Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
2.04.1.17.01.15.11. Visualisasi Budaya di 12 KabupatenKota
35.950.000,00 1.964.050.000,00
- 2.000.000.000,00
2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
242.775.000,00 307.597.000,00
849.628.000,00 1.400.000.000,00
2.04.1.17.01.16.01. Pengembangan Objek Wisata Kuala Getek Inhil
6.650.000,00 43.722.000,00
849.628.000,00 900.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02. Pengembangan Taman - Taman Khatulistiwa di Provinsi Riau
236.125.000,00 263.875.000,00
- 500.000.000,00
2.04.1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan
42.700.000,00 278.450.000,00
- 321.150.000,00
2.04.1.17.01.17.11. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata
22.800.000,00 174.300.000,00
- 197.100.000,00
2.04.1.17.01.17.12. Peningkatan Kualitas Pengelola Pariwisata
19.900.000,00 104.150.000,00
- 124.050.000,00
1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga
10.702.828.600,00 75.086.479.715,00 576.646.677.440,00 662.435.985.755,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
10.702.828.600,00 75.086.479.715,00 576.646.677.440,00 662.435.985.755,00
1.18.1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
103.400.000,00 2.811.052.950,00
73.739.000,00 2.988.191.950,00
1.18.1.18.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
- 20.000.000,00
- 20.000.000,00
1.18.1.18.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 326.160.000,00
- 326.160.000,00
1.18.1.18.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.200.000,00 193.800.000,00
- 197.000.000,00
1.18.1.18.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.200.000,00 98.740.950,00
- 99.940.950,00
1.18.1.18.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.200.000,00 51.647.000,00
- 52.847.000,00
1.18.1.18.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 1.500.000,00
27.144.000,00 -
28.644.000,00 1.18.1.18.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00
300.000,00 73.200.000,00
75.000.000,00 1.18.1.18.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9.461.000,00
539.000,00 10.000.000,00
1.18.1.18.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
- 45.000.000,00
- 45.000.000,00
1.18.1.18.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 600.000.000,00
- 600.000.000,00
1.18.1.18.01.01.23. Penyediaan jasa keamanan kantor
94.800.000,00 20.400.000,00
- 115.200.000,00
1.18.1.18.01.01.85. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sarana Prasarana KepemudaanKeolahragaan -
1.418.400.000,00 -
1.418.400.000,00 1.18.1.18.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.150.000,00
164.700.000,00 1.230.900.000,00
1.411.750.000,00 1.18.1.18.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00
17.000.000,00 38.250.000,00
56.750.000,00 1.18.1.18.01.02.023.
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan -
25.000.000,00 -
25.000.000,00 1.18.1.18.01.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional -
50.500.000,00 -
50.500.000,00 1.18.1.18.01.02.037.
Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor 9.000.000,00
66.000.000,00 -
75.000.000,00 1.18.1.18.01.02.139.
Pembangunan Penambahan Ruangan Kantor Dispora Prov. Riau
5.650.000,00 6.200.000,00
1.192.650.000,00 1.204.500.000,00
1.18.1.18.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14.300.000,00 66.000.000,00
- 80.300.000,00
1.18.1.18.01.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
1.500.000,00 66.000.000,00
- 67.500.000,00
1.18.1.18.01.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
pegawaipetugas 12.800.000,00
- -
12.800.000,00 1.18.1.18.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
50.000.000,00 -
50.000.000,00 1.18.1.18.01.05.20.
Pendidikan dan Pelatihan Formal -
50.000.000,00 -
50.000.000,00 1.18.1.18.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
54.925.000,00 27.735.500,00
49.000.000,00 131.660.500,00
1.18.1.18.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 14.850.000,00
6.810.500,00 -
21.660.500,00 1.18.1.18.01.06.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.430.000,00
4.570.000,00 -
10.000.000,00 1.18.1.18.01.06.04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.645.000,00
5.355.000,00 -
15.000.000,00 1.18.1.18.01.06.21.
Pelaporan dan Pendataan Barang Milik Daerah 25.000.000,00
11.000.000,00 49.000.000,00
85.000.000,00 1.18.1.18.01.16.
Program peningkatan peran serta kepemudaan 226.300.000,00
1.973.700.000,00 -
2.200.000.000,00 1.18.1.18.01.16.01.
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Riau
65.000.000,00 1.135.000.000,00
- 1.200.000.000,00
1.18.1.18.01.16.02. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Seleksi dan
Evaluasi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor
86.500.000,00 263.500.000,00
- 350.000.000,00
1.18.1.18.01.16.03. Jambore Pemuda Daerah dan Bhakti Pemuda Antar Daerah
KabKota se Propinsi Riau 17.850.000,00
482.150.000,00 -
500.000.000,00 1.18.1.18.01.16.04.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 56.950.000,00
93.050.000,00 -
150.000.000,00 1.18.1.18.01.17.
Program peningkatan upaya penumbuhan
jlmno pqr p s ppt
u pt jl vp
j pw pt sn u qw
w l x q up
43.300.000,00 456.700.000,00
- 500.000.000,00
1.18.1.18.01.17.01. Pelatihan, Keterampilan bagi Pemuda Pelatihan LO dan
Pembuatan Souvenir dan Kerajinan bagi Pemuda dan Remaja
43.300.000,00 456.700.000,00
- 500.000.000,00
1.18.1.18.01.18.
yoz {o px qw p|p
wl tv l { p
s pt
wl t|p}p s
{ qt ppt t p
ojz ~ p
13.950.000,00 86.050.000,00
- 100.000.000,00
1.18.1.18.01.18.01. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV bagi Pemuda
13.950.000,00 86.050.000,00
- 100.000.000,00
1.18.1.18.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakataran Olahraga
8.216.103.600,00 65.016.972.000,00
1.430.826.000,00 74.663.901.600,00
1.18.1.18.01.20.01. Penyelenggaraan POPNAS XI-2011
2.849.900.000,00 26.270.494.500,00
967.220.000,00 30.087.614.500,00
211
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.18.1.18.01.20.02. Persiapan Kontingen POPNAS Provinsi Riau
116.953.600,00 1.883.046.400,00
- 2.000.000.000,00
1.18.1.18.01.20.03. Penyelenggaraan POPCANAS V - 2011
236.300.000,00 3.634.254.700,00
- 3.870.554.700,00
1.18.1.18.01.20.04. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Kejuaran Nasional Antar PPLP 490.100.000,00
2.709.900.000,00 -
3.200.000.000,00 1.18.1.18.01.20.05.
Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat Pembinaan Olahraga Dispora
1.238.600.000,00 11.989.400.000,00
- 13.228.000.000,00
1.18.1.18.01.20.06. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Pemusatan Latihan Renang 241.600.000,00
2.858.400.000,00 -
3.100.000.000,00 1.18.1.18.01.20.07.
Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar - PPLP 1.888.600.000,00
8.147.794.000,00 463.606.000,00
10.500.000.000,00 1.18.1.18.01.20.08.
Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa - PPLM 379.100.000,00
2.120.900.000,00 -
2.500.000.000,00 1.18.1.18.01.20.09.
Pelatihan Atlit Andalan 500.650.000,00
3.552.082.400,00 -
4.052.732.400,00 1.18.1.18.01.20.10.
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa,dan Masyarakat
29.350.000,00 120.650.000,00
- 150.000.000,00
1.18.1.18.01.20.11. Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi 10.700.000,00
164.300.000,00 -
175.000.000,00 1.18.1.18.01.20.12.
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kompetisi Bola Volly Antar Pelajar
71.825.000,00 628.175.000,00
- 700.000.000,00
1.18.1.18.01.20.13. Pemantauan dan Evaluasi Prestasi Atlit Mahasiswa
15.400.000,00 84.600.000,00
- 100.000.000,00
1.18.1.18.01.20.14. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejuaraan Daerah
dan Kejuaraan Wilayah Panjat Tebing 147.025.000,00
852.975.000,00 -
1.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.789.350.000,00
4.120.229.615,00 567.400.602.090,00 573.310.181.705,00 1.18.1.18.01.21.01.
Pekerjaan Tata Udara dan Penyambungan Daya Listrik Hall Senam Sport Center Rumbai
24.250.000,00 31.527.125,00
8.944.222.875,00 9.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.02. Lanjutan Pembangunan Hall Menembak Multyears
51.500.000,00 96.448.200,00
35.223.061.800,00 35.371.010.000,00
1.18.1.18.01.21.03. Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Multyears
89.250.000,00 289.643.240,00 199.621.106.760,00 200.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.04. Lanjutan Pembangunan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai
Multyears 51.750.000,00
149.768.850,00 48.211.952.600,00
48.413.471.450,00 1.18.1.18.01.21.05.
Penataan Infrastruktur Kawasan Sport Centre Rumbai Multiyears
26.000.000,00 62.544.150,00
26.769.054.850,00 26.857.599.000,00
1.18.1.18.01.21.06. Rehabilitasi Stadion Sepakbola Sport Centre Rumbai
Multiyears 54.050.000,00
157.248.050,00 55.112.505.450,00
55.323.803.500,00 1.18.1.18.01.21.07.
Rehabilitasi PKM Uir 24.500.000,00
31.534.725,00 6.443.965.275,00
6.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.08.
Pembangunan Arena Panjat Tebing 23.200.000,00
28.202.600,00 1.448.597.400,00
1.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.09.
Rehabilitasi Lapangan Tenis DESK 16.600.000,00
24.243.640,00 1.959.156.360,00
2.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.10.
Pengadaan Peralatan Olahraga 24.850.000,00
169.240.750,00 22.324.209.250,00
22.518.300.000,00 1.18.1.18.01.21.11.
Penataan Insfrastruktur Kawasan Stadion Utama Multiyears 63.750.000,00
191.822.770,00 49.744.427.230,00
50.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.12.
Rehabilitasi PKM UNILAK Multiyears 26.000.000,00
31.561.400,00 24.199.061.440,00
24.256.622.840,00 1.18.1.18.01.21.13.
Rehabilitasi PKM UIN 32.200.000,00
66.432.700,00 2.901.367.300,00
3.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.14.
Lanjutan Rehabilitasi Hall Basket Sport Centre Rumbai 26.350.000,00
31.738.640,00 3.441.911.360,00
3.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.15.
Pekerjaan Tata Udara Dan Penyambungan Daya Listrik Gelanggang Remaja
24.250.000,00 31.527.125,00
6.944.222.875,00 7.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.16. Pembangunan Prasarana Olahraga Panahan
30.200.000,00 32.348.050,00
4.937.451.950,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.17. Lanjutan Pembangunan Venues Dayung Di Danau Kebun
Nopi Multiyears 42.500.000,00
111.347.450,00 31.331.547.465,00
31.485.394.915,00 1.18.1.18.01.21.18.
Pembangunan Hall Volly Indoor Kampus Universitas Islam Riau Multiyears
30.200.000,00 78.689.650,00
4.891.110.350,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.19. Pembangunan Lapangan Olahraga Sepatu Roda
32.200.000,00 78.689.650,00
4.889.110.350,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.20. Pembangunan Gedung Olahraga Bowling
32.200.000,00 71.189.650,00
4.896.610.350,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.22. Pembangunan Gedung Olahraga Sepak Takraw
24.700.000,00 67.889.650,00
2.907.410.350,00 3.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.23. Pembangunan Gedung Olahraga Beladiri
39.700.000,00 81.696.650,00
4.878.603.350,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.24. Pembangunan Gedung Olahraga Base Ball
39.700.000,00 81.696.650,00
4.878.603.350,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.25. Pembangunan Gedung Olahraga Tenis Meja
39.700.000,00 81.696.650,00
4.878.603.350,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.26. Pembangunan Lapangan Tenis
32.200.000,00 74.282.400,00
4.893.517.600,00 5.000.000.000,00
1.18.1.18.01.21.27. Optimalisasi Dan Operasional Gelanggang Remaja
214.950.000,00 406.440.000,00
1.400.000,00 622.790.000,00
1.18.1.18.01.21.28. Optimalisasi Fungsional Hall A Sport Centre Rumbai
214.950.000,00 478.250.000,00
- 693.200.000,00
1.18.1.18.01.21.29. Optimalisasi Fungsional Kolam Renang Sport Centre Rumbai
226.950.000,00 619.850.000,00
1.400.000,00 848.200.000,00
1.18.1.18.01.21.30. Optimalisasi Dan Operasional Hall Senam Sport Centre
Rumbai 214.950.000,00
406.440.000,00 1.400.000,00
622.790.000,00 1.18.1.18.01.21.31.
Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal 4.500.000,00
20.996.400,00 71.503.600,00
97.000.000,00 1.18.1.18.01.21.32.
Pembangunan Pagar Stadion Sepakbola Purnama 6.000.000,00
21.296.400,00 422.703.600,00
450.000.000,00 1.18.1.18.01.21.33.
Pembangunan Hall Olahraga Bina Baru 5.250.000,00
13.946.400,00 230.803.600,00
250.000.000,00 1.18.1.18.01.22.
Program pembinaan kepemudaan 225.050.000,00
313.339.650,00 6.461.610.350,00
7.000.000.000,00 1.18.1.18.01.22.03.
Operasionalisasi dan Optimalisasi Komplek Bumi Perkemahan
190.950.000,00 279.050.000,00
30.000.000,00 500.000.000,00
212
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.18.1.18.01.22.04. Renovasi Gedung Kwarda dan Pusdiklat Pramuka
34.100.000,00 34.289.650,00
6.431.610.350,00 6.500.000.000,00
1.19.01. Satuan Polisi Pamong Praja