Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.02.1.02.03.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
pegawaipetugas 11.900.000,00
18.920.000,00 -
30.820.000,00 1.02.1.02.03.03.14.
Pengadaan pakaian olahraga 2.550.000,00
102.435.000,00 -
104.985.000,00 1.02.1.02.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.600.000,00
161.200.000,00 -
177.800.000,00 1.02.1.02.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal -
75.000.000,00 -
75.000.000,00 1.02.1.02.03.05.43.
Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perencanaan Rumah Sakit Jiwa Tampan
- 52.600.000,00
- 52.600.000,00
1.02.1.02.03.05.44. Pelatihan terapi aktifitas kelompok TAK keperawatan jiwa
16.600.000,00 33.600.000,00
- 50.200.000,00
1.02.1.02.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
33.240.000,00 6.760.000,00
- 40.000.000,00
1.02.1.02.03.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 4.725.000,00
275.000,00 -
5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.725.000,00
275.000,00 -
5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.725.000,00
275.000,00 -
5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.05.
Penyusunan LAKIP dan IKU 6.480.000,00
3.520.000,00 -
10.000.000,00 1.02.1.02.03.06.14.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.725.000,00
275.000,00 -
5.000.000,00 1.02.1.02.03.06.15.
Penyusunan RKADPA-SKPD 7.860.000,00
2.140.000,00 -
10.000.000,00 1.02.1.02.03.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27.000.000,00
1.463.508.000,00 9.492.000,00
1.500.000.000,00 1.02.1.02.03.16.056.
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan -
1.425.000.000,00 -
1.425.000.000,00 1.02.1.02.03.16.059.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa dan NAPZA -
22.225.000,00 7.775.000,00
30.000.000,00 1.02.1.02.03.16.060.
Pelayanan konseling dan testing HIVAIDS 27.000.000,00
16.283.000,00 1.717.000,00
45.000.000,00 1.02.1.02.03.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- 21.000.000,00
- 21.000.000,00
1.02.1.02.03.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat -
21.000.000,00 -
21.000.000,00 1.02.1.02.03.24.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.500.000,00
205.921.000,00 -
209.421.000,00 1.02.1.02.03.24.12.
Pemulangan pasien yang tidak mampu -
51.972.000,00 -
51.972.000,00 1.02.1.02.03.24.13.
Home visit pasien miskin -
48.000.000,00 -
48.000.000,00 1.02.1.02.03.24.14.
Pemakaman jenazah pasien miskin 2.000.000,00
4.000.000,00 -
6.000.000,00 1.02.1.02.03.24.15.
Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik 1.500.000,00
68.500.000,00 -
70.000.000,00 1.02.1.02.03.24.16.
Penjaringan pasien gelandangan psikotik -
33.449.000,00 -
33.449.000,00 1.02.1.02.03.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit
paru-parurumah sakit mata
24.825.000,00 3.169.982.000,00
1.251.526.000,00 4.446.333.000,00
1.02.1.02.03.26.19. Pengadaan obat rumah sakit
7.550.000,00 1.242.450.000,00
- 1.250.000.000,00
1.02.1.02.03.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur,
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 2.250.000,00
59.250.000,00 13.500.000,00
75.000.000,00 1.02.1.02.03.26.24.
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
- 30.000.000,00
- 30.000.000,00
1.02.1.02.03.26.47. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengadaan
bahan bakar minyak dan gas -
144.933.000,00 -
144.933.000,00 1.02.1.02.03.26.50.
Pengadaan perlengkapan gedung NAPZA -
354.000,00 34.646.000,00
35.000.000,00 1.02.1.02.03.26.55.
Pembangunan Pagar Gedung Napza 4.450.000,00
87.485.000,00 1.148.065.000,00
1.240.000.000,00 1.02.1.02.03.26.56.
Pengadaan alatbahan material laboratorium 2.500.000,00
173.285.000,00 24.215.000,00
200.000.000,00 1.02.1.02.03.26.58.
Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit 2.550.000,00
216.350.000,00 31.100.000,00
250.000.000,00 1.02.1.02.03.26.61.
Pengadaan bahan-bahan logistik RS Makan minum pasien 5.525.000,00
1.215.875.000,00 -
1.221.400.000,00 1.02.1.02.03.27.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit
mata
13.350.000,00 187.484.500,00
177.165.500,00 378.000.000,00
1.02.1.02.03.27.01. Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit
9.550.000,00 114.527.000,00
25.923.000,00 150.000.000,00
1.02.1.02.03.27.02. Pemeliharaan rutinberkala ruang poliklinik rumah sakit
1.850.000,00 10.582.500,00
85.567.500,00 98.000.000,00
1.02.1.02.03.27.05. Pemeliharaan rutinberkala ruang gawat darurat
1.950.000,00 7.375.000,00
65.675.000,00 75.000.000,00
1.02.1.02.03.27.17. Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit
- 30.000.000,00
- 30.000.000,00
1.02.1.02.03.27.24. Pemeliharaan rutinberkala rumah tangga rumah sakit
- 25.000.000,00
- 25.000.000,00
1.02.1.02.03.28. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
55.900.000,00 74.600.000,00
- 130.500.000,00
1.02.1.02.03.28.05. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
- 50.600.000,00
- 50.600.000,00
1.02.1.02.03.28.10. Kemitraan penyelenggaraan program terapi communitas
narkoba 54.900.000,00
- -
54.900.000,00 1.02.1.02.03.28.11.
Orientasi lapangan pelayanan penanggulangan narkoba 1.000.000,00
24.000.000,00 -
25.000.000,00 1.03.01.
Dinas Pekerjaan Umum 3.299.030.000,00 132.923.812.908,00 638.958.026.467,00 775.180.869.375,00
1.03. PEKERJAAN UMUM
3.299.030.000,00 132.923.812.908,00 638.958.026.467,00 775.180.869.375,00 1.03.1.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.750.000,00
1.861.400.000,00 150.650.000,00
2.369.800.000,00 1.03.1.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -
700.000.000,00 -
700.000.000,00
191
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
171.600.000,00 28.400.000,00
- 200.000.000,00
1.03.1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 350.000.000,00
- 350.000.000,00
1.03.1.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 135.000.000,00
- 135.000.000,00
1.03.1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor -
15.000.000,00 -
15.000.000,00 1.03.1.03.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.350.000,00
- 73.650.000,00
75.000.000,00 1.03.1.03.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor -
15.000.000,00 -
15.000.000,00 1.03.1.03.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 1.03.1.03.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
500.000.000,00 -
500.000.000,00 1.03.1.03.01.01.23.
Penyediaan jasa keamanan kantor 184.800.000,00
- -
184.800.000,00 1.03.1.03.01.01.47.
Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan Jaringan Internet
- 18.000.000,00
77.000.000,00 95.000.000,00
1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
164.350.000,00 757.505.350,00
58.538.144.650,00 59.460.000.000,00
1.03.1.03.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
- 45.000.000,00
- 45.000.000,00
1.03.1.03.01.02.026. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- 40.000.000,00
- 40.000.000,00
1.03.1.03.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- 75.000.000,00
- 75.000.000,00
1.03.1.03.01.02.038. Pemeliharaan rutinberkala peralatan laboratorium
150.000,00 249.850.000,00
- 250.000.000,00
1.03.1.03.01.02.055. Rehabilitasi Kawasan Masjid Raya Kota Pekanbaru
60.150.000,00 34.142.025,00
3.905.707.975,00 4.000.000.000,00
1.03.1.03.01.02.058. Pembangunan Gedung PWI Cabang Riau
9.550.000,00 29.962.025,00
1.960.487.975,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.02.123. Penyusunan DED Prototype Kantor UPT Dinas Pekerjaan
Umum di 3 Lokasi antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai
4.500.000,00 72.217.525,00
273.282.475,00 350.000.000,00
1.03.1.03.01.02.124. Rehabilitasi Masjid Al Mukarramah Dinas PU Provinsi Riau
3.900.000,00 5.806.350,00
90.293.650,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.02.125. Rehabilitasi Mess PU
8.550.000,00 19.347.525,00
472.102.475,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.02.149. Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
44.950.000,00 39.241.400,00
25.915.808.600,00 26.000.000.000,00
1.03.1.03.01.02.154. Pembangunan Tugu Perjuangan Kemerdekaan
5.100.000,00 22.708.550,00
172.191.450,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.02.162. Pembebasan Lahan dan Utilitas Dalam Kota Pekanbaru
- -
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
1.03.1.03.01.02.163. Pengembangan Gedung Ikatan Putra Pekanbaru
6.300.000,00 11.624.650,00
382.075.350,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.02.175. Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur Riau
12.400.000,00 88.755.250,00
5.398.844.750,00 5.500.000.000,00
1.03.1.03.01.02.176. Pengadaan Tanah Jalan Toll Pekanbaru - Dumai
- -
14.000.000.000,00 14.000.000.000,00
1.03.1.03.01.02.177. Pembangunan Gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II
8.800.000,00 23.850.050,00
1.967.349.950,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
34.450.000,00 433.050.000,00
- 467.500.000,00
1.03.1.03.01.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
1.650.000,00 390.850.000,00
- 392.500.000,00
1.03.1.03.01.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
pegawaipetugas 32.800.000,00
42.200.000,00 -
75.000.000,00 1.03.1.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.650.000,00
87.350.000,00 -
100.000.000,00 1.03.1.03.01.05.53.
Sosialisasi dan Bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa 12.650.000,00
87.350.000,00 -
100.000.000,00 1.03.1.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.800.000,00 17.200.000,00
- 20.000.000,00
1.03.1.03.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.400.000,00 8.600.000,00
- 10.000.000,00
1.03.1.03.01.06.10. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.400.000,00 8.600.000,00
- 10.000.000,00
1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
677.250.000,00 8.558.054.100,00 462.253.495.900,00 471.488.800.000,00
1.03.1.03.01.15.009. Pembangunan Jembatan Baserah
11.600.000,00 21.487.100,00
7.966.912.900,00 8.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.010. Pembangunan Jembatan Sei. Siak III
16.800.000,00 3.147.100,00
19.980.052.900,00 20.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.011. Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan Akses Multi
Years 21.300.000,00
3.147.100,00 29.975.552.900,00
30.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.012.
Pembangunan Jembatan Cerenti 13.400.000,00
21.487.100,00 5.965.112.900,00
6.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.013.
Pembangunan Jembatan Inuman 6.500.000,00
21.487.100,00 1.972.012.900,00
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.014.
Pembangunan Jembatan Pangean 6.500.000,00
30.007.100,00 1.463.492.900,00
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.015.
Pembangunan Jembatan Sumpur 9.800.000,00
29.107.100,00 3.961.092.900,00
4.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.016.
Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Kampar Kec. Tambang, Lanjutan 2
8.000.000,00 29.107.100,00
1.462.892.900,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.017. Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Tuanku Tambusai
Multi Years 19.800.000,00
3.147.100,00 9.977.052.900,00
10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.018.
Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Imam Munandar Multi Years
19.800.000,00 3.147.100,00
9.977.052.900,00 10.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.019. Penggantian Jembatan Sorek - Tlk Meranti - Guntung Sei.
Krumutan, Lanjutan 4 8.000.000,00
19.657.100,00 1.972.342.900,00
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.020.
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lb. Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA
8.000.000,00 30.007.100,00
1.461.992.900,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.021. Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung
6.500.000,00 29.107.100,00
1.464.392.900,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.022. Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung - Basilam
Baru 9.500.000,00
30.907.100,00 1.459.592.900,00
1.500.000.000,00
192
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.15.023. Pembangunan Jalan Tembilahan - Khairiah Mandah
11.600.000,00 32.707.100,00
9.955.692.900,00 10.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.024. Pembangunan Jalan Sei. Daun - Panipahan
11.300.000,00 30.907.100,00
4.957.792.900,00 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.025. Pembangunan Jalan Pendamaran - Teluk Piyai Kubu
11.300.000,00 31.987.100,00
4.956.712.900,00 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.026. Pembangunan Jalan Teluk Piyai Kubu - Sei. Daun
16.100.000,00 31.987.100,00
4.951.912.900,00 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.027. Pembangunan Jalan Bagan Siapi-Api - Pendamaran
16.100.000,00 31.987.100,00
4.951.912.900,00 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.028. Pembangunan Jalan Naga Sakti Multi Years
19.800.000,00 3.147.100,00
29.977.052.900,00 30.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.029. Pembangunan Jalan Akses Baru ke Bandara SSK II Multi
Years 19.800.000,00
3.147.100,00 9.977.052.900,00
10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.030.
Peningkatan Jalan Dumai - Pelintung 8.300.000,00
30.907.100,00 2.960.792.900,00
3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.031.
Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Pangkalan Nyirih - Tanjung Medang
9.500.000,00 32.707.100,00
1.957.792.900,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.032. Peningkatan Jalan Rokan - Bts. Sumbar
3.500.000,00 30.907.100,00
1.465.592.900,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.033. Peningkatan Jalan Kota Tengah - Sontang
21.300.000,00 30.907.100,00
33.547.792.900,00 33.600.000.000,00
1.03.1.03.01.15.034. Peningkatan Jalan Sontang - Duri
9.800.000,00 30.507.100,00
2.959.692.900,00 3.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.035. Peningkatan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan
3.500.000,00 29.647.100,00
1.466.852.900,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.036. Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang
6.500.000,00 21.907.100,00
1.971.592.900,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.037. Peningkatan Jalan Pasir Putih
8.000.000,00 4.447.100,00
2.487.552.900,00 2.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.038. Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang
16.400.000,00 4.447.100,00
9.979.152.900,00 10.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.039. Peningkatan Jalan Kubang - Sp. Panam
8.300.000,00 4.447.100,00
2.987.252.900,00 3.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.040. Peningkatan Jalan Kebun Durian - Gunung Sahilan
6.800.000,00 21.907.100,00
2.971.292.900,00 3.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.041. Peningkatan Jalan Hangtuah
6.500.000,00 4.447.100,00
1.989.052.900,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.042. Peningkatan Jalan Tenayan
6.500.000,00 4.447.100,00
1.989.052.900,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.043. Peningkatan Jalan Air Hitam Raya
14.000.000,00 4.447.100,00
1.481.552.900,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.044. Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai
9.800.000,00 4.447.100,00
4.985.752.900,00 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.045. Peningkatan Jalan SM. Amin
18.300.000,00 4.447.100,00
16.596.052.900,00 16.618.800.000,00
1.03.1.03.01.15.046. Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru
5.000.000,00 4.447.100,00
2.490.552.900,00 2.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.047. Peningkatan Jalan Yos Sudarso Multi Years
19.800.000,00 3.147.100,00
14.977.052.900,00 15.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.048. Peningkatan Jalan Akses ke Danau Buatan
3.500.000,00 4.447.100,00
1.992.052.900,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.049. Peningkatan Jalan Ukui - Krumutan
4.700.000,00 21.907.100,00
973.392.900,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.050. Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA
1.700.000,00 30.007.100,00
968.292.900,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.051. Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis
5.000.000,00 30.907.100,00
1.214.092.900,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.15.052. Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas
3.200.000,00 30.907.100,00
965.892.900,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.053. Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru
19.400.000,00 32.707.100,00
8.647.892.900,00 8.700.000.000,00
1.03.1.03.01.15.054. Peningkatan Jalan Kota Baru - Bagan Jaya
11.600.000,00 32.707.100,00
8.655.692.900,00 8.700.000.000,00
1.03.1.03.01.15.055. Peningkatan Jalan Enok - Benteng - P. Kijang
3.500.000,00 32.707.100,00
1.063.792.900,00 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.15.056. Peningkatan Jalan Bolak Raya - Sei. Raya
15.300.000,00 32.707.100,00
12.451.992.900,00 12.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.057. Peningkatan Jalan Sei. Raya - Bente
12.000.000,00 32.707.100,00
12.455.292.900,00 12.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.058. Peningkatan Jalan Bekawan - Belaras
9.800.000,00 32.707.100,00
2.957.492.900,00 3.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.060. Peningkatan Jalan Akses Menuju Danau Kebun Nopi
11.600.000,00 30.007.100,00
2.958.392.900,00 3.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.061. Peningkatan Jalan Alai - Mengkikip Kec. Tebing Tinggi Barat
11.900.000,00 33.247.100,00
9.954.852.900,00 10.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.062. Pengawasan Peningkatan Jalan A
2.250.000,00 397.750.000,00
- 400.000.000,00
1.03.1.03.01.15.063. Pengawasan Peningkatan Jalan B
2.250.000,00 397.750.000,00
- 400.000.000,00
1.03.1.03.01.15.064. Pengawasan Peningkatan Jalan C
750.000,00 299.250.000,00
- 300.000.000,00
1.03.1.03.01.15.065. Pengawasan Pembangunan Jalan A
1.250.000,00 498.750.000,00
- 500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.066. Pengawasan Pembangunan Jalan B
750.000,00 299.250.000,00
- 300.000.000,00
1.03.1.03.01.15.067. Pengendalian, Pemeliharaan, Peningkatan, Pembangunan
Jalan dan Jembatan serta Konsultansi ke Luar Daerah -
200.000.000,00 -
200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.068.
Pengawasan Pembangunan Jembatan A 750.000,00
249.250.000,00 -
250.000.000,00 1.03.1.03.01.15.069.
Pengawasan Pembangunan Jembatan B 750.000,00
249.250.000,00 -
250.000.000,00 1.03.1.03.01.15.070.
Pengawasan Penggantian Jembatan A 650.000,00
199.350.000,00 -
200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.071.
Pengawasan Penggantian Jembatan B 650.000,00
199.350.000,00 -
200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.072.
Perencanaan Teknik Jembatan 650.000,00
3.647.100,00 195.702.900,00
200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.073.
Survey Simplified Design Jalan Swakelola 6.800.000,00
243.200.000,00 -
250.000.000,00 1.03.1.03.01.15.074.
Perencanaan Teknik Jalan 650.000,00
8.447.100,00 190.902.900,00
200.000.000,00 1.03.1.03.01.15.075.
Pengawasan Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan Akses Multi Years
4.800.000,00 1.235.200.000,00
- 1.240.000.000,00
1.03.1.03.01.15.076. Pengawasan Pambangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman - Jl.
Tuanku Tambusai Multi Years 2.750.000,00
685.250.000,00 -
688.000.000,00 1.03.1.03.01.15.077.
Pengawasan Pembangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman - Jl. Imam Munandar Multi Years
2.750.000,00 685.250.000,00
- 688.000.000,00
1.03.1.03.01.15.078. Pengawasan Pembangunan Jalan Yos Sudarso Multi Years
750.000,00 447.250.000,00
- 448.000.000,00
193
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.15.079. Pengawasan Pembangunan Jalan Naga Sakti Multi Years
2.750.000,00 565.250.000,00
- 568.000.000,00
1.03.1.03.01.15.080. Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Bandara SSK II
Multi Years 750.000,00
367.250.000,00 -
368.000.000,00 1.03.1.03.01.15.081.
Peningkatan Jalan Sp. Kumu - Pekan Tebih 11.600.000,00
30.907.100,00 7.957.492.900,00
8.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.082.
Peningkatan Jalan Tangun - Batas Sumut 11.600.000,00
31.107.100,00 7.457.292.900,00
7.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.083.
Peningkatan Jalan Batu Basurat - Tanjung 10.100.000,00
29.107.100,00 7.460.792.900,00
7.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.084.
Peningkatan Jalan Rantau Berangin - Tandun -
- 30.000.000.000,00
30.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.085.
Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian -
- 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.086.
Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun -
- 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.087.
Peningkatan Jalan Dalu - Dalu Mahato 12.000.000,00
30.907.100,00 16.457.092.900,00
16.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.088.
Perbaikan dan peningkatan jalan usaha tani Bukit Koto Permanisan Desa Tanjung
1.700.000,00 3.147.100,00
495.152.900,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.089. Perbaikan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Pongkai
- -
100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.15.090. Pembuatan Jalan Ekonomi Sei. Malang
1.700.000,00 3.147.100,00
895.152.900,00 900.000.000,00
1.03.1.03.01.15.091. Pembuatan Jalan Ekonomi Pulau Sorak - Kantor Kepala
Desa 1.700.000,00
3.147.100,00 595.152.900,00
600.000.000,00 1.03.1.03.01.15.092.
Pembuatan Jalan Ekonomi Sasopan - Lubuk Congal Tanjung Rambutan
1.050.000,00 3.147.100,00
495.802.900,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.093. Pembangunan Jembatan Teluk Pulau Hilir
- -
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.15.094. Pembangunan Jembatan Semi Permanen
1.050.000,00 3.147.100,00
495.802.900,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.095. Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan Badan Jalan
1.700.000,00 3.147.100,00
865.152.900,00 870.000.000,00
1.03.1.03.01.15.096. Pembangunan Box Culvert
- -
270.000.000,00 270.000.000,00
1.03.1.03.01.15.097. Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan
- -
230.000.000,00 230.000.000,00
1.03.1.03.01.15.098. Pembangunan Jembatan Gantung Durian Tandang Desa
Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar 6.500.000,00
16.087.100,00 1.977.412.900,00
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.099.
Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau
- -
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.100. DED jembatan penyeberangan Cable stayed sebagai
Landmark Kota Pekanbaru 2.250.000,00
3.647.100,00 494.102.900,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.101.
Pembangunan Jalan Guntung - Simbar 2.300.000,00
32.707.100,00 4.964.992.900,00
5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.102.
Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan 7.100.000,00
4.447.100,00 9.988.452.900,00
10.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.103.
Pembuatan Jembatan Koto Peraku Cerenti -
- 50.000.000,00
50.000.000,00 1.03.1.03.01.15.104.
Perkuatan Jembatan Siak I 1.700.000,00
3.147.100,00 995.152.900,00
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.105.
Pembangunan Jembatan Sei Geringging 2.000.000,00
4.447.100,00 1.593.552.900,00
1.600.000.000,00 1.03.1.03.01.15.106.
Peningkatan Base Jalan Desa Tambusai Utara ke Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
2.000.000,00 30.907.100,00
1.967.092.900,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.107. Drainase dan Boxculvert di Jalan Marpoyan Damai
- -
550.000.000,00 550.000.000,00
1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasipemeliharaan Jalan dan Jembatan
272.050.000,00 78.230.812.475,00
- 78.502.862.475,00
1.03.1.03.01.18.01. Pemeliharaan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Siapi-Api
Swakelola 9.150.000,00
1.990.850.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.02.
Pemeliharaan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning 11.300.000,00
1.988.700.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.03.
Pemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung 1.700.000,00
998.300.000,00 -
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.04.
Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 3.500.000,00
1.496.500.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.05.
Pemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian 8.000.000,00
1.992.000.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.06.
Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut
5.000.000,00 1.995.000.000,00
- 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.18.07. Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas
Sumut 5.000.000,00
1.995.000.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.08.
Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan 8.000.000,00
1.492.000.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.09.
Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 9.800.000,00
1.990.200.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.10.
Pemeliharaan Jalan Sinama Nenek - Kota Lama - Sontang 5.000.000,00
1.495.000.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.11.
Pemeliharaan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan 8.000.000,00
1.992.000.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.12.
Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Siak Sri Indrapura 6.500.000,00
2.493.500.000,00 -
2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.13.
Pemeliharaan Jalan Simpang Siak Sri Indrapura - Mengkapan
9.800.000,00 3.490.200.000,00
- 3.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.14. Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Meredan
3.500.000,00 1.496.500.000,00
- 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.15. Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid
5.000.000,00 1.495.000.000,00
- 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.16. Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun
8.000.000,00 2.492.000.000,00
- 2.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.17. Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung Swakelola
8.100.000,00 2.491.900.000,00
- 2.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.18. Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan
5.000.000,00 2.495.000.000,00
- 2.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.19. Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru
5.000.000,00 1.495.000.000,00
- 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.20. Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti Swakelola
9.150.000,00 1.990.850.000,00
- 2.000.000.000,00
194
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.18.21. Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang
IFA 3.200.000,00
996.800.000,00 -
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.22.
Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 8.000.000,00
1.492.000.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.23.
Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang IFA 5.000.000,00
1.195.000.000,00 -
1.200.000.000,00 1.03.1.03.01.18.24.
Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA 3.200.000,00
996.800.000,00 -
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.25.
Pemeliharaan Jalan Cerenti - Simpang Japura 9.500.000,00
1.990.500.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.26.
Pemeliharaan Jalan Tembilahan - Enok 3.200.000,00
996.800.000,00 -
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.27.
Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan 5.000.000,00
1.495.000.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.28.
Pemeliharaan Jalan Pujud - Sp. Manggala 5.000.000,00
1.995.000.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.29.
Pemeliharaan Jalan Dalu-Dalu - Mahato 11.600.000,00
2.988.400.000,00 -
3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.30.
Pemeliharaan Jalan Mahato - Pujud 8.300.000,00
2.991.700.000,00 -
3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.31.
Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Lipat Kain 5.000.000,00
1.495.000.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.32.
Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung 6.500.000,00
1.993.500.000,00 -
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.33.
Pemeliharaan Jalan Lb. Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar 6.500.000,00
2.493.500.000,00 -
2.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.35.
Pemeliharaan Jalan Batu Besurat - Dusun Batas 6.500.000,00
1.493.500.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.36.
Pemeliharaan Jalan Sp. Suram - Sinama Nenek 5.000.000,00
1.495.000.000,00 -
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.18.37.
Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti 13.100.000,00
2.986.900.000,00 -
3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.38.
Pemeliharaan Jalan Pengalihan - Kuala Enok 1.700.000,00
998.300.000,00 -
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.18.39.
Pemeliharaan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya 13.100.000,00
4.689.762.475,00 -
4.702.862.475,00 1.03.1.03.01.18.40.
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Batas Sumut - Ruas Jl. Pasir Pangaraian -
Tandun Pelebaran - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Tangun Batas Sumut
1.700.000,00 648.300.000,00
- 650.000.000,00
1.03.1.03.01.18.41. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar - Ruas Jalan
Rantau Berangin - Tandung - Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan
1.050.000,00 498.950.000,00
- 500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.42. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuantan Singingi
3.200.000,00 496.800.000,00
- 500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.43. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil
4.700.000,00 995.300.000,00
- 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.18.44. Pengawasan Pemeliharaan Jalan A
2.250.000,00 347.750.000,00
- 350.000.000,00
1.03.1.03.01.18.45. Pengawasan Pemeliharaan Jalan B
2.250.000,00 347.750.000,00
- 350.000.000,00
1.03.1.03.01.18.46. Pengawasan Pemeliharaan Jalan C
2.250.000,00 297.750.000,00
- 300.000.000,00
1.03.1.03.01.18.47. Pengawasan Pemeliharaan Jembatan
750.000,00 249.250.000,00
- 250.000.000,00
1.03.1.03.01.18.48. Pemeliharaan Jalan Sirtu Blok A, B dan C Kel. Kempas
Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil -
200.000.000,00 -
200.000.000,00 1.03.1.03.01.20.
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 6.300.000,00
529.550.000,00 107.300.000,00
643.150.000,00 1.03.1.03.01.20.01.
Pemeriksaan Jembatan BMS -
50.000.000,00 -
50.000.000,00 1.03.1.03.01.20.02.
Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah I 2.100.000,00
159.285.000,00 36.300.000,00
197.685.000,00 1.03.1.03.01.20.03.
Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah II 2.100.000,00
157.680.000,00 34.700.000,00
194.480.000,00 1.03.1.03.01.20.04.
Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah III 2.100.000,00
162.585.000,00 36.300.000,00
200.985.000,00 1.03.1.03.01.24.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
226.900.000,00 3.485.314.600,00
35.195.785.400,00 38.908.000.000,00
1.03.1.03.01.24.01. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Uwai - Pangoan
Kabupaten Kampar Cost Sharing DAK dan APBD 10.750.000,00
141.450.000,00 4.547.800.000,00
4.700.000.000,00 1.03.1.03.01.24.02.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Petapahan - Tibun Kabupaten Kampar Cost Sharing dan APBD
10.750.000,00 131.950.000,00
4.357.300.000,00 4.500.000.000,00
1.03.1.03.01.24.03. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Ranah Singkuang
Sei. Sirah dan Penyesawan Kabupaten Kampar Chost Sharing DAK dan APBD
10.750.000,00 130.950.000,00
4.358.300.000,00 4.500.000.000,00
1.03.1.03.01.24.04. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Banca Labi - Sei
Silam 8.650.000,00
45.350.000,00 946.000.000,00
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.24.05.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Baserah II Kabupaten Kuantan Singingi
7.750.000,00 46.350.000,00
945.900.000,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.24.06. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Seberang Gunung
Paing Kabupaten Kuantan Singingi Cost Sharing DAK dan APBD
10.750.000,00 133.450.000,00
3.255.800.000,00 3.400.000.000,00
1.03.1.03.01.24.07. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang
II Kabupaten Kuantan Singingi 9.850.000,00
47.850.000,00 1.142.300.000,00
1.200.000.000,00 1.03.1.03.01.24.08.
Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak - Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
34.600.000,00 71.748.000,00
893.652.000,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.24.09. Peningkatan dan Rehabilitasi DI Kaiti Samo Kabupaten
Rokan Hulu Cost Sharing DAK dan APBD 10.750.000,00
134.950.000,00 4.854.300.000,00
5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.24.10.
Peningkatan dan Rehabilitasi DI Sei. Palis Kabupaten Rokan Hulu
8.800.000,00 49.350.000,00
741.850.000,00 800.000.000,00
1.03.1.03.01.24.11. Perbaikan dan Peningkatan Daerah Muara Jalai Sei. Tanang
10.750.000,00 124.450.000,00
3.264.800.000,00 3.400.000.000,00
1.03.1.03.01.24.12. Peningkatan dan Rehabilitasi DI. Sialang Panjang Kec.
Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 5.400.000,00
46.000.000,00 448.600.000,00
500.000.000,00
195
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.24.13. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Tj. Melayu Kabupaten
Indragiri Hilir 5.400.000,00
46.000.000,00 448.600.000,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.14.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir
5.400.000,00 46.000.000,00
448.600.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.24.15. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Sebatu Kabupaten
Indragiri Hilir 5.400.000,00
46.000.000,00 448.600.000,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.16.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Raja Bejamu Kabupaten Rokan Hilir
5.400.000,00 45.000.000,00
449.600.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.24.17. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Teluk Piyai Kabupaten
Rokan Hilir 5.400.000,00
45.000.000,00 449.600.000,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.24.18.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Api-Api, Temiang Kabupaten Bengkalis
5.400.000,00 46.000.000,00
448.600.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.24.19. Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Segomeng Kabupaten
Kepulauan Meranti 9.850.000,00
53.250.000,00 1.036.900.000,00
1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.24.20.
Studi Indentifikasi dan Pemetaan Kondisi Daerah Irigasi Eksisting Provinsi Riau Tahap III
7.300.000,00 742.700.000,00
- 750.000.000,00
1.03.1.03.01.24.21. Studi Kondisi Eksisting Catchment Area Daerah Irigasi di
Provinsi Riau 7.300.000,00
742.700.000,00 -
750.000.000,00 1.03.1.03.01.24.22.
Pengendalian Kegiatan Bidang SDA -
408.000.000,00 -
408.000.000,00 1.03.1.03.01.24.23.
Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah I 6.300.000,00
43.700.000,00 350.000.000,00
400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.24.
Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah II 6.300.000,00
43.700.000,00 350.000.000,00
400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.25.
Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah III 6.300.000,00
43.700.000,00 350.000.000,00
400.000.000,00 1.03.1.03.01.24.26.
Pengawasan Teknis Irigasi DAK APBD 6.200.000,00
27.411.600,00 166.388.400,00
200.000.000,00 1.03.1.03.01.24.27.
Perbaikan Irigasi Pengerukan Sungai Sago 5.400.000,00
2.305.000,00 492.295.000,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.25.
Program penyediaan dan pengolahan air baku 20.300.000,00
116.810.200,00 1.962.889.800,00
2.100.000.000,00 1.03.1.03.01.25.01.
DED Air Baku Sei. Pakning Kabupaten Bengkalis 5.750.000,00
17.121.700,00 477.128.300,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.25.02.
DED Air Baku Danau Tanjung Putus Kabupaten Pelalawan 5.750.000,00
65.888.500,00 428.361.500,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.25.03.
Pembangunan Waduk Air Baku Tanjung Samak Kabupaten Meranti
8.800.000,00 33.800.000,00
1.057.400.000,00 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya 74.830.000,00
2.823.221.700,00 16.251.948.300,00
19.150.000.000,00 1.03.1.03.01.26.01.
Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kabupaten Kuantan Singingi
12.650.000,00 159.090.000,00
15.828.260.000,00 16.000.000.000,00
1.03.1.03.01.26.02. DD Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kabupaten
Kampar 5.750.000,00
494.250.000,00 -
500.000.000,00 1.03.1.03.01.26.03.
DD Pengamanan Tebing Pantai di Kabupaten Meranti 5.750.000,00
444.250.000,00 -
450.000.000,00 1.03.1.03.01.26.04.
Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air DSDA Provinsi Riau
27.680.000,00 172.320.000,00
- 200.000.000,00
1.03.1.03.01.26.05. DD Pengamanan Pantai di Kota Dumai
5.750.000,00 494.250.000,00
- 500.000.000,00
1.03.1.03.01.26.06. DD Pengamanan Tebing Sungai Kuantan di Kab. Kuansing
5.750.000,00 494.250.000,00
- 500.000.000,00
1.03.1.03.01.26.07. DD Pengamanan Pantai di Kota Bengkalis
5.750.000,00 494.250.000,00
- 500.000.000,00
1.03.1.03.01.26.08. DED Air Baku di Kabupaten Indragiri Hilir
5.750.000,00 70.561.700,00
423.688.300,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.28. Program pengendalian banjir
330.050.000,00 1.050.104.500,00
21.699.845.500,00 23.080.000.000,00
1.03.1.03.01.28.01. Studi Penyusunan Master Plan Drainase Kota Pekanbaru
Tahap II 8.800.000,00
63.549.400,00 1.927.650.600,00
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.28.02.
Pembangunan Stasiun AWLR ARR Sistem Telemetri Provinsi Riau
152.950.000,00 47.050.000,00
800.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.28.03. Pembuatan Bangunana Pengaman Sungai Kuantan di
Seberang Taluk Kabupaten Kuantan Singingi Lanjutan 8.800.000,00
47.850.000,00 1.043.350.000,00
1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.04.
Pembangunan Bangunan Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan
7.750.000,00 48.900.000,00
693.350.000,00 750.000.000,00
1.03.1.03.01.28.05. Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 13
Kabupaten Indragiri Hilir 8.800.000,00
52.600.000,00 1.038.600.000,00
1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.06.
Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 8 Kabupaten Indragiri Hilir
8.800.000,00 53.150.000,00
1.038.050.000,00 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.28.07. Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Teluk
Pantaian Mesjid Al - Yaqin Kabupaten Indragiri Hilir 8.800.000,00
53.150.000,00 1.038.050.000,00
1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.08.
Pembuatan Bangunan Sungai Pada Daerah Aliran sungai Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
11.050.000,00 149.460.000,00
3.839.490.000,00 4.000.000.000,00
1.03.1.03.01.28.09. Pembuatan Bangunan Pantai di Kayu Ara Kabupaten Siak
Kegiatan Lanjutan 7.750.000,00
47.200.000,00 695.050.000,00
750.000.000,00 1.03.1.03.01.28.10.
Pembuatan Bangunan Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan
7.750.000,00 46.750.000,00
695.500.000,00 750.000.000,00
1.03.1.03.01.28.11. Pembuatan Bangunan Pantai di Kota Selat Panjang
Kabupaten Kepulauan Mereanti Lanjutan 7.750.000,00
53.250.000,00 689.000.000,00
750.000.000,00 1.03.1.03.01.28.12.
Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Lanjutan
7.750.000,00 51.250.000,00
841.000.000,00 900.000.000,00
196
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.28.13. Pembuatan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Siak di
Sektor I Kota Pekanbaru 7.750.000,00
4.650.000,00 887.600.000,00
900.000.000,00 1.03.1.03.01.28.14.
Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Sungai Sail Kota Pekanbaru
8.800.000,00 5.350.000,00
1.285.850.000,00 1.300.000.000,00
1.03.1.03.01.28.15. Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak di
Sektor III Perumahan Witayu Kota Pekanbaru 8.800.000,00
12.750.000,00 1.478.450.000,00
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.28.16.
Perencanaan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Bolak Raya Kec. Mandah Mesjid Kabupaten Indragiri Hilir
5.250.000,00 66.901.700,00
427.848.300,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.28.17. Pembangunan Turap Anak Sungai Sepanu Desa Indra Sakti
Tapung 5.400.000,00
25.800.000,00 468.800.000,00
500.000.000,00 1.03.1.03.01.28.18.
Penimbunan Jalan dan Pembuatan Turap Jalan Desa Tebing 4.500.000,00
19.574.000,00 75.926.000,00
100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.19.
Drainase Jalan SMPN Desa Tanjung 5.400.000,00
27.300.000,00 267.300.000,00
300.000.000,00 1.03.1.03.01.28.20.
Pembuatan Normalisasi Parit 10,500 M 8.200.000,00
36.990.000,00 754.810.000,00
800.000.000,00 1.03.1.03.01.28.21.
Normalisasi Sungai Parit 5 KM 5.900.000,00
31.140.000,00 312.960.000,00
350.000.000,00 1.03.1.03.01.28.22.
Pembersihan KanalParit Desa Benteng kec. Kuala Sungai Batang
4.950.000,00 24.306.400,00
120.743.600,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.28.23. Penggalian Parit dan Pembuatan Tanggul Kebun Kelapa
5.250.000,00 19.231.000,00
155.519.000,00 180.000.000,00
1.03.1.03.01.28.24. Pembangunan Turap Penangkas Tebing Longsor
6.550.000,00 27.226.000,00
566.224.000,00 600.000.000,00
1.03.1.03.01.28.25. Normalisasipembuatan tanggul mekanik parit 2 dan 3
semaram Keritang Hulu Kemuning 6.550.000,00
34.726.000,00 558.724.000,00
600.000.000,00 1.03.1.03.01.30.
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 287.400.000,00
11.884.600.000,00 6.503.000.000,00
18.675.000.000,00 1.03.1.03.01.30.01.
PembangunanPeningkatan Infrastruktur Perdesaan dengan Pola OMS
263.850.000,00 11.216.150.000,00
20.000.000,00 11.500.000.000,00
1.03.1.03.01.30.25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Propinsi
Riau 13.200.000,00
501.800.000,00 5.160.000.000,00
5.675.000.000,00 1.03.1.03.01.30.26.
Semenisasi Jalan - Jalan Pemukiman di Kota Pekanbaru 10.350.000,00
166.650.000,00 1.323.000.000,00
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.31.
Program pengujian materialbahan konstruksi 22.450.000,00
427.550.000,00 -
450.000.000,00 1.03.1.03.01.31.01.
Pengujian Kualitas Konstruksi dan Kualitas Air 22.450.000,00
427.550.000,00 -
450.000.000,00 1.03.1.03.01.32.
Program pengembanganpeningkatan laboratorium pengujian
5.650.000,00 7.600.000,00
736.750.000,00 750.000.000,00
1.03.1.03.01.32.01. Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian
5.650.000,00 7.600.000,00
736.750.000,00 750.000.000,00
1.03.1.03.01.33. Program penyediaan air minum mendukung penyehatan
PDAM 117.950.000,00
850.218.225,00 19.581.831.775,00
20.550.000.000,00 1.03.1.03.01.33.01.
Persiapan Pembangunan Air Minum Pekanbaru Selatan 46.700.000,00
253.300.000,00 -
300.000.000,00 1.03.1.03.01.33.02.
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan
10.900.000,00 64.678.925,00
2.424.421.075,00 2.500.000.000,00
1.03.1.03.01.33.03. Pembangunan Drainase Stadion Utama dan Kawasan
Sekitarnya 13.750.000,00
34.142.025,00 7.952.107.975,00
8.000.000.000,00 1.03.1.03.01.33.05.
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 Diameter 200 mm dan 300 mm
13.750.000,00 34.142.025,00
7.952.107.975,00 8.000.000.000,00
1.03.1.03.01.33.07. Pengadaan dan Pemasangan Sumur Bor
5.400.000,00 13.889.950,00
430.710.050,00 450.000.000,00
1.03.1.03.01.33.08. Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air
5.400.000,00 12.552.850,00
232.047.150,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.33.09. Pembangunan Sumur Bor Air Bersih
4.500.000,00 4.302.000,00
41.198.000,00 50.000.000,00
1.03.1.03.01.33.10. Pembuatan AMDAL Air Bersih Pekanbaru - Selatan
6.200.000,00 94.560.450,00
549.239.550,00 650.000.000,00
1.03.1.03.01.33.11. Monitoring dan Evaluasi Air Bersih Pekanbaru - Selatan
11.350.000,00 338.650.000,00
- 350.000.000,00
1.03.1.03.01.34. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi
KE-PU-AN
21.950.000,00 462.012.808,00
866.037.192,00 1.350.000.000,00
1.03.1.03.01.34.01. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pekerjaan Umum Se-Riau
Tahun 2011 11.500.000,00
238.500.000,00 -
250.000.000,00 1.03.1.03.01.34.02.
Partisipasi dalam pelaksanaan pameran tahunan Provinsi Tahun 2011
3.800.000,00 96.200.000,00
- 100.000.000,00
1.03.1.03.01.34.03. Penyusunan Buku Pedoman Harga Satuan Bangunan
Gedung Pemerintah Daerah Basic Price Per Triwulan 6.650.000,00
127.312.808,00 866.037.192,00
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.35.
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 21.300.000,00
76.752.900,00 120.100.000,00
218.152.900,00 1.03.1.03.01.35.01.
Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Tingkat KabKota
19.800.000,00 73.106.550,00
- 92.906.550,00
1.03.1.03.01.35.02. Pengadaan Fasilitas Unit Sekretariat LPJKD Riau
1.500.000,00 3.646.350,00
120.100.000,00 125.246.350,00
1.03.1.03.01.36. Program Lingkungan Sehat Perumahan
47.950.000,00 1.110.402.050,00
9.521.647.950,00 10.680.000.000,00
1.03.1.03.01.36.01. Semenisasi Jalan Lingkungan Rumah Sederhana Sehat
RSH Di Kota Pekanbaru 14.250.000,00
727.150.000,00 4.258.600.000,00
5.000.000.000,00 1.03.1.03.01.36.02.
Pengadaan MCK Mobile 7.100.000,00
9.660.000,00 983.240.000,00
1.000.000.000,00 1.03.1.03.01.36.13.
Peningkatan Prasarana Perumahan Permukiman Provinsi Riau
14.700.000,00 355.300.000,00
2.810.000.000,00 3.180.000.000,00
1.03.1.03.01.36.14. Pengadaan Prasarana Pengumpul Sampah
7.100.000,00 9.650.000,00
983.250.000,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.36.15. Pengadaan Tong Sampah Hasil Daur Ulang Mendukung
Program 3R 4.800.000,00
8.642.050,00 486.557.950,00
500.000.000,00
197
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.37. Program Pengembangan Perumahan Perdesaan
392.700.000,00 14.749.304.000,00
3.925.600.000,00 19.067.604.000,00
1.03.1.03.01.37.01. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Pola OMS
365.400.000,00 13.634.600.000,00
- 14.000.000.000,00
1.03.1.03.01.37.02. Pembangunan Jalan Poros
12.700.000,00 481.700.000,00
2.155.600.000,00 2.650.000.000,00
1.03.1.03.01.37.03. Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan
Permukiman 4.250.000,00
413.354.000,00 -
417.604.000,00 1.03.1.03.01.37.05.
Relokasi Pemukiman Masyarakat Pinggir Sungai Rokan 10.350.000,00
219.650.000,00 1.770.000.000,00
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.38.
Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00
716.750.000,00 -
800.000.000,00 1.03.1.03.01.38.01.
Dukungan Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00
716.750.000,00 -
800.000.000,00 1.03.1.03.01.39.
Program Pengembangan Perumahan Permukiman 9.300.000,00
197.700.000,00 1.543.000.000,00
1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.39.01.
Pembangunan Rusunawa 9.300.000,00
197.700.000,00 1.543.000.000,00
1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.40.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 106.750.000,00
4.293.250.000,00 -
4.400.000.000,00 1.03.1.03.01.40.01.
Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dengan Pola OMS
106.750.000,00 4.293.250.000,00
- 4.400.000.000,00
1.03.1.03.01.41. Program Perencaan Tata Ruang
2.700.000,00 197.300.000,00
- 200.000.000,00
1.03.1.03.01.41.01. Monitoring Evaluasi Pengendalian Tata Ruang
2.700.000,00 197.300.000,00
- 200.000.000,00
1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah