File 4 Dinas Cipta Karya
Hal 1 dari 7
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
02.
06.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
17.
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
183.860.000,00
3.034.031.900,00
1 Paket
42.840.000,00
1.170.000.000,00
1.212.840.000,00
19 unit motor roda 2
29 unit mobil roda 4
21 unit truck
1 unit mobil jetter
4 orang (11 bulan)
27.120.000,00
156.650.000,00
183.770.000,00
106.298.300,00
106.298.300,00
25.000.000,00
25.000.000,00
27.120.000,00
200.000.000,00
227.120.000,00
21.720.000,00
55.680.000,00
77.400.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
11 unit komputer
10 unit printer
28 unit AC
1 paket
6.020.000,00
232.944.100,00
140.273.000,00
139.483.000,00
8.200.000,00
6.710.000,00
378.447.100,00
8.200.000,00
790.000,00
7.500.000,00
100%
27.120.000,00
106.744.500,00
133.864.500,00
420 perjalanan ke Prov
Banten, DKI, Jabar
27 Perjalanan ke Jawa
dan Luar Jawa
19 orang (10 bulan)
31.920.000,00
451.000.000,00
482.920.000,00
487.305.000,00
487.305.000,00
50.180.000,00
Kota Tangerang
3.358.164.900,00
1 paket
1 unit gedung Kantor
Cipta Karya dan
Penataan Ruang
5.640.000,00
1.841.456.600,00
512.739.000,00
2.404.375.600,00
12.000.000,00
512.739.000,00
530.379.000,00
16.595.000,00
16.595.000,00
10
Hal 2 dari 7
1
2
3
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
09.
Pemutakhiran Data Kepegawaian
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
16.
18.
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Keuangan Sekretariat
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
62.
72.
05.
06.
Kota Tangerang
5
27 unit kendaraan roda 4
22 unit kendaraan roda 2
22 unit truck
252 Pakaian kerja
lapangan, 262 sepatu
boots 252 topi lapangan,
112 sarung tangan, 232
jas hujan, 62 baju pekerja
lapangan, 20 rompi, 22
wearpack, 24 pakaian
satpam
42.840.000,00
7
1.668.950.000,00
1.700.000,00
143.911.600,00
5 eks
10.000.000,00
10.000.000,00
Kota Tangerang
18.300.000,00
Kota Tangerang
14 orang
3 kegiatan
04.
18.300.000,00
506.120.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
8
9=6+7+8
1.711.790.000,00
145.611.600,00
180.000,00
10.180.000,00
180.000,00
10.180.000,00
134.277.500,00
152.577.500,00
92.000.000,00
92.000.000,00
42.277.500,00
60.577.500,00
1.030.262.500,00
1.536.382.500,00
15.950.000,00
1.430.000,00
17.380.000,00
15.950.000,00
1.430.000,00
17.380.000,00
15.950.000,00
1.430.000,00
17.380.000,00
1 dok
15.550.000,00
940.000,00
16.490.000,00
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Buku Evaluasi Renja - 1
Dokumen
Buku Laporan Bulanan 12 Dokumen
Buku Laporan Triwulan 4 Dokumen
4 Dokumen
85.750.000,00
4.498.500,00
90.248.500,00
101.250.000,00
13.475.000,00
114.725.000,00
36.850.000,00
1.550.000,00
38.400.000,00
15.950.000,00
3.000.000,00
18.950.000,00
2 dokumen
28.200.000,00
1.474.000,00
29.674.000,00
1 dokumen
17.300.000,00
675.000,00
17.975.000,00
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
3 dokumen
139.120.000,00
1.000.000.000,00
1.139.120.000,00
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data
Aset SKPD
10 eks
18.300.000,00
360.000,00
18.660.000,00
Program Pengembangan Perumahan
15.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan
1.429.370.000,00
Kota Tangerang
50 Perusahaan
17.800.000,00
8.509.337.000,00
82.970.000,00
2.780.080.000,00
12.718.787.000,00
100.770.000,00
10
Hal 3 dari 7
1
2
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
4
5
09.
Serah terima Fasos Fasum
25 Unit rumah sederhana
sehat dan 4 lokasi jalan
dan drainase
10 Dokumen
13.
Penyusunan RP3KP
7 buku
17.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa
07.
19.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
20.
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh
Kota Tangerang
6
145.860.000,00
7
1.752.575.900,00
Pekerjaan Atap gedung
Cdan E Rusunawa
Gebang raya L = 259,20
Pekerjaan Pagar
Pembatas Rusunawa
Manis Jaya V = 2.386 m2
Penataan ruang Terbuka
Hijau Rusunawa Gebang
Raya P = 15 m l = 10 m
Penataan Ruang terbuka
hijau Rusunawa Manis
Jaya P 25m L 15 m
Pembangunan Jalan
Setapak Rusunawa manis
Jaya V Paving 849 m V
konstan 700m
Pemagaran & Penataan
Area Parkir Kantor
UPTD Rususnawa
Gebang Raya Paving
142m Pagar Besi 54m
Kanopi 40 m
Pemagaran dan perapihan
Rusunawa Manis Jaya 12
m
Pembangunan Drainase
P=50 m
Sumur Submmersible 2
titik
17 gedung dan 40 rumah
8
615.570.000,00
9=6+7+8
2.514.005.900,00
379.000.000,00
19.400.000,00
398.400.000,00
135.160.000,00
766.840.000,00
902.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
3
62.000.000,00
794.000.000,00
1.946.000.000,00
2.802.000.000,00
218.510.000,00
1.343.520.000,00
40.370.000,00
1.084.640.000,00
22.560.000,00
205.950.000,00
23.
Penyuluhan Rumah Susun
4 dokumen DED
Penataan Kampung di 4
Kelurahan
6 Kegiatan
75.000.000,00
85.952.000,00
160.952.000,00
24.
Pengendalian Pembangunan Perumahan
60 buku laporan
219.000.000,00
7.500.000,00
226.500.000,00
228.510.000,00
25.
Pemutakhiran Data PSU
5 dokumen perumahan
139.950.000,00
394.400.000,00
534.350.000,00
26.
Penyusunan NA dan Raperda Rumah Susun
15 Laporan
99.320.000,00
128.365.000,00
227.685.000,00
93.350.000,00
27.
Penyusunan Raperda Pegelolaan Rusunawa
10 Laporan
30.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat (Sumber Dana Bangub Provinsi
Banten)
42 Unit rumah
Program Lingkungan Sehat Perumahan
145.000.000,00
60.750.000,00
154.100.000,00
3.125.994.100,00
3.125.994.100,00
117.891.000,00
262.891.000,00
10
Hal 4 dari 7
1
2
03.
3
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan
sehat perumahan
4
5
Kota Tangerang
20 Kegiatan
145.000.000,00
Kota Tangerang
1.Pemb.
Saluran/Drainase TPU
Selapajang Jaya 368 M
2.Pembangunan Jalan dan
Saluran TPU Selapajang
Jaya 188 M
3. Peningk. Jalan di
Lingkungan TPU
Selapajang Jaya P=200
L=3 M
4. Pembangunan Trotoar
di Lingkungan TPU
Selapajang Jaya P=300 M
L= 1,35 M s/d 1.4 M
5. Pembangunan Pagar
Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal
timur P=184 m
6. Pembangunan Pagar
Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal
barat 160 M
7. Pembangunan Tempat
Pemandian Jenazah dan
Tempat Wudhu di TPU
Selapajang Jaya P=18 M
L=21
8. Pembangunan
Monumen Tragedi 14
Mei 1997 TPU
Selapajang Jaya P=110 M
L= 0.9 M
10. Belanja Jasa
Konsultasi DED Area
Penerimaan TPU
Selapajang Jaya
11. Pembangunan Jalan
Setapak di TPU
Selapajang Jaya P= 39 M
L= 17,6 M
10.4 Ha
113.140.000,00
Program pengelolaan areal pemakaman
20.
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
144.930.000,00
7
8
117.891.000,00
9=6+7+8
262.891.000,00
975.215.000,00
2.325.515.000,00
3.445.660.000,00
289.655.000,00
2.310.815.000,00
2.713.610.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
6
31.790.000,00
685.560.000,00
14.700.000,00
732.050.000,00
247.665.000,00
8.067.080.000,00
77.525.940.000,00
85.840.685.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
16.
Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
10
Hal 5 dari 7
1
2
01.
03.
05.
Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
02.
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
13.
Perencanaan Teknis Air Limbah
27.
14.
Operasional Pengangkutan Air Limbah Setempat
15.
Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan Perpipaan
17.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
02.
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan
RTBL
03.
07.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
18.
Penyusunan Rencana Kawasan Strategis
4
Kota Tangerang
5
18 Dokumen
6
10 item
Kota Tangerang
1 IPAL, 1 IPLT, 2
Kolam Oksidasi, 2 Unit
Truk Tinja, 4 Unit Toilet
Portable
5 buku Dokumen
UKL/UPL IPAL dan
IPLT
Rekomendasi dan ijin
Lingkungan
13 Unit Armada Tinja
5 Buku Laporan, 5 Buku
Laporan Akhir, Peta
Jaringan Perpipaan Air
Limbah
1 IPAL, 1 IPLT, 7
Kolam Oksidasi
Kota Tangerang
13 (tiga belas) Raperda
Peraturan Daerah RDTR
dan Dokumen Akademik
RDTR 6 (enam)
Kecamatan revisi
7 kali
Dokumen Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan (RTBL)
sebanyak 10 eksemplar
dan 10 buah CD Laporan
Akhir RTBL
Dokumen Laporan Akhir
Kawasan Strategis
Industri Jatiuwung
sebanyak 10 eks, Album
Peta 10 eks, CD softcopy
Laporan Akhir sebanyak
10 bh
9=6+7+8
123.705.000,00
104.140.000,00
5.000.000.000,00
5.104.140.000,00
19.820.000,00
1.200.000.000,00
1.219.820.000,00
188.620.000,00
3.759.853.000,00
1.645.251.000,00
5.593.724.000,00
42.740.000,00
125.000.000,00
1.645.251.000,00
1.812.991.000,00
12.360.000,00
100.000.000,00
112.360.000,00
172 ruas saluran
143529m
8
7
1.867.080.000,00
1.990.785.000,00
77.525.940.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
07.
3
77.525.940.000,00
60.620.000,00
2.031.965.000,00
2.092.585.000,00
12.280.000,00
100.000.000,00
112.280.000,00
60.620.000,00
1.402.888.000,00
1.463.508.000,00
579.810.000,00
2.043.240.400,00
8.680.000,00
2.631.730.400,00
194.500.000,00
136.600.000,00
168.600.000,00
556.825.000,00
104.350.000,00
797.860.400,00
902.210.400,00
112.360.000,00
551.955.000,00
664.315.000,00
331.100.000,00
8.680.000,00
734.105.000,00
10
Hal 6 dari 7
1
2
3
4
5
Program Pemanfaatan Ruang
16.
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
15.
Pembangunan Sistem Informasi Geografis Penataan
Ruang
16.
Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau
17.
Pengadaan Peta Foto Udara
20.
Evaluasi Penggunaan Lahan
21.
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan
26.
Kajian Pemanfaatan Ruang Publik di Kota
Tangerang
320.320.000,00
Kota Tangerang
05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
6.641.694.000,00
9=6+7+8
6.962.014.000,00
37.050.000,00
21.380.000,00
58.430.000,00
Tersedianya Sistem
Informasi Geografis
Penataan Ruang 1
dokumen
Peta Ruang Terbuka
Hijau sebanyak 2 lembar,
Laporan Pekerjaan Peta
Ruang Terbuka Hijau
sebanyak 2 eks
Peta Foto Udara Kota
Tangerang sebanyak 1
dokumen, Peta 3D
Virtual City System
sebanyak 1 dokumen
Peta Evaluasi
Penggunaan Lahan Tahun
2015 sebanyak 2 lembar,
Laporan Pekerjaan
Pemutakhiran Peta
Evaluasi Penggunaan
Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 eks
Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2015 sebanyak 2
lembar dan Laporan
Pekerjaan Pemutakhiran
Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2015 sebanyak 2
eks
Laporan Kajian
Pemafaatan Ruang
Publik di Kota Tangerang
sebanyak 10 eks dan
Album Peta sebanyak 10
eks
34.930.000,00
133.418.000,00
168.348.000,00
23.670.000,00
51.815.000,00
75.485.000,00
136.100.000,00
6.019.900.000,00
6.156.000.000,00
11.900.000,00
36.676.000,00
48.576.000,00
20.670.000,00
51.605.000,00
72.275.000,00
56.000.000,00
326.900.000,00
382.900.000,00
287.580.000,00
Kota Tangerang
8
68 orang peserta
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
7
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
6
Laporan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Bulanan sebanyak 48 eks
dan Laporan Tahunan
sebanyak 5 eks
287.580.000,00
11.289.000,00
298.869.000,00
11.289.000,00
298.869.000,00
114.528.000,00
127.908.000,00
114.528.000,00
127.908.000,00
( 1.24. ) - Kearsipan
15.
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
13.380.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
13.380.000,00
10
Hal 7 dari 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
28.920.000,00
Kota Tangerang
24 paket
13.320.000,00
115.706.000,00
144.626.000,00
108.800.000,00
122.120.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
34.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
SKPD
24 dok
Jumlah
15.600.000,00
4.154.055.000,00
6.906.000,00
36.396.041.900,00
22.506.000,00
84.938.478.000,00
125.488.574.900,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
NIP. 195811071989091001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
02.
06.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
17.
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
183.860.000,00
3.034.031.900,00
1 Paket
42.840.000,00
1.170.000.000,00
1.212.840.000,00
19 unit motor roda 2
29 unit mobil roda 4
21 unit truck
1 unit mobil jetter
4 orang (11 bulan)
27.120.000,00
156.650.000,00
183.770.000,00
106.298.300,00
106.298.300,00
25.000.000,00
25.000.000,00
27.120.000,00
200.000.000,00
227.120.000,00
21.720.000,00
55.680.000,00
77.400.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
11 unit komputer
10 unit printer
28 unit AC
1 paket
6.020.000,00
232.944.100,00
140.273.000,00
139.483.000,00
8.200.000,00
6.710.000,00
378.447.100,00
8.200.000,00
790.000,00
7.500.000,00
100%
27.120.000,00
106.744.500,00
133.864.500,00
420 perjalanan ke Prov
Banten, DKI, Jabar
27 Perjalanan ke Jawa
dan Luar Jawa
19 orang (10 bulan)
31.920.000,00
451.000.000,00
482.920.000,00
487.305.000,00
487.305.000,00
50.180.000,00
Kota Tangerang
3.358.164.900,00
1 paket
1 unit gedung Kantor
Cipta Karya dan
Penataan Ruang
5.640.000,00
1.841.456.600,00
512.739.000,00
2.404.375.600,00
12.000.000,00
512.739.000,00
530.379.000,00
16.595.000,00
16.595.000,00
10
Hal 2 dari 7
1
2
3
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
09.
Pemutakhiran Data Kepegawaian
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
16.
18.
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Keuangan Sekretariat
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
62.
72.
05.
06.
Kota Tangerang
5
27 unit kendaraan roda 4
22 unit kendaraan roda 2
22 unit truck
252 Pakaian kerja
lapangan, 262 sepatu
boots 252 topi lapangan,
112 sarung tangan, 232
jas hujan, 62 baju pekerja
lapangan, 20 rompi, 22
wearpack, 24 pakaian
satpam
42.840.000,00
7
1.668.950.000,00
1.700.000,00
143.911.600,00
5 eks
10.000.000,00
10.000.000,00
Kota Tangerang
18.300.000,00
Kota Tangerang
14 orang
3 kegiatan
04.
18.300.000,00
506.120.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
8
9=6+7+8
1.711.790.000,00
145.611.600,00
180.000,00
10.180.000,00
180.000,00
10.180.000,00
134.277.500,00
152.577.500,00
92.000.000,00
92.000.000,00
42.277.500,00
60.577.500,00
1.030.262.500,00
1.536.382.500,00
15.950.000,00
1.430.000,00
17.380.000,00
15.950.000,00
1.430.000,00
17.380.000,00
15.950.000,00
1.430.000,00
17.380.000,00
1 dok
15.550.000,00
940.000,00
16.490.000,00
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Buku Evaluasi Renja - 1
Dokumen
Buku Laporan Bulanan 12 Dokumen
Buku Laporan Triwulan 4 Dokumen
4 Dokumen
85.750.000,00
4.498.500,00
90.248.500,00
101.250.000,00
13.475.000,00
114.725.000,00
36.850.000,00
1.550.000,00
38.400.000,00
15.950.000,00
3.000.000,00
18.950.000,00
2 dokumen
28.200.000,00
1.474.000,00
29.674.000,00
1 dokumen
17.300.000,00
675.000,00
17.975.000,00
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
3 dokumen
139.120.000,00
1.000.000.000,00
1.139.120.000,00
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data
Aset SKPD
10 eks
18.300.000,00
360.000,00
18.660.000,00
Program Pengembangan Perumahan
15.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan
1.429.370.000,00
Kota Tangerang
50 Perusahaan
17.800.000,00
8.509.337.000,00
82.970.000,00
2.780.080.000,00
12.718.787.000,00
100.770.000,00
10
Hal 3 dari 7
1
2
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
4
5
09.
Serah terima Fasos Fasum
25 Unit rumah sederhana
sehat dan 4 lokasi jalan
dan drainase
10 Dokumen
13.
Penyusunan RP3KP
7 buku
17.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa
07.
19.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
20.
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh
Kota Tangerang
6
145.860.000,00
7
1.752.575.900,00
Pekerjaan Atap gedung
Cdan E Rusunawa
Gebang raya L = 259,20
Pekerjaan Pagar
Pembatas Rusunawa
Manis Jaya V = 2.386 m2
Penataan ruang Terbuka
Hijau Rusunawa Gebang
Raya P = 15 m l = 10 m
Penataan Ruang terbuka
hijau Rusunawa Manis
Jaya P 25m L 15 m
Pembangunan Jalan
Setapak Rusunawa manis
Jaya V Paving 849 m V
konstan 700m
Pemagaran & Penataan
Area Parkir Kantor
UPTD Rususnawa
Gebang Raya Paving
142m Pagar Besi 54m
Kanopi 40 m
Pemagaran dan perapihan
Rusunawa Manis Jaya 12
m
Pembangunan Drainase
P=50 m
Sumur Submmersible 2
titik
17 gedung dan 40 rumah
8
615.570.000,00
9=6+7+8
2.514.005.900,00
379.000.000,00
19.400.000,00
398.400.000,00
135.160.000,00
766.840.000,00
902.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
3
62.000.000,00
794.000.000,00
1.946.000.000,00
2.802.000.000,00
218.510.000,00
1.343.520.000,00
40.370.000,00
1.084.640.000,00
22.560.000,00
205.950.000,00
23.
Penyuluhan Rumah Susun
4 dokumen DED
Penataan Kampung di 4
Kelurahan
6 Kegiatan
75.000.000,00
85.952.000,00
160.952.000,00
24.
Pengendalian Pembangunan Perumahan
60 buku laporan
219.000.000,00
7.500.000,00
226.500.000,00
228.510.000,00
25.
Pemutakhiran Data PSU
5 dokumen perumahan
139.950.000,00
394.400.000,00
534.350.000,00
26.
Penyusunan NA dan Raperda Rumah Susun
15 Laporan
99.320.000,00
128.365.000,00
227.685.000,00
93.350.000,00
27.
Penyusunan Raperda Pegelolaan Rusunawa
10 Laporan
30.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat (Sumber Dana Bangub Provinsi
Banten)
42 Unit rumah
Program Lingkungan Sehat Perumahan
145.000.000,00
60.750.000,00
154.100.000,00
3.125.994.100,00
3.125.994.100,00
117.891.000,00
262.891.000,00
10
Hal 4 dari 7
1
2
03.
3
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan
sehat perumahan
4
5
Kota Tangerang
20 Kegiatan
145.000.000,00
Kota Tangerang
1.Pemb.
Saluran/Drainase TPU
Selapajang Jaya 368 M
2.Pembangunan Jalan dan
Saluran TPU Selapajang
Jaya 188 M
3. Peningk. Jalan di
Lingkungan TPU
Selapajang Jaya P=200
L=3 M
4. Pembangunan Trotoar
di Lingkungan TPU
Selapajang Jaya P=300 M
L= 1,35 M s/d 1.4 M
5. Pembangunan Pagar
Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal
timur P=184 m
6. Pembangunan Pagar
Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal
barat 160 M
7. Pembangunan Tempat
Pemandian Jenazah dan
Tempat Wudhu di TPU
Selapajang Jaya P=18 M
L=21
8. Pembangunan
Monumen Tragedi 14
Mei 1997 TPU
Selapajang Jaya P=110 M
L= 0.9 M
10. Belanja Jasa
Konsultasi DED Area
Penerimaan TPU
Selapajang Jaya
11. Pembangunan Jalan
Setapak di TPU
Selapajang Jaya P= 39 M
L= 17,6 M
10.4 Ha
113.140.000,00
Program pengelolaan areal pemakaman
20.
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
144.930.000,00
7
8
117.891.000,00
9=6+7+8
262.891.000,00
975.215.000,00
2.325.515.000,00
3.445.660.000,00
289.655.000,00
2.310.815.000,00
2.713.610.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
6
31.790.000,00
685.560.000,00
14.700.000,00
732.050.000,00
247.665.000,00
8.067.080.000,00
77.525.940.000,00
85.840.685.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
16.
Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
10
Hal 5 dari 7
1
2
01.
03.
05.
Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
02.
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
13.
Perencanaan Teknis Air Limbah
27.
14.
Operasional Pengangkutan Air Limbah Setempat
15.
Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan Perpipaan
17.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
02.
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan
RTBL
03.
07.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
18.
Penyusunan Rencana Kawasan Strategis
4
Kota Tangerang
5
18 Dokumen
6
10 item
Kota Tangerang
1 IPAL, 1 IPLT, 2
Kolam Oksidasi, 2 Unit
Truk Tinja, 4 Unit Toilet
Portable
5 buku Dokumen
UKL/UPL IPAL dan
IPLT
Rekomendasi dan ijin
Lingkungan
13 Unit Armada Tinja
5 Buku Laporan, 5 Buku
Laporan Akhir, Peta
Jaringan Perpipaan Air
Limbah
1 IPAL, 1 IPLT, 7
Kolam Oksidasi
Kota Tangerang
13 (tiga belas) Raperda
Peraturan Daerah RDTR
dan Dokumen Akademik
RDTR 6 (enam)
Kecamatan revisi
7 kali
Dokumen Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan (RTBL)
sebanyak 10 eksemplar
dan 10 buah CD Laporan
Akhir RTBL
Dokumen Laporan Akhir
Kawasan Strategis
Industri Jatiuwung
sebanyak 10 eks, Album
Peta 10 eks, CD softcopy
Laporan Akhir sebanyak
10 bh
9=6+7+8
123.705.000,00
104.140.000,00
5.000.000.000,00
5.104.140.000,00
19.820.000,00
1.200.000.000,00
1.219.820.000,00
188.620.000,00
3.759.853.000,00
1.645.251.000,00
5.593.724.000,00
42.740.000,00
125.000.000,00
1.645.251.000,00
1.812.991.000,00
12.360.000,00
100.000.000,00
112.360.000,00
172 ruas saluran
143529m
8
7
1.867.080.000,00
1.990.785.000,00
77.525.940.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
07.
3
77.525.940.000,00
60.620.000,00
2.031.965.000,00
2.092.585.000,00
12.280.000,00
100.000.000,00
112.280.000,00
60.620.000,00
1.402.888.000,00
1.463.508.000,00
579.810.000,00
2.043.240.400,00
8.680.000,00
2.631.730.400,00
194.500.000,00
136.600.000,00
168.600.000,00
556.825.000,00
104.350.000,00
797.860.400,00
902.210.400,00
112.360.000,00
551.955.000,00
664.315.000,00
331.100.000,00
8.680.000,00
734.105.000,00
10
Hal 6 dari 7
1
2
3
4
5
Program Pemanfaatan Ruang
16.
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
15.
Pembangunan Sistem Informasi Geografis Penataan
Ruang
16.
Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau
17.
Pengadaan Peta Foto Udara
20.
Evaluasi Penggunaan Lahan
21.
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan
26.
Kajian Pemanfaatan Ruang Publik di Kota
Tangerang
320.320.000,00
Kota Tangerang
05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
6.641.694.000,00
9=6+7+8
6.962.014.000,00
37.050.000,00
21.380.000,00
58.430.000,00
Tersedianya Sistem
Informasi Geografis
Penataan Ruang 1
dokumen
Peta Ruang Terbuka
Hijau sebanyak 2 lembar,
Laporan Pekerjaan Peta
Ruang Terbuka Hijau
sebanyak 2 eks
Peta Foto Udara Kota
Tangerang sebanyak 1
dokumen, Peta 3D
Virtual City System
sebanyak 1 dokumen
Peta Evaluasi
Penggunaan Lahan Tahun
2015 sebanyak 2 lembar,
Laporan Pekerjaan
Pemutakhiran Peta
Evaluasi Penggunaan
Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 eks
Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2015 sebanyak 2
lembar dan Laporan
Pekerjaan Pemutakhiran
Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2015 sebanyak 2
eks
Laporan Kajian
Pemafaatan Ruang
Publik di Kota Tangerang
sebanyak 10 eks dan
Album Peta sebanyak 10
eks
34.930.000,00
133.418.000,00
168.348.000,00
23.670.000,00
51.815.000,00
75.485.000,00
136.100.000,00
6.019.900.000,00
6.156.000.000,00
11.900.000,00
36.676.000,00
48.576.000,00
20.670.000,00
51.605.000,00
72.275.000,00
56.000.000,00
326.900.000,00
382.900.000,00
287.580.000,00
Kota Tangerang
8
68 orang peserta
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
7
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
6
Laporan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Bulanan sebanyak 48 eks
dan Laporan Tahunan
sebanyak 5 eks
287.580.000,00
11.289.000,00
298.869.000,00
11.289.000,00
298.869.000,00
114.528.000,00
127.908.000,00
114.528.000,00
127.908.000,00
( 1.24. ) - Kearsipan
15.
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
13.380.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
13.380.000,00
10
Hal 7 dari 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
28.920.000,00
Kota Tangerang
24 paket
13.320.000,00
115.706.000,00
144.626.000,00
108.800.000,00
122.120.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
34.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
SKPD
24 dok
Jumlah
15.600.000,00
4.154.055.000,00
6.906.000,00
36.396.041.900,00
22.506.000,00
84.938.478.000,00
125.488.574.900,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
NIP. 195811071989091001