PEKERJAAN UMUM Rumah Sakit Jiwa Tampan

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.03.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 11.900.000,00 18.920.000,00 - 30.820.000,00 1.02.1.02.03.03.14. Pengadaan pakaian olahraga 2.550.000,00 102.435.000,00 - 104.985.000,00 1.02.1.02.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.600.000,00 161.200.000,00 - 177.800.000,00 1.02.1.02.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.02.1.02.03.05.43. Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perencanaan Rumah Sakit Jiwa Tampan - 52.600.000,00 - 52.600.000,00 1.02.1.02.03.05.44. Pelatihan terapi aktifitas kelompok TAK keperawatan jiwa 16.600.000,00 33.600.000,00 - 50.200.000,00

1.02.1.02.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 33.240.000,00 6.760.000,00 - 40.000.000,00 1.02.1.02.03.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.725.000,00 275.000,00 - 5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.725.000,00 275.000,00 - 5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.725.000,00 275.000,00 - 5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.05. Penyusunan LAKIP dan IKU 6.480.000,00 3.520.000,00 - 10.000.000,00 1.02.1.02.03.06.14. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.725.000,00 275.000,00 - 5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.15. Penyusunan RKADPA-SKPD 7.860.000,00 2.140.000,00 - 10.000.000,00 1.02.1.02.03.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27.000.000,00 1.463.508.000,00 9.492.000,00 1.500.000.000,00 1.02.1.02.03.16.056. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan - 1.425.000.000,00 - 1.425.000.000,00 1.02.1.02.03.16.059. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa dan NAPZA - 22.225.000,00 7.775.000,00 30.000.000,00 1.02.1.02.03.16.060. Pelayanan konseling dan testing HIVAIDS 27.000.000,00 16.283.000,00 1.717.000,00 45.000.000,00 1.02.1.02.03.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 1.02.1.02.03.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 1.02.1.02.03.24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.500.000,00 205.921.000,00 - 209.421.000,00 1.02.1.02.03.24.12. Pemulangan pasien yang tidak mampu - 51.972.000,00 - 51.972.000,00 1.02.1.02.03.24.13. Home visit pasien miskin - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 1.02.1.02.03.24.14. Pemakaman jenazah pasien miskin 2.000.000,00 4.000.000,00 - 6.000.000,00 1.02.1.02.03.24.15. Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik 1.500.000,00 68.500.000,00 - 70.000.000,00 1.02.1.02.03.24.16. Penjaringan pasien gelandangan psikotik - 33.449.000,00 - 33.449.000,00 1.02.1.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 24.825.000,00 3.169.982.000,00 1.251.526.000,00 4.446.333.000,00 1.02.1.02.03.26.19. Pengadaan obat rumah sakit 7.550.000,00 1.242.450.000,00 - 1.250.000.000,00 1.02.1.02.03.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 2.250.000,00 59.250.000,00 13.500.000,00 75.000.000,00 1.02.1.02.03.26.24. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.02.1.02.03.26.47. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengadaan bahan bakar minyak dan gas - 144.933.000,00 - 144.933.000,00 1.02.1.02.03.26.50. Pengadaan perlengkapan gedung NAPZA - 354.000,00 34.646.000,00 35.000.000,00 1.02.1.02.03.26.55. Pembangunan Pagar Gedung Napza 4.450.000,00 87.485.000,00 1.148.065.000,00 1.240.000.000,00 1.02.1.02.03.26.56. Pengadaan alatbahan material laboratorium 2.500.000,00 173.285.000,00 24.215.000,00 200.000.000,00 1.02.1.02.03.26.58. Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit 2.550.000,00 216.350.000,00 31.100.000,00 250.000.000,00 1.02.1.02.03.26.61. Pengadaan bahan-bahan logistik RS Makan minum pasien 5.525.000,00 1.215.875.000,00 - 1.221.400.000,00 1.02.1.02.03.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 13.350.000,00 187.484.500,00 177.165.500,00 378.000.000,00 1.02.1.02.03.27.01. Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit 9.550.000,00 114.527.000,00 25.923.000,00 150.000.000,00 1.02.1.02.03.27.02. Pemeliharaan rutinberkala ruang poliklinik rumah sakit 1.850.000,00 10.582.500,00 85.567.500,00 98.000.000,00 1.02.1.02.03.27.05. Pemeliharaan rutinberkala ruang gawat darurat 1.950.000,00 7.375.000,00 65.675.000,00 75.000.000,00 1.02.1.02.03.27.17. Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.02.1.02.03.27.24. Pemeliharaan rutinberkala rumah tangga rumah sakit - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1.02.1.02.03.28. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

55.900.000,00 74.600.000,00 - 130.500.000,00 1.02.1.02.03.28.05. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis - 50.600.000,00 - 50.600.000,00 1.02.1.02.03.28.10. Kemitraan penyelenggaraan program terapi communitas narkoba 54.900.000,00 - - 54.900.000,00 1.02.1.02.03.28.11. Orientasi lapangan pelayanan penanggulangan narkoba 1.000.000,00 24.000.000,00 - 25.000.000,00 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 3.299.030.000,00 132.923.812.908,00 638.958.026.467,00 775.180.869.375,00

1.03. PEKERJAAN UMUM

3.299.030.000,00 132.923.812.908,00 638.958.026.467,00 775.180.869.375,00 1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.750.000,00 1.861.400.000,00 150.650.000,00 2.369.800.000,00 1.03.1.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 191 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 171.600.000,00 28.400.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 1.03.1.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 135.000.000,00 - 135.000.000,00 1.03.1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 1.03.1.03.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.350.000,00 - 73.650.000,00 75.000.000,00 1.03.1.03.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 1.03.1.03.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.03.1.03.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.01.23. Penyediaan jasa keamanan kantor 184.800.000,00 - - 184.800.000,00 1.03.1.03.01.01.47. Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan Jaringan Internet - 18.000.000,00 77.000.000,00 95.000.000,00

1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

164.350.000,00 757.505.350,00 58.538.144.650,00 59.460.000.000,00 1.03.1.03.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 1.03.1.03.01.02.026. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 1.03.1.03.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.03.1.03.01.02.038. Pemeliharaan rutinberkala peralatan laboratorium 150.000,00 249.850.000,00 - 250.000.000,00 1.03.1.03.01.02.055. Rehabilitasi Kawasan Masjid Raya Kota Pekanbaru 60.150.000,00 34.142.025,00 3.905.707.975,00 4.000.000.000,00 1.03.1.03.01.02.058. Pembangunan Gedung PWI Cabang Riau 9.550.000,00 29.962.025,00 1.960.487.975,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.02.123. Penyusunan DED Prototype Kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum di 3 Lokasi antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai 4.500.000,00 72.217.525,00 273.282.475,00 350.000.000,00 1.03.1.03.01.02.124. Rehabilitasi Masjid Al Mukarramah Dinas PU Provinsi Riau 3.900.000,00 5.806.350,00 90.293.650,00 100.000.000,00 1.03.1.03.01.02.125. Rehabilitasi Mess PU 8.550.000,00 19.347.525,00 472.102.475,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.02.149. Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau 44.950.000,00 39.241.400,00 25.915.808.600,00 26.000.000.000,00 1.03.1.03.01.02.154. Pembangunan Tugu Perjuangan Kemerdekaan 5.100.000,00 22.708.550,00 172.191.450,00 200.000.000,00 1.03.1.03.01.02.162. Pembebasan Lahan dan Utilitas Dalam Kota Pekanbaru - - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1.03.1.03.01.02.163. Pengembangan Gedung Ikatan Putra Pekanbaru 6.300.000,00 11.624.650,00 382.075.350,00 400.000.000,00 1.03.1.03.01.02.175. Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur Riau 12.400.000,00 88.755.250,00 5.398.844.750,00 5.500.000.000,00 1.03.1.03.01.02.176. Pengadaan Tanah Jalan Toll Pekanbaru - Dumai - - 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 1.03.1.03.01.02.177. Pembangunan Gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II 8.800.000,00 23.850.050,00 1.967.349.950,00 2.000.000.000,00

1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

34.450.000,00 433.050.000,00 - 467.500.000,00 1.03.1.03.01.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 1.650.000,00 390.850.000,00 - 392.500.000,00 1.03.1.03.01.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 32.800.000,00 42.200.000,00 - 75.000.000,00 1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.650.000,00 87.350.000,00 - 100.000.000,00 1.03.1.03.01.05.53. Sosialisasi dan Bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa 12.650.000,00 87.350.000,00 - 100.000.000,00 1.03.1.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.800.000,00 17.200.000,00 - 20.000.000,00 1.03.1.03.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00 1.03.1.03.01.06.10. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

677.250.000,00 8.558.054.100,00 462.253.495.900,00 471.488.800.000,00 1.03.1.03.01.15.009. Pembangunan Jembatan Baserah 11.600.000,00 21.487.100,00 7.966.912.900,00 8.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.010. Pembangunan Jembatan Sei. Siak III 16.800.000,00 3.147.100,00 19.980.052.900,00 20.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.011. Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan Akses Multi Years 21.300.000,00 3.147.100,00 29.975.552.900,00 30.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.012. Pembangunan Jembatan Cerenti 13.400.000,00 21.487.100,00 5.965.112.900,00 6.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.013. Pembangunan Jembatan Inuman 6.500.000,00 21.487.100,00 1.972.012.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.014. Pembangunan Jembatan Pangean 6.500.000,00 30.007.100,00 1.463.492.900,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.015. Pembangunan Jembatan Sumpur 9.800.000,00 29.107.100,00 3.961.092.900,00 4.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.016. Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Kampar Kec. Tambang, Lanjutan 2 8.000.000,00 29.107.100,00 1.462.892.900,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.017. Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Tuanku Tambusai Multi Years 19.800.000,00 3.147.100,00 9.977.052.900,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.018. Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Imam Munandar Multi Years 19.800.000,00 3.147.100,00 9.977.052.900,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.019. Penggantian Jembatan Sorek - Tlk Meranti - Guntung Sei. Krumutan, Lanjutan 4 8.000.000,00 19.657.100,00 1.972.342.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.020. Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lb. Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA 8.000.000,00 30.007.100,00 1.461.992.900,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.021. Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung 6.500.000,00 29.107.100,00 1.464.392.900,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.022. Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung - Basilam Baru 9.500.000,00 30.907.100,00 1.459.592.900,00 1.500.000.000,00 192 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.15.023. Pembangunan Jalan Tembilahan - Khairiah Mandah 11.600.000,00 32.707.100,00 9.955.692.900,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.024. Pembangunan Jalan Sei. Daun - Panipahan 11.300.000,00 30.907.100,00 4.957.792.900,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.025. Pembangunan Jalan Pendamaran - Teluk Piyai Kubu 11.300.000,00 31.987.100,00 4.956.712.900,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.026. Pembangunan Jalan Teluk Piyai Kubu - Sei. Daun 16.100.000,00 31.987.100,00 4.951.912.900,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.027. Pembangunan Jalan Bagan Siapi-Api - Pendamaran 16.100.000,00 31.987.100,00 4.951.912.900,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.028. Pembangunan Jalan Naga Sakti Multi Years 19.800.000,00 3.147.100,00 29.977.052.900,00 30.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.029. Pembangunan Jalan Akses Baru ke Bandara SSK II Multi Years 19.800.000,00 3.147.100,00 9.977.052.900,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.030. Peningkatan Jalan Dumai - Pelintung 8.300.000,00 30.907.100,00 2.960.792.900,00 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.031. Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Pangkalan Nyirih - Tanjung Medang 9.500.000,00 32.707.100,00 1.957.792.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.032. Peningkatan Jalan Rokan - Bts. Sumbar 3.500.000,00 30.907.100,00 1.465.592.900,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.033. Peningkatan Jalan Kota Tengah - Sontang 21.300.000,00 30.907.100,00 33.547.792.900,00 33.600.000.000,00 1.03.1.03.01.15.034. Peningkatan Jalan Sontang - Duri 9.800.000,00 30.507.100,00 2.959.692.900,00 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.035. Peningkatan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan 3.500.000,00 29.647.100,00 1.466.852.900,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.036. Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang 6.500.000,00 21.907.100,00 1.971.592.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.037. Peningkatan Jalan Pasir Putih 8.000.000,00 4.447.100,00 2.487.552.900,00 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.038. Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang 16.400.000,00 4.447.100,00 9.979.152.900,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.039. Peningkatan Jalan Kubang - Sp. Panam 8.300.000,00 4.447.100,00 2.987.252.900,00 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.040. Peningkatan Jalan Kebun Durian - Gunung Sahilan 6.800.000,00 21.907.100,00 2.971.292.900,00 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.041. Peningkatan Jalan Hangtuah 6.500.000,00 4.447.100,00 1.989.052.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.042. Peningkatan Jalan Tenayan 6.500.000,00 4.447.100,00 1.989.052.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.043. Peningkatan Jalan Air Hitam Raya 14.000.000,00 4.447.100,00 1.481.552.900,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.044. Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai 9.800.000,00 4.447.100,00 4.985.752.900,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.045. Peningkatan Jalan SM. Amin 18.300.000,00 4.447.100,00 16.596.052.900,00 16.618.800.000,00 1.03.1.03.01.15.046. Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru 5.000.000,00 4.447.100,00 2.490.552.900,00 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.047. Peningkatan Jalan Yos Sudarso Multi Years 19.800.000,00 3.147.100,00 14.977.052.900,00 15.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.048. Peningkatan Jalan Akses ke Danau Buatan 3.500.000,00 4.447.100,00 1.992.052.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.049. Peningkatan Jalan Ukui - Krumutan 4.700.000,00 21.907.100,00 973.392.900,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.050. Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA 1.700.000,00 30.007.100,00 968.292.900,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.051. Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 5.000.000,00 30.907.100,00 1.214.092.900,00 1.250.000.000,00 1.03.1.03.01.15.052. Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas 3.200.000,00 30.907.100,00 965.892.900,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.053. Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru 19.400.000,00 32.707.100,00 8.647.892.900,00 8.700.000.000,00 1.03.1.03.01.15.054. Peningkatan Jalan Kota Baru - Bagan Jaya 11.600.000,00 32.707.100,00 8.655.692.900,00 8.700.000.000,00 1.03.1.03.01.15.055. Peningkatan Jalan Enok - Benteng - P. Kijang 3.500.000,00 32.707.100,00 1.063.792.900,00 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.15.056. Peningkatan Jalan Bolak Raya - Sei. Raya 15.300.000,00 32.707.100,00 12.451.992.900,00 12.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.057. Peningkatan Jalan Sei. Raya - Bente 12.000.000,00 32.707.100,00 12.455.292.900,00 12.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.058. Peningkatan Jalan Bekawan - Belaras 9.800.000,00 32.707.100,00 2.957.492.900,00 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.060. Peningkatan Jalan Akses Menuju Danau Kebun Nopi 11.600.000,00 30.007.100,00 2.958.392.900,00 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.061. Peningkatan Jalan Alai - Mengkikip Kec. Tebing Tinggi Barat 11.900.000,00 33.247.100,00 9.954.852.900,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.062. Pengawasan Peningkatan Jalan A 2.250.000,00 397.750.000,00 - 400.000.000,00 1.03.1.03.01.15.063. Pengawasan Peningkatan Jalan B 2.250.000,00 397.750.000,00 - 400.000.000,00 1.03.1.03.01.15.064. Pengawasan Peningkatan Jalan C 750.000,00 299.250.000,00 - 300.000.000,00 1.03.1.03.01.15.065. Pengawasan Pembangunan Jalan A 1.250.000,00 498.750.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.066. Pengawasan Pembangunan Jalan B 750.000,00 299.250.000,00 - 300.000.000,00 1.03.1.03.01.15.067. Pengendalian, Pemeliharaan, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Konsultansi ke Luar Daerah - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.068. Pengawasan Pembangunan Jembatan A 750.000,00 249.250.000,00 - 250.000.000,00 1.03.1.03.01.15.069. Pengawasan Pembangunan Jembatan B 750.000,00 249.250.000,00 - 250.000.000,00 1.03.1.03.01.15.070. Pengawasan Penggantian Jembatan A 650.000,00 199.350.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.071. Pengawasan Penggantian Jembatan B 650.000,00 199.350.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.072. Perencanaan Teknik Jembatan 650.000,00 3.647.100,00 195.702.900,00 200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.073. Survey Simplified Design Jalan Swakelola 6.800.000,00 243.200.000,00 - 250.000.000,00 1.03.1.03.01.15.074. Perencanaan Teknik Jalan 650.000,00 8.447.100,00 190.902.900,00 200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.075. Pengawasan Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan Akses Multi Years 4.800.000,00 1.235.200.000,00 - 1.240.000.000,00 1.03.1.03.01.15.076. Pengawasan Pambangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman - Jl. Tuanku Tambusai Multi Years 2.750.000,00 685.250.000,00 - 688.000.000,00 1.03.1.03.01.15.077. Pengawasan Pembangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman - Jl. Imam Munandar Multi Years 2.750.000,00 685.250.000,00 - 688.000.000,00 1.03.1.03.01.15.078. Pengawasan Pembangunan Jalan Yos Sudarso Multi Years 750.000,00 447.250.000,00 - 448.000.000,00 193 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.15.079. Pengawasan Pembangunan Jalan Naga Sakti Multi Years 2.750.000,00 565.250.000,00 - 568.000.000,00 1.03.1.03.01.15.080. Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Bandara SSK II Multi Years 750.000,00 367.250.000,00 - 368.000.000,00 1.03.1.03.01.15.081. Peningkatan Jalan Sp. Kumu - Pekan Tebih 11.600.000,00 30.907.100,00 7.957.492.900,00 8.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.082. Peningkatan Jalan Tangun - Batas Sumut 11.600.000,00 31.107.100,00 7.457.292.900,00 7.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.083. Peningkatan Jalan Batu Basurat - Tanjung 10.100.000,00 29.107.100,00 7.460.792.900,00 7.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.084. Peningkatan Jalan Rantau Berangin - Tandun - - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.085. Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian - - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.086. Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.087. Peningkatan Jalan Dalu - Dalu Mahato 12.000.000,00 30.907.100,00 16.457.092.900,00 16.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.088. Perbaikan dan peningkatan jalan usaha tani Bukit Koto Permanisan Desa Tanjung 1.700.000,00 3.147.100,00 495.152.900,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.089. Perbaikan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Pongkai - - 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.1.03.01.15.090. Pembuatan Jalan Ekonomi Sei. Malang 1.700.000,00 3.147.100,00 895.152.900,00 900.000.000,00 1.03.1.03.01.15.091. Pembuatan Jalan Ekonomi Pulau Sorak - Kantor Kepala Desa 1.700.000,00 3.147.100,00 595.152.900,00 600.000.000,00 1.03.1.03.01.15.092. Pembuatan Jalan Ekonomi Sasopan - Lubuk Congal Tanjung Rambutan 1.050.000,00 3.147.100,00 495.802.900,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.093. Pembangunan Jembatan Teluk Pulau Hilir - - 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.094. Pembangunan Jembatan Semi Permanen 1.050.000,00 3.147.100,00 495.802.900,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.095. Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan Badan Jalan 1.700.000,00 3.147.100,00 865.152.900,00 870.000.000,00 1.03.1.03.01.15.096. Pembangunan Box Culvert - - 270.000.000,00 270.000.000,00 1.03.1.03.01.15.097. Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan - - 230.000.000,00 230.000.000,00 1.03.1.03.01.15.098. Pembangunan Jembatan Gantung Durian Tandang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar 6.500.000,00 16.087.100,00 1.977.412.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.099. Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.100. DED jembatan penyeberangan Cable stayed sebagai Landmark Kota Pekanbaru 2.250.000,00 3.647.100,00 494.102.900,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.101. Pembangunan Jalan Guntung - Simbar 2.300.000,00 32.707.100,00 4.964.992.900,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.102. Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan 7.100.000,00 4.447.100,00 9.988.452.900,00 10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.103. Pembuatan Jembatan Koto Peraku Cerenti - - 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.1.03.01.15.104. Perkuatan Jembatan Siak I 1.700.000,00 3.147.100,00 995.152.900,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.105. Pembangunan Jembatan Sei Geringging 2.000.000,00 4.447.100,00 1.593.552.900,00 1.600.000.000,00 1.03.1.03.01.15.106. Peningkatan Base Jalan Desa Tambusai Utara ke Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu 2.000.000,00 30.907.100,00 1.967.092.900,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.107. Drainase dan Boxculvert di Jalan Marpoyan Damai - - 550.000.000,00 550.000.000,00

1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasipemeliharaan Jalan dan Jembatan

272.050.000,00 78.230.812.475,00 - 78.502.862.475,00 1.03.1.03.01.18.01. Pemeliharaan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Siapi-Api Swakelola 9.150.000,00 1.990.850.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.02. Pemeliharaan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning 11.300.000,00 1.988.700.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.03. Pemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung 1.700.000,00 998.300.000,00 - 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.04. Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 3.500.000,00 1.496.500.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.05. Pemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian 8.000.000,00 1.992.000.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.06. Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut 5.000.000,00 1.995.000.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.07. Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 5.000.000,00 1.995.000.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.08. Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan 8.000.000,00 1.492.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.09. Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 9.800.000,00 1.990.200.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.10. Pemeliharaan Jalan Sinama Nenek - Kota Lama - Sontang 5.000.000,00 1.495.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.11. Pemeliharaan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan 8.000.000,00 1.992.000.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.12. Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Siak Sri Indrapura 6.500.000,00 2.493.500.000,00 - 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.13. Pemeliharaan Jalan Simpang Siak Sri Indrapura - Mengkapan 9.800.000,00 3.490.200.000,00 - 3.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.14. Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Meredan 3.500.000,00 1.496.500.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.15. Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid 5.000.000,00 1.495.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.16. Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun 8.000.000,00 2.492.000.000,00 - 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.17. Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung Swakelola 8.100.000,00 2.491.900.000,00 - 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.18. Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan 5.000.000,00 2.495.000.000,00 - 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.19. Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru 5.000.000,00 1.495.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.20. Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti Swakelola 9.150.000,00 1.990.850.000,00 - 2.000.000.000,00 194 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.18.21. Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang IFA 3.200.000,00 996.800.000,00 - 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.22. Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 8.000.000,00 1.492.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.23. Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang IFA 5.000.000,00 1.195.000.000,00 - 1.200.000.000,00 1.03.1.03.01.18.24. Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA 3.200.000,00 996.800.000,00 - 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.25. Pemeliharaan Jalan Cerenti - Simpang Japura 9.500.000,00 1.990.500.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.26. Pemeliharaan Jalan Tembilahan - Enok 3.200.000,00 996.800.000,00 - 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.27. Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan 5.000.000,00 1.495.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.28. Pemeliharaan Jalan Pujud - Sp. Manggala 5.000.000,00 1.995.000.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.29. Pemeliharaan Jalan Dalu-Dalu - Mahato 11.600.000,00 2.988.400.000,00 - 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.30. Pemeliharaan Jalan Mahato - Pujud 8.300.000,00 2.991.700.000,00 - 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.31. Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Lipat Kain 5.000.000,00 1.495.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.32. Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung 6.500.000,00 1.993.500.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.33. Pemeliharaan Jalan Lb. Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar 6.500.000,00 2.493.500.000,00 - 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.35. Pemeliharaan Jalan Batu Besurat - Dusun Batas 6.500.000,00 1.493.500.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.36. Pemeliharaan Jalan Sp. Suram - Sinama Nenek 5.000.000,00 1.495.000.000,00 - 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.37. Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti 13.100.000,00 2.986.900.000,00 - 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.38. Pemeliharaan Jalan Pengalihan - Kuala Enok 1.700.000,00 998.300.000,00 - 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.39. Pemeliharaan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya 13.100.000,00 4.689.762.475,00 - 4.702.862.475,00 1.03.1.03.01.18.40. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Batas Sumut - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Tandun Pelebaran - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Tangun Batas Sumut 1.700.000,00 648.300.000,00 - 650.000.000,00 1.03.1.03.01.18.41. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar - Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandung - Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan 1.050.000,00 498.950.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.42. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuantan Singingi 3.200.000,00 496.800.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.43. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil 4.700.000,00 995.300.000,00 - 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.44. Pengawasan Pemeliharaan Jalan A 2.250.000,00 347.750.000,00 - 350.000.000,00 1.03.1.03.01.18.45. Pengawasan Pemeliharaan Jalan B 2.250.000,00 347.750.000,00 - 350.000.000,00 1.03.1.03.01.18.46. Pengawasan Pemeliharaan Jalan C 2.250.000,00 297.750.000,00 - 300.000.000,00 1.03.1.03.01.18.47. Pengawasan Pemeliharaan Jembatan 750.000,00 249.250.000,00 - 250.000.000,00 1.03.1.03.01.18.48. Pemeliharaan Jalan Sirtu Blok A, B dan C Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.20. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 6.300.000,00 529.550.000,00 107.300.000,00 643.150.000,00 1.03.1.03.01.20.01. Pemeriksaan Jembatan BMS - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.03.1.03.01.20.02. Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah I 2.100.000,00 159.285.000,00 36.300.000,00 197.685.000,00 1.03.1.03.01.20.03. Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah II 2.100.000,00 157.680.000,00 34.700.000,00 194.480.000,00 1.03.1.03.01.20.04. Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah III 2.100.000,00 162.585.000,00 36.300.000,00 200.985.000,00 1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 226.900.000,00 3.485.314.600,00 35.195.785.400,00 38.908.000.000,00 1.03.1.03.01.24.01. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Uwai - Pangoan Kabupaten Kampar Cost Sharing DAK dan APBD 10.750.000,00 141.450.000,00 4.547.800.000,00 4.700.000.000,00 1.03.1.03.01.24.02. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Petapahan - Tibun Kabupaten Kampar Cost Sharing dan APBD 10.750.000,00 131.950.000,00 4.357.300.000,00 4.500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.03. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Ranah Singkuang Sei. Sirah dan Penyesawan Kabupaten Kampar Chost Sharing DAK dan APBD 10.750.000,00 130.950.000,00 4.358.300.000,00 4.500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.04. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Banca Labi - Sei Silam 8.650.000,00 45.350.000,00 946.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.24.05. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Baserah II Kabupaten Kuantan Singingi 7.750.000,00 46.350.000,00 945.900.000,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.24.06. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Seberang Gunung Paing Kabupaten Kuantan Singingi Cost Sharing DAK dan APBD 10.750.000,00 133.450.000,00 3.255.800.000,00 3.400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.07. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang II Kabupaten Kuantan Singingi 9.850.000,00 47.850.000,00 1.142.300.000,00 1.200.000.000,00 1.03.1.03.01.24.08. Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak - Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 34.600.000,00 71.748.000,00 893.652.000,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.24.09. Peningkatan dan Rehabilitasi DI Kaiti Samo Kabupaten Rokan Hulu Cost Sharing DAK dan APBD 10.750.000,00 134.950.000,00 4.854.300.000,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.24.10. Peningkatan dan Rehabilitasi DI Sei. Palis Kabupaten Rokan Hulu 8.800.000,00 49.350.000,00 741.850.000,00 800.000.000,00 1.03.1.03.01.24.11. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Muara Jalai Sei. Tanang 10.750.000,00 124.450.000,00 3.264.800.000,00 3.400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.12. Peningkatan dan Rehabilitasi DI. Sialang Panjang Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 5.400.000,00 46.000.000,00 448.600.000,00 500.000.000,00 195 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.24.13. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Tj. Melayu Kabupaten Indragiri Hilir 5.400.000,00 46.000.000,00 448.600.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.14. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir 5.400.000,00 46.000.000,00 448.600.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.15. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Sebatu Kabupaten Indragiri Hilir 5.400.000,00 46.000.000,00 448.600.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.16. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Raja Bejamu Kabupaten Rokan Hilir 5.400.000,00 45.000.000,00 449.600.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.17. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Teluk Piyai Kabupaten Rokan Hilir 5.400.000,00 45.000.000,00 449.600.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.18. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Api-Api, Temiang Kabupaten Bengkalis 5.400.000,00 46.000.000,00 448.600.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.19. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti 9.850.000,00 53.250.000,00 1.036.900.000,00 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.24.20. Studi Indentifikasi dan Pemetaan Kondisi Daerah Irigasi Eksisting Provinsi Riau Tahap III 7.300.000,00 742.700.000,00 - 750.000.000,00 1.03.1.03.01.24.21. Studi Kondisi Eksisting Catchment Area Daerah Irigasi di Provinsi Riau 7.300.000,00 742.700.000,00 - 750.000.000,00 1.03.1.03.01.24.22. Pengendalian Kegiatan Bidang SDA - 408.000.000,00 - 408.000.000,00 1.03.1.03.01.24.23. Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah I 6.300.000,00 43.700.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.24. Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah II 6.300.000,00 43.700.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.25. Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah III 6.300.000,00 43.700.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.26. Pengawasan Teknis Irigasi DAK APBD 6.200.000,00 27.411.600,00 166.388.400,00 200.000.000,00 1.03.1.03.01.24.27. Perbaikan Irigasi Pengerukan Sungai Sago 5.400.000,00 2.305.000,00 492.295.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.25. Program penyediaan dan pengolahan air baku 20.300.000,00 116.810.200,00 1.962.889.800,00 2.100.000.000,00 1.03.1.03.01.25.01. DED Air Baku Sei. Pakning Kabupaten Bengkalis 5.750.000,00 17.121.700,00 477.128.300,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.25.02. DED Air Baku Danau Tanjung Putus Kabupaten Pelalawan 5.750.000,00 65.888.500,00 428.361.500,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.25.03. Pembangunan Waduk Air Baku Tanjung Samak Kabupaten Meranti 8.800.000,00 33.800.000,00 1.057.400.000,00 1.100.000.000,00

1.03.1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya 74.830.000,00 2.823.221.700,00 16.251.948.300,00 19.150.000.000,00 1.03.1.03.01.26.01. Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kabupaten Kuantan Singingi 12.650.000,00 159.090.000,00 15.828.260.000,00 16.000.000.000,00 1.03.1.03.01.26.02. DD Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kabupaten Kampar 5.750.000,00 494.250.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.26.03. DD Pengamanan Tebing Pantai di Kabupaten Meranti 5.750.000,00 444.250.000,00 - 450.000.000,00 1.03.1.03.01.26.04. Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air DSDA Provinsi Riau 27.680.000,00 172.320.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.26.05. DD Pengamanan Pantai di Kota Dumai 5.750.000,00 494.250.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.26.06. DD Pengamanan Tebing Sungai Kuantan di Kab. Kuansing 5.750.000,00 494.250.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.26.07. DD Pengamanan Pantai di Kota Bengkalis 5.750.000,00 494.250.000,00 - 500.000.000,00 1.03.1.03.01.26.08. DED Air Baku di Kabupaten Indragiri Hilir 5.750.000,00 70.561.700,00 423.688.300,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.28. Program pengendalian banjir

330.050.000,00 1.050.104.500,00 21.699.845.500,00 23.080.000.000,00 1.03.1.03.01.28.01. Studi Penyusunan Master Plan Drainase Kota Pekanbaru Tahap II 8.800.000,00 63.549.400,00 1.927.650.600,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.28.02. Pembangunan Stasiun AWLR ARR Sistem Telemetri Provinsi Riau 152.950.000,00 47.050.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.28.03. Pembuatan Bangunana Pengaman Sungai Kuantan di Seberang Taluk Kabupaten Kuantan Singingi Lanjutan 8.800.000,00 47.850.000,00 1.043.350.000,00 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.04. Pembangunan Bangunan Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan 7.750.000,00 48.900.000,00 693.350.000,00 750.000.000,00 1.03.1.03.01.28.05. Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 13 Kabupaten Indragiri Hilir 8.800.000,00 52.600.000,00 1.038.600.000,00 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.06. Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 8 Kabupaten Indragiri Hilir 8.800.000,00 53.150.000,00 1.038.050.000,00 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.07. Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Teluk Pantaian Mesjid Al - Yaqin Kabupaten Indragiri Hilir 8.800.000,00 53.150.000,00 1.038.050.000,00 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.08. Pembuatan Bangunan Sungai Pada Daerah Aliran sungai Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 11.050.000,00 149.460.000,00 3.839.490.000,00 4.000.000.000,00 1.03.1.03.01.28.09. Pembuatan Bangunan Pantai di Kayu Ara Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 7.750.000,00 47.200.000,00 695.050.000,00 750.000.000,00 1.03.1.03.01.28.10. Pembuatan Bangunan Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 7.750.000,00 46.750.000,00 695.500.000,00 750.000.000,00 1.03.1.03.01.28.11. Pembuatan Bangunan Pantai di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Mereanti Lanjutan 7.750.000,00 53.250.000,00 689.000.000,00 750.000.000,00 1.03.1.03.01.28.12. Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Lanjutan 7.750.000,00 51.250.000,00 841.000.000,00 900.000.000,00 196 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.28.13. Pembuatan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Siak di Sektor I Kota Pekanbaru 7.750.000,00 4.650.000,00 887.600.000,00 900.000.000,00 1.03.1.03.01.28.14. Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Sungai Sail Kota Pekanbaru 8.800.000,00 5.350.000,00 1.285.850.000,00 1.300.000.000,00 1.03.1.03.01.28.15. Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak di Sektor III Perumahan Witayu Kota Pekanbaru 8.800.000,00 12.750.000,00 1.478.450.000,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.28.16. Perencanaan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Bolak Raya Kec. Mandah Mesjid Kabupaten Indragiri Hilir 5.250.000,00 66.901.700,00 427.848.300,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.28.17. Pembangunan Turap Anak Sungai Sepanu Desa Indra Sakti Tapung 5.400.000,00 25.800.000,00 468.800.000,00 500.000.000,00 1.03.1.03.01.28.18. Penimbunan Jalan dan Pembuatan Turap Jalan Desa Tebing 4.500.000,00 19.574.000,00 75.926.000,00 100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.19. Drainase Jalan SMPN Desa Tanjung 5.400.000,00 27.300.000,00 267.300.000,00 300.000.000,00 1.03.1.03.01.28.20. Pembuatan Normalisasi Parit 10,500 M 8.200.000,00 36.990.000,00 754.810.000,00 800.000.000,00 1.03.1.03.01.28.21. Normalisasi Sungai Parit 5 KM 5.900.000,00 31.140.000,00 312.960.000,00 350.000.000,00 1.03.1.03.01.28.22. Pembersihan KanalParit Desa Benteng kec. Kuala Sungai Batang 4.950.000,00 24.306.400,00 120.743.600,00 150.000.000,00 1.03.1.03.01.28.23. Penggalian Parit dan Pembuatan Tanggul Kebun Kelapa 5.250.000,00 19.231.000,00 155.519.000,00 180.000.000,00 1.03.1.03.01.28.24. Pembangunan Turap Penangkas Tebing Longsor 6.550.000,00 27.226.000,00 566.224.000,00 600.000.000,00 1.03.1.03.01.28.25. Normalisasipembuatan tanggul mekanik parit 2 dan 3 semaram Keritang Hulu Kemuning 6.550.000,00 34.726.000,00 558.724.000,00 600.000.000,00 1.03.1.03.01.30. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 287.400.000,00 11.884.600.000,00 6.503.000.000,00 18.675.000.000,00 1.03.1.03.01.30.01. PembangunanPeningkatan Infrastruktur Perdesaan dengan Pola OMS 263.850.000,00 11.216.150.000,00 20.000.000,00 11.500.000.000,00 1.03.1.03.01.30.25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Propinsi Riau 13.200.000,00 501.800.000,00 5.160.000.000,00 5.675.000.000,00 1.03.1.03.01.30.26. Semenisasi Jalan - Jalan Pemukiman di Kota Pekanbaru 10.350.000,00 166.650.000,00 1.323.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.31. Program pengujian materialbahan konstruksi 22.450.000,00 427.550.000,00 - 450.000.000,00 1.03.1.03.01.31.01. Pengujian Kualitas Konstruksi dan Kualitas Air 22.450.000,00 427.550.000,00 - 450.000.000,00 1.03.1.03.01.32. Program pengembanganpeningkatan laboratorium pengujian 5.650.000,00 7.600.000,00 736.750.000,00 750.000.000,00 1.03.1.03.01.32.01. Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian 5.650.000,00 7.600.000,00 736.750.000,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.33. Program penyediaan air minum mendukung penyehatan

PDAM 117.950.000,00 850.218.225,00 19.581.831.775,00 20.550.000.000,00 1.03.1.03.01.33.01. Persiapan Pembangunan Air Minum Pekanbaru Selatan 46.700.000,00 253.300.000,00 - 300.000.000,00 1.03.1.03.01.33.02. Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan 10.900.000,00 64.678.925,00 2.424.421.075,00 2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.33.03. Pembangunan Drainase Stadion Utama dan Kawasan Sekitarnya 13.750.000,00 34.142.025,00 7.952.107.975,00 8.000.000.000,00 1.03.1.03.01.33.05. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 Diameter 200 mm dan 300 mm 13.750.000,00 34.142.025,00 7.952.107.975,00 8.000.000.000,00 1.03.1.03.01.33.07. Pengadaan dan Pemasangan Sumur Bor 5.400.000,00 13.889.950,00 430.710.050,00 450.000.000,00 1.03.1.03.01.33.08. Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air 5.400.000,00 12.552.850,00 232.047.150,00 250.000.000,00 1.03.1.03.01.33.09. Pembangunan Sumur Bor Air Bersih 4.500.000,00 4.302.000,00 41.198.000,00 50.000.000,00 1.03.1.03.01.33.10. Pembuatan AMDAL Air Bersih Pekanbaru - Selatan 6.200.000,00 94.560.450,00 549.239.550,00 650.000.000,00 1.03.1.03.01.33.11. Monitoring dan Evaluasi Air Bersih Pekanbaru - Selatan 11.350.000,00 338.650.000,00 - 350.000.000,00

1.03.1.03.01.34. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi

KE-PU-AN 21.950.000,00 462.012.808,00 866.037.192,00 1.350.000.000,00 1.03.1.03.01.34.01. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pekerjaan Umum Se-Riau Tahun 2011 11.500.000,00 238.500.000,00 - 250.000.000,00 1.03.1.03.01.34.02. Partisipasi dalam pelaksanaan pameran tahunan Provinsi Tahun 2011 3.800.000,00 96.200.000,00 - 100.000.000,00 1.03.1.03.01.34.03. Penyusunan Buku Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Basic Price Per Triwulan 6.650.000,00 127.312.808,00 866.037.192,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.35. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 21.300.000,00 76.752.900,00 120.100.000,00 218.152.900,00 1.03.1.03.01.35.01. Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Tingkat KabKota 19.800.000,00 73.106.550,00 - 92.906.550,00 1.03.1.03.01.35.02. Pengadaan Fasilitas Unit Sekretariat LPJKD Riau 1.500.000,00 3.646.350,00 120.100.000,00 125.246.350,00

1.03.1.03.01.36. Program Lingkungan Sehat Perumahan

47.950.000,00 1.110.402.050,00 9.521.647.950,00 10.680.000.000,00 1.03.1.03.01.36.01. Semenisasi Jalan Lingkungan Rumah Sederhana Sehat RSH Di Kota Pekanbaru 14.250.000,00 727.150.000,00 4.258.600.000,00 5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.36.02. Pengadaan MCK Mobile 7.100.000,00 9.660.000,00 983.240.000,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.36.13. Peningkatan Prasarana Perumahan Permukiman Provinsi Riau 14.700.000,00 355.300.000,00 2.810.000.000,00 3.180.000.000,00 1.03.1.03.01.36.14. Pengadaan Prasarana Pengumpul Sampah 7.100.000,00 9.650.000,00 983.250.000,00 1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.36.15. Pengadaan Tong Sampah Hasil Daur Ulang Mendukung Program 3R 4.800.000,00 8.642.050,00 486.557.950,00 500.000.000,00 197 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.37. Program Pengembangan Perumahan Perdesaan

392.700.000,00 14.749.304.000,00 3.925.600.000,00 19.067.604.000,00 1.03.1.03.01.37.01. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Pola OMS 365.400.000,00 13.634.600.000,00 - 14.000.000.000,00 1.03.1.03.01.37.02. Pembangunan Jalan Poros 12.700.000,00 481.700.000,00 2.155.600.000,00 2.650.000.000,00 1.03.1.03.01.37.03. Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan Permukiman 4.250.000,00 413.354.000,00 - 417.604.000,00 1.03.1.03.01.37.05. Relokasi Pemukiman Masyarakat Pinggir Sungai Rokan 10.350.000,00 219.650.000,00 1.770.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.38. Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00 716.750.000,00 - 800.000.000,00 1.03.1.03.01.38.01. Dukungan Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00 716.750.000,00 - 800.000.000,00 1.03.1.03.01.39. Program Pengembangan Perumahan Permukiman 9.300.000,00 197.700.000,00 1.543.000.000,00 1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.39.01. Pembangunan Rusunawa 9.300.000,00 197.700.000,00 1.543.000.000,00 1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.40. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 106.750.000,00 4.293.250.000,00 - 4.400.000.000,00 1.03.1.03.01.40.01. Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dengan Pola OMS 106.750.000,00 4.293.250.000,00 - 4.400.000.000,00

1.03.1.03.01.41. Program Perencaan Tata Ruang

2.700.000,00 197.300.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.41.01. Monitoring Evaluasi Pengendalian Tata Ruang 2.700.000,00 197.300.000,00 - 200.000.000,00

1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah