PENANAMAN MODAL Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.1.15.01.22. Program perkuatan permodalan koperasi dan usaha

mikro kecil 65.350.000,00 414.650.000,00 - 480.000.000,00 1.15.1.15.01.22.02. Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi 12.500.000,00 87.500.000,00 - 100.000.000,00 1.15.1.15.01.22.05. Monitoring dan Evaluasi terhadap KSPUSP Koperasi Penerima Dana Bergulir 12.000.000,00 63.000.000,00 - 75.000.000,00 1.15.1.15.01.22.06. Monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi USP Swamitra 6.500.000,00 43.500.000,00 - 50.000.000,00 1.15.1.15.01.22.07. Sosialisasi Skim-skim pembiayaan 34.350.000,00 220.650.000,00 - 255.000.000,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- - - -

1.15.1.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- - - -

1.16.01. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

379.600.000,00 6.598.050.000,00 72.850.000,00 7.050.500.000,00

1.16. PENANAMAN MODAL

379.600.000,00 6.598.050.000,00 72.850.000,00 7.050.500.000,00

1.16.1.16.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

150.000,00 1.113.500.000,00 72.850.000,00 1.186.500.000,00 1.16.1.16.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 30.500.000,00 - 30.500.000,00 1.16.1.16.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 122.400.000,00 - 122.400.000,00 1.16.1.16.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 121.100.000,00 - 121.100.000,00 1.16.1.16.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.16.1.16.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 150.000,00 - 69.850.000,00 70.000.000,00 1.16.1.16.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 27.000.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00 1.16.1.16.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 195.000.000,00 - 195.000.000,00 1.16.1.16.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 1.16.1.16.01.01.39. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 1.16.1.16.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 565.000.000,00 - 565.000.000,00 1.16.1.16.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 1.16.1.16.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.16.1.16.01.02.026. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 1.16.1.16.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.500.000,00 67.500.000,00 - 74.000.000,00 1.16.1.16.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.16.1.16.01.05.40. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 6.500.000,00 17.500.000,00 - 24.000.000,00 1.16.1.16.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.500.000,00 39.500.000,00 - 70.000.000,00 1.16.1.16.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.500.000,00 16.500.000,00 - 35.000.000,00 1.16.1.16.01.06.09. Penyusunan pelaporan keuangan 12.000.000,00 23.000.000,00 - 35.000.000,00 1.16.1.16.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 154.300.000,00 3.590.700.000,00 - 3.745.000.000,00 1.16.1.16.01.15.01. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah 500.000,00 49.500.000,00 - 50.000.000,00 1.16.1.16.01.15.02. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penananaman Modal - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.16.1.16.01.15.03. Peningkatan Kapasitas Promosi 2.700.000,00 112.300.000,00 - 115.000.000,00 1.16.1.16.01.15.04. Promosi Luar Negeri 9.550.000,00 1.240.450.000,00 - 1.250.000.000,00 1.16.1.16.01.15.07. Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi 49.000.000,00 101.000.000,00 - 150.000.000,00 1.16.1.16.01.15.08. Riau Expo 57.250.000,00 1.142.750.000,00 - 1.200.000.000,00 1.16.1.16.01.15.09. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang Penanaman Modal 13.050.000,00 166.950.000,00 - 180.000.000,00 1.16.1.16.01.15.10. Forum investasi dengan para DubesPerwakilan Negara Asing 17.350.000,00 282.650.000,00 - 300.000.000,00 1.16.1.16.01.15.11. Promosi Dalam Negeri 4.900.000,00 420.100.000,00 - 425.000.000,00 1.16.1.16.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 150.700.000,00 424.300.000,00 - 575.000.000,00 1.16.1.16.01.16.02. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 98.900.000,00 101.100.000,00 - 200.000.000,00 1.16.1.16.01.16.11. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Tingkat Regional dan Pusat KP3MR 2.100.000,00 72.900.000,00 - 75.000.000,00 1.16.1.16.01.16.12. Pemberian Penghargaan Investment Award kepada KabupatenKota yang Menunjang Iklim Investasi 49.700.000,00 200.300.000,00 - 250.000.000,00 1.16.1.16.01.16.14. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1.16.1.16.01.17. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan

prasarana daerah 37.450.000,00 797.550.000,00 - 835.000.000,00 1.16.1.16.01.17.02. Updating Buku Profil Daerah, Proposal Proyek Investasi dan Leafletbrosur Proyek Investasi 7.350.000,00 292.650.000,00 - 300.000.000,00 1.16.1.16.01.17.03. Updating Website Pendukung Investasi 1.800.000,00 33.200.000,00 - 35.000.000,00 1.16.1.16.01.17.04. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah 9.400.000,00 390.600.000,00 - 400.000.000,00 1.16.1.16.01.17.05. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 1.050.000,00 48.950.000,00 - 50.000.000,00 208 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.1.16.01.17.11. Penyusunan dan Pembuatan buku guideline investasi Provinsi Riau 17.850.000,00 32.150.000,00 - 50.000.000,00 1.16.02. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 351.950.000,00 1.850.650.195,00 211.750.000,00 2.414.350.195,00 1.16. PENANAMAN MODAL 351.950.000,00 1.850.650.195,00 211.750.000,00 2.414.350.195,00 1.16.1.16.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00 814.416.800,00 211.750.000,00 1.027.666.800,00 1.16.1.16.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 17.400.000,00 - 17.400.000,00 1.16.1.16.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.16.1.16.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 99.017.800,00 - 99.017.800,00 1.16.1.16.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 78.999.000,00 - 78.999.000,00 1.16.1.16.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 - 211.750.000,00 213.250.000,00 1.16.1.16.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 1.16.1.16.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 175.650.000,00 - 175.650.000,00 1.16.1.16.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 341.850.000,00 - 341.850.000,00

1.16.1.16.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 100.850.000,00 - 100.850.000,00 1.16.1.16.02.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 63.650.000,00 - 63.650.000,00 1.16.1.16.02.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 37.200.000,00 - 37.200.000,00

1.16.1.16.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

900.000,00 32.500.000,00 - 33.400.000,00 1.16.1.16.02.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 900.000,00 32.500.000,00 - 33.400.000,00

1.16.1.16.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

37.000.000,00 44.300.000,00 - 81.300.000,00 1.16.1.16.02.05.07. Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD 30.000.000,00 37.800.000,00 - 67.800.000,00 1.16.1.16.02.05.40. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 7.000.000,00 6.500.000,00 - 13.500.000,00 1.16.1.16.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 62.500.000,00 63.363.975,00 - 125.863.975,00 1.16.1.16.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.000.000,00 10.057.900,00 - 28.057.900,00 1.16.1.16.02.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.450.000,00 8.270.000,00 - 13.720.000,00 1.16.1.16.02.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.450.000,00 9.245.000,00 - 14.695.000,00 1.16.1.16.02.06.05. Penyusunan LAKIP dan IKU 6.000.000,00 8.570.250,00 - 14.570.250,00 1.16.1.16.02.06.16. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 27.600.000,00 27.220.825,00 - 54.820.825,00 1.16.1.16.02.18. MNO QN RS U VW XW QYRZ RW RY[ W ZR\ X ] XZR U V N X_ XWRW ` R W WO W U V N X_ XWRW 36.000.000,00 274.160.795,00 - 310.160.795,00 1.16.1.16.02.18.01. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 36.000.000,00 274.160.795,00 - 310.160.795,00 1.16.1.16.02.19. Program penertiban, monitoring, evaluasi dan U VW RWQ RWRW U VWQ R `[ RW U V N X_ XWRW ` RW WO W U V N X_XW RW 70.200.000,00 255.870.000,00 - 326.070.000,00 1.16.1.16.02.19.03. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan 35.100.000,00 130.507.450,00 - 165.607.450,00 1.16.1.16.02.19.04. Koordinasi Penanganan Pengaduan 35.100.000,00 125.362.550,00 - 160.462.550,00 1.16.1.16.02.20. MNO QN RS M VW XWQ YRZR W M V ] RaRW RW M V N X_XW RW ` RW b O W M V N X_XW RW 113.750.000,00 137.084.400,00 - 250.834.400,00 1.16.1.16.02.20.01. Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 30.300.000,00 50.419.850,00 - 80.719.850,00 1.16.1.16.02.20.03. Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 4.400.000,00 58.562.700,00 - 62.962.700,00 1.16.1.16.02.20.04. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 79.050.000,00 28.101.850,00 - 107.151.850,00

1.16.1.16.02.21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu 30.100.000,00 128.104.225,00 - 158.204.225,00 1.16.1.16.02.21.01. Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terapdu FKK-P2T Provinsi Riau 30.100.000,00 128.104.225,00 - 158.204.225,00 1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.032.730.000,00 17.214.682.915,00 5.361.488.000,00 25.608.900.915,00 1.17. KEBUDAYAAN 2.487.105.000,00 5.658.371.915,00 892.274.000,00 9.037.750.915,00 1.17.1.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.148.800.000,00 2.303.841.925,00 31.883.000,00 3.484.524.925,00 1.17.1.17.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 32.085.000,00 - 32.085.000,00 1.17.1.17.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 715.896.275,00 - 715.896.275,00 1.17.1.17.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 356.400.000,00 43.598.650,00 - 399.998.650,00 1.17.1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 174.915.000,00 - 174.915.000,00 1.17.1.17.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 1.17.1.17.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - - 31.883.000,00 31.883.000,00 1.17.1.17.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 1.17.1.17.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 149.280.000,00 - 149.280.000,00 1.17.1.17.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 209 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.1.17.01.01.23. Penyediaan jasa keamanan kantor 264.000.000,00 126.610.000,00 - 390.610.000,00 1.17.1.17.01.01.28. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 495.000.000,00 - - 495.000.000,00 1.17.1.17.01.01.42. Rapat Koordinasi Budpar Tahun 2011 33.400.000,00 266.057.000,00 - 299.457.000,00 1.17.1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.800.000,00 160.500.000,00 393.500.000,00 744.800.000,00 1.17.1.17.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.800.000,00 4.000.000,00 233.200.000,00 293.000.000,00 1.17.1.17.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor 135.000.000,00 4.000.000,00 160.300.000,00 299.300.000,00 1.17.1.17.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 1.17.1.17.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.17.1.17.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.150.000,00 169.900.000,00 - 186.050.000,00 1.17.1.17.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.350.000,00 74.700.000,00 - 76.050.000,00 1.17.1.17.01.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 14.800.000,00 95.200.000,00 - 110.000.000,00

1.17.1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.17.1.17.01.05.07. Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.17.1.17.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.200.000,00 25.195.550,00 - 32.395.550,00 1.17.1.17.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.600.000,00 12.309.550,00 - 15.909.550,00 1.17.1.17.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.600.000,00 12.886.000,00 - 16.486.000,00 1.17.1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 289.970.000,00 787.780.000,00 - 1.077.750.000,00 1.17.1.17.01.15.09. Pengkajian dan Inventarisasi Warisan Budaya Melayu Inventarisasi Lagu Melayu Se-Provinsi Riau 16.970.000,00 83.030.000,00 - 100.000.000,00 1.17.1.17.01.15.10. Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Elektronik 39.550.000,00 60.450.000,00 - 100.000.000,00 1.17.1.17.01.15.11. Pembinaan Bahasa 51.300.000,00 98.700.000,00 - 150.000.000,00 1.17.1.17.01.15.12. Pembinaan zapin sebagai warisan budaya 42.150.000,00 207.850.000,00 - 250.000.000,00 1.17.1.17.01.15.13. Pawai Budaya Provinsi Riau 140.000.000,00 337.750.000,00 - 477.750.000,00

1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

591.925.000,00 1.549.714.440,00 466.891.000,00 2.608.530.440,00 1.17.1.17.01.16.01. Pendukungan Pengelolaan Museum 16.550.000,00 219.536.090,00 - 236.086.090,00 1.17.1.17.01.16.02. Pelaksanaan Pameran Museum se-Sumatera dan Nasional 18.700.000,00 264.970.000,00 - 283.670.000,00 1.17.1.17.01.16.03. Pengkajian Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan 176.400.000,00 321.050.000,00 - 497.450.000,00 1.17.1.17.01.16.04. Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan 4.300.000,00 66.784.000,00 466.891.000,00 537.975.000,00 1.17.1.17.01.16.05. Sosialisasi nilai-nilai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan kepada masyarakat 26.625.000,00 206.446.000,00 - 233.071.000,00 1.17.1.17.01.16.06. Pagelaran Kesenian pada Taman Budaya 133.900.000,00 149.050.000,00 - 282.950.000,00 1.17.1.17.01.16.07. Pengumpulan Data Sarana dan Prasarana Budaya Riau 67.050.000,00 268.733.350,00 - 335.783.350,00 1.17.1.17.01.16.08. Pemeliharaanoperasional UPT Museum Daerah Sang Nila Utama 148.400.000,00 53.145.000,00 - 201.545.000,00

1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

242.260.000,00 586.440.000,00 - 828.700.000,00 1.17.1.17.01.17.01. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 65.000.000,00 179.950.000,00 - 244.950.000,00 1.17.1.17.01.17.09. Temu Budaya Nasional 64.400.000,00 231.400.000,00 - 295.800.000,00 1.17.1.17.01.17.15. Pameran Pergelaran Seni se-Sumatera PPSS 57.850.000,00 139.500.000,00 - 197.350.000,00 1.17.1.17.01.17.18. Orkestra Bina Musika Melayu Riau 55.010.000,00 35.590.000,00 - 90.600.000,00

1.17.1.17.01.18. Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya - - - - 2.04. cd e fgfhd id 545.625.000,00 11.556.311.000,00 4.469.214.000,00 16.571.150.000,00

2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

260.150.000,00 10.970.264.000,00 3.619.586.000,00 14.850.000.000,00 2.04.1.17.01.15.01. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Farm Trip 10.900.000,00 39.100.000,00 - 50.000.000,00 2.04.1.17.01.15.02. Pemilihan Bujang dan Dara 37.700.000,00 180.190.000,00 - 217.890.000,00 2.04.1.17.01.15.03. Pengadaan dan Pengembangan Bahan Promosi 2.850.000,00 197.150.000,00 - 200.000.000,00 2.04.1.17.01.15.04. Pemeliharaan Website Dinas Budpar www.budpar.riau.go.id dan Penambahan Touchscreen 24.600.000,00 3.030.000,00 47.370.000,00 75.000.000,00 2.04.1.17.01.15.05. Pembinaan Duta Wisata 21.250.000,00 28.750.000,00 - 50.000.000,00 2.04.1.17.01.15.06. Buletin Setanggi 6.850.000,00 50.260.000,00 - 57.110.000,00 2.04.1.17.01.15.07. Promosi Pariwisata Provinsi Riau 11.200.000,00 188.800.000,00 - 200.000.000,00 2.04.1.17.01.15.08. Pemasangan Billboard PON dan Pariwisata Riau di 32 Propinsi 37.250.000,00 5.962.750.000,00 - 6.000.000.000,00 2.04.1.17.01.15.09. Pembuatan Billboard Sosialisasi PON dan Pariwisata di 12 KabupatenKota 35.150.000,00 1.964.850.000,00 - 2.000.000.000,00 2.04.1.17.01.15.10. Pengadaan Touch Screen Informasi PON dan Pariwisata Riau 36.450.000,00 391.334.000,00 3.572.216.000,00 4.000.000.000,00 210 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.04.1.17.01.15.11. Visualisasi Budaya di 12 KabupatenKota 35.950.000,00 1.964.050.000,00 - 2.000.000.000,00

2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

242.775.000,00 307.597.000,00 849.628.000,00 1.400.000.000,00 2.04.1.17.01.16.01. Pengembangan Objek Wisata Kuala Getek Inhil 6.650.000,00 43.722.000,00 849.628.000,00 900.000.000,00 2.04.1.17.01.16.02. Pengembangan Taman - Taman Khatulistiwa di Provinsi Riau 236.125.000,00 263.875.000,00 - 500.000.000,00

2.04.1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan

42.700.000,00 278.450.000,00 - 321.150.000,00 2.04.1.17.01.17.11. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata 22.800.000,00 174.300.000,00 - 197.100.000,00 2.04.1.17.01.17.12. Peningkatan Kualitas Pengelola Pariwisata 19.900.000,00 104.150.000,00 - 124.050.000,00

1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga