KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.04.1.17.01.15.11. Visualisasi Budaya di 12 KabupatenKota 35.950.000,00 1.964.050.000,00 - 2.000.000.000,00

2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

242.775.000,00 307.597.000,00 849.628.000,00 1.400.000.000,00 2.04.1.17.01.16.01. Pengembangan Objek Wisata Kuala Getek Inhil 6.650.000,00 43.722.000,00 849.628.000,00 900.000.000,00 2.04.1.17.01.16.02. Pengembangan Taman - Taman Khatulistiwa di Provinsi Riau 236.125.000,00 263.875.000,00 - 500.000.000,00

2.04.1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan

42.700.000,00 278.450.000,00 - 321.150.000,00 2.04.1.17.01.17.11. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata 22.800.000,00 174.300.000,00 - 197.100.000,00 2.04.1.17.01.17.12. Peningkatan Kualitas Pengelola Pariwisata 19.900.000,00 104.150.000,00 - 124.050.000,00

1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga

10.702.828.600,00 75.086.479.715,00 576.646.677.440,00 662.435.985.755,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

10.702.828.600,00 75.086.479.715,00 576.646.677.440,00 662.435.985.755,00

1.18.1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

103.400.000,00 2.811.052.950,00 73.739.000,00 2.988.191.950,00 1.18.1.18.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.18.1.18.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 326.160.000,00 - 326.160.000,00 1.18.1.18.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.200.000,00 193.800.000,00 - 197.000.000,00 1.18.1.18.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 98.740.950,00 - 99.940.950,00 1.18.1.18.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.200.000,00 51.647.000,00 - 52.847.000,00 1.18.1.18.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.500.000,00 27.144.000,00 - 28.644.000,00 1.18.1.18.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 300.000,00 73.200.000,00 75.000.000,00 1.18.1.18.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 9.461.000,00 539.000,00 10.000.000,00 1.18.1.18.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 1.18.1.18.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 1.18.1.18.01.01.23. Penyediaan jasa keamanan kantor 94.800.000,00 20.400.000,00 - 115.200.000,00 1.18.1.18.01.01.85. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sarana Prasarana KepemudaanKeolahragaan - 1.418.400.000,00 - 1.418.400.000,00 1.18.1.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.150.000,00 164.700.000,00 1.230.900.000,00 1.411.750.000,00 1.18.1.18.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 17.000.000,00 38.250.000,00 56.750.000,00 1.18.1.18.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.18.1.18.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - 50.500.000,00 - 50.500.000,00 1.18.1.18.01.02.037. Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor 9.000.000,00 66.000.000,00 - 75.000.000,00 1.18.1.18.01.02.139. Pembangunan Penambahan Ruangan Kantor Dispora Prov. Riau 5.650.000,00 6.200.000,00 1.192.650.000,00 1.204.500.000,00

1.18.1.18.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.300.000,00 66.000.000,00 - 80.300.000,00 1.18.1.18.01.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 1.500.000,00 66.000.000,00 - 67.500.000,00 1.18.1.18.01.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 12.800.000,00 - - 12.800.000,00 1.18.1.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.18.1.18.01.05.20. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.18.1.18.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 54.925.000,00 27.735.500,00 49.000.000,00 131.660.500,00 1.18.1.18.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.850.000,00 6.810.500,00 - 21.660.500,00 1.18.1.18.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.430.000,00 4.570.000,00 - 10.000.000,00 1.18.1.18.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.645.000,00 5.355.000,00 - 15.000.000,00 1.18.1.18.01.06.21. Pelaporan dan Pendataan Barang Milik Daerah 25.000.000,00 11.000.000,00 49.000.000,00 85.000.000,00 1.18.1.18.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 226.300.000,00 1.973.700.000,00 - 2.200.000.000,00 1.18.1.18.01.16.01. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Riau 65.000.000,00 1.135.000.000,00 - 1.200.000.000,00 1.18.1.18.01.16.02. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Seleksi dan Evaluasi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor 86.500.000,00 263.500.000,00 - 350.000.000,00 1.18.1.18.01.16.03. Jambore Pemuda Daerah dan Bhakti Pemuda Antar Daerah KabKota se Propinsi Riau 17.850.000,00 482.150.000,00 - 500.000.000,00 1.18.1.18.01.16.04. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 56.950.000,00 93.050.000,00 - 150.000.000,00 1.18.1.18.01.17. Program peningkatan upaya penumbuhan jlmno pqr p s ppt u pt jl vp j pw pt sn u qw w l x q up 43.300.000,00 456.700.000,00 - 500.000.000,00 1.18.1.18.01.17.01. Pelatihan, Keterampilan bagi Pemuda Pelatihan LO dan Pembuatan Souvenir dan Kerajinan bagi Pemuda dan Remaja 43.300.000,00 456.700.000,00 - 500.000.000,00 1.18.1.18.01.18. yoz {o px qw p|p wl tv l { p s pt wl t|p}p s { qt ppt t p ojz ~ p 13.950.000,00 86.050.000,00 - 100.000.000,00 1.18.1.18.01.18.01. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV bagi Pemuda 13.950.000,00 86.050.000,00 - 100.000.000,00

1.18.1.18.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakataran Olahraga

8.216.103.600,00 65.016.972.000,00 1.430.826.000,00 74.663.901.600,00 1.18.1.18.01.20.01. Penyelenggaraan POPNAS XI-2011 2.849.900.000,00 26.270.494.500,00 967.220.000,00 30.087.614.500,00 211 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.1.18.01.20.02. Persiapan Kontingen POPNAS Provinsi Riau 116.953.600,00 1.883.046.400,00 - 2.000.000.000,00 1.18.1.18.01.20.03. Penyelenggaraan POPCANAS V - 2011 236.300.000,00 3.634.254.700,00 - 3.870.554.700,00 1.18.1.18.01.20.04. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Kejuaran Nasional Antar PPLP 490.100.000,00 2.709.900.000,00 - 3.200.000.000,00 1.18.1.18.01.20.05. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat Pembinaan Olahraga Dispora 1.238.600.000,00 11.989.400.000,00 - 13.228.000.000,00 1.18.1.18.01.20.06. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pemusatan Latihan Renang 241.600.000,00 2.858.400.000,00 - 3.100.000.000,00 1.18.1.18.01.20.07. Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar - PPLP 1.888.600.000,00 8.147.794.000,00 463.606.000,00 10.500.000.000,00 1.18.1.18.01.20.08. Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa - PPLM 379.100.000,00 2.120.900.000,00 - 2.500.000.000,00 1.18.1.18.01.20.09. Pelatihan Atlit Andalan 500.650.000,00 3.552.082.400,00 - 4.052.732.400,00 1.18.1.18.01.20.10. Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa,dan Masyarakat 29.350.000,00 120.650.000,00 - 150.000.000,00 1.18.1.18.01.20.11. Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 10.700.000,00 164.300.000,00 - 175.000.000,00 1.18.1.18.01.20.12. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kompetisi Bola Volly Antar Pelajar 71.825.000,00 628.175.000,00 - 700.000.000,00 1.18.1.18.01.20.13. Pemantauan dan Evaluasi Prestasi Atlit Mahasiswa 15.400.000,00 84.600.000,00 - 100.000.000,00 1.18.1.18.01.20.14. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Wilayah Panjat Tebing 147.025.000,00 852.975.000,00 - 1.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.789.350.000,00 4.120.229.615,00 567.400.602.090,00 573.310.181.705,00 1.18.1.18.01.21.01. Pekerjaan Tata Udara dan Penyambungan Daya Listrik Hall Senam Sport Center Rumbai 24.250.000,00 31.527.125,00 8.944.222.875,00 9.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.02. Lanjutan Pembangunan Hall Menembak Multyears 51.500.000,00 96.448.200,00 35.223.061.800,00 35.371.010.000,00 1.18.1.18.01.21.03. Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Multyears 89.250.000,00 289.643.240,00 199.621.106.760,00 200.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.04. Lanjutan Pembangunan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai Multyears 51.750.000,00 149.768.850,00 48.211.952.600,00 48.413.471.450,00 1.18.1.18.01.21.05. Penataan Infrastruktur Kawasan Sport Centre Rumbai Multiyears 26.000.000,00 62.544.150,00 26.769.054.850,00 26.857.599.000,00 1.18.1.18.01.21.06. Rehabilitasi Stadion Sepakbola Sport Centre Rumbai Multiyears 54.050.000,00 157.248.050,00 55.112.505.450,00 55.323.803.500,00 1.18.1.18.01.21.07. Rehabilitasi PKM Uir 24.500.000,00 31.534.725,00 6.443.965.275,00 6.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.08. Pembangunan Arena Panjat Tebing 23.200.000,00 28.202.600,00 1.448.597.400,00 1.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.09. Rehabilitasi Lapangan Tenis DESK 16.600.000,00 24.243.640,00 1.959.156.360,00 2.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.10. Pengadaan Peralatan Olahraga 24.850.000,00 169.240.750,00 22.324.209.250,00 22.518.300.000,00 1.18.1.18.01.21.11. Penataan Insfrastruktur Kawasan Stadion Utama Multiyears 63.750.000,00 191.822.770,00 49.744.427.230,00 50.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.12. Rehabilitasi PKM UNILAK Multiyears 26.000.000,00 31.561.400,00 24.199.061.440,00 24.256.622.840,00 1.18.1.18.01.21.13. Rehabilitasi PKM UIN 32.200.000,00 66.432.700,00 2.901.367.300,00 3.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.14. Lanjutan Rehabilitasi Hall Basket Sport Centre Rumbai 26.350.000,00 31.738.640,00 3.441.911.360,00 3.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.15. Pekerjaan Tata Udara Dan Penyambungan Daya Listrik Gelanggang Remaja 24.250.000,00 31.527.125,00 6.944.222.875,00 7.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.16. Pembangunan Prasarana Olahraga Panahan 30.200.000,00 32.348.050,00 4.937.451.950,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.17. Lanjutan Pembangunan Venues Dayung Di Danau Kebun Nopi Multiyears 42.500.000,00 111.347.450,00 31.331.547.465,00 31.485.394.915,00 1.18.1.18.01.21.18. Pembangunan Hall Volly Indoor Kampus Universitas Islam Riau Multiyears 30.200.000,00 78.689.650,00 4.891.110.350,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.19. Pembangunan Lapangan Olahraga Sepatu Roda 32.200.000,00 78.689.650,00 4.889.110.350,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.20. Pembangunan Gedung Olahraga Bowling 32.200.000,00 71.189.650,00 4.896.610.350,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.22. Pembangunan Gedung Olahraga Sepak Takraw 24.700.000,00 67.889.650,00 2.907.410.350,00 3.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.23. Pembangunan Gedung Olahraga Beladiri 39.700.000,00 81.696.650,00 4.878.603.350,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.24. Pembangunan Gedung Olahraga Base Ball 39.700.000,00 81.696.650,00 4.878.603.350,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.25. Pembangunan Gedung Olahraga Tenis Meja 39.700.000,00 81.696.650,00 4.878.603.350,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.26. Pembangunan Lapangan Tenis 32.200.000,00 74.282.400,00 4.893.517.600,00 5.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.27. Optimalisasi Dan Operasional Gelanggang Remaja 214.950.000,00 406.440.000,00 1.400.000,00 622.790.000,00 1.18.1.18.01.21.28. Optimalisasi Fungsional Hall A Sport Centre Rumbai 214.950.000,00 478.250.000,00 - 693.200.000,00 1.18.1.18.01.21.29. Optimalisasi Fungsional Kolam Renang Sport Centre Rumbai 226.950.000,00 619.850.000,00 1.400.000,00 848.200.000,00 1.18.1.18.01.21.30. Optimalisasi Dan Operasional Hall Senam Sport Centre Rumbai 214.950.000,00 406.440.000,00 1.400.000,00 622.790.000,00 1.18.1.18.01.21.31. Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal 4.500.000,00 20.996.400,00 71.503.600,00 97.000.000,00 1.18.1.18.01.21.32. Pembangunan Pagar Stadion Sepakbola Purnama 6.000.000,00 21.296.400,00 422.703.600,00 450.000.000,00 1.18.1.18.01.21.33. Pembangunan Hall Olahraga Bina Baru 5.250.000,00 13.946.400,00 230.803.600,00 250.000.000,00 1.18.1.18.01.22. Program pembinaan kepemudaan 225.050.000,00 313.339.650,00 6.461.610.350,00 7.000.000.000,00 1.18.1.18.01.22.03. Operasionalisasi dan Optimalisasi Komplek Bumi Perkemahan 190.950.000,00 279.050.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 212 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.1.18.01.22.04. Renovasi Gedung Kwarda dan Pusdiklat Pramuka 34.100.000,00 34.289.650,00 6.431.610.350,00 6.500.000.000,00

1.19.01. Satuan Polisi Pamong Praja