis.
Tujuan pembangunan ini sinergis dan berakar dari tujuan pembangunan kesehatan

yang tertuang dalam Renstra Kota Payakumbuh.

Renja Dinkes Kota Payakumbuh 2015

Sasaran Pembangunan Tahun 2015 sebagai hasil kinerja terukur yang diharapkan
dalam pelaksanaan rencana kerja 2015 ini dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dari :
a. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 8 kasus.
b. Menurunnya kematian balita menjadi 2 kasus.
c. Menurunnya kematian ibu menjadi 2 kasus

d. Meningkatnya pencapaian keluarga PHBS menjadi 85%.
e. Menurunnya persentase balita BGM menjadi 0,4%.
f.

Meningkatnya angka D/S menjadi paling rendah 86%.

g. Tercapainya standar minimal angka persalinan oleh tenaga kesehatan diatas
100%
h. Meningkatnya kesembuhan penderita TBC menjadi 90%
i.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

j.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

2. Berkurangnya angka kesakitan dan penyakit menular serta penyakit tidak menular
3. Meningkatnya peran serat masyarakat
3.3


Program dan Kegiatan Tahun 2015
Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yaitu “Terwujudnya

Payakumbuh menjadi Kota yang Maju, Sejahtera dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu
Pengetahuan dan Pendidikan yang Berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah” sekaligus dalam rangka pencapaian MDGs dan pencapaian SPM. Dinas
Kesehatan Kota Payakumbuh berupaya mengaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan program
dan kegiatan bidang kesehatan.
Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5. Program Pengawasan Obat dan Makanan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Lingkungan Sehat
10. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit


Renja Dinkes Kota Payakumbuh 2015

11. Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat
12. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
Adapun kegiatan yang akan diusulkan pada tahun 2015 (khusus menyangkut
program kesehatan), meliputi :
1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
4. Pemulihan dan Pemeliharaan Kesehatan
5. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
8. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan
9. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
10. Penanggulangan KEP, KVA, AGB, GAKY dan Kekurangan Gizi Mikro
Lainnya
11. Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat
12. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

13. Peningkatan Imunisasi
14. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Wabah
15. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
16. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
17. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
18. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
19. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
20. Revitalisasi Sistim Kesehatan
21. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
23. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Ibuh
24. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Parit Rantang
25. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Payolansek
26. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air Tabit
27. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tiakar
28. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tarok
29. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Padang Karambia
30. Pelaksanaan BLUD Puskesmas Lampasi

Renja Dinkes Kota Payakumbuh 2015


Tabel 7. REKAPITULASI PROGRAN DAN KEGIATAN TAHUN 2015
NO
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II
1.

2.
III
1.
IV
1.
2.
V
1.
2.
3.
4.
VI
1.
VII
1.
2.
VIII
1.

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Jasa ADM Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Upaya Pengawasan Obat dan
Makanan
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan
informasi kesehatan
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan KEP, KVA, AGB,
GAKY, dan kekurangan gizi mikro lainnya

PAGU INDIKATIF
Rp.

SUMBER DANA

2.379.000,-

APBD II

280.272.000,-

APBD II

97.585.750,-

APBD II

22.000.000,-

APBD II

186.660.000,8.795.290,75.320.000,75.000.000,-

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

80.000.000,-

APBD II

12.739.250,-

APBD II

20.080.000,-

APBD II

52.302.000,-

APBD II

120.000.000,-

APBD II

342.560.000,-

APBD II

629.362.300,-

APBD II

652.850.000,-

APBD II

168.660.000,-

APBD II

1.350.000.000,-

DAK

196.289.000,-

APBD II

110.000.000,-

APBD II

82.000.000,-

APBD II

291.525.900,178.115.000,-

APBD II
APBD II

104.305.500,-

APBD II

302.401.100,-

APBD II

179.826.350,-

APBD II

335.471.500,-

APBD II

Renja Dinkes Kota Payakumbuh 2015

IX
1.
X
1.
2.
3.
4.
5.
X
1.
2.
3.
4.
XI
1.
2.
XII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program Lingkungan Sehat
Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan
Sosial
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit
Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Wabah
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Program Kebijakan Manajemen Kesehatan
Masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Evaluasi & Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
Revitalisasi Sistem Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas dan
Pustu
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Program Operasional BLUD Puskesmas
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Ibuh
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Parit
Rantang
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Payolansek
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air Tabit
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tiakar
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tarok
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Lampasi
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Padang
Karambia
TOTAL

1.530.900.320,-

APBD II

29.124.000,84.385.000,-

APBD II
APBD II

50.363.500,-

APBD II

246.693.600,-

APBD II

432.385.500,-

APBD II

88.000.000,-

APBD II

409.274.000,-

APBD II

243.000.000,-

APBD II

220.000.000,-

APBD II

2.267.462.000,-

DAK/APBD II

320.000.000,-

DAK/APBD II

885.420.000,-

APBN/APBD

632.700.000,-

APBN/APBD

601.380.000,618.720.000,460.620.000,793.920.000,965.640.000,-

APBN/APBD
APBN/APBD
APBN/APBD
APBN/APBD
APBN/APBD

389.280.000,-

APBN/APBD

17.311.346.860,-

Renja Dinkes Kota Payakumbuh 2015