Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.37. Program Pengembangan Perumahan Perdesaan
392.700.000,00 14.749.304.000,00
3.925.600.000,00 19.067.604.000,00
1.03.1.03.01.37.01. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Pola OMS
365.400.000,00 13.634.600.000,00
- 14.000.000.000,00
1.03.1.03.01.37.02. Pembangunan Jalan Poros
12.700.000,00 481.700.000,00
2.155.600.000,00 2.650.000.000,00
1.03.1.03.01.37.03. Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan
Permukiman 4.250.000,00
413.354.000,00 -
417.604.000,00 1.03.1.03.01.37.05.
Relokasi Pemukiman Masyarakat Pinggir Sungai Rokan 10.350.000,00
219.650.000,00 1.770.000.000,00
2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.38.
Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00
716.750.000,00 -
800.000.000,00 1.03.1.03.01.38.01.
Dukungan Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00
716.750.000,00 -
800.000.000,00 1.03.1.03.01.39.
Program Pengembangan Perumahan Permukiman 9.300.000,00
197.700.000,00 1.543.000.000,00
1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.39.01.
Pembangunan Rusunawa 9.300.000,00
197.700.000,00 1.543.000.000,00
1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.40.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 106.750.000,00
4.293.250.000,00 -
4.400.000.000,00 1.03.1.03.01.40.01.
Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dengan Pola OMS
106.750.000,00 4.293.250.000,00
- 4.400.000.000,00
1.03.1.03.01.41. Program Perencaan Tata Ruang
2.700.000,00 197.300.000,00
- 200.000.000,00
1.03.1.03.01.41.01. Monitoring Evaluasi Pengendalian Tata Ruang
2.700.000,00 197.300.000,00
- 200.000.000,00
1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.841.941.000,00 19.109.351.500,00
5.030.950.500,00 27.982.243.000,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.841.941.000,00 19.109.351.500,00
5.030.950.500,00 27.982.243.000,00
1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
217.750.000,00 3.297.792.500,00
489.650.000,00 4.005.192.500,00
1.06.1.06.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
- 30.000.000,00
- 30.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 650.000.000,00
- 650.000.000,00
1.06.1.06.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 69.900.000,00
- 69.900.000,00
1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 1.06.1.06.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan -
79.800.000,00 -
79.800.000,00 1.06.1.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor 189.000.000,00
58.250.000,00 -
247.250.000,00 1.06.1.06.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 1.06.1.06.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor -
299.992.500,00 -
299.992.500,00 1.06.1.06.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -
250.000.000,00 -
250.000.000,00 1.06.1.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
- 75.000.000,00
- 75.000.000,00
1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10.550.000,00 -
489.450.000,00 500.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan -
49.800.000,00 200.000,00
50.000.000,00 1.06.1.06.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman -
300.000.000,00 -
300.000.000,00 1.06.1.06.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
1.228.250.000,00 -
1.228.250.000,00 1.06.1.06.01.01.89.
Pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda Provinsi Riau
18.200.000,00 6.800.000,00
- 25.000.000,00
1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.100.000,00 1.018.000.000,00
1.183.930.500,00 2.219.030.500,00
1.06.1.06.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5.000.000,00 -
400.650.000,00 405.650.000,00
1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor
8.150.000,00 -
710.250.000,00 718.400.000,00
1.06.1.06.01.02.010. Pengadaan mebeleur
1.950.000,00 -
73.030.500,00 74.980.500,00
1.06.1.06.01.02.021. Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
- 500.000.000,00
- 500.000.000,00
1.06.1.06.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
2.000.000,00 148.000.000,00
- 150.000.000,00
1.06.1.06.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
- 50.000.000,00
- 50.000.000,00
1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
- 125.000.000,00
- 125.000.000,00
1.06.1.06.01.02.026. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- 100.000.000,00
- 100.000.000,00
1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- 75.000.000,00
- 75.000.000,00
1.06.1.06.01.02.029. Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
- 20.000.000,00
- 20.000.000,00
1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.000.000,00 90.750.000,00
- 92.750.000,00
1.06.1.06.01.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
2.000.000,00 90.750.000,00
- 92.750.000,00
1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.816.000,00 116.184.000,00
- 125.000.000,00
1.06.1.06.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 75.000.000,00
- 75.000.000,00
1.06.1.06.01.05.40. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
8.816.000,00 41.184.000,00
- 50.000.000,00
1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
12.400.000,00 87.600.000,00
- 100.000.000,00
1.06.1.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 4.300.000,00
45.700.000,00 -
50.000.000,00 1.06.1.06.01.06.04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.100.000,00
41.900.000,00 -
50.000.000,00 1.06.1.06.01.15.
ÌÍÎ ÏÍ ÐÑ Ì ÒÓ ÏÒÑÔ ÐÓ Ï ÐÓ
Õ Ð Ö Ð×ØÓ ÙÎÍ Ñ ÐÚØ
1.473.240.000,00 2.812.990.000,00
420.870.000,00 4.707.100.000,00
1.06.1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan 99.000.000,00
551.000.000,00 -
650.000.000,00
198
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.15.07. Peningkatan pemanfaatan jaringan LAN di Bappeda Provinsi
Riau 17.550.000,00
72.950.000,00 259.500.000,00
350.000.000,00 1.06.1.06.01.15.08.
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi
12.500.000,00 202.550.000,00
34.050.000,00 249.100.000,00
1.06.1.06.01.15.09. Pelaksanaan Pameran Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Riau Tahun 2011 19.600.000,00
93.080.000,00 37.320.000,00
150.000.000,00 1.06.1.06.01.15.15.
Penyusunan Dokumen Analisis Statistik Perencanaan 17.900.000,00
140.100.000,00 -
158.000.000,00 1.06.1.06.01.15.16.
Pengelolaan data berbasis sistem informasi 24.900.000,00
35.100.000,00 90.000.000,00
150.000.000,00 1.06.1.06.01.15.17.
Survey Besaran Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau
356.650.000,00 343.350.000,00
- 700.000.000,00
1.06.1.06.01.15.18. Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Transaksi Ekonomi di
Provinsi Riau 378.680.000,00
421.320.000,00 -
800.000.000,00 1.06.1.06.01.15.19.
Penyusunan Input - Output Ekonomi Regional Provinsi Riau 546.460.000,00
953.540.000,00 -
1.500.000.000,00 1.06.1.06.01.16.
Program Kerjasama Pembangunan 200.550.000,00
1.208.760.000,00 -
1.409.310.000,00 1.06.1.06.01.16.06.
Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan Wilayah I
3.800.000,00 96.200.000,00
- 100.000.000,00
1.06.1.06.01.16.07. Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Antar Daerah dan Antar
Negara 32.000.000,00
468.000.000,00 -
500.000.000,00 1.06.1.06.01.16.09.
Tindaklanjut dan Persiapan Forum Gubernur Se-Wilayah Sumatera
10.250.000,00 139.750.000,00
- 150.000.000,00
1.06.1.06.01.16.11. Koordinasi Implementasi Program Corporate Sosial
Resposibility CSR Dunia Usaha Provinsi Riau 14.200.000,00
160.800.000,00 -
175.000.000,00 1.06.1.06.01.16.12.
Operasional Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Riau
140.300.000,00 344.010.000,00
- 484.310.000,00
1.06.1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar 16.900.000,00
333.100.000,00 -
350.000.000,00 1.06.1.06.01.19.13.
Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS 8.450.000,00
191.550.000,00 -
200.000.000,00 1.06.1.06.01.19.14.
Koordinasi Pelaksanaan Progam PNPM Mandiri Perkotaan 8.450.000,00
141.550.000,00 -
150.000.000,00 1.06.1.06.01.20.
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
313.195.000,00 1.732.805.000,00
129.000.000,00 2.175.000.000,00
1.06.1.06.01.20.01. Grand desain Sistem Aplikasi Naskah Dinas
16.550.000,00 33.450.000,00
100.000.000,00 150.000.000,00
1.06.1.06.01.20.02. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
83.700.000,00 796.300.000,00
- 880.000.000,00
1.06.1.06.01.20.03. Penerapan, evaluasi dan audit ISO 9001:2008 Bappeda
Provinsi Riau 42.380.000,00
178.620.000,00 29.000.000,00
250.000.000,00 1.06.1.06.01.20.04.
Penyusunan dan sosialisasi SOP dan SPP penyusunan RENJA, RKPD dan PPAS SKPD Pemerintah Provinsi Riau
58.300.000,00 241.700.000,00
- 300.000.000,00
1.06.1.06.01.20.05. Workshop Penyusunan Renstra SKPD Provinsi Riau
39.212.500,00 160.787.500,00
- 200.000.000,00
1.06.1.06.01.20.06. Bimtek dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Berbasis
Kinerja Penja, RKT dan IKU 41.252.500,00
153.747.500,00 -
195.000.000,00 1.06.1.06.01.20.07.
Peningkatan kemampuan analisa statistik dan pendataan bagi aparatur
31.800.000,00 168.200.000,00
- 200.000.000,00
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah
1.047.130.000,00 6.837.730.000,00
2.764.000.000,00 10.648.860.000,00
1.06.1.06.01.21.08. Penyusunan rancangan RKPD
64.800.000,00 350.200.000,00
- 415.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
149.550.000,00 700.450.000,00
- 850.000.000,00
1.06.1.06.01.21.14. Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara PPAS 65.550.000,00
699.450.000,00 -
765.000.000,00 1.06.1.06.01.21.15.
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 26.850.000,00
842.010.000,00 -
868.860.000,00 1.06.1.06.01.21.16.
Penyediaan Buku Agenda Bappeda 30.800.000,00
144.200.000,00 -
175.000.000,00 1.06.1.06.01.21.17.
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
9.500.000,00 290.500.000,00
- 300.000.000,00
1.06.1.06.01.21.19. Evaluasi Capaian Sasaran dan Target RPJMD Provinsi Riau
2009 - 2013 128.680.000,00
171.320.000,00 -
300.000.000,00 1.06.1.06.01.21.20.
Koordinasi, Sinkronisasi Program Penelitian Prioritas Provinsi Riau
6.900.000,00 193.100.000,00
- 200.000.000,00
1.06.1.06.01.21.21. Penyusunan Indikator Penetapan Pagu Prioritas
Pembangunan Provinsi Riau 56.600.000,00
43.400.000,00 -
100.000.000,00 1.06.1.06.01.21.22.
Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah KabKota se Provinsi Riau
Tahun 2010 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun 2012
11.100.000,00 263.900.000,00
- 275.000.000,00
1.06.1.06.01.21.24. Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya Aparatur
18.200.000,00 281.800.000,00
- 300.000.000,00
1.06.1.06.01.21.25. EvaluasiMonitoring Penetapan Kinerja Penja SKPD
Provinsi Riau 23.000.000,00
177.000.000,00 -
200.000.000,00 1.06.1.06.01.21.26.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja Penetapan Kinerja
9.000.000,00 91.000.000,00
- 100.000.000,00
1.06.1.06.01.21.27. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
Perbatasan 25.400.000,00
154.600.000,00 120.000.000,00
300.000.000,00
199
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.21.28. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17.100.000,00
532.900.000,00 -
550.000.000,00 1.06.1.06.01.21.30.
Penetapan Nilai SPM Standar Pelayanan Minimum Jalan Provinsi
10.000.000,00 70.000.000,00
670.000.000,00 750.000.000,00
1.06.1.06.01.21.31. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
10.900.000,00 111.100.000,00
878.000.000,00 1.000.000.000,00
1.06.1.06.01.21.32. Penetapan Urutan Daerah Dalam Pembiayaan Penanganan
Jalan KabupatenKota di Wilayah Provinsi Riau 15.200.000,00
88.800.000,00 1.096.000.000,00
1.200.000.000,00 1.06.1.06.01.21.33.
Penyiapan Materi Paparan Makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau
17.500.000,00 232.500.000,00
- 250.000.000,00
1.06.1.06.01.21.34. Kajian Dampak Daerah Pemekaran dalam Kaitannya dengan
Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 9.300.000,00
990.700.000,00 -
1.000.000.000,00 1.06.1.06.01.21.35.
Penyelesaian Pembahasan dan Pengesahan Ranperda RTRWP Provinsi Riau
341.200.000,00 408.800.000,00
- 750.000.000,00
1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi
473.860.000,00 501.140.000,00
- 975.000.000,00
1.06.1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan
SDA 26.400.000,00
273.600.000,00 -
300.000.000,00 1.06.1.06.01.22.15.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan Non Formal di Provinsi Riau
447.460.000,00 227.540.000,00
- 675.000.000,00
1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial budaya
25.900.000,00 704.100.000,00
20.000.000,00 750.000.000,00
1.06.1.06.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya 5.900.000,00
374.100.000,00 20.000.000,00
400.000.000,00 1.06.1.06.01.23.08.
Pengendalian Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil KAT di Provinsi Riau
5.900.000,00 194.100.000,00
- 200.000.000,00
1.06.1.06.01.23.12. Sosialiasi Rencana Aksi Nasional RAN Kepemudaan
14.100.000,00 135.900.000,00
- 150.000.000,00
1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam 33.100.000,00
368.400.000,00 23.500.000,00
425.000.000,00 1.06.1.06.01.24.01.
Operasional Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
18.500.000,00 133.000.000,00
23.500.000,00 175.000.000,00
1.06.1.06.01.24.02. Penyusunan Neraca Kelautan dan Sumber Daya Pesisir
Provinsi Riau 14.600.000,00
235.400.000,00 -
250.000.000,00 1.23.
STATISTIK -
- -
- 1.23.1.06.01.15.
Program pengembangan datainformasistatistik daerah -
- -
- 1.07.01.
Dinas Perhubungan 678.090.000,00
9.974.121.150,00 20.684.115.000,00
31.336.326.150,00 1.07.
PERHUBUNGAN 678.090.000,00
9.974.121.150,00 20.684.115.000,00
31.336.326.150,00 1.07.1.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.750.000,00
2.294.347.650,00 6.000.000,00
2.394.097.650,00 1.07.1.07.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat -
7.600.000,00 -
7.600.000,00 1.07.1.07.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00
376.325.400,00 -
466.325.400,00 1.07.1.07.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor 750.000,00
295.050.000,00 -
295.800.000,00 1.07.1.07.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -
88.600.000,00 -
88.600.000,00 1.07.1.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
148.481.500,00 -
149.981.500,00 1.07.1.07.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00
98.470.000,00 -
99.970.000,00 1.07.1.07.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
- 49.320.750,00
- 49.320.750,00
1.07.1.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan -
33.900.000,00 6.000.000,00
39.900.000,00 1.07.1.07.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman -
147.840.000,00 -
147.840.000,00 1.07.1.07.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
1.048.760.000,00 -
1.048.760.000,00 1.07.1.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.400.000,00
349.480.000,00 11.555.400.000,00
11.927.280.000,00 1.07.1.07.01.02.003.
Pembangunan gedung kantor 8.650.000,00
9.900.000,00 2.931.450.000,00
2.950.000.000,00 1.07.1.07.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00
900.000,00 93.600.000,00
96.000.000,00 1.07.1.07.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.500.000,00
900.000,00 92.500.000,00
94.900.000,00 1.07.1.07.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.500.000,00
88.500.000,00 -
90.000.000,00 1.07.1.07.01.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional -
196.380.000,00 -
196.380.000,00 1.07.1.07.01.02.178.
Pembangunan Gedung VVIP Bandara Sultan Syarif Kasim II 9.250.000,00
52.900.000,00 8.437.850.000,00
8.500.000.000,00 1.07.1.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.300.000,00
180.095.000,00 -
202.395.000,00 1.07.1.07.01.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.500.000,00
123.500.000,00 -
125.000.000,00 1.07.1.07.01.03.11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas
20.800.000,00 56.595.000,00
- 77.395.000,00
1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
82.950.000,00 39.250.000,00
- 122.200.000,00
1.07.1.07.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
75.000.000,00 -
- 75.000.000,00
1.07.1.07.01.05.02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
7.950.000,00 39.250.000,00
- 47.200.000,00
1.07.1.07.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.540.000,00 20.690.000,00
27.000.000,00 55.230.000,00
1.07.1.07.01.06.08. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD realisasi fisik dan keuangan 7.540.000,00
20.690.000,00 27.000.000,00
55.230.000,00
200
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan 23.400.000,00
263.550.000,00 96.700.000,00
383.650.000,00 1.07.1.07.01.15.03.
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
17.500.000,00 197.210.000,00
- 214.710.000,00
1.07.1.07.01.15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.600.000,00 65.340.000,00
- 68.940.000,00
1.07.1.07.01.15.10. Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan 2 Unit
2.300.000,00 1.000.000,00
96.700.000,00 100.000.000,00
1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ 149.300.000,00
1.310.690.000,00 30.000.000,00
1.489.990.000,00 1.07.1.07.01.16.03.
Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
2.300.000,00 347.700.000,00
- 350.000.000,00
1.07.1.07.01.16.05. Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan
144.000.000,00 571.000.000,00
30.000.000,00 745.000.000,00
1.07.1.07.01.16.06. Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil
1.500.000,00 258.500.000,00
- 260.000.000,00
1.07.1.07.01.16.07. Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau
1.500.000,00 133.490.000,00
- 134.990.000,00
1.07.1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
24.000.000,00 4.593.810.000,00
3.323.590.000,00 7.941.400.000,00
1.07.1.07.01.18.05. Pelayanan Angkutan Penyeberangan RO-RO Dumai -
Tanjung Kapal 7.700.000,00
4.492.300.000,00 -
4.500.000.000,00 1.07.1.07.01.18.08.
Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian 7.000.000,00
34.980.000,00 1.758.020.000,00
1.800.000.000,00 1.07.1.07.01.18.09.
Pembangunan Jaringan Komunikasi di UPT Dinas Perhubungan Provinsi Riau
7.000.000,00 44.400.000,00
1.240.000.000,00 1.291.400.000,00
1.07.1.07.01.18.10. Pemagaran Jembatan Timbang, sertifikasi lahan dan
reklamasi Jembatan Timbang 2.300.000,00
22.130.000,00 325.570.000,00
350.000.000,00 1.07.1.07.01.20.
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
3.850.000,00 335.075.000,00
311.075.000,00 650.000.000,00
1.07.1.07.01.20.03. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
3.850.000,00 335.075.000,00
311.075.000,00 650.000.000,00
1.07.1.07.01.22. Program peningkatan pelayanan angkutan umum
72.200.000,00 41.556.000,00
2.421.850.000,00 2.535.606.000,00
1.07.1.07.01.22.02. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan SopirJuru
MudiAwak Kendaraan Umum Teladan 6.600.000,00
34.656.000,00 -
41.256.000,00 1.07.1.07.01.22.03.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran
59.350.000,00 -
- 59.350.000,00
1.07.1.07.01.22.04. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kota
Pekanbaru 6.250.000,00
6.900.000,00 2.421.850.000,00
2.435.000.000,00 1.07.1.07.01.23.
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 11.250.000,00
62.340.000,00 2.802.800.000,00
2.876.390.000,00 1.07.1.07.01.23.01.
Pengadaan rambu lalu lintas 2.700.000,00
34.660.000,00 212.000.000,00
249.360.000,00 1.07.1.07.01.23.03.
Pengadaan Marka Jalan 2.300.000,00
19.030.000,00 325.700.000,00
347.030.000,00 1.07.1.07.01.23.04.
Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalulintas APILL
6.250.000,00 8.650.000,00
2.265.100.000,00 2.280.000.000,00
1.07.1.07.01.24. Program pengembangan sarana penunjang transportasi
165.150.000,00 483.237.500,00
109.700.000,00 758.087.500,00
1.07.1.07.01.24.01. Pelaksanaan pengawasan bidang postel
- 44.790.000,00
- 44.790.000,00
1.07.1.07.01.24.02. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara
Khusus Helipad dan KKOP -
195.950.000,00 -
195.950.000,00 1.07.1.07.01.24.04.
Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut 3.650.000,00
100.210.000,00 13.000.000,00
116.860.000,00 1.07.1.07.01.24.05.
Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Jembatan Timbang 135.000.000,00
90.500.000,00 -
225.500.000,00 1.07.1.07.01.24.06.
Diklat Teknis Perhubungan 24.200.000,00
50.787.500,00 -
74.987.500,00 1.07.1.07.01.24.08.
Pembuatan Kompang Penyebrangan 2.300.000,00
1.000.000,00 96.700.000,00
100.000.000,00 1.08.02.
Badan Lingkungan Hidup 566.666.000,00
5.294.337.200,00 387.803.700,00
6.248.806.900,00 1.08.
LINGKUNGAN HIDUP 566.666.000,00
5.294.337.200,00 387.803.700,00
6.248.806.900,00 1.08.1.08.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00
1.101.106.900,00 98.500.000,00
1.201.106.900,00 1.08.1.08.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat -
25.000.000,00 -
25.000.000,00 1.08.1.08.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -
219.997.200,00 -
219.997.200,00 1.08.1.08.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
- 35.000.000,00
- 35.000.000,00
1.08.1.08.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 132.000.000,00
- 132.000.000,00
1.08.1.08.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 38.103.700,00
- 38.103.700,00
1.08.1.08.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 90.163.000,00
- 90.163.000,00
1.08.1.08.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 70.000.000,00
- 70.000.000,00
1.08.1.08.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.500.000,00 -
98.500.000,00 100.000.000,00
1.08.1.08.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan -
10.000.000,00 -
10.000.000,00 1.08.1.08.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman -
80.850.000,00 -
80.850.000,00 1.08.1.08.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
399.993.000,00 -
399.993.000,00 1.08.1.08.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.650.000,00
248.350.000,00 -
250.000.000,00 1.08.1.08.02.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.650.000,00
248.350.000,00 -
250.000.000,00 1.08.1.08.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
41.994.000,00 -
41.994.000,00
201
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.08.1.08.02.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
- 41.994.000,00
- 41.994.000,00
1.08.1.08.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.656.000,00 72.200.000,00
- 84.856.000,00
1.08.1.08.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.800.000,00 72.200.000,00
- 75.000.000,00
1.08.1.08.02.05.23. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
9.856.000,00 -
- 9.856.000,00
1.08.1.08.02.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
420.760.000,00 2.184.886.300,00
289.303.700,00 2.894.950.000,00
1.08.1.08.02.16.01. Koordinasi penilaian kota sehatadipura
4.900.000,00 95.100.000,00
- 100.000.000,00
1.08.1.08.02.16.03. Pemantauan kualitas lingkungan
18.050.000,00 307.950.000,00
- 326.000.000,00
1.08.1.08.02.16.06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
4.650.000,00 100.350.000,00
- 105.000.000,00
1.08.1.08.02.16.09. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan proper
1.800.000,00 98.200.000,00
- 100.000.000,00
1.08.1.08.02.16.10. Koordinasi pengelolaan prokasihsuperkasih
1.750.000,00 138.250.000,00
- 140.000.000,00
1.08.1.08.02.16.18. Kampanye Lingkungan Hidup
10.360.000,00 239.640.000,00
- 250.000.000,00
1.08.1.08.02.16.19. Penilaian, Pengawasan dan Pembinaan AMDAL
23.300.000,00 76.700.000,00
- 100.000.000,00
1.08.1.08.02.16.21. Penyusunan dan Sosialisasi Baku Mutu Lingkungan Hidup
15.950.000,00 84.050.000,00
- 100.000.000,00
1.08.1.08.02.16.22. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
7.200.000,00 166.750.000,00
- 173.950.000,00
1.08.1.08.02.16.25. Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan
Domestik Provinsi Riau 4.350.000,00
95.650.000,00 -
100.000.000,00 1.08.1.08.02.16.26.
Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Provinsi Riau 8.100.000,00
141.900.000,00 -
150.000.000,00 1.08.1.08.02.16.30.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendukung Kegiatan Pemantauan dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan
4.050.000,00 6.646.300,00
289.303.700,00 300.000.000,00
1.08.1.08.02.16.31. Pemantauan Penggunaan Bahan Perusak Ozon
8.750.000,00 141.250.000,00
- 150.000.000,00
1.08.1.08.02.16.32. Peningkatan Kapasitas Pusat Informasi Perubahan Iklim
36.050.000,00 263.950.000,00
- 300.000.000,00
1.08.1.08.02.16.33. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Riau 271.500.000,00
228.500.000,00 -
500.000.000,00 1.08.1.08.02.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
32.200.000,00 343.700.000,00
- 375.900.000,00
1.08.1.08.02.17.17. Peningkatan Peran serta Masyarakat pesisir dalam
PengelolaanPengendalian Ekosistem Kawasan Pesisir 17.150.000,00
108.750.000,00 -
125.900.000,00 1.08.1.08.02.17.18.
Pembinaan dan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Setya Lestari Bumi
7.450.000,00 92.550.000,00
- 100.000.000,00
1.08.1.08.02.17.19. Pemantauan dan Pembinaan Konservasi Keanekaragaman
Hayati 7.600.000,00
142.400.000,00 -
150.000.000,00 1.08.1.08.02.19.
ÛÜÝ ÞÜ ßà Û áâã âÞä ß
å ß â æ
ç ßè ãå
ßé ê ßâ
ë ä éáé
ìâíÝ Ü à ßé ã
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 55.450.000,00
844.550.000,00 -
900.000.000,00 1.08.1.08.02.19.02.
Pengembangan data dan informasi lingkungan 11.100.000,00
188.900.000,00 -
200.000.000,00 1.08.1.08.02.19.06.
Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 2.100.000,00
97.900.000,00 -
100.000.000,00 1.08.1.08.02.19.07.
Penyusunan Status Lingkungan Hidup 28.550.000,00
271.450.000,00 -
300.000.000,00 1.08.1.08.02.19.08.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Musrenbang Lingkungan Hidup Provinsi Riau
Monitoring dan Evaluasi 13.700.000,00
286.300.000,00 -
300.000.000,00 1.08.1.08.02.22.
Program Pengendalian kebakaran hutan 42.450.000,00
457.550.000,00 -
500.000.000,00 1.08.1.08.02.22.05.
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 16.400.000,00
133.600.000,00 -
150.000.000,00 1.08.1.08.02.22.09.
Peningkatan Kapasitas PUSDALKARHUTLA 26.050.000,00
323.950.000,00 -
350.000.000,00 1.11.01.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
êßâ æ
áè ç
ß Ü Þ ß
î á Ü áâï ßâß
799.230.016,00 3.723.129.588,00
54.950.000,00 4.577.309.604,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN