bab v rentra- revisi

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan

Sasaran

1

2

Meningkatkan
mutu layanan
publik melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi dan

komunikasi
dalam proses
penyelenggara
an pemerintah

Terwujudnya
pembentukan
mekanisme
komunikasi antar
SKPD dan sistem
manajemen
proses kerja yang
transparan dan
efisien serta
memperlancar
transformasi data
dan layanan antar
pemerintah

Indikator

Sasaran

Kode

3

4

Tertib layanan
administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik yang
tertata dan
handal

Program dan Kegiatan
5
1. Pelayaan ~ Penyediaan
Administrasi Jasa Surat

Perkantoran Menyurat

Indikator Kinerja
Kondisi
Program (outcome)
Awal
dan Kegiatan (output)
(%)
6
Output
Terlaksanakannya
kegiatan surat
menyurat

2011

7

Target
(%)

8

0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012
2013
2014
Target
Target
Rp.
Rp.
Rp.
(%)
(%)
11
12
13
14
15


9

Target
(%)
10

20

2,379,000

20

1,533,000

20

1,839,600

20


2,207,520

0

20

850,950,000

20

1,138,820,529

20

1,366,584,635

20

0


20

91,185,000

20

130,650,000

20

156,780,000

0

20

2,498,600

20


2,467,000

20

2,960,400

Rp.

Kondisi
Akhir (%)

2015
Target
(%)
16

Rp.
17


18

20

2,649,024

100

1,639,901,562

20

1,967,881,874

100

20

188,136,000


20

225,763,200

100

20

3,552,480

20

4,262,976

100

Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan

Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Output
Terlaksananya
kegiatan jasa
komunikasi antar
SKPD
Outcome
Tersedianya jasa
komunikasi secara
online

~ Penyediaan
Output
Jasa Administrai Tersedianya jasa
Keuangan
Administrasi
Perkatoran
Outcome
Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan
Keuangan
~ Penyediaan
Output
Jasa Kebersihan Terlaksananya
Kantor
kegiatan kebersihan
Kantor
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran

1

2

3

4

5

~ Penyediaan
Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Kerja

6

Output
Terlaksananya
kegiatan servis dan
pemeliharaan alat
kantor

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

-

-

20

35,700,000

20

42,840,000

20

51,408,000

20

61,689,600

100

0

20

19,146,400

20

21,528,400

20

25,834,080

20

31,000,896

20

37,201,075

100

0

20

15,150,000

20

21,450,000

20

25,740,000

20

30,888,000

20

37,065,600

100

0

20

34,045,000

20

17,265,000

20

20,718,000

20

24,861,600

20

29,833,920

100

0

20

139,052,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran

~ Penyediaan
Output
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Perkantoran
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

Output
Terlaksanakannya
kegiatan cetak dan
penggandaan
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

~ Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor

Output
Tersedianya
kebutuhan intalasi
listrik untuk
perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

~ Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

1

2

3

4

5

~ Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang
undangan

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Output
Tersedianya
kebutuhan literatur
perundang-undangan

0

20

3,690,000

20

2,027,500

20

2,433,000

20

2,919,600

20

3,503,520

100

0

-

-

20

21,540,000

20

25,848,000

20

31,017,600

20

37,221,120

100

0

20

83,250,000

20

73,060,000

20

87,672,000

20

105,206,400

20

126,247,680

100

0

-

-

20

156,410,000

20

187,692,000

20

225,230,400

20

270,276,480

100

0

20

2,000,000

20

2,000,000

20

2,400,000

20

2,880,000

20

3,456,000

100

Outcome
Bahan acuan dalam
pengambilan
kebijakan
~ Penyediaan
Makanan dan
Minuman

Output
Tersedianya
kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

~ Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah

Output
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
konsultasi
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

2. Program ~ Pengadaan
Peningkatan Peralatan
sarana dan Gedung Kantor
prasarana
aparatur

Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

~ Pengadaan
Mebeleur

Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
mebeleur kantor
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

1

2

3

4

5

~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung

0

20

35,750,000

20

2,000,000

20

2,400,000

20

2,880,000

20

3,456,000

100

0

20

45,200,000

20

25,000,000

20

30,000,000

20

36,000,000

20

43,200,000

100

0

20

19,900,000

20

37,400,000

20

44,880,000

20

53,856,000

20

64,627,200

100

0

20

52,784,000

20

34,998,000

20

41,997,600

20

50,397,120

20

60,476,544

100

Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional

Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin
kendaraan
operasional
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

3. Program ~ Pendidikan dan
Peningkatan Pelatihan Formal
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur

Output
Terlaksananya
pengiriman karyawan
untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan

Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Kerjasama
4. Program
Peningkatan
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

~ Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD

Output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja
SKPD
Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

1

2

3

4

5

~Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran

6

7

8

output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan semesteran

0

20

0

20

0

-

0

20

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8,180,000

20

4,372,000

20

5,246,400

20

6,295,680

20

7,554,816

100

11,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

2,970,000

20

3,564,000

20

4,276,800

20

5,132,160

100

20

134,540,000

20

161,448,000

20

193,737,600

20

232,485,120

100

outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

~Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun

output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan Akhir
Tahun
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

~Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran

output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran

-

outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

5. Program
Pengemban
gan
Komunikasi,
Informasi
dan Media
Massa

~Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi

output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
jaraingan komunikasi
dan informasi

67,376,500

1

2

3

4

5

6

~Pengkajian dan output:
Pengembangan Terlaksananya
Sistem Informasi kegiatan
pengembangan
sistem informasi dan
aplikasi

7

8

0

20

0

20

0

-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,144,500,500

20

146,660,000

20

175,992,000

20

211,190,400

20

253,428,480

100

103,962,500

20

59,000,000

20

70,800,000

20

84,960,000

20

101,952,000

100

20

59,150,000

20

70,980,000

20

85,176,000

20

102,211,200

100

outcome
Kelancaran sistem
informasi dan aplikasi

6. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi
dan
Informasi

~ Pelatihan SDM
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi

output:
Terlaksananya
pelatihan SDM dalam
bidang komunikai dan
informasi

outcome
Meningkatnya SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
7. Program
Optimalisasi
Pemanfaata
n Teknologi
Informasi

~ Penyusunan
Sistem Informasi
terhadap
Layanan Publik

output:
Terlaksananya
fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat

-

outcome
Meningkatnya
kelancaran sistem
informasi terhadap
layanan publik

2,732,000,000

2,130,541,429

2,556,649,715

3,067,979,658

3,681,575,589

2,111,099,658

266,990,400

53,856,000

60,969,600

193,737,600

84,960,000

85,176,000

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan

Sasaran

1

2

1.
Menyediakan
layanan
administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik
yang tertata
dan handal
serta
meningkatkan
mutu layanan
publik

1.Layanan
administrasi
kebutuhan
internal dan
eksternal serta
peningkatan
mutu layanan
publik dalam
pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

2. Perbaikan
sistem
manajemen
dan birokrasi
serta proses
kerja
pemerintahan

2.
Meningkatkan
kompetensi
aparatur di
bidang
telematika
yang
mendukung
kinerja
perangkat
Daerah
(SKPD)

Indikator
Sasaran

Kode

3

4

1. Trend
Pengunjung
website

Program dan Kegiatan

1.20.03.08.0 1. Pelayaan
1
Administrasi
Perkantoran

5
~ Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

2. Trend
pengunjung
telecenter
3. Rasio
jaringan
terpasang
internet di
instansi
Pemerintah
Kabupaten
Malang

Indikator Kinerja
Kondisi
Program (outcome)
Awal
dan Kegiatan (output)
(%)
6
Output
Terlaksanakannya
kegiatan surat
menyurat

2011

7

Target
(%)
8

0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012
2013
2014
Target
Target
Rp.
Rp.
Rp.
(%)
(%)
11
12
13
14
15

9

Target
(%)
10

20

2,379,000

20

1,593,000

20

1,593,000

20

1,260,000

0

20

850,950,000

20

1,198,175,600

20

1,219,440,500

20

0

20

91,185,000

20

150,650,000

20

154,380,000

0

20

2,498,600

20

2,467,000

20

2,467,000

Rp.

Kondisi
Akhir (%)

2015
Target
(%)
16

Rp.
17

18

20

2,500,000

100

1,296,968,500

20

4,800,000

100

20

149,760,000

20

180,000,000

100

20

3,125,000

20

3,000,000

100

Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Output
Terlaksananya
kegiatan jasa
komunikasi antar
SKPD
Outcome
Tersedianya jasa
komunikasi secara
online

~ Penyediaan
Output
Jasa Administrai Tersedianya jasa
Keuangan
Administrasi
Perkatoran
Outcome
Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan
Keuangan
~ Penyediaan
Output
Jasa Kebersihan Terlaksananya
Kantor
kegiatan kebersihan
Kantor
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran

37

1
3. Aplikasi
sistem
informasi dan
basis data
yang
terkoneksi
antar Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD) dan
portal layanan
masyarakat
yang mudah
diakses

2
3. Perangkat
operasional
hardware dan
software
jaringan serta
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
yang
berkualitas

3

4

5
~ Penyediaan
Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Kerja

6
Output
Terlaksananya
kegiatan servis dan
pemeliharaan alat
kantor

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

-

-

25

58,400,000

25

33,050,000

25

47,900,000

25

75,000,000

100

0

20

19,146,400

20

21,587,800

20

21,406,600

20

29,010,000

20

25,000,000

100

0

20

15,150,000

20

21,450,000

20

14,404,600

20

16,450,000

20

15,000,000

100

0

20

34,045,000

20

47,165,000

20

59,501,000

20

90,135,100

20

100,000,000

100

0

100

139,052,500

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran

~ Penyediaan
Output
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Perkantoran
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran

4.Terselengga
ranya eGoverment di
Kabupaten
Malang guna
terbentuknya
kepemerintah
an yang
akuntabel,
transparan,
dan mampu
menjawab
tuntutan
perubahan
secara efektif

4.
Pembentukan
mekanisme
komunikasi
antar SKPD
dan sistem
manajemen
proses kerja
yang
transparan
dan efisien
serta
memperlancar
transaksi dan
layanan antar
lembaga
pemerintah

~ Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

Output
Terlaksanakannya
kegiatan cetak dan
penggandaan
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

~ Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor

Output
Tersedianya
kebutuhan intalasi
listrik untuk
perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

~ Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

38

1

2

3

4

5
~ Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang
undangan

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Output
Tersedianya
kebutuhan literatur
perundang-undangan

0

20

3,690,000

20

5,027,500

20

4,917,500

20

3,080,000

20

4,500,000

100

0

-

-

25

21,540,000

25

10,660,000

25

15,334,000

25

12,000,000

100

0

20

83,250,000

20

73,060,000

20

96,805,000

20

92,935,000

20

250,000,000

100

0

-

-

-

-

30

43,600,000

40

55,100,000

30

45,000,000

100

0

-

-

25

137,575,000

25

165,080,000

25

811,522,000

25

250,000,000

100

Outcome
Bahan acuan dalam
pengambilan
kebijakan
~ Penyediaan
Makanan dan
Minuman

Output
Tersedianya
kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

~ Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah

Output
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
konsultasi
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran

1.20.03.08.0 2. Program
2
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur

~ Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor

Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

~ Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor

Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

39

1

2

3

4

5
~ Pengadaan
Mebeleur

6
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
mebeleur kantor

7
0

8
25

9
2,000,000

10
25

11
7,200,000

12
-

13
-

14
25

15
13,000,000

16
25

17
1,500,000

18
100

0

20

35,750,000

20

2,000,000

20

36,717,000

20

2,531,000

20

30,000,000

100

0

20

45,200,000

20

36,525,000

20

81,510,000

20

50,038,000

20

100,000,000

100

0

-

-

-

-

30

7,000,000

40

9,660,000

30

7,500,000

100

0

20

19,900,000

20

37,400,000

20

45,600,000

20

59,150,000

20

75,000,000

100

Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor

Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung

Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional

Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin
kendaraan
operasional
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan

1.20.03.08.0 3. Program
3
Peningkatan
Disiplin
Aparatur

~ Pengadaan
Output
Pakaian Dinas
Tersedianya seragam
Beserta
dinas bagi karyawan
Kelengkapannya

Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Pengelola Data
Elektronik
1.20.03.08.0 4. Program
~ Pendidikan dan
5
Peningkatan Pelatihan Formal
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

Output
Terlaksananya
pengiriman karyawan
untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan

Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Pengelola Data
Elektronik

40

1

2

3

4

5
5. Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

~ Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja
SKPD

0

20

52,784,000

20

34,998,000

20

70,416,000

20

73,170,000

20

36,000,000

100

0

20

8,180,000

20

6,844,000

20

47,888,000

20

19,985,000

20

7,500,000

100

0

100

11,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100

0

-

-

25

7,050,000

25

7,668,000

25

11,775,000

25

8,000,000

100

0

-

-

-

-

-

-

100

108,300,000

-

-

100

Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran

output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan
semesteran
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

~Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun

output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan Akhir
Tahun
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

~Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran

output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

1.20.03.08.1 6. Program
5
Pengembanga
n
Data/Informas
i

~ Penyusunan
dan
Pengumpulan
Data Informasi
Kebutuhan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Output
Terlaksananya
Dokumen
Perencanaan SKPD

Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan

41

1

2

3

4
1.20.03.08.1 7. Program
5
Pengembanga
n Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa

5
~Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi

6
output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi

7

8

0

20

0

-

0

20

0

-

9
67,376,500

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

153,305,000

20

4,004,643,900

20

3,548,845,000

20

2,000,000,000

100

-

-

-

-

-

-

100

1,300,000,000

100

20

627,490,000

20

915,826,900

20

713,626,400

20

1,000,000,000

100

-

-

-

-

-

-

100

225,000,000

100

outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
jaraingan komunikasi
dan informasi

~Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Komunikasi dan
Informasi

output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
sumber daya
komunikasi dan

-

outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi

~Pengkajian dan output:
Pengembangan Terlaksananya
Sistem Informasi kegiatan
pengembangan
sistem informasi dan
aplikasi

1,144,500,500

outcome
Kelancaran sistem
informasi dan aplikasi

~Pemeliharaan
Pengelolaan
Website

output:
Website Pemkab
Malang, SKPD,
Kecamatan, Dan
Kelurahan terupdate

-

outcome
Tersedianya website
Pemkab Malang,
SKPD, Kecamatan
dan Kelurahan

42

1

2

3

4

5
~Pelayanan
Pengadaan
Barang dan Jasa
Secara
Elektronik

6
output:
Terpenuhinya
infrastruktur
pengadaan
barang/jasa secara
elektronik

7
0

8
-

0

20

0

-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

15
-

16
100

17
250,000,000

18
100

20

74,297,100

20

79,000,000

20

70,200,000

20

100,000,000

100

25

96,200,000

25

76,425,000

25

107,140,000

25

175,200,000

100

outcome
Terselenggaranya
pengadaan
barang/jasa secara
transparan
8. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi
dan Informasi

~ Pelatihan SDM
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi

output:
Terlaksananya
pelatihan SDM dalam
bidang komunikai dan
informasi

103,962,500

outcome
Meningkatnya SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
9. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi

~ Penyusunan
Sistem Informasi
terhadap
Layanan Publik

output:
Terlaksananya
fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat

-

outcome
Meningkatnya
kelancaran sistem
informasi terhadap
layanan publik

2,732,000,000

43

2,822,000,000

7,200,000,000

7,400,000,000

6,282,500,000