Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota

(1)

RENCANA KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA (BPMP & KB)

KOTA PAYAKUMBUH


(2)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota Payakumbuh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang diterjemahkan dari visi dan misi program SKPD yang ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) BPMP&KB Kota Payakumbuh sesuai arahan operasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan kegiatan ke dalam KUA dan

PPAS dan Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2014

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan mengenai sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dapat dilaksanakan oleh SKPD.

Renja SKPD ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


(3)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah :

1. Menetapkan Rencana Kerja tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penetapan APBD tahun berikutnya.

2. Menetapkan Sasaran, Tujuan dan Hasil yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja SKPD tahun berikutnya.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah :

1. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Sasaran, Tujuan dan Hasil yang hendak dicapai pada Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

2. Menetapkan dasar penyusunan APBD tahun berikutnya.

3. Menetapkan tujuan dan hasil yang hendak dicapai pada Rencana Kerja Tahun berikutnya.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD disusun dengan Sistematika sebagai berikut : A. PENDAHULUAN

I. Latar belakang II. Landasan Hukum III. Maksud dan Tujuan IV. Sistematika dan Penulisan


(4)

I. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

II. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

III. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD C. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional II. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III. Program dan Kegiatan


(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 telah dapat dilaksanakan dan telah mencapai target yang telah ditentukan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah merencanakan kebutuhan triwulan-an materai dan perangko.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah berupa pembelian benda pos yaitu materai Rp. 3.000, materai Rp. 6.000 dan perangko Rp. 2.000. Penggunaan materai adalah untuk surat-surat yang membutuhkan legalitas dan penggunaan perangko adalah untuk mengirimkan surat / laporan ke instansi pemerintah di luar Kota Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini adalah tersedianya benda-benda pos berupa materai dan tersedianya jasa pengiriman surat melalui perangko pos.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini telah terlaksana dengan sukses

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013 tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan


(6)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah memperkirakan anggaran kas untuk pembayaran tagihan rekening air, listrik dan telepon per triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah berupa pembayaran rekening telepon dan speedy, rekening listrik dan rekening air PDAM. Pembayaran rekening-rekening dimaksud dibayarkan sesuai dengan tagihan per-bulannya.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini adalah tersedianya kebutuhan layanan komunikasi melalui telepon, jaringan internet Speedy, tersedianya air bersih dan tersedianya aliran listrik.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini telah terlaksana dengan sukses

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat kalender pembayaran jatuh tempo izin STNK kendaraan dinas, yang memudahkan untuk mengingat bulan jatuh tempo pembayaran STNK sehingga tidak menyebabkan keterlambatan pembayaran.


(7)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional adalah berupa pembayaran biaya STNK Kendaraan Roda 2 (dua) dan Kendaraan Roda 4 (empat) kendaraan dinas/operasional pada BPMP&KB, serta pembayaran biaya perpanjangan pelat nomor kendaraan jika ada yang sudah mencapai masa 5 (lima) tahun. Pembayaran rekening-rekening dimaksud dibayarkan sesuai dengan tagihan STNK dari pihak Samsat Kota Payakumbuh setiap tahunnya.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional ini adalah terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional BPMP&KB.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional ini telah terlaksana dengan sukses b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah mempersiapkan berbagai surat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, seperti SK Walikota tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, SK Kepala BPMP&KB tentang Penunjukan PPK, PPTK dan Staf Pengelola.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adalah berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan, yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan


(8)

Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Pembantu Pengeluaran dan PPTK kegiatan umum/sekretariat. Pembayaran honorarium masing-masing item tersebut diatas dibayarkan sesuai Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium honorarium pengelola keuangan, yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Pembantu Pengeluaran dan PPTK kegiatan umum/sekretariat selaku pengelola administrasi keuangan pada sekretariat BPMP&KB.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ini telah terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui 3permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat Surat Perjanjian Kerja dengan tenaga kebersihan dan merencanakan anggaran kas dengan memperkirakan kebutuhan peralatan dan bahan pembersih setiap triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah berupa pembayaran honorarium bulanan tenaga kebersihan dan pembelian berbagai peralatan dan bahan pembersih.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kebersihan, dan


(9)

terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk 1 tahun. Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ini telah terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah mengawasi keadaan peralatan kerja yang digunakan di BPMP&KB, sehingga jika ada yang mulai rusak dapat segera diperbaiki.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja adalah berupa pembayaran biaya servis dan penggantian suku cadang komputer, misalnya part hardware memory RAM, hardisk internal, power supply, optical rom hingga yang paling berat penggantian mother board. Sementara untuk perbaikan mesin ketik berupa servis dan penggantian tuts-tus papan ketik. Dan untuk perawatan AC/ pendingin ruangan berupa penambahan gas Freon dan servis mesin AC.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan ini adalah tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun. Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ini telah terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan


(10)

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan ATK perbulan. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas kegiatan sehingga kebutuhan ATK setiap triwulan dapat diperkirakan dengan tepat.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan ATK adalah berupa pembelian berbagai kebutuhan ATK mulai dari kebutuhan dasar untuk menulis, mencetak, mengarsipkan berkas-berkas hingga penggantian cartridge, tinta dan toner printer komputer.

Pembelian ATK tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini adalah terlaksananya pembayaran pembelian berbagai Alat Tulis Kantor untuk keperluan administrasi perkantora pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini telah terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan penggandaan perbulan dan kebutuhan blanko cetak dalam setahun. Kemudian


(11)

setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas kegiatan sehingga penggandaan setiap triwulan dapat diperkirakan dan dibayar dengan tepat sesuai kebutuhan dan realisasi. Persiapan berikutnya adalah memesan formulir/ blanko, amplop cetak dan kwitansi warna dan kebutuhan barang cetakan lain sesuai kriteria yang diinginkan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah berupa pencetakan formulir/ blanko, amplop dan kwitansi warna serta pembayaran biaya fotocopy.

Pembayaran biaya penggandaan dan pencetakan formulir, blanko, amplop dan kwitansi warna tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan. Keluaran dari kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini telah terlaksana dengan baik dan sukses

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan komponen instalasi listrik per-triwulan. Kemudian setelah menjadi DPA, dan


(12)

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas kegiatan sehingga kebutuhan setiap triwulan dapat diperkirakan dengan tepat.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah berupa pembelian kebutuhan alat listrik dan elektronik untuk penerangan seperti bola lampu pijar, berbagai type baterai, fitting dan sakelar, UPS sebagai stabilizer dan cadangan listrik, terminal dan stop kontak, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Pembelian tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik untuk keperluan pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah berfungsinya secara normal instalasi listrik kantor.

Hasil evaluasi kegiatan setelah dilaksanakan selama 1 tahun, terhadap kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah, kegiatan ini terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah memilih surat kabar dan majalah yang akan dijadikan langganan.


(13)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah berupa pembayaran belanja surat kabar/ majalah secara berlangganan bulanan.

Pembayaran biaya berlangganan tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan. Keluaran dari kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ini adalah tersedianya bahan bacaan sebagai saran media informasi bagi PNS pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan dengan memperoleh informasi yang terbaru dan aktual.

Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun terhadap kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah, kegiatan telah terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah berupa penyediaan snack dan konsumsi makan siang bagi peserta rapat, baik itu rapat staf yang hanya melibatkan PNS BPMP&KB di


(14)

kantor, maupun rapat koordinasi yang diikuti seluruh PNS BPMP&KB termasuk Petugas Lapangan KB (PKB).

Rapat staf yang hanya diikuti oleh PNS yang bertugas di kantor, biasanya hanya difasilitasi dengan snack kotak, sedangkan jika pelaksanaan rapat yang diikuti oleh seluruh PNS termasuk PKB dan berlangsung hingga siang hari, maka difasilitasi dengan snack dan makan siang.

Pembelian snack dan makan siang tersebut telah berpedoman kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak melebihi standar yang ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ini adalah tersedianya konsumsi berupa snack dan makan siang bagi PNS pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun yang mengikuti pelaksanaan rapat. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya dengan lancar kegiatan rapat, sehingga rapat staf dapat menemukan titik temu dan mencapai kesimpulan. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun terhadap kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ini adalah, kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepanjang Bulan Januari hingga Desember 2013 tergantung dengan undangan dan keperluan dinas. Bentuk


(15)

pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi adalah berupa penyediaan uang harian dan penggantian biaya transportasi bagi PNS yang melakukan perjalan dinas dalam daerah Prop. Sumbar, sementara untuk PNS yang melakukan perjalan dinas luar daerah Prop. Sumbar disediakan uang harian, penginapan dan tiket pesawat PP, serta uang representatif (khusus bagi Kepala SKPD)

Rincian pembayaran uang harian, penginapan, tiket, dan penggantian biaya transportasi telah berpedoman kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas bagi PNS pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi mengenai program-program yang berkaitan dengan BPMP&KB baik itu Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ini adalah, kegiatan ini telah terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di BPMP&KB Kota Payakumbuh dan mengirimkannya ke BKD.


(16)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin setiap bulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Selain mendapatkan honorarium bulanan, Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga mendapatkan Gaji ke-13 dalam bentuk honor dengan jumlah yang sama dengan yang dibayarkan setiap bulannya.

Jumlah honorarium bagi PTT dalam kegiatan ini telah berpedoman kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya gaji bagi PTT yang bekerja pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah terbantunya pelaksanaan program-program BPMP&KB baik itu Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

14. Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penggunaan kendaraan dinas/operasional, SK tentang pemberian BBM bagi kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin setiap bulan dari Bulan Januari hingga Desember 2013. Untuk biaya perawatan/ service kendaraan dinas/


(17)

operasional dan biaya penggantian suku cadang baik kendaraan dinas, dilaksanakan berdasarkan pembagian per-triwulan.

Sementara untuk pembayaran BBM bagi kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas dibayarkan per-bulan dengan bentuk pertanggung jawaban administrasi bon/ faktur pembelian BBM dari SPBU.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah dengan terpelihara dan teroperasionalnya kendaraan dinas pada BPMP&KB dapat meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas BPMP&KB baik itu Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan berikutnya adalah memasukkan kegiatan ini ke dalam Rencana Umum Pengadaan 2013 kemudian menentukan spesifikasi bahan dan jenis pakaian dinas dan memberikan opsi pilihan kepada pegawai BPMP&KB, bahan pakaian yang menjadi pilihan terbanyak kemudian dipilih untuk ditawarkan kepada rekan dengan proses pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.


(18)

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi pegawai yang bekerja di BPMP&KB Kota Payakumbuh. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin pegawai dan terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas pada lingkungan kerja BPMP&KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Evaluasi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

16. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember 2013, dan sub-sub kegiatannya adalah pelaksanaan Keg. Orientasi PMT-AS, Lomba Cipta Menu Makanan Jajanan PMT-AS, Lomba PMT-AS, orientasi Kader Posyandu, Lomba Kader Posyandu. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan


(19)

17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember 2013, dan sub-sub kegiatannya adalah Pelaks. Keg. Lomba Kelurahan Berprestasi dan Rekruitmen Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN). Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

18. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember 2013, Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.


(20)

b.Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

19. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember 2013, Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b.Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

20. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlind. Anak

a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah Pelaksanaan kegiatan Forum Anak dengan


(21)

melibatkan 120 orang siswa/ siswi SMP/SMU di Kota Payakumbuh dan kegiatan pembinaan terhadap wadah Forum Anak Kota Payakumbuh. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

21. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Juli s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kota Layak Anak dengan melibatkan SKPD Kota Payakumbuh yang terkait dengan anak dan hak-hak anak di Kota Payakumbuh dengan menghadirkan pembicara dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.


(22)

22. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi GSI/ KSI Kota Payakumbuh, dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ibu Tahun 2013. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2014, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen bagi pengelola dana P2WKSS. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.


(23)

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2014, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

24. Pembinaan Organisasi Perempuan a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pembinaan 9 organisasi Perempuan di Kota Payakumbuh. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

25. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2013,. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.


(24)

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

26. Penyediaan pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan momentum strategis antara BPMP&KB dengan instansi lain dalam pelayanan KB serentak, yaitu Bhakti IBI-KB-Kes, TNI-KB-Kes, Bhayangkara-KB-Kes dan PKK-KB-Kes, dan tercapainya target pencapaian Prog. KB serta pembayaran jasa medis bagi petugas klinik KB yang melayani pemasangan Suntik, Implant dan IUD. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

27. Pembinaan Keluarga Berencana

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota


(25)

Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Kader KB (Pos KB dan Sub Pos KB) pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan pertemuan lengkap antara Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan kader KB (Pos KB dan Sub Pos KB) serta pembayaran dana operasional bagi kader KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

28. Pelayanan Konseling KB

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Petugas Klinik KB di Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Pembayaran biaya operasional petugas konseling KB di klinik KB selama 6 bulan dan keg. Pertemuan dengan Petugas Klinik KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.


(26)

29. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Kader BKB di Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pembinaan dan pemberian biaya operasional petugas kader Bina Keluarga Balita selama 8 bulan sebesar Rp. 35.000/ bulan. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

30. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi kader Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK) di Kota Payakumbuh.


(27)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pembinaan dan pemberian biaya operasional petugas kader BKR, BKL dan BLK selama 8 bulan sebesar Rp. 50.000/ bulan. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

31. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan berikutnya adalah memasukkan kegiatan ini ke dalam Rencana Umum Pengadaan 2013 kemudian khusus untuk pekerjaan fisik bangunan hasil dilakukan Perencanaan Teknis Bangunan terlebih dahulu sebagai dasar penetapan HPS.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013, , sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Perpres No. 70 Tahun 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2014.

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing paket pekerjaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Pengadaan Gorden - Pengadaan AC - Pengadaan teralis - Pengadaan computer


(28)

- Pengadaan printer

- Pengadaan LCD proyektor - Pengadaan handycam - Pengadaan wireless - Pengadaan obgyn bed

- Rehab atap parker BPMP&KB

- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Timur - Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Barat - Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Utara

- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Timur

- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Barat

- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Utara

- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Timur

- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Barat

- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Utara

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan KB di Kota Payakumbuh

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.


(29)

32. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi kader Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK) di Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah Pendataan Keluarga Nasional. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian & Pelaporan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh TA 2013, langkah persiapan yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan yaitu : - Menentukan sasaran/ kegiatan yang akan dilaksanakan monitoring dan

evaluasinya.

- Menentukan tim yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi

- Membuat Surat Tugas Kepala BPMP&KB untuk pelaksanaan monitoring dengan penanggung jawab Kepala BPMP&KB Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan September s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :


(30)

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Bulan September s/d Desember 2013, sesuai dengan Surat Tugas yang ada dengan sasaran sebagai berikut :

• Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) pada 17 sekolah dasar/ MIN

• Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Payakumbuh sebanyak 50 kelurahan

• Kegiatan dana bergulir P2WKSS pada 11 kelurahan

• Kegiatan pelayanan KB di Klinik KB sebanyak 36 klinik

• Kegiatan Pendataan Keluarga pada 5 kecamatan

- Dalam pelaksanaan kegiatan adanya beberapa kendala, berupa:

• Sulitnya untuk menemui pengurus yang berkaitan dengan kegiatan

• Belum diisinya seluruh buku – buku administrasi kegiatan sesuai dengan petunjuk yang diberikan

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya anggaran untuk monitoring dan evaluasi pengendalian & pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BPMP&KB Kota Payakumbuh. Dan hasil dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan pada BPMP&KB dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi

- Adanya ketelitian pelaksanaan administrasi oleh petugas lapangan dan pihak terkait lainnya dengan kegiatan BPMP&KB

- Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yang belum sempat dilaksanakan sebelum monev ini dilaksanakan

c. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2014, tidak ditemui permasalahan


(31)

34. Penyusunan Renstra SKPD

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota Payakumbuh tentang Tim Penyusun Renstra SKPD BPMP&KB di Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013, dengan kegiatannya adalah penyusunan Rencana Strategis BPMP&KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan BPMP&KB Kota Payakumbuh pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renja. Pada tahun 2013 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mendapatkan alokasi dana di luar Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) adalah sebesar Rp. 4.504.029.421,- dengan realisasi anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 4.272.151.623,- sehingga sisa anggaran Tahun 2013 adalah Rp.

231.877.798,-Capaian kinerja program dan kegiatan BPMP&KB Kota Payakumbuh per kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alokasi Anggaran : Rp. 1.675.000

Realisasi : Rp. 1.656.000


(32)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Alokasi Anggaran : Rp. 40.630.000

Realisasi : Rp. 31.822.750

Persentase Capaian : 78.32 %

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Alokasi Anggaran : Rp. 14.325.000

Realisasi : Rp. 4.481.750

Persentase Capaian : 31.29 % 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi Anggaran : Rp. 83.388.000

Realisasi : Rp. 81.114.000

Persentase Capaian : 97.27 % 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.903.500

Realisasi : Rp. 6903500

Persentase Capaian : 100 % 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Alokasi Anggaran : Rp. 7.800.000

Realisasi : Rp. 7.800.000

Persentase Capaian : 100 % 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 21.695.800

Realisasi : Rp. 21.694.250

Persentase Capaian : 99.99 %

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Alokasi Anggaran : Rp. 13.711.900

Realisasi : Rp. 13.656.500


(33)

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Alokasi Anggaran : Rp. 4.955.000

Realisasi : Rp. 4.955.000

Persentase Capaian : 100 %

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Alokasi Anggaran : Rp. 5.400.000

Realisasi : Rp. 5.375.000

Persentase Capaian : 99.54 % 11. Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi Anggaran : Rp. 15.420.000

Realisasi : Rp. 14.591.500

Persentase Capaian : 94.63 %

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Alokasi Anggaran : Rp. 197.085.000

Realisasi : Rp. 192.047.500

Persentase Capaian : 97.44 %

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Alokasi Anggaran : Rp. 25.150.000

Realisasi : Rp. 25.150.000

Persentase Capaian : 100,00 %

14. Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Alokasi Anggaran : Rp. 235.495.000

Realisasi : Rp. 205.610.712

Persentase Capaian : 97.31 %

15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Alokasi Anggaran : Rp. 25.600.000

Realisasi : Rp. 22.888.800


(34)

16. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Alokasi Anggaran : Rp. 768.418.590

Realisasi : Rp. 765.095.150

Persentase Capaian : 99.57 %

17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Alokasi Anggaran : Rp. 176.548.902

Realisasi : Rp. 170.393.200

Persentase Capaian : 96.51 %

18. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Alokasi Anggaran : Rp. 52.891.890

Realisasi : Rp. 51.842.620

Persentase Capaian : 98.02 %

19. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

Alokasi Anggaran : Rp. 155.270.850

Realisasi : Rp. 97.484.700

Persentase Capaian : 62.78 %

20. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlind. Anak

Alokasi Anggaran : Rp. 59.499.250

Realisasi : Rp. 57.413.050

Persentase Capaian : 96.49 %

21. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Alokasi Anggaran : Rp. 41.804.200

Realisasi : Rp. 38.349.950

Persentase Capaian : 91.74 %

22. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Alokasi Anggaran : Rp. 27.355.372


(35)

Persentase Capaian : 93,09 %

23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan GenderAlokasi

Anggaran : Rp. 55.623.850

Realisasi : Rp. 52.394.390

Persentase Capaian : 94.19 % 24. Pembinaan Organisasi Perempuan

Alokasi Anggaran : Rp. 718.794.910

Realisasi : Rp. 639.580.996

Persentase Capaian : 88.98 %

25. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Alokasi Anggaran : Rp. 53.520.940

Realisasi : Rp. 49.857.350

Persentase Capaian : 93.15 %

26. Penyediaan pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Alokasi Anggaran : Rp. 78.544.225

Realisasi : Rp. 73.704.875

Persentase Capaian : 93.84 % 27. Pembinaan Keluarga Berencana

Alokasi Anggaran : Rp. 188.920.000

Realisasi : Rp. 187.820.000

Persentase Capaian : 99,42 % 28. Pelayanan Konseling KB

Alokasi Anggaran : Rp. 14.629.600

Realisasi : Rp. 14.625.100

Persentase Capaian : 99.97 %

29. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Alokasi Anggaran : Rp. 183.553.650


(36)

Persentase Capaian : 97,65 %

30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana Alokasi Anggaran : Rp. 1.111.297.702

Realisasi : Rp. 1.109.278.900

Persentase Capaian : 99.82 %

31. Pelatihan Tng Pendamping Kel. Bina Keluarga di Kec. Alokasi Anggaran : Rp. 49.406.200

Realisasi : Rp. 49.292.980

Persentase Capaian : 99.77 % 32. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

Alokasi Anggaran : Rp. 17.999.300

Realisasi : Rp. 17.164.300

Persentase Capaian : 95.36 % 33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Alokasi Anggaran : Rp. 29.780.040

Realisasi : Rp. 28.982.115

Persentase Capaian : 97.32 % 34. Penyusunan Renstra SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 20.935.750

Realisasi : Rp. 20.550.465

Persentase Capaian : 98.16 %

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Faktor-faktor yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada BPMP&KB Kota Payakumbuh dan juga merupakan tantangan adalah :

1. Keterbatasan alokasi anggaran terhadap jumlah urusan wajib yang harus dijalankan oleh BPMP&KB sehingga sangat sulit untuk menjalankan seluruh program nasional yang harus dikelola oleh BPMP&KB


(37)

3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor

Berdasarkan hal diatas maka solusi yang dilakukan adalah :

1. Meminta komitmen Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran BPMP&KB sesuai dengan jumlah urusan wajib yang dikelola dan beban kerjanya.

2. Meminta tambahan PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan BPMP&KB 3. Melengkapi sarana dan prasarana kantor secara bertahap.


(38)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPMP&KB Kota Payakumbuh adalah :

1. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

2. Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat melalui pendayagunaan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi keluarga dan masyarakat.

3. Menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, memperkuat pengarusutamaan gender, dan menghapus segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Menyelenggarakan Perlindungan Anak melalui penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak.

5. Menyelenggarakan pelayanan KB melalui penyuluhan dan konseling pendewasaan usia perkawinan serta pemenuhan alat dan obat kontrasepsi.

6. Menyelenggarakan pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN :

Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan SASARAN :

a. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa, keswadayaan dan partisipasi masyarakat


(39)

b. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan PMT-AS di Kota Payakumbuh

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi anak balita dengan memaksimalkan fungsi dan kinerja Posyandu

d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta tersedianya informasi lengkap tentang kelurahan

e. Meningkatnya kualitas kemajuan pembangunan kelurahan dengan didukung SDM produktif

2. TUJUAN :

Meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa/ kelurahan SASARAN :

a. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat berskala usaha mikro kecil dan menengah, serta lembaga ekonomi mikro kelurahan 3. TUJUAN :

Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan SASARAN :

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD

4. TUJUAN :

Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang efektif dan efisien SASARAN :

a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang pembangunan kawasan, pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan kelurahan

5. TUJUAN :

Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan dan anak dalam berbagai bidang pembangunan


(40)

SASARAN :

a. Meningkatnya pemahaman tentang penyetaraan jender, dan perlindungan hak-hak anak dan penghapusan KDRT

b. Meningkatnya derajat kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

c. Meningkatnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera melalui P2WKSS

6. TUJUAN :

Meningkatkan kualitas perkembangan dan kelangsungan hidup anak SASARAN :

a. Membangun inisiatif pemerintah kab/kota untuk mengarahkan program/kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak

b. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

c. Meningkatnya partisipasi anak dalam perencanaan kegiatan pembangunan 7. TUJUAN :

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pelayanan KB SASARAN :

a. Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana 8. TUJUAN :

Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas program Keluarga Sejahtera

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang pada Renstra BPMP&KB Kota Payakumbuh. Program dan Kegiatan BPMP&KB Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran Kegiatan :


(41)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang-barang cetakan dan penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/ Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundangan 2. Penilaian Angka Kredit

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :


(42)

2. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian & Pelaporan

6. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Kegiatan :

a. Pengolahan data dan informasi program KB

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Instansi Pemerintah Kegiatan :

a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Daerah b. Survey Kepuasan Masyarakat

8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan :

a. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan :

a. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

b. Rencana aksi daerah tentang keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping KDRT c. Sosialisasi Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan :

a. Pembinaan organisasi perempuan

b. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 12. Program Keluarga Berencana

Kegiatan :


(43)

b. Pengadaan Sarana dan Prasana Keluarga Berencana (Cost Sharing & DAK) c. Advokasi dan KIE melalui media

d. Pembinaan Keluarga Berencana 13. Pelayanan kontrasepsi

Kegiatan :

a. Pelayanan Konseling KB

14. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Kegiatan :

a. Jambore kerja PLKB/PKB dan IMP tingkat nasional

15. Pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Kegiatan :

a. Pengumpulan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

16. Program kesehatan reproduksi remaja Kegiatan :

a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja b. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 17. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan :

a. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 18. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan desa

Kegiatan :

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan b. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat d. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa


(44)

19. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Kegiatan :

a. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

b. Fasilitasi kemitraan dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 20. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Kegiatan :

a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan

b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa 21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan :

a. Pembinaaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa


(45)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota Payakumbuh ini merupakan Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Anggaran 2014 yang disusun berdasarkan Renstra SKPD. Rencana Kerja BPMP&KB Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dan sebagai bahan evaluasi terhadap Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya rencana kerja ini, diharapkan agar BPMP&KB Kota Payakumbuh dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat baik secara umum maupun khusus di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Payakumbuh, Mei 2013 Kepala

Drs. HARMAYUNIS NIP. 19620620 198210 1 002


(46)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.046.750.450

A Meningkatnya

kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100% 536.294.750

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos dan Jasa Pengiriman Surat

1 TAHUN Lancarnya Administrasi Surat Menyurat

100% 1.675.000 BPMPKB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Telekomunikasi Sumber Daya air dan Listrik

1 TAHUN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa Komunikasi Air dan Listrik

100% 51.600.000 BPMPKB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2014

SUMBER DANA : APBD KOTA PAYAKUMBUH

SKPD :

No. URUSAN PEMERINTAH DAERAH /

PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

DANA RENJA 2014 SKPD PENAGGUNGJAWAB CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

2

SEKRETARIAT

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

33 UNIT Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor

100% 17.925.000 BPMPKB

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya proses administrasi keuangan kantor

1 TAHUN Meningkatnya Kinerja Staf Pelaksana Administrasi Keuangan

100% 95.904.000 BPMPKB

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Dana dan Alat Kebersihan Kantor

1 TAHUN Meningkatnya Kenyamanan Kerja

100% 3.824.000 BPMPKB

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kelengkapan Kantor

14 UNIT Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baik dan Layak Pakai

100% 12.550.000 BPMPKB

7 Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

1 TAHUN Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas

100% 28.619.850 BPMPKB

8 Penyediaan Barang-barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya penyediaan Blanko dan Barang Cetakan Keperluan Kantor

1 TAHUN Terpenuhinya Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 18.031.900 BPMPKB

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya penyediaan Komponen Listrik

1 TAHUN Terjaminnya Penerangan Bangunan dan Ketersediaan Listrik

100% 6.710.000 BPMPKB


(47)

10 Penyediaan Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan-bahan dan Peraturan Kantor

1 TAHUN Lengkapnya Informasi, Berita-berita dan Peraturan

100% 5.700.000 BPMPKB

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makan dan minum Rapat, serta Tamu

1502 PORSI

Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor

100% 15.780.000 BPMPKB

12 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1 TAHUN Meningkatnya Kualitas Kerja

100% 250.025.000 BPMPKB

13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/ Teknis Perkantoran

Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT

2 ORANG Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 27.950.000 BPMPKB

B Meningkatnya

sarana & prasarana aparatur

100% 413.051.000

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan AC Standing (2 unit) dan AC Split (3 unit), Pengadaan Laptop (5 unit), Pengadaan Tenda 4x6 m sebanyak 4 unit

10 unit Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas

70% 101.150.000 BPMPKB

15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor

Terlaksananya Perawatan Bangunan dan Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor

1 paket Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan

70% 50.000.000 BPMPKB

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Listrik Gedung Kantor Ketentraman Pelaksanaan Tugas

16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua dan Empat

51 UNIT Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas

70% 261.901.000 BPMPKB

C Meningkatnya

disiplin aparatur

100% 25.600.000

17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya penyediaan Pakaian Sipil Harian Pegawai BPMP & KB dan Kader BPMP&KB

56 STEL Terwujudnya Kenyamanan Kerja

100% 25.600.000 BPMPKB

D 100% 71.804.700

18 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundangan

Terlaksananya keikutsertaan PNS BPMP&KB pada Bimbingan Teknis dan Pelatihan-Pelatihan

Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan PNS

100% 64.400.000 BPMPKB

19 Penilaian Angka Kredit Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana

16 orang Meningkatnya produktifitas dan efektifitas

pemeriksaan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS fungsional

100% 7.404.700 BPMPKB

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


(48)

A Meningkatnya hasil perencanaan pembangunan SKPD

100% 50.983.650

20 Pengolahan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD

Tersusunnya Rencana Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan BPMP&KB

1 TAHUN Tersedianya buku Rencana Kinerja Tahunan BPMP&KB untuk tahun 2015

100% 20.032.300 BPMPKB

21 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian & Pelaporan

Tersedianya bahan evaluasi untuk perencanaan program

kemasyarakatan, program KB dan program perlindungan

perempuan&anak

1 TAHUN Tersedianya data kinerja pelaksanaan program kemasyarakatan, program KB dan program perlindungan perempuan&anak

60% 30.951.350 BPMPKB

B Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

100% 62.118.800

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

22 Pengolahan data dan informasi program KB

Tersedianya data pendataan keluarga yang lebih akurat dan valid dengan menyediakan anggaran bagi kader pendata yang melakukan pendataan

1 TAHUN Meningkatnya kualitas data keluarga sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan

100% 62.118.800 BPMPKB

C Meningkatnya

kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan program/ kegiatan

100% 33.670.450

23 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal sesuai kebutuhan di daerah

3 SPM Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan mempedomani standar

60% 13.670.100 BPMPKB

Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Instansi Pemerintah


(49)

24 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya survey kepuasan masyarakat Kota Payakumbuh atas kinerja BPMP&KB

1 TAHUN Meningkatnya mutu pelayanan

60% 20.000.350 BPMPKB

1.357.407.690

A Meningkatnya

Kualitas Anak dan Perempuan

100% 55.873.530

25 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Terlaksananya kegiatan Forum Anak. 150 Orang

150 Orang Meningkatnya

pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak di Kota Payakumbuh

50% 55.873.530 BPMPKB

B Meningkatnya

Penguatan kelembagaan

100% 156.357.480

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kota Payakumbuh

26 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Terbentuknya Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG), dan tersedianya Data Analisis Gender dan Anak

30 org dan 30 buah data gender Meningkatnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

15% 66.294.200 BPMPKB

27 Rencana aksi daerah tentang keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan

Terlaksananya koordinasi lintas sektor untuk melibatkan anak dalam rencana pembangunan daerah

86 org Meningkatnya pemahaman pelaku perencana pembangunan terhadap keterlibatan anak-anak

20% 15.822.080 BPMPKB

Pengarusutamaan Gender dan Anak


(50)

28 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terlaksananya advokasi pengembangan Kota Layak Anak dan pelatigan tentang konvensi hak-hak anak, UU Perlindungan Anak serta Implementasi dalam dunia pendidikan

200 orang Meningkatnya pemahaman aparatur dan tenaga pendidik mengenai hak-hak anak serta instrument hukum perlindungan anak dan meningkatnya pemahaman aparatur pada program Pengembangan Kota Layak Anak

80% 74.241.200 BPMPKB

C Meningkatnya

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

100% 94.107.950

29 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Terlaksananya sosialisasi program Gerakan Sayang Ibu (GSI) /Kecamatan Sayang Ibu ( KSI ) di Kota Payakumbuh

70 orang Meningkatnya pengetahuan satgas GSI kecamatan dalam menjalankan Program GSI

75% 34.193.950 BPMPKB

30 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Terlaksananya pelatihan TOT 75 orang Menurunnya kasus tindak 34.998.050 BPMPKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

30 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping KDRT

Terlaksananya pelatihan TOT KDRT

75 orang Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga

34.998.050 BPMPKB

31 Sosialisasi Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Terlaksananya advokasi perlindungan tenaga kerja perempuan

140 orang Meningkatnya usaha yang dikelola perempuan

24.915.950 BPMPKB

D Meningkatnya peran

perempuan dan kesetaraan gender di Kota Payakumbuh

100% 1.051.068.730

32 Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya peran serta perempuan dalam pembangunan

9 organisasi meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

982.239.830 BPMPKB

33 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Terlaksananya Pelatihan Tata Boga bagi perempuan yang berpenghasilan rendah di Kota Payakumbuh

40 orang meningkatnya penghasilan dalam menunjang ekonomi keluarga di Payakumbuh

20% 68.828.900 BPMPKB

2.335.852.670

A Meningkatnya

jumlah dan kualitas

100% 1.720.883.300

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana

A Meningkatnya

jumlah dan kualitas Keluarga Berencana

100% 1.720.883.300


(1)

28 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terlaksananya advokasi pengembangan Kota Layak Anak dan pelatigan tentang konvensi hak-hak anak, UU Perlindungan Anak serta Implementasi dalam dunia pendidikan

200 orang Meningkatnya pemahaman aparatur dan tenaga pendidik mengenai hak-hak anak serta instrument hukum perlindungan anak dan meningkatnya pemahaman aparatur pada program Pengembangan Kota Layak Anak

80% 74.241.200 BPMPKB

C Meningkatnya

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

100% 94.107.950

29 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Terlaksananya sosialisasi program Gerakan Sayang Ibu (GSI) /Kecamatan Sayang Ibu ( KSI ) di Kota Payakumbuh

70 orang Meningkatnya pengetahuan satgas GSI kecamatan dalam menjalankan Program GSI

75% 34.193.950 BPMPKB

30 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Terlaksananya pelatihan TOT 75 orang Menurunnya kasus tindak 34.998.050 BPMPKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

30 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping KDRT

Terlaksananya pelatihan TOT KDRT

75 orang Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga

34.998.050 BPMPKB

31 Sosialisasi Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Terlaksananya advokasi perlindungan tenaga kerja perempuan

140 orang Meningkatnya usaha yang dikelola perempuan

24.915.950 BPMPKB

D Meningkatnya peran

perempuan dan kesetaraan gender di Kota Payakumbuh

100% 1.051.068.730

32 Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya peran serta

perempuan dalam pembangunan

9 organisasi meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

982.239.830 BPMPKB

33 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Terlaksananya Pelatihan Tata Boga bagi perempuan yang berpenghasilan rendah di Kota Payakumbuh

40 orang meningkatnya penghasilan dalam menunjang ekonomi keluarga di Payakumbuh

20% 68.828.900 BPMPKB

2.335.852.670

A Meningkatnya

jumlah dan kualitas

100% 1.720.883.300

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

KELUARGA BERENCANA

Program Keluarga Berencana

A Meningkatnya

jumlah dan kualitas Keluarga Berencana

100% 1.720.883.300


(2)

34 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Terlaksananya penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, melalui operasional Mobil Pelayanan KB dan momentum strategis KB-KES-Polri, IBI, TNI dan PKK

910 akseptor

Meningkatnya jumlah Peserta KB Baru dari Keluarga Miskin

25% 98.179.900 BPMPKB

35 Pengadaan Sarana dan Prasana Keluarga Berencana (Cost Sharing &DAK)

Terpenuhinya pengadaan alat-alat kedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhan program KB lainnya

4 PAKET Tersedianya alat-alat kedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhan program KB lainnya

100% 1.381.000.000 BPMPKB

36 Advokasi dan KIE melalui media Terlaksananya penyuluhan KB

melalui berbagai media

1 TAHUN Meningkatnya jangkauan pelayanan KIE kepada masyarakat

100% 15.000.000 BPMPKB

37 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya Pembinaan dan

pengayoman kelestarian peserta KB

280 ORANG

Meningkatnya program penyuluhan KB

100% 226.703.400 BPMPKB

B Meningkatnya

Pelayanan Kontrasepsi

100% 25.999.900

38 Pelayanan Konseling KB Terlaksananya pelayanan

konseling KB bagi calon akseptor KB

38 klinik KB Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Payakumbuh, terwujudnya pelayanan KB yang maksimal

75% 25.999.900 BPMPKB

C Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

100% 96.000.000

38 Jambore kerja PLKB/PKB dan IMP tingkat nasional

Terikutinya jambore kerja PLKB/PKB dan kader IMP ditingkat nasional

18 orang meningkatnya

kemampuan, wawasan dan pengetahuan PKB dan kader IMP

100% 96.000.000 BPMPKB

D Tersedianya bahan

Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

100% 297.552.970 BPMPKB

Pelayanan kontrasepsi

Pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri


(3)

40 Pengumpulan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Terlaksananya biaya operational kader BKB sekota Payakumbuh

380 ORANG

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Kader BKB

100% 297.552.970 BPMPKB

E Meningkatnya

pembinaan kesehatan reproduksi remaja

100% 141.210.500

41 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja

Tersedianya kelompok PIK remaja bagi remaja kelompok sebaya sekolah dan luar sekolah

27 sekolah PIK Remaja

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang reproduksi

90% 61.000.000 BPMPKB

42 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Terlaksananya jambore Saka Kencana tingkat propinsi

25 orang Meningkatnya pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS dan Narkoba

95% 80.210.500 BPMPKB

F Meningkatnya

pelayanan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

100% 54.206.000

Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program kesehatan reproduksi remaja

Kelompok Bina Keluarga 43 Pelatihan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Tersedianya biaya operasional kader BKR, BLK, BKL

1 TAHUN Meningkatnya pengetahuan kader BKR,BLK,BKL

30% 54.206.000 BPMPKB

1.714.632.070

A Meningkatnya

pelayanan terhadap masyarakat dan desa/ pembinaan

60% 1.116.245.920

44 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi triwulanan dengan pengurus LPM, Terlaksananya oreintasi BPSPAM, Terlaksananya orientasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

4 triwulan ((LPM), 75 orang (BPSPAM),

KPM 10 kelurahan

Meningkatnya pengetahuan SDM pengurus LPM sebagai mitra pemerintah kelurahan, Meningkatnya peran serta pengelola BPSPAM, Meningkatnya pengetahuan Kelompok Masyarakat DAS

20% 148.726.650 BPMPKB

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Program Peningkatan

Keberdayaan masyarakat dan desa


(4)

45 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai

Terlaksananya sosialisasi bagi masyarakat di daerah aliran sungai

15 kelurahan

Daerah Aliran Sungai / 100 org

Meningkatnya pengetahuan Kelompok Masyarakat DAS

81.371.800

46 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Terlaksananya orientasi Tim Pengelola/ Tim Pelaksana PMT-AS, dan Kader Pokja Posyandu, terlaksananya Pembuatan Makanan Jajanan PMT-AS, terlaksananya lomba Menu PMT-AS dan Lomba Kader Posyandu Integrasi BKB-PAUD.

190 orang PMT-AS,

660 org kader Posyandu,

220 org Pokja Posyandu, 17 sekolah PMT-AS dan 6 orang

kader Posyandu

Meningkatnya kualitas pelaksanaan program PMT-AS , meningkatnya pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melalui posyandu, meningkatnya kinerja kader Posyandu

60% 773.868.620 BPMPKB

47 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Terlaksananya pelatihan bagi pokja P2WKSS dan KK binaan serta terlaksananya pemibnaan oleh SKPD terkait, lomba P2WKSS dan pemberian bantuan

40 KK P2WKSS

Meningkatnya pembinaan oleh SKPD lintas sektor pada KK binaan P2WKSS sehingga berdampak pada meningkatnya ekonomi

112.278.850 BPMPKB

P2WKSS dan pemberian bantuan modal usahaTerlaksananya pendataan Data Dasar Keluarga, Fasilitasi dan penyusunan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan

meningkatnya ekonomi

B Berkembangnya

lembaga ekonomi pedesaan

60% 147.898.550

48 Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

Terlaksananya orientasi manajemen kelompok UEM-SP, terlaksananya evaluasi terhadap kelompok UEM-SP serta pemberian bantuan modal UEM-SP

20 kelurahan,

bantuan modal untuk 1 kelompok

Terwujudnya pengelolaan kelompok UEM-SP yang terbaik, terpilihnya kelompok UEM-SP berprestasi

81.643.200 BPMPKB Program pengembangan


(5)

49 Fasilitasi kemitraan dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Tersedianya data inventarisasi TTG dan produk unggulan daerah dan ikut sertanya dalam gelar TTG Nasional

1 TAHUN Meningkatnya

pengetahuan masyarakat dalam penyerapan teknologi sesuai kebutuhan

66.255.350 BPMPKB

C Meningkatnya

kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan

60% 129.970.000

50 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan aparatur pemerintah kelurahan tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

219 orang Meningkatnya pengetahuan Kader Pemberdayaan Masyarakat

40% 68.527.250 BPMPKB

51 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan aparatur pemerintah kelurahan dalam pengelolaan keuangan kelurahan

228 orang Meningkatnya pengetahuan pengelola keuangan kelurahan

100% 37.000.750 BPMPKB Program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa

keuangan desa kelurahan dalam pengelolaan

keuangan kelurahan

keuangan kelurahan

52 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa

Terlaksananya orintasi/ pelatihan bagi aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang manajemen pemerintah kelurahan

149 orang Meningkatnya SDM dan kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang manajemen kelurahan sesuai tupoksinya

24.442.000 BPMPKB

D Meningkatnya

pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat

100% 320.517.600

53 Pembinaaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Terlaksananya kegiatan BBGRM serta terlaksananya penilaian kelurahan berprestasi dan rekruitmen SPMN

5 kelurahan dan 2 orang SPMN

Meningkatnya pembangunan dan swadaya masyarakat melalui BBGRM, terpilihnya kelurahan berpestasi

60% 182.515.600 BPMPKB Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


(6)

54 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Tersedianya perencanaan pembangunan atau rencana pembangunan kelurahan dan kecamatan

76 kelurahan

Meningkatnya pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan tepat waktu dan tepat sasaran

65% 138.002.000 BPMPKB

6.601.415.780

JUMLAH TOTAL

Payakumbuh, Mei 2013 Kepala BPMP&KB Kota Payakumbuh