Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.15.1.15.01.22. Program perkuatan permodalan koperasi dan usaha
mikro kecil 65.350.000,00
414.650.000,00 -
480.000.000,00 1.15.1.15.01.22.02.
Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi 12.500.000,00
87.500.000,00 -
100.000.000,00 1.15.1.15.01.22.05.
Monitoring dan Evaluasi terhadap KSPUSP Koperasi Penerima Dana Bergulir
12.000.000,00 63.000.000,00
- 75.000.000,00
1.15.1.15.01.22.06. Monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi USP Swamitra
6.500.000,00 43.500.000,00
- 50.000.000,00
1.15.1.15.01.22.07. Sosialisasi Skim-skim pembiayaan
34.350.000,00 220.650.000,00
- 255.000.000,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
- -
- -
1.15.1.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
- -
1.16.01. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
379.600.000,00 6.598.050.000,00
72.850.000,00 7.050.500.000,00
1.16. PENANAMAN MODAL
379.600.000,00 6.598.050.000,00
72.850.000,00 7.050.500.000,00
1.16.1.16.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
150.000,00 1.113.500.000,00
72.850.000,00 1.186.500.000,00
1.16.1.16.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
- 30.500.000,00
- 30.500.000,00
1.16.1.16.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 122.400.000,00
- 122.400.000,00
1.16.1.16.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 121.100.000,00
- 121.100.000,00
1.16.1.16.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 50.000.000,00
- 50.000.000,00
1.16.1.16.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
150.000,00 -
69.850.000,00 70.000.000,00
1.16.1.16.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan -
27.000.000,00 3.000.000,00
30.000.000,00 1.16.1.16.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman -
195.000.000,00 -
195.000.000,00 1.16.1.16.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
550.000.000,00 -
550.000.000,00 1.16.1.16.01.01.39.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor -
17.500.000,00 -
17.500.000,00 1.16.1.16.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
565.000.000,00 -
565.000.000,00 1.16.1.16.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor -
500.000.000,00 -
500.000.000,00 1.16.1.16.01.02.023.
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan -
30.000.000,00 -
30.000.000,00 1.16.1.16.01.02.026.
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor -
35.000.000,00 -
35.000.000,00 1.16.1.16.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.500.000,00
67.500.000,00 -
74.000.000,00 1.16.1.16.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal -
50.000.000,00 -
50.000.000,00 1.16.1.16.01.05.40.
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 6.500.000,00
17.500.000,00 -
24.000.000,00 1.16.1.16.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.500.000,00 39.500.000,00
- 70.000.000,00
1.16.1.16.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 18.500.000,00
16.500.000,00 -
35.000.000,00 1.16.1.16.01.06.09.
Penyusunan pelaporan keuangan 12.000.000,00
23.000.000,00 -
35.000.000,00 1.16.1.16.01.15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 154.300.000,00
3.590.700.000,00 -
3.745.000.000,00 1.16.1.16.01.15.01.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah
500.000,00 49.500.000,00
- 50.000.000,00
1.16.1.16.01.15.02. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penananaman
Modal -
75.000.000,00 -
75.000.000,00 1.16.1.16.01.15.03.
Peningkatan Kapasitas Promosi 2.700.000,00
112.300.000,00 -
115.000.000,00 1.16.1.16.01.15.04.
Promosi Luar Negeri 9.550.000,00
1.240.450.000,00 -
1.250.000.000,00 1.16.1.16.01.15.07.
Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi 49.000.000,00
101.000.000,00 -
150.000.000,00 1.16.1.16.01.15.08.
Riau Expo 57.250.000,00
1.142.750.000,00 -
1.200.000.000,00 1.16.1.16.01.15.09.
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang Penanaman Modal
13.050.000,00 166.950.000,00
- 180.000.000,00
1.16.1.16.01.15.10. Forum investasi dengan para DubesPerwakilan Negara
Asing 17.350.000,00
282.650.000,00 -
300.000.000,00 1.16.1.16.01.15.11.
Promosi Dalam Negeri 4.900.000,00
420.100.000,00 -
425.000.000,00 1.16.1.16.01.16.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
150.700.000,00 424.300.000,00
- 575.000.000,00
1.16.1.16.01.16.02. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
98.900.000,00 101.100.000,00
- 200.000.000,00
1.16.1.16.01.16.11. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman
Modal Tingkat Regional dan Pusat KP3MR 2.100.000,00
72.900.000,00 -
75.000.000,00 1.16.1.16.01.16.12.
Pemberian Penghargaan Investment Award kepada KabupatenKota yang Menunjang Iklim Investasi
49.700.000,00 200.300.000,00
- 250.000.000,00
1.16.1.16.01.16.14. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA
- 50.000.000,00
- 50.000.000,00
1.16.1.16.01.17. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah 37.450.000,00
797.550.000,00 -
835.000.000,00 1.16.1.16.01.17.02.
Updating Buku Profil Daerah, Proposal Proyek Investasi dan Leafletbrosur Proyek Investasi
7.350.000,00 292.650.000,00
- 300.000.000,00
1.16.1.16.01.17.03. Updating Website Pendukung Investasi
1.800.000,00 33.200.000,00
- 35.000.000,00
1.16.1.16.01.17.04. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah
9.400.000,00 390.600.000,00
- 400.000.000,00
1.16.1.16.01.17.05. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah
1.050.000,00 48.950.000,00
- 50.000.000,00
208
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.16.1.16.01.17.11. Penyusunan dan Pembuatan buku guideline investasi
Provinsi Riau 17.850.000,00
32.150.000,00 -
50.000.000,00 1.16.02.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 351.950.000,00
1.850.650.195,00 211.750.000,00
2.414.350.195,00 1.16.
PENANAMAN MODAL 351.950.000,00
1.850.650.195,00 211.750.000,00
2.414.350.195,00 1.16.1.16.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00
814.416.800,00 211.750.000,00
1.027.666.800,00 1.16.1.16.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat -
17.400.000,00 -
17.400.000,00 1.16.1.16.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -
70.000.000,00 -
70.000.000,00 1.16.1.16.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor -
99.017.800,00 -
99.017.800,00 1.16.1.16.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -
78.999.000,00 -
78.999.000,00 1.16.1.16.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00
- 211.750.000,00
213.250.000,00 1.16.1.16.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 31.500.000,00
- 31.500.000,00
1.16.1.16.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
- 175.650.000,00
- 175.650.000,00
1.16.1.16.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 341.850.000,00
- 341.850.000,00
1.16.1.16.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 100.850.000,00
- 100.850.000,00
1.16.1.16.02.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
- 63.650.000,00
- 63.650.000,00
1.16.1.16.02.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- 37.200.000,00
- 37.200.000,00
1.16.1.16.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
900.000,00 32.500.000,00
- 33.400.000,00
1.16.1.16.02.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
900.000,00 32.500.000,00
- 33.400.000,00
1.16.1.16.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
37.000.000,00 44.300.000,00
- 81.300.000,00
1.16.1.16.02.05.07. Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur
SKPD 30.000.000,00
37.800.000,00 -
67.800.000,00 1.16.1.16.02.05.40.
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 7.000.000,00
6.500.000,00 -
13.500.000,00 1.16.1.16.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
62.500.000,00 63.363.975,00
- 125.863.975,00
1.16.1.16.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 18.000.000,00
10.057.900,00 -
28.057.900,00 1.16.1.16.02.06.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.450.000,00
8.270.000,00 -
13.720.000,00 1.16.1.16.02.06.04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.450.000,00
9.245.000,00 -
14.695.000,00 1.16.1.16.02.06.05.
Penyusunan LAKIP dan IKU 6.000.000,00
8.570.250,00 -
14.570.250,00 1.16.1.16.02.06.16.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 27.600.000,00
27.220.825,00 -
54.820.825,00 1.16.1.16.02.18.
MNO QN RS U VW XW QYRZ RW
RY[ W ZR\ X ] XZR
U V
N X_ XWRW ` R W
WO W U V
N X_ XWRW
36.000.000,00 274.160.795,00
- 310.160.795,00
1.16.1.16.02.18.01. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu 36.000.000,00
274.160.795,00 -
310.160.795,00 1.16.1.16.02.19.
Program penertiban, monitoring, evaluasi dan
U VW RWQ RWRW U
VWQ R `[
RW U V
N X_ XWRW `
RW WO W
U V
N X_XW RW
70.200.000,00 255.870.000,00
- 326.070.000,00
1.16.1.16.02.19.03. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
35.100.000,00 130.507.450,00
- 165.607.450,00
1.16.1.16.02.19.04. Koordinasi Penanganan Pengaduan
35.100.000,00 125.362.550,00
- 160.462.550,00
1.16.1.16.02.20.
MNO QN RS M VW XWQ YRZR W
M V ] RaRW RW
M V N X_XW RW
` RW b O W
M V N X_XW RW
113.750.000,00 137.084.400,00
- 250.834.400,00
1.16.1.16.02.20.01. Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 30.300.000,00
50.419.850,00 -
80.719.850,00 1.16.1.16.02.20.03.
Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4.400.000,00 58.562.700,00
- 62.962.700,00
1.16.1.16.02.20.04. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
79.050.000,00 28.101.850,00
- 107.151.850,00
1.16.1.16.02.21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu
30.100.000,00 128.104.225,00
- 158.204.225,00
1.16.1.16.02.21.01. Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggaraan
Pelayanan Terapdu FKK-P2T Provinsi Riau 30.100.000,00
128.104.225,00 -
158.204.225,00 1.17.01.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.032.730.000,00
17.214.682.915,00 5.361.488.000,00
25.608.900.915,00 1.17.
KEBUDAYAAN 2.487.105.000,00
5.658.371.915,00 892.274.000,00
9.037.750.915,00 1.17.1.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.148.800.000,00
2.303.841.925,00 31.883.000,00
3.484.524.925,00 1.17.1.17.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat -
32.085.000,00 -
32.085.000,00 1.17.1.17.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -
715.896.275,00 -
715.896.275,00 1.17.1.17.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor 356.400.000,00
43.598.650,00 -
399.998.650,00 1.17.1.17.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor -
174.915.000,00 -
174.915.000,00 1.17.1.17.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -
175.000.000,00 -
175.000.000,00 1.17.1.17.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga -
- 31.883.000,00
31.883.000,00 1.17.1.17.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 20.400.000,00
- 20.400.000,00
1.17.1.17.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
- 149.280.000,00
- 149.280.000,00
1.17.1.17.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 600.000.000,00
- 600.000.000,00
209
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.17.1.17.01.01.23. Penyediaan jasa keamanan kantor
264.000.000,00 126.610.000,00
- 390.610.000,00
1.17.1.17.01.01.28. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis
Perkantoran 495.000.000,00
- -
495.000.000,00 1.17.1.17.01.01.42.
Rapat Koordinasi Budpar Tahun 2011 33.400.000,00
266.057.000,00 -
299.457.000,00 1.17.1.17.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.800.000,00
160.500.000,00 393.500.000,00
744.800.000,00 1.17.1.17.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.800.000,00
4.000.000,00 233.200.000,00
293.000.000,00 1.17.1.17.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor 135.000.000,00
4.000.000,00 160.300.000,00
299.300.000,00 1.17.1.17.01.02.023.
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan -
52.500.000,00 -
52.500.000,00 1.17.1.17.01.02.028.
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 1.17.1.17.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.150.000,00
169.900.000,00 -
186.050.000,00 1.17.1.17.01.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.350.000,00
74.700.000,00 -
76.050.000,00 1.17.1.17.01.03.11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas
14.800.000,00 95.200.000,00
- 110.000.000,00
1.17.1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 75.000.000,00
- 75.000.000,00
1.17.1.17.01.05.07. Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur
SKPD -
75.000.000,00 -
75.000.000,00 1.17.1.17.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.200.000,00 25.195.550,00
- 32.395.550,00
1.17.1.17.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 3.600.000,00
12.309.550,00 -
15.909.550,00 1.17.1.17.01.06.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.600.000,00
12.886.000,00 -
16.486.000,00 1.17.1.17.01.15.
Program Pengembangan Nilai Budaya 289.970.000,00
787.780.000,00 -
1.077.750.000,00 1.17.1.17.01.15.09.
Pengkajian dan Inventarisasi Warisan Budaya Melayu Inventarisasi Lagu Melayu Se-Provinsi Riau
16.970.000,00 83.030.000,00
- 100.000.000,00
1.17.1.17.01.15.10. Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Elektronik
39.550.000,00 60.450.000,00
- 100.000.000,00
1.17.1.17.01.15.11. Pembinaan Bahasa
51.300.000,00 98.700.000,00
- 150.000.000,00
1.17.1.17.01.15.12. Pembinaan zapin sebagai warisan budaya
42.150.000,00 207.850.000,00
- 250.000.000,00
1.17.1.17.01.15.13. Pawai Budaya Provinsi Riau
140.000.000,00 337.750.000,00
- 477.750.000,00
1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
591.925.000,00 1.549.714.440,00
466.891.000,00 2.608.530.440,00
1.17.1.17.01.16.01. Pendukungan Pengelolaan Museum
16.550.000,00 219.536.090,00
- 236.086.090,00
1.17.1.17.01.16.02. Pelaksanaan Pameran Museum se-Sumatera dan Nasional
18.700.000,00 264.970.000,00
- 283.670.000,00
1.17.1.17.01.16.03. Pengkajian Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
176.400.000,00 321.050.000,00
- 497.450.000,00
1.17.1.17.01.16.04. Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
4.300.000,00 66.784.000,00
466.891.000,00 537.975.000,00
1.17.1.17.01.16.05. Sosialisasi nilai-nilai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan
kepada masyarakat 26.625.000,00
206.446.000,00 -
233.071.000,00 1.17.1.17.01.16.06.
Pagelaran Kesenian pada Taman Budaya 133.900.000,00
149.050.000,00 -
282.950.000,00 1.17.1.17.01.16.07.
Pengumpulan Data Sarana dan Prasarana Budaya Riau 67.050.000,00
268.733.350,00 -
335.783.350,00 1.17.1.17.01.16.08.
Pemeliharaanoperasional UPT Museum Daerah Sang Nila Utama
148.400.000,00 53.145.000,00
- 201.545.000,00
1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
242.260.000,00 586.440.000,00
- 828.700.000,00
1.17.1.17.01.17.01. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
65.000.000,00 179.950.000,00
- 244.950.000,00
1.17.1.17.01.17.09. Temu Budaya Nasional
64.400.000,00 231.400.000,00
- 295.800.000,00
1.17.1.17.01.17.15. Pameran Pergelaran Seni se-Sumatera PPSS
57.850.000,00 139.500.000,00
- 197.350.000,00
1.17.1.17.01.17.18. Orkestra Bina Musika Melayu Riau
55.010.000,00 35.590.000,00
- 90.600.000,00
1.17.1.17.01.18. Program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
- -
- -
2.04.
cd e fgfhd id
545.625.000,00 11.556.311.000,00
4.469.214.000,00 16.571.150.000,00
2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
260.150.000,00 10.970.264.000,00
3.619.586.000,00 14.850.000.000,00
2.04.1.17.01.15.01. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Farm Trip 10.900.000,00
39.100.000,00 -
50.000.000,00 2.04.1.17.01.15.02.
Pemilihan Bujang dan Dara 37.700.000,00
180.190.000,00 -
217.890.000,00 2.04.1.17.01.15.03.
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Promosi 2.850.000,00
197.150.000,00 -
200.000.000,00 2.04.1.17.01.15.04.
Pemeliharaan Website Dinas Budpar www.budpar.riau.go.id dan Penambahan Touchscreen
24.600.000,00 3.030.000,00
47.370.000,00 75.000.000,00
2.04.1.17.01.15.05. Pembinaan Duta Wisata
21.250.000,00 28.750.000,00
- 50.000.000,00
2.04.1.17.01.15.06. Buletin Setanggi
6.850.000,00 50.260.000,00
- 57.110.000,00
2.04.1.17.01.15.07. Promosi Pariwisata Provinsi Riau
11.200.000,00 188.800.000,00
- 200.000.000,00
2.04.1.17.01.15.08. Pemasangan Billboard PON dan Pariwisata Riau di 32
Propinsi 37.250.000,00
5.962.750.000,00 -
6.000.000.000,00 2.04.1.17.01.15.09.
Pembuatan Billboard Sosialisasi PON dan Pariwisata di 12 KabupatenKota
35.150.000,00 1.964.850.000,00
- 2.000.000.000,00
2.04.1.17.01.15.10. Pengadaan Touch Screen Informasi PON dan Pariwisata
Riau 36.450.000,00
391.334.000,00 3.572.216.000,00
4.000.000.000,00
210
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
2.04.1.17.01.15.11. Visualisasi Budaya di 12 KabupatenKota
35.950.000,00 1.964.050.000,00
- 2.000.000.000,00
2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
242.775.000,00 307.597.000,00
849.628.000,00 1.400.000.000,00
2.04.1.17.01.16.01. Pengembangan Objek Wisata Kuala Getek Inhil
6.650.000,00 43.722.000,00
849.628.000,00 900.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02. Pengembangan Taman - Taman Khatulistiwa di Provinsi Riau
236.125.000,00 263.875.000,00
- 500.000.000,00
2.04.1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan
42.700.000,00 278.450.000,00
- 321.150.000,00
2.04.1.17.01.17.11. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata
22.800.000,00 174.300.000,00
- 197.100.000,00
2.04.1.17.01.17.12. Peningkatan Kualitas Pengelola Pariwisata
19.900.000,00 104.150.000,00
- 124.050.000,00
1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga