LPPD TAHUN 2012

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
2013

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Walikota
Tebing Tinggi.

Laporan ini dibuat sesuai dengan format yang telah disampaikan kepada kami sebagai
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara
Demikian laporan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tebing Tinggi,

Januari 2013

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TEBING TINGGI
Drg. DINA KAMARINA
PEMBINA TK. I
NIP. 19640606 199203 2004

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

2


DAFTAR ISI 
Kata Pengantar ............................................................................................
Daftar Isi   ...................................................................................................
BAB I  PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum  ............................................................................................

B. Gambaran Umum SKPD
1. Struktur organisasi  

.......................................................................

2. Tugas dan Fungsi SKPD

.......................................................................

3. Tugas dan Fungsi jabatan SKPD ..............................................................
4. Kepegawaian ..........................................................................................
5. Program Kerja SKPD ...............................................................................
BAB II  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
   (RPJMD).

A. Visi dan Misi

............................................................................................

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .............................................................
C. Prioritas Daerah ............................................................................................

BAB III  URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan.
B. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan  ......................................................................
2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan .........................................
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional........................................
4. Permasalahan dan Solusi ..................................................................
BAB VI  PENUTUP 

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

3


BAB I 
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum 
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah salah
satu lembaga teknis daerah yang terbentuk sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanahkan bahwa
susunan, kedudukan, tugas organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008 tanggal 14
November 2008 telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi.
B. Gambaran Umum SKPD
1. Struktur Organisasi
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Kantor yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:

a. Kepala Kantor
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Seksi Keluarga Berencana
e. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Keluarga Sejahtera
f. Kelompok Jabatan Fungsional (PLKB: Petugas Lapangan Keluarga Berencana)
Bagan Organisasi
Bagan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing
Tinggi dapat dilihat sebagai berikut.

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

4

2. Tugas dan Fungsi SKPD
Tugas
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
Fungsi

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan arnak
dan keluarga berencana
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan keluarga berencana
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya
3. Tugas dan Fungsi Jabatan SKPD
a. Kepala Kantor adalah kepala Kantor Pemberdayaan perempuan, Anak dan Keluarga
Berencana Kota Tebing Tinggi yang merupakan Pemimpin satuan organisasi yang
membawahi :
-

Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor dibidang pengelolaan tata
usaha sebagai berikut :

a.

penyusunan rencana dan program kerja bidang tata usaha;

b.

pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan,
kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundangundangan;

c.

pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi
secara terpadu dan pelayanan administratif;

d.

pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan

e.


pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

5

-

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor
dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut :
a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

b.


penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c.

pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

d.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

-

Seksi Keluarga Berencana

Seksi Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor dibidang keluarga berencana sebagai
berikut :
a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;

b.

penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah bidang keluarga berencana;

c.

pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang keluarga berencana;

d.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.


-

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Keluarga Sejahtera
Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor
dibidang peningkatan kualitas hidup dan keluarga sejahtera sebagai berikut :
a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kualitas
hidup dan keluarga sejahtera;

b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah bidang peningkatan kualitas hidup dan keluarga sejahtera;
c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang peningkatan kualitas hidup
dan keluarga sejahtera;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

6

-

Kelompok Jabatan Fungsional (PLKB: Petugas Lapangan Keluarga
Berencana)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

4. Kepegawaian
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi didukung
oleh 35 (tiga puluh lima) PNS dan 6 (enam) tenaga honorer dengan rincian sbb.:
Jabatan

Golongan

Pendidikan

1
2
3

Kepala Kantor
Kasubbag Tata Usaha
Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kasi KB
Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Kel. Sejahtera
Staf
Staf
PPLKB
PPLKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB

IV/b
III/d
III/d

S-1
S-1
D-1

(org)
1
1
1

III/d
III/b
III/a
II/c
IV/a
III/d
IV/a
III/d
III/d
III/d
III/c
III/c
III/b

SMEA
S-1
S-1
D-III
S-1
SPK/Bidan
S-1
D-III
SPK/Bidan
SMA
SPK/Bidan
SMA
SMA

1
1
7
3
4
1
1
2
6
3
1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

J U M LAH

-

Jumlah

No

35

Tenaga honorer sebagai berikut :


Petugas jaga malam

: 1 (satu) orang.



Petugas kebersihan

: 1 (satu) orang.



Petugas administrasi

: 4 (empat) orang.

5. Program Kerja SKPD
Untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan
Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi mempunyai dua bidang urusan wajib dengan
beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
A. Bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan
1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

7

Program ini dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas anak dan
perempuan terutama dalam kesetaraan gender, Peningkatan mutu pendidikan
terhadap anak dan perempuan.
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program ini dilakukan untuk mensosialisasikan peran anak dan perempuan dalam
upaya peningkatan pembangunan masyarakat dan Negara.
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Anak dan
perempuan. Saat ini pada Kantor pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga
Berencana telah dibentuk unit P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan
perempuan dan Anak)
pendampingan

dimana salah satu pelayanannya adalah memberikan

terhadap

korban

kekerasan

KDRT

maupun

memberikan

perlindungan terhadap Anak.
B. Bidang Keluarga Berencana

1. Program Keluarga Berencana
Program ini dilaksanakan untuk membatasi laju tingkat pertumbuhan penduduk
dengan upaya meningkatkan akseptor KB melalui pelayanan KB secara gratis
maupun melakukan konseling KB.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja
Program ini dilaksanakan dalam upaya melakukan pembinaan terhadap remaja
serta Peningkatan pendapatan keluarga dengan membentuk UPPKS (Usaha
Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga). Saat ini Kelompok UPPKS
yang dikelola melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB berjumlah
20 kelompok. Sedangkan Kelompok PIK-KRR Kota Tebing Tinggi berjumlah 16
kelompok dengan rincian sebagai berikut :
No.
1.
2.
3.

Kalsifikasi Kelompok PIK-KRR
Tahap Tumbuh
Tahap Tegak
Tahap Tegar

Jumlah kelompok
12 Kelompok

Keterangan

4 Kelompok
0 Kelompok

3. Pelayanan Kontrasepsi

Program ini dilaksanakan dengan melakukan pelayanan KB terhadap masyarakat.
4. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
Program ini dilakukan untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang
menunjang kesejahteraan keluarga. Adapun kelompok tersebut adalah sebagai berikut :
No.
1.

Nama Kelompok
BKL ( Bina Keluarga Lansia)

Jumlah kelompok
35 kelompok

2.

BKB ( Bina Keluarga Balita)

35 kelompok

3.

BKR ( Bina Keluarga Remaja)

35 kelompok

4.

BLK (Bina Lingkungan Keluarga)

35 kelompok

Keterangan
Dasar
: 23
Berkembang : 12
Paripurna : 0
Dasar
:8
Berkembang : 27
Paripurna : 0
Dasar
: 23
Berkembang : 12
Paripurna : 0
Dasar
: 23
Berkembang : 12
Paripurna : 0

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

8

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD).

1. Visi dan Misi
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah salah
satu lembaga teknis daerah yang terbentuk pada akhir masa jabatan Walikota masa bhakti 2005 –
2009, sehingga pada saat terbentuk belum tersusun Renstra secara sistematik karena seharusnya
Renstra SKPD disusun pada awal masa bhakti Kepala Daerah sebagai acuan program dan
kegiatan selama lima tahun ke depan.
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
mempunyai visi dan misi pada prinsipnya tetap mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah
terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi.
Adapun visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota
Tebing Tinggi adalah :
Visi :

Peningkatan kualitas perempuan dan anak serta meningkatkan kesertaan
masyarakat dalam ber KB.

Misi : -

Meningkatkan harkat dan martabat dan kualitas hidup perempuan dan
perlindungan anak di Kota Tebing Tinggi.

-

Membangun setiap keluarga untuk memiliki anak ideal cukup 2(dua) yang
sehat berpendidikan dan sejahtera.

-

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing
Tinggi.

Sedangkan visi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk jangka waktu tahun 2006 – 2010 adalah :
TEBING TINGGI MENJADI KOTA JASA
YANG BERTUMPU PADA KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA
MEMILIKI DAYA SAING EKONOMI YANG BERBASIS PADA PEMBERDAYAAN
EKONOMI KERAKYATAN
Rumusan visi sebagaimana tersebut di atas mengandung pengertian sebagai berikut:
1. Kota Jasa mengandung pengertian bahwa Kota Tebing Tinggi merupakan kota yang
mampu merupakan kota yang mampu memberikan jasa pelayanan kepada seluruh
masyarakat kota dan juga melayani masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kota
Tebing Tinggi (hinterlands)

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

9

2. Bertumpu pada Kualitas Pendidikan dan Kesehatan mengandung pengertian bahwa Kota
Tebing Tinggi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan mampu memberikan jasa pelayanan
yang baik dan berkualitas dalam pendidikan dan kesehatan
3. Daya Saing Ekonomi mengandung pengertian mampu menghadapi segala kondisi dan
tantangan sesuai dengan mekanisme pasar
4. Ekonomi Kerakyatan mengandung pengertian sistem perekonomian yang berbasis dan
berorientasi kepada rakyat, dan tidak bersifat monopolistik atau sentralistik
Misi merupakan upaya-upaya dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan.
Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus yang harus dilaksanakan guna mencapai
misi yang telah ditetapkan.
Guna mencapai visi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskanlah misi
Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:
1. Melaksanakan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Prasarana dan Sarana Kota Serta Penataan Ruang
Wilayah Kota
3. Meningkatkan

Kualitas

Sumber

Daya

Manusia

Yang

Memiliki

Ilmu

Pengetahuan, Menguasai Teknologi, Sehat, Beriman dan Bertaqwa
4. Meningkatkan Ekonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan
2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
-

Strategi Pokok
Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun
2006 – 2010, maka ditempuh strategi pokok sebagai berikut:
a. Strategi Penataan Kembali Sistem Pemerintah Kota Tebing Tinggi,
yang diarahkan untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik (good
governance), guna mampu melayani seluruh masyarakat yang heterogen dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi ini juga dimaksudkan untuk
mengembangkan tata pemerintahan daerah yang tangguh menghadapi berbagai
hambatan dan tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi secara
berkelanjutan. Di atas landasan tata pemerintahan daerah yang tangguh tersebut
juga dibarengi peningkatan kapasitas dan kemampuan pelayanan masyarakat yang
prima
b. Strategi Pembangunan Kota Tebing Tinggi, dengan menerapkan pondasi dan
landasan pembangunan yang kokoh yang diarahkan untuk mewujudkan “Kota
Jasa dan Perdagangan

Dengan Sumber Daya Manusia Yang (RPJPD) Kota

Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025
c. Strategi Peningkatan Kualitas Moral dan Budaya, dalam upaya Peningkatan
Sumber Daya Manusia yang memiliki Ilmu dan Taqwa yang berkualitas

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

10

-

Sasaran Pembangunan
Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2010,
dengan mengacu agenda nasional yaitu:
 Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
 Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dan
 Meningkatkan kesejahteraan rakyat

-

Prioritas Daerah Menyangkut Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Adapun prioritas Provinsi Sumatera Utara meliputi:
o Menciptakan good governance
o Pembinaan sumber daya manusia
o Pembinaan masyarakat yang harmonis dengan rasa keadilan, kesetaraan, dan rasa
persatuan
o Membangun ekonomi daerah termasuk pengentasan kemiskinan
o Membangun prasarana dan sarana daerah
Maka disusunlah agenda pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah
2. Meningkatkan prasarana perkotaan dan utilitas umum serta penataan ruang kota
3. Meningkatkan ekonomi daerah
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi,

melaksanakan agenda meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pokok
dan arah kebijakan sebagai berikut:
Sasaran yang ingin dicapai adalah:
-

Meningkatnya taraf (tingkat) pendidikan dan kualitas pendidikan masyarakat
Peningkatan pendidikan yang berkualitas, dengan kebijakan diarahkan untuk mewujudkan
Wajib Belajar Sembilan Tahun yang bermutu, menurunkan secara signifikan jumlah
penduduk yang buta aksara, meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan
menengah/kejuruan dan pendidikan tinggi serta meningkatkan perluasan pendidikan anak
usia dini, meningkatkan mutu pendidikan, menyelenggarakan pendidikan non formal yang
bermutu, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat
dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini
kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin dan masyarakat
penyandang cacat, mengembangkan kurikulum muatan lokal, meningkatkan profesionalisme
dan kesejahteraan guru/tenaga kependidikan, memberikan beasiswa dan menggalang
partisipasi masyarakat untuk membantu pembiayaan bagi siswa kurang mampu dan

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

11

berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikannya sampai jenjang maksimal, meningkatkan
penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, meningkatkan minat baca siswa dan
masyarakat umum, serta mendorong berkembangnya pendidikan tinggi
-

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat,

dengan

kebijakan

diarahkan

untuk

meningkatkan jumlah, jaringan, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan kesehatan masyarakat, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular dan tidak menular, peningkatan gizi masyarakat, meningkatkan ketersediaan obat,
meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, mengembangkan sistem jaminan
kesehatan bagi masyarakat rentan (miskin, penyandang cacat dan lanjut usia), meningkatkan
sosialisasi dan diseminasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat, dan
meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini, meningkatkan
optimalisasi posyandu dan lansia, meningkatkan penelitian dan pengembangan manajemen
kesehatan, meningkatkan ketersediaan alat-alat kesehatan, serta mengembangkan sistem
renumerasi bagi tenaga kesehatan
-

Meningkatnya peran dan kualitas kehidupan perempuan yang ditunjukkan oleh
meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan menurunnya tindak kekerasan
terhadap perempuan
Peningkatan peran perempuan dalam ranah domestik (rumah tangga) dan publik, dengan
kebijakan diarahkan untuk meningkatnya harkat, martabat, dan kemandirian perempuan,
meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan
dan diskriminasi baik dalam ranah rumah tangga dan lingkungan publik

-

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga yang ditunjukkan oleh
meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat;
berkembangnya kegiatan olah raga; dan meningkatnya prestasi atlet dan cabang olah raga
Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi organisasi kepemudaan dan olahraga,
dengan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian pemuda,
menumbuhkan budaya olahraga masyarakat, meningkatkan kepedulian pemuda dan
menghindari penyalahgunaan bahaya narkotika dan obat terlarang

-

Berkembangnya kebudayaan daerah yang ditunjukkan oleh meningkatnya event-event
kebudayaan daerah; tumbuhkembangnya budaya sebagai ciri dan identitas daerah; dan
tumbuhkembangnya lembaga-lembaga budaya
Sasaran yang menyangkut Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah

meningkatnya peran dan kualitas kehidupan perempuan yang ditunjukkan oleh meningkatnya
Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan
dengan arah kebijakan peningkatan peran di sektor publik dan peningkatan ekonomi produktif
perempuan yang diarahkan untuk meningkatnya harkat, martabat, dan kemandirian perempuan,

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

12

meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan dan
diskriminasi baik dalam ranah rumah tangga dan lingkungan publik.

BAB III
URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan
Anggaran belanja Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing
Tinggib terbagi dalam 2 ( dua ) bidang urusan :
1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.

Urusan Wajib Keluarga Berencana.
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA URUSAN WAJIB

N
O

Urusan Wajib

1

Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
KB & KS

2

Total Belanja
Urusan Wajib

BELANJA
TIDAK
LANGSUN
G
( Rp)
1.993.914.000

BELANJA LANGSUNG
BELANJA
PEGAWAI
( Rp)

BELANJA
BARANG DAN
JASA
( Rp)

BELANJA
MODAL
( Rp)

TOTAL
BELANJA

REALISASI
BELANJA

( Rp)

( Rp)

PER
SEN
TASI
(%)

57.800.000

522.575.500

10.000.000

2.584.289.500

2.220.092.676

98,68

-

210.600.000

590.849.000

427.570.000

1.229.019.000

1.159.754.000

94,36

1.993.914.000

268.400.000

1.113.424.500

437.570.000

3.813.308.500

3.709.846.676

97,29

SKPD
PELAK
SANA

Kantor
PPAKB

Kantor
PPAKB

B. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga
Berencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 sebagai berikut :
1.1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan adalah :
a.Pemeliharaan APE Ketangkasan di 5 (lima) kecamatan.
b.
Fasilitasi Forum Anak Tebing Tinggi Pelaksanaan
1.2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak adalah :
a. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
b. Pelatihan Persiapan Focal Point
c. Rapat Koordinasi kelompok kerja pengarusutamaan Gender (PUG)
d. Peringatan Hari Ibu
1.3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan adalah :

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

13

a. Operasional pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

(P2TP2A)
b. Fasilitasi Kebijakan Kota Layak Anak
c. Rapat koordinasi gugus tugas KLA ( Kota Layak Anak )
d. Sosialisasi Kota Layak Anak di 7 (tujuh) kelurahan
e. Sosialisasi Traffiking dan PKDRT

1.4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah :
a. Pembinaan Organisasi Perempuan
1.5 Program Keluarga Berencana
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Keluarga Berencana
adalah :
a. Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
b. Pelayanan KIE/ MUPEN.
c. Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan.
d. Pembinaan kelompok BKB
e. Pendataan dan pemetaan keluarga sejahtera
f. Pembinaan dan penetapan angka kredit PLKB dan pembinaan PPKBD
g. Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS) (P.APBD)
h. TNI Manunggal KB Kesehatan (P.APBD)
i. Pembinaan Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) (P.APBD)
j. Bulan Bakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
k. Pemilihan pasangan KB Lestari Teladan (P.APBD)
l. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
m. Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK) (P.APBD)
n. Pembinaan kader kontap Pria ( MOP ) (P.APBD)
1.6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Reproduksi Remaja
adalah :
a. Lomba Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja (P.APBD)
1.7 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Kontrasepsi adalah :
a. Pelayanan KB Medis Operasi
b. Pelayanan KB Keliling
1.8 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga adalah :
a. Pengembangan kelompok bina keluarga lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja
(BKR), Bina Link Keluarga (BLK) dan Bina Keluarga Balita (BKB)
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Struktural dan Fungsional
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL
NAMA
SKPD

: KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KB KOTA TEBING
TINGGI
PEMBERD. PEREMPUAN DAN
1)
PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN

2)
NAMA
JABATAN

STATUS
JABATAN

KB dan KS

KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)

GOL/PANGKA
T

PENDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

14

Ju
m

KET

ISI
Kepala
Kantor
Kasubbag
Tata Usaha
Kasi PP dan
PA
Kasi KB
Kasi PKH dan
KS

KO
S
ON
G

SLT
P

SLT
A

D
1

D
2

D
3

v

S1

S
2

S
3

I

I
I

III

v

I
V

PI
MI

v

PIM
II

PIM
III

PIM
IV

la
h

v

1

v

1

v

v

v

v

v

v

1

v

1

v

v

1

2

5

1
5

3

7

3

5

16

3

v

v

v

Fungsional

5

8

Staf
Total

6

8

7
2
6

5

Eselon
III
Eselon
IV
Eselon
IV
Eselon
IV
Eselon
IV

20
10

6

2

35

Pegawai PNS di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
No

Nama

Gol. Ruang

Pendidikan
Struktural
Kepala Kantor
Kasubbag Tata

Pembina Tk.I, IV/b

terakhir
S-1

Erni Widya , Sp

Penata Tk.I, III/d

S-1

3.
4.

Mohd. Syafei Pane
Harlina , SST

SLTA
D-1

5.

Sugirno, SE

Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Muda Tk.I,

Usaha
Kepala Seksi
Kepala Seksi

S-1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jaini Sofian, SE
Eleonara Sri Agustina, SH
Herman Sitepu, SH
Dra. Posma Harianja
Miani Gultom
Farida Hanum Purba, SH
Sutini II
Kostaria
Farida Hanim Nasution
Asmawati
Risma Marpaung
Ida Royani
Azizah
Rusna Sahara
Suwanto
Rosdiwarni Harahap
Syamsinar
Marice Manurung

24.

Tiambun Panjaitan

25.
26.
27.

Astuti
Syahril Lubis, SE
Pariem, SE
Juliarta Patricia

1.

Drg. Dina Kamarina

2.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Simangunsong, SE
Atika Purnama Sary
Nasution, SEI
Idham Mansyur, SE
Darwin Hutapea, SE
Budi Agustiono, SH
Dermawani N. Sitohang,
A.Md
Herbin Pasaribu, A.Md
Sony Irvan Bethesda
Tambunan, A.Md

Jabatan
Eselon
Fungsional
III
-

Staf
-

IV.a

-

-

IV.a
IV.a

-

-

Kepala Seksi

IV.a

-

-

S-1
S-1
S-1
S-1
D-1
S-1
D-III
SMA
D-III
D-I
D-I
D-I
D-I
D-I
SLTA
SLTA
D-I
SLTA

-

-

PPLKB
PPLKB
PPLKB
PPLKB
PPLKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB
PKB

-

SLTA

-

-

PKB

-

D-I
S-1
S-1

-

-

PKB
-

STAF
STAF

Penata Muda, III/a

S-1

-

-

-

STAF

Penata Muda, III/a

S-1

-

-

-

STAF

Penata Muda, III/a
Penata Muda, III/a
Penata Muda, III/a

S-1
S-1
S-1

-

-

-

STAF
STAF
STAF

Pengatur , II/c

D-III

-

-

-

STAF

Pengatur , II/c

D-III

-

-

-

STAF

Pengatur , II/c

D-III

-

-

-

STAF

III/b
Pembina, IV/a
Pembina, IV/a
Pembina, IV/a
Pembina, IV/a
Penata Tk.I, III/d
Pembina, IV/a
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata Tk.I, III/d
Penata , III/c
Penata , III/c
Penata Muda Tk.I,
III/c
Pengatur Tk.I, III/a
Penata Muda, III/a
Penata Muda, III/a

3. Alokasi dab realisasi anggaran

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

15

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan,
Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2011 dapat dilihat
sebagai berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana Rp.28.800.000,-, telah terealisasi Rp. 28.800.000,- yang digunakan untuk
pembayaran honor pegawai tidak tetap 4 orang mulai Januari 2012 s/d Desember 2012
(12 bulan ). Pencapaian tersedianya pelayanan jasa surat menyurat di kantor PPAKB
100 %.
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dana sebesar Rp.18.000.000,- telah terealisasi Rp.13.700.016,- yang digunakan untuk
pembayaran rekening listrik,air, telepon dan tagihan internet selama 12 bulan,
Pencapaian terpenuhinya kebutuhan telepon, air, dan listrik di kantor PPAKB 76%.
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana sebesar Rp.6.000.000,- telah terealisasi Rp.6.000.000,- yang digunakan untuk
belanja alat-alat kebersihan kantor selama 12 bulan. Pencapaian meningkatnya
kebersihan di kantor PPAKB 100%.
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dana sebesar Rp.10.000.000,- telah terealisasi seluruhnya Rp.10.000.000,- yang
digunakan untuk biaya pembelian alat tulis kantor selama 12 bulan. Pencapaian
terpenuhinya alat tulis dikantor PPAKB 100%.
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana sebesar Rp.7.000.000,- telah terealisasi seluruhnya Rp.7.000.000,- yang
digunakan untuk biaya fotocopy undangan, cetak spanduk dan surat-surat laporan
kebutuhan kantor selama 12 bulan. Pencapaian terpenuhinya barang cetak dan
penggandaan di Kantor PPAKB 100%.
Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
Dana sebesar Rp.3.240.000,- telah terealisasi Rp.3.240.000,- yang digunakan untuk
biaya snack untuk rapat staf kantor PPAKB selama 12 bulan. Pencapaian terpenuhinya
pembelian makanan dan minuman di Kantor PPAKB 100%.
Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

16

Dana sebesar Rp.70.000.000,- telah terealisasi Rp.70.000.000,- yang digunakan untuk
biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas keluar daerah selama 1(satu)
Tahun. Pencapaian terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor
Dana sebesar Rp 10.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 9.500.000,- yang digunakan
untuk pengadaan 2 unit AC pada Kantor PPAKB. Pencapaian terpenuhinya peralatan
gedung kantor di Kantor PPAKB 95%.
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dana sebesar Rp.35.500.000,- telah terealisasi Rp.32.601.060,- yang digunakan untuk
biaya operasional 1 unit mobil dinas carry Kantor PPAKB, 1 unit mobil pelayanan KB
dan 1 unit mobil penerangan KB Kota Tebing Tinggi serta perpanjangan STNKnya
selama 1 Tahun. Pencapaian terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional di Kantor
PPAKB 92%.

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dana sebesar Rp.5.000.000,- telah terealisasi Rp.5.000.000,- yang digunakan untuk
biaya perbaikan/ reparasi kecil gedung Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan
Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. Pencapain meningkatnya kenyamanan dan
terpeliharanya gedung kantor di Kantor PPAKB 100%.
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dana sebesar Rp.4.500.000,- telah terealisasi Rp.4.500.000,- yang digunakan untuk
biaya perbaikan 6 unit komputer, 6 unit printer dan perbaikan 3 unit AC selama 1 (satu)
tahun. Pencapaian terpeliharanya peralatan gedung kantor di Kantor PPAKB 100%.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Kegiatan : Pemeliharaan APE Ketangkasandi 5 (lima) kecamatan
Dana sebesar Rp.24.000.000,- telah terealisasi seluruhnya Rp.24.000.000,- yang
digunakan untuk kegitan pemeliharaan dan perbaikan APE Ketangkasan sebanyak 6
Unit. Pencapaian terpeliharanya Alat Permainan Edukasi di Kantor PPAKB 100%.

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

17

Kegiatan : Fasilitasi Forum Anak Tebing Tinggi Pelaksanaan
Dana sebesar Rp.9.947.000,- telah terealisasi Rp.9.617.000,- yang digunakan untuk
memfasilitasi 8 kegiatan forum anak di Kota Tebing Tinggi. Pencapaian tersedianya
Fasilitasi Forum Anak di Kota Tebing Tinggi 99%.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan : Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
Dana sebesar Rp.123.450.000,- telah terealisasi sebesar Rp.105.688.400,- yang
digunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional yang di isi dengan Lomba
melukis, lomba mewarnai, lomba membuat foster dan lomba peragaan busana serta
kegiatan seminar Hari Anak selama 1 Hari. Pencapaian terpenuhinya hak-hak anak di
Kota Tebing Tinggi 86%.
Kegiatan : Pelatihan persiapan focal point.
Dana sebesar Rp.6.090.000,- telah terealisasi sebesar Rp.6.090.000,- yang digunakan
untuk kegiatan pelatihan bagi 32 SKPD dalam penyusunan program dan anggaran yang
berbasis gender. Pencapaian terbentuknya Pelatihan Persiapan Focal Point di Kota
Tebing Tinggi 100%.
Kegiatan : Rapat Koordinasi kelompok kerja pengarusutamaan Gender (PUG)
Dana sebesar Rp.5.997.000,- telah terealisasi sebesar Rp.5.481.100,- yang digunakan
untuk kegiatan 2 kali pertemuan serta evaluasi sejauhmana kerjasama SKPD terhadap
program gender. Pencapaian Meningkatnya kelompok kerja pengarusutamaan gender
di Kota Tebing Tinggi 91%.
Kegiatan : Peringatan Hari Ibu
Dana sebesar Rp.37.213.000,- telah terealisasi sebesar Rp.34.162.300,- yang digunakan
untuk kegiatan peringatan Hari Ibu yang diisi dengan lomba menulis surat dari anak
untuk ibunya, Lomba merangkai bunga,lomba membuat kerajinan tangan dari limbah
dan barang bekas, lomba busana nasional terbaik, lomba baju unik pada saat gerak
jalan,lomba kader PKK terbaik. Pencapaian peningkatan peran perempuan dalam
rumah tangga dan politik di Kota Tebing Tinggi 92%.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Kegiatan : Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

18

Dana sebesar Rp.45.872.000,- telah terealisasi sebesar Rp.45.872.000,- yang digunakan
untuk biaya honor bagi tenaga pendampingan terhadap kasus KDRT dan traficking
sebanyak 25 kasus, pembayaran honor pegawai tidak tetap untuk operasional sebanyak
2 orang selama 12 bulan, untuk cetak buku saku sebanyak 500 buah dan cetak
beberan / stimulasi P2TP2A sebanyak 45 buah. Pencapaian meningkatnya kualitas
hidup dan perlindungan perempuan 100%.
Kegiatan : Fasilitasi Kebijakan kota Layak Anak
Dana sebesar Rp.15.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.14.786.000,- yang digunakan
untuk memfasilitasi pertemuan pembahasan kebijakan kota layak anak di Kota Tebing
Tinggi. Pencapaian meningkatnya Fasilitasi Kota Layak Anak di Kota Tebing Tinggi
99%.
Kegiatan : Rapat koordinasi gugus tugas KLA ( Kota Layak Anak )
Dana sebesar Rp.2.075.000,- telah terealisasi Rp.2.075.000,- yang digunakan untuk
pertemuan antar SKPD dalam rangka mengkoordinasikan gugus tugas KLA ( Kota
Layak Anak ). Pencapaian meningkatnya gugusan tugas KLA (Kota Layak Anak ) di
Kota Tebing Tinggi 100%.

Kegiatan : Sosialisasi Kota Layak Anak di 7 (tujuh) kelurahan.
Dana sebesar Rp.36.219.000,- telah terealisasi sebesar Rp.36.218.750,- yang digunakan
untuk mensosialisasikan Kota Layak Anak di 7 lokasi / kelurahan dan 1 kali di tingkat
kota. Pencapaian terbentuknya Kota Layak Anak di 7 (tujuh) kelurahan Kota Tebing
Tinggi 100%.
Kegiatan : Sosialisasi Traffiking dan PKDRT
Dana sebesar Rp.34.632.500,- telah terealisasi sebesar Rp.30.812.300,- yang digunakan
untuk mensosialisasikan

Traffiking dan PKDRT di 7 Kelurahan ramah anak.

Pencapaian terbentuknya sosialisasi Traffiking dan PKDRT di 7 Kelurahan ramah anak
di Kota Tebing Tinggi 89%.
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Kegiatan : Pembinaan Organisasi perempuan.
Dana sebesar Rp.51.840.000,- telah terealisasi sebesar Rp.51.040.000,- yang digunakan
untuk kegiatan lomba bulan balita remaja tahun 2012 ,lomba cerdas balita, lomba
menyusun balok, lomba balita bercerita, lomba balita menggambar dan mewarnai,
lomba penyuluhan, lomba cipta APE PAUD, lomba melukis dan lomba ketrampilan

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

19

dari bahan bekas serta kegiatan pembentukan Lembaga pemberdayaan perempuan
Lanjut Usia (LPPU). Pencapaian terbentuknya pembinaan Organisasi Perempuan di
Kota Tebing Tinggi 98%.

Program Keluarga Berencana
Kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Dana sebesar Rp.25.050.000,- telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp.25.045.000,yang digunakan untuk pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi 7.567 pasangan
keluarga miskin sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan I Rp.7.050.000,-, triwulan II
Rp.10.000.000,-, triwulan III Rp.8.000.000,-, triwulan IV Rp.0,-). Pencapaian
meningkatnya jumlah keluarga miskin yang ikut KB 100%.
Kegiatan : Pelayanan KIE Operasional MUPEN
Dana sebesar Rp.43.339.000,-telah terealisasi seluruhnya Rp.43.339.000,- yang
digunakan untuk melaksanakan 36 kali pemutaran film KB pada malam hari dengan
mengoperasionalkan satu orang penaggung jawab operator, 3 orang petugas operator, 1
orang supir dan 5 orang pengerah masa untuk setiap kali pelayanan sesuai jadwal
kegiatan SKPD (triwulan I Rp.4.620.000,-, triwulan II Rp.5.820.000,-, triwulan III
Rp.5.820.000,-, triwulan IV Rp.5.820.000,). Pencapaian meningkatnya akseptor KB
dan pemahaman KB 100%.
Kegiatan : Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
Dana sebesar Rp 55.642.500,- setelah P.APBD menjadi Rp.46.102.000,- telah
terealisasi seluruhnya Rp.55.642.500,- yang digunakan untuk lomba kesatuan gerak
PKK KB Kesehatan, 2 Kegiatan, 35 Kelurahan, lomba terbaik posyandu 2 Kegiatan, 35
posyandu, lomba terbaik PHBS rumah tangga 2 Kegiatan, 35 Kelurahan sesuai jadwal
kegiatan SKPD (triwulan I Rp.46.102.500,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III Rp.0,-,
triwulan IV Rp.9.540.000,-). Pencapaian meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana
100%.
Kegiatan : Pembinaan kelompok BKB
Dana sebesar Rp.44.190.000,- setelah P.APBD menjadi Rp 0,-. Hal ini disebabkan
terjadinya kesalahan pengkoreksian judul kegiatan pada RKA-SKPD Tahun 2012.
Rincian pada kegiatan pembinaan Kelompok BKB merupakan rincian kegiatan
pendataan dan pemetaan keluarga sejahtera Tahun 2012. telah terealisasi sebesar
Rp.0 ,- sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

20

Rp.0,-, triwulan IV Rp.0,-). Pencapaian terbentuknya pembinaan kelompok BKB di
Kota Tebing Tinggi 0%.
Kegiatan : Pendataan dan pemetaan keluarga sejahtera
Dana setelah P.APBD sebesar Rp.55.130.000,- telah terealisasi sebesar Rp.
51.800.000,- yang digunakan untuk pendataan 36.220 kepala keluarga dengan capaian
Pra KS sebanyak 342 kk, KS I sebanyak 7.225 kk, KS II sebanyak 12.007 kk, KS III
sebanyak 14.217 kk dan KS III Plus sebanyak 2.419 KK sesuai jadwal kegiatan SKPD
(triwulan I Rp.46.102.500,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III Rp.0,- , triwulan IV
Rp.55.130.000,-). Pencapaian jumlah Keluarga Kota Tebing Tinggi 94%.
Kegiatan : Pembinaan dan penetapan angka kredit PLKB dan pembinaan
PPKBD
Dana sebesar Rp.35.148.000,- setelah P.APBD menjadi Rp 0,-. Hal ini disebabkan
kesalahan pengkoreksian judul kegiatan pada RKA-SKPD Tahun 2012. Rincian
kegiatan pada pembinaan dan penetapan angka kredit PLKB dan Pembinaan PPKBD
merupakan rincian kegiatan untuk kegiatan Peringatan Harganas Tahun 2012. Telah
terealisasi Rp.0,- sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp. 0,-,
triwulan III Rp.0,-, triwulan IV Rp.0,-). Pencapaian terbentuknya Pembinaan dan
Penetapan angka kredit PLKB dan Pembinaan PPKBD 0%.
Kegiatan : Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS) (P.APBD)
Dana sebesar Rp.15.360.000,- setelah P.APBD menjadi Rp.50.148.000,- telah teralisasi
sampai dengan semester II sebesar Rp.45.874.000,- yang digunakan untuk lomba
kader IMP yang terdiri dari lomba PPKBD 1 Kegiatan 35 orang, sub PPKBD 1
kegiatan 180 orang, PKB/PLKB 1 Kegiatan 21 orang, pasangan harmonis keluarga
sejahtera 1 Kegiatan 35 pasangan, BLK 1 kegiatan 35 Keluarga, BKB 1 kegiatan 35
kelompok. Kegiatan lomba harganas mendapat kategori terbaik di tingkat propinsi dan
nasional, sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp.15.360.000,-,
triwulan III Rp.0,-, triwulan IV Rp.34.788.000,-). Pencapaian meningkatnya akseptor
Keluarga Berencana dan peningkatan Kualitas hidup Keluarga 91%.
Kegiatan : TNI Manunggal KB Kesehatan (P.APBD)
Dana yang ditargetkan setelah P.APBD sebesar Rp.18.080.000,- telah terealisasi
sampai dengan semester II sebesar Rp.18.080.000,- yang digunakan untuk kegiatan
pelayanan KB dan kesehatan dengan target peserta KB baru sebanyak 3.606 org dan
telah tercapai sebanyak 3.639 org ( 100,92 % ) Kegiatan pelayanan TNI Manunggal
KB Kesehatan dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2012, sesuai
jadwal kegiatan SKPD (triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III Rp.0,-,

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

21

triwulan IV Rp.18.080.000,-). Pencapaian meningkatnya pemberian Pelayanan KB dan
Kesehatan yang bekerja sama dengan TNI 100%.
Kegiatan : Pembinaan Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) (P.APBD)
Dana pada P.APBD sebesar Rp.19.690.000,- telah terealisasi di semester II sebesar
Rp.19.690.000,- yang digunakan untuk kegiatan melakukan sosialisasi berupa
pelatihan dan pembinaan kepada 20 kelompok, sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan
I Rp.0,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III Rp.0,-, triwulan IV Rp.19.690.000,-).
Pencapaian meningkatnya kualitas UPPKS dan lancarnya pengembalian modal UPPKS
100%.
Kegiatan : Bulan Bakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
Dana sebesar Rp.12.815.500,- setelah P.APBD sebesar Rp.18.083.000,- telah
terealisasi di semester II sebesar Rp.17.997.000,- yang digunakan untuk pencanangan
bulan bakti IBI pada bulan April tahun 2012 sekaligus pelayanan kepada 1.969
pasangan (81,94%) dari target yang ditentukan sebanyak 2.403 pasangan dan penilaian
terbaik kegiatan pelayanan IBI di tingkat propinsi Sumatera Utara.Dana PAPBD
digunakan untuk pembuatan umbul umbul KB sebanyak 10 buah. Kegiatan ini mulai
dilaksanakan pada mulai Maret s/d Juni 2012, sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan I
Rp.0,-,

triwulan

II

Rp.12.815.500,-,

triwulan

III

Rp.0,-,

triwulan

IV

Rp.5.267.500,-).Pencapaian meningkatnya Akseptor KB 99,50%.
Kegiatan : Pemilihan pasangan KB Lestari Teladan (P.APBD).
Dana setelah P.APBD sebesar Rp. 23.437.500,- telah terealisasi seluruhnya di semester
II sebesar Rp 23.437.500,- yang digunakan untuk kegiatan lomba pasangan KB lestari
usia 10 tahun, 15 tahun dan 20 Tahun. Lomba pasangan KB usia 15 Tahun mendapat
kategori terbaik I di tingkat propinsi Sumatera Utara, sesuai jadwal kegiatan SKPD
(triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III Rp.0,-, triwulan IV Rp.23.437.500,-).
Pencapaian meningkatnya pasangan KB Lestari Teladan 100%.
Kegiatan : Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
Dana sebesar Rp.21.000.000,- telah terealisasi seluruhnya di semester II sebesar
Rp.21.000.000,- yang digunakan untuk biaya insentif bagi 35 orang petugas PPKBD
sebesar Rp. 50.000,-/bulan selama 12 (dua belas) bulan, sesuai jadwal kegiatan SKPD
(triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp.7.000.000,-, triwulan III Rp.7.000.000,-, triwulan IV
Rp.7.000.000,-). Pencapaian meningkatnya kualitas PPKBD dan Sub PPKBD di Kota
Tebing Tinggi 100%.

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

22

Kegiatan : Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK) (P.APBD)
Dana pada P.APBD sebesar Rp.762.630.000,- telah terealisasi di semester II sebesar
Rp.726.230.000,- yang digunakan untuk pengadaan BKB Kit sebanyak 40 paket, KIE
Kit sebanyak 40 Paket, Sarana kerja petugas lapangan sebanyak 25 Unit, Publick
addres sebanyak 3 unit, Personal Komputer sebanyak 10 Unit ,Implant Removal Kit
sebanyak 34 Set, IUD Kit sebanyak 15 Unit dan Obgyn Bed sebanyak 10 unit, sesuai
jadwal kegiatan SKPD (triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III Rp.0,-,
triwulan IV Rp.762.630.000,-). Pencapaian tersedianya Sarana pelayanan KB 95%.
Kegiatan : Pembinaan kader kontap Pria ( MOP ) (P.APBD)
Dana pada P.APBD sebesar Rp.4.010.000,- telah terealisasi di semester II sebesar
Rp.4.010.000,- yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi kader kontap pria sebanyak
50 orang yang dibagi dalam 3 kelompok, sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan I
Rp.0,-, triwulan II Rp.0,-, triwulan III Rp.0,-, triwulan IV Rp.4.010.000,-). Pencapaian
meningkatnya kualitas kader Kontap Pria (MOP) 100 %.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Kegiatan : Lomba Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja (P.APBD)
Dana

dalam

P.APBD

sebesar

Rp.18.769.000,-

telah

terealisasi

seluruhnya

Rp.18.769.000,- yang digunakan untuk lomba/ pemilihan PIK- Remaja Tahap tumbuh,
PIK- Remaja tahap tegak dan PIK-Remaja Tahap tegar , sesuai jadwal kegiatan SKPD
(triwulan I Rp. 0,-, triwulan II Rp. 0,-, triwulan III Rp. 0,-, triwulan IV
Rp.18.769.000,-). Pencapaian meningkatnya informasi dan konseling PIK Remaja
100%.
Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : Pelayanan KB Medis Operasi
Dana sebesar Rp.44.150.000,- setelah P.APBD menjadi Rp.66.010.000,- telah
terealisasi sebesar Rp.40.840.000,- yang digunakan untuk pelayanan KB Vasektomi
(MOP) sebanyak 55 Orang dan Tubektomi (MOP) sebanyak 100 orang, sesuai jadwal
kegiatan SKPD (triwulan I Rp.7.050.000,-, triwulan II Rp.7.050.000,-, triwulan III
Rp.7.760.000,-, triwulan IV Rp.45.360.000,-). Pencapaian meningkatnya masyarakat
yang ikut KB Medis Operasi 62%.

                Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Kota Tebing Tinggi

23

Kegiatan : Pelayanan KB Keliling
Dana sebesar Rp.18.000.000,- telah terealisasi seluruhnya Rp.18.000.000,- yang
digunakan untuk kegiatan pelayanan KB gratis secara berkeliling dilokasi yang telah
ditetapkan dengan mengoperasionalkan 1 (satu) unit mobil pelayanan KB keliling jasa
dokter 1 orang, medis 1 orang dan jasa supir 1 orang untuk setiap kali pelayanan
selama 12 bulan, sesuai jadwal kegiatan SKPD (triwulan I Rp.4.500.000,-, triwulan II
Rp. 4.500.000,-, triwulan III Rp.4.500.000,-, triwulan IV Rp. 4.500.000,-). Pencapaian
meningkatnya masyarakat Kota Tebing Tinggi yang ikut KB 100%.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan : Pengembangan kelompok bina keluarga lansia (BKL), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Link Keluarga (BLK) dan Bina Keluarga Balita (BKB)
Dana dalam P.APBD sebesar Rp.30.000.000,- telah terealisasi seluruhnya di semester
II Rp.30.000.000,- yang digunakan untuk mengembangkan kualitas Kelompok Bina
Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Lingkungan
Keluarga( BLK), dan Bina Keluarga Balita (BKB) sesuai jadwal kegiatan SKPD
(triwulan I Rp.0,-, triwulan II Rp. 0,-, triwulan III Rp.0,-, triwulan IV Rp.
30.000.000,-). Pencapaian Meningkatnya Kelompok KBL, BKR, BLK, BKB di Kota
Tebing Tinggi 100%.
4. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasar sehingga menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan
Keluarga Berncana Kota Tebing Tinggi Tahun anggaran 2012.
Kegiatan Publikasi dan sosialisasi tentang keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sudah dilakukan pada setiap
pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan PKK, selebaran dan brosur-brosur.
Namun Pos Pengaduan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan
kekerasan dan Trafficking tidak dapat direalisasikan secara fisik karena tidak ada
korban tindakan kekerasan yang mengadu untuk diadvokasi. Dana memang
dialokasikan untuk advokasi, sementara untuk operasionalnya di tampung pada
kegiatan Operasioanl Pusat Pelayana