PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.37. Program Pengembangan Perumahan Perdesaan

392.700.000,00 14.749.304.000,00 3.925.600.000,00 19.067.604.000,00 1.03.1.03.01.37.01. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Pola OMS 365.400.000,00 13.634.600.000,00 - 14.000.000.000,00 1.03.1.03.01.37.02. Pembangunan Jalan Poros 12.700.000,00 481.700.000,00 2.155.600.000,00 2.650.000.000,00 1.03.1.03.01.37.03. Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan Permukiman 4.250.000,00 413.354.000,00 - 417.604.000,00 1.03.1.03.01.37.05. Relokasi Pemukiman Masyarakat Pinggir Sungai Rokan 10.350.000,00 219.650.000,00 1.770.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.38. Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00 716.750.000,00 - 800.000.000,00 1.03.1.03.01.38.01. Dukungan Program Penanggulangan Kemiskinan 83.250.000,00 716.750.000,00 - 800.000.000,00 1.03.1.03.01.39. Program Pengembangan Perumahan Permukiman 9.300.000,00 197.700.000,00 1.543.000.000,00 1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.39.01. Pembangunan Rusunawa 9.300.000,00 197.700.000,00 1.543.000.000,00 1.750.000.000,00 1.03.1.03.01.40. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 106.750.000,00 4.293.250.000,00 - 4.400.000.000,00 1.03.1.03.01.40.01. Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dengan Pola OMS 106.750.000,00 4.293.250.000,00 - 4.400.000.000,00

1.03.1.03.01.41. Program Perencaan Tata Ruang

2.700.000,00 197.300.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.41.01. Monitoring Evaluasi Pengendalian Tata Ruang 2.700.000,00 197.300.000,00 - 200.000.000,00

1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.841.941.000,00 19.109.351.500,00 5.030.950.500,00 27.982.243.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.841.941.000,00 19.109.351.500,00 5.030.950.500,00 27.982.243.000,00

1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

217.750.000,00 3.297.792.500,00 489.650.000,00 4.005.192.500,00 1.06.1.06.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 650.000.000,00 - 650.000.000,00 1.06.1.06.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - 69.900.000,00 - 69.900.000,00 1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan - 79.800.000,00 - 79.800.000,00 1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 189.000.000,00 58.250.000,00 - 247.250.000,00 1.06.1.06.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 299.992.500,00 - 299.992.500,00 1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.550.000,00 - 489.450.000,00 500.000.000,00 1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 49.800.000,00 200.000,00 50.000.000,00 1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 1.06.1.06.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 1.228.250.000,00 - 1.228.250.000,00 1.06.1.06.01.01.89. Pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda Provinsi Riau 18.200.000,00 6.800.000,00 - 25.000.000,00

1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17.100.000,00 1.018.000.000,00 1.183.930.500,00 2.219.030.500,00 1.06.1.06.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 - 400.650.000,00 405.650.000,00 1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor 8.150.000,00 - 710.250.000,00 718.400.000,00 1.06.1.06.01.02.010. Pengadaan mebeleur 1.950.000,00 - 73.030.500,00 74.980.500,00 1.06.1.06.01.02.021. Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 1.06.1.06.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 2.000.000,00 148.000.000,00 - 150.000.000,00 1.06.1.06.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 1.06.1.06.01.02.026. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.06.1.06.01.02.029. Pemeliharaan rutinberkala mebeleur - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.000.000,00 90.750.000,00 - 92.750.000,00 1.06.1.06.01.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 2.000.000,00 90.750.000,00 - 92.750.000,00

1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8.816.000,00 116.184.000,00 - 125.000.000,00 1.06.1.06.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.06.1.06.01.05.40. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 8.816.000,00 41.184.000,00 - 50.000.000,00

1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 12.400.000,00 87.600.000,00 - 100.000.000,00 1.06.1.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.300.000,00 45.700.000,00 - 50.000.000,00 1.06.1.06.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.100.000,00 41.900.000,00 - 50.000.000,00 1.06.1.06.01.15. ÌÍÎ ÏÍ ÐÑ Ì ÒÓ ÏÒÑÔ ÐÓ Ï ÐÓ Õ Ð Ö Ð×ØÓ ÙÎÍ Ñ ÐÚØ 1.473.240.000,00 2.812.990.000,00 420.870.000,00 4.707.100.000,00 1.06.1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 99.000.000,00 551.000.000,00 - 650.000.000,00 198 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.01.15.07. Peningkatan pemanfaatan jaringan LAN di Bappeda Provinsi Riau 17.550.000,00 72.950.000,00 259.500.000,00 350.000.000,00 1.06.1.06.01.15.08. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi 12.500.000,00 202.550.000,00 34.050.000,00 249.100.000,00 1.06.1.06.01.15.09. Pelaksanaan Pameran Bidang Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2011 19.600.000,00 93.080.000,00 37.320.000,00 150.000.000,00 1.06.1.06.01.15.15. Penyusunan Dokumen Analisis Statistik Perencanaan 17.900.000,00 140.100.000,00 - 158.000.000,00 1.06.1.06.01.15.16. Pengelolaan data berbasis sistem informasi 24.900.000,00 35.100.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 1.06.1.06.01.15.17. Survey Besaran Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau 356.650.000,00 343.350.000,00 - 700.000.000,00 1.06.1.06.01.15.18. Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Transaksi Ekonomi di Provinsi Riau 378.680.000,00 421.320.000,00 - 800.000.000,00 1.06.1.06.01.15.19. Penyusunan Input - Output Ekonomi Regional Provinsi Riau 546.460.000,00 953.540.000,00 - 1.500.000.000,00 1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 200.550.000,00 1.208.760.000,00 - 1.409.310.000,00 1.06.1.06.01.16.06. Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan Wilayah I 3.800.000,00 96.200.000,00 - 100.000.000,00 1.06.1.06.01.16.07. Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Antar Daerah dan Antar Negara 32.000.000,00 468.000.000,00 - 500.000.000,00 1.06.1.06.01.16.09. Tindaklanjut dan Persiapan Forum Gubernur Se-Wilayah Sumatera 10.250.000,00 139.750.000,00 - 150.000.000,00 1.06.1.06.01.16.11. Koordinasi Implementasi Program Corporate Sosial Resposibility CSR Dunia Usaha Provinsi Riau 14.200.000,00 160.800.000,00 - 175.000.000,00 1.06.1.06.01.16.12. Operasional Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Riau 140.300.000,00 344.010.000,00 - 484.310.000,00

1.06.1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar 16.900.000,00 333.100.000,00 - 350.000.000,00 1.06.1.06.01.19.13. Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS 8.450.000,00 191.550.000,00 - 200.000.000,00 1.06.1.06.01.19.14. Koordinasi Pelaksanaan Progam PNPM Mandiri Perkotaan 8.450.000,00 141.550.000,00 - 150.000.000,00 1.06.1.06.01.20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 313.195.000,00 1.732.805.000,00 129.000.000,00 2.175.000.000,00 1.06.1.06.01.20.01. Grand desain Sistem Aplikasi Naskah Dinas 16.550.000,00 33.450.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 1.06.1.06.01.20.02. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 83.700.000,00 796.300.000,00 - 880.000.000,00 1.06.1.06.01.20.03. Penerapan, evaluasi dan audit ISO 9001:2008 Bappeda Provinsi Riau 42.380.000,00 178.620.000,00 29.000.000,00 250.000.000,00 1.06.1.06.01.20.04. Penyusunan dan sosialisasi SOP dan SPP penyusunan RENJA, RKPD dan PPAS SKPD Pemerintah Provinsi Riau 58.300.000,00 241.700.000,00 - 300.000.000,00 1.06.1.06.01.20.05. Workshop Penyusunan Renstra SKPD Provinsi Riau 39.212.500,00 160.787.500,00 - 200.000.000,00 1.06.1.06.01.20.06. Bimtek dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Kinerja Penja, RKT dan IKU 41.252.500,00 153.747.500,00 - 195.000.000,00 1.06.1.06.01.20.07. Peningkatan kemampuan analisa statistik dan pendataan bagi aparatur 31.800.000,00 168.200.000,00 - 200.000.000,00

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah

1.047.130.000,00 6.837.730.000,00 2.764.000.000,00 10.648.860.000,00 1.06.1.06.01.21.08. Penyusunan rancangan RKPD 64.800.000,00 350.200.000,00 - 415.000.000,00 1.06.1.06.01.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 149.550.000,00 700.450.000,00 - 850.000.000,00 1.06.1.06.01.21.14. Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS 65.550.000,00 699.450.000,00 - 765.000.000,00 1.06.1.06.01.21.15. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 26.850.000,00 842.010.000,00 - 868.860.000,00 1.06.1.06.01.21.16. Penyediaan Buku Agenda Bappeda 30.800.000,00 144.200.000,00 - 175.000.000,00 1.06.1.06.01.21.17. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 9.500.000,00 290.500.000,00 - 300.000.000,00 1.06.1.06.01.21.19. Evaluasi Capaian Sasaran dan Target RPJMD Provinsi Riau 2009 - 2013 128.680.000,00 171.320.000,00 - 300.000.000,00 1.06.1.06.01.21.20. Koordinasi, Sinkronisasi Program Penelitian Prioritas Provinsi Riau 6.900.000,00 193.100.000,00 - 200.000.000,00 1.06.1.06.01.21.21. Penyusunan Indikator Penetapan Pagu Prioritas Pembangunan Provinsi Riau 56.600.000,00 43.400.000,00 - 100.000.000,00 1.06.1.06.01.21.22. Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah KabKota se Provinsi Riau Tahun 2010 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun 2012 11.100.000,00 263.900.000,00 - 275.000.000,00 1.06.1.06.01.21.24. Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya Aparatur 18.200.000,00 281.800.000,00 - 300.000.000,00 1.06.1.06.01.21.25. EvaluasiMonitoring Penetapan Kinerja Penja SKPD Provinsi Riau 23.000.000,00 177.000.000,00 - 200.000.000,00 1.06.1.06.01.21.26. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja Penetapan Kinerja 9.000.000,00 91.000.000,00 - 100.000.000,00 1.06.1.06.01.21.27. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan 25.400.000,00 154.600.000,00 120.000.000,00 300.000.000,00 199 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.01.21.28. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17.100.000,00 532.900.000,00 - 550.000.000,00 1.06.1.06.01.21.30. Penetapan Nilai SPM Standar Pelayanan Minimum Jalan Provinsi 10.000.000,00 70.000.000,00 670.000.000,00 750.000.000,00 1.06.1.06.01.21.31. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan 10.900.000,00 111.100.000,00 878.000.000,00 1.000.000.000,00 1.06.1.06.01.21.32. Penetapan Urutan Daerah Dalam Pembiayaan Penanganan Jalan KabupatenKota di Wilayah Provinsi Riau 15.200.000,00 88.800.000,00 1.096.000.000,00 1.200.000.000,00 1.06.1.06.01.21.33. Penyiapan Materi Paparan Makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau 17.500.000,00 232.500.000,00 - 250.000.000,00 1.06.1.06.01.21.34. Kajian Dampak Daerah Pemekaran dalam Kaitannya dengan Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 9.300.000,00 990.700.000,00 - 1.000.000.000,00 1.06.1.06.01.21.35. Penyelesaian Pembahasan dan Pengesahan Ranperda RTRWP Provinsi Riau 341.200.000,00 408.800.000,00 - 750.000.000,00

1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi

473.860.000,00 501.140.000,00 - 975.000.000,00 1.06.1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA 26.400.000,00 273.600.000,00 - 300.000.000,00 1.06.1.06.01.22.15. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan Non Formal di Provinsi Riau 447.460.000,00 227.540.000,00 - 675.000.000,00

1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial budaya

25.900.000,00 704.100.000,00 20.000.000,00 750.000.000,00 1.06.1.06.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 5.900.000,00 374.100.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00 1.06.1.06.01.23.08. Pengendalian Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil KAT di Provinsi Riau 5.900.000,00 194.100.000,00 - 200.000.000,00 1.06.1.06.01.23.12. Sosialiasi Rencana Aksi Nasional RAN Kepemudaan 14.100.000,00 135.900.000,00 - 150.000.000,00

1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber

daya alam 33.100.000,00 368.400.000,00 23.500.000,00 425.000.000,00 1.06.1.06.01.24.01. Operasional Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 18.500.000,00 133.000.000,00 23.500.000,00 175.000.000,00 1.06.1.06.01.24.02. Penyusunan Neraca Kelautan dan Sumber Daya Pesisir Provinsi Riau 14.600.000,00 235.400.000,00 - 250.000.000,00 1.23. STATISTIK - - - - 1.23.1.06.01.15. Program pengembangan datainformasistatistik daerah - - - - 1.07.01. Dinas Perhubungan 678.090.000,00 9.974.121.150,00 20.684.115.000,00 31.336.326.150,00 1.07. PERHUBUNGAN 678.090.000,00 9.974.121.150,00 20.684.115.000,00 31.336.326.150,00 1.07.1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.750.000,00 2.294.347.650,00 6.000.000,00 2.394.097.650,00 1.07.1.07.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 1.07.1.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00 376.325.400,00 - 466.325.400,00 1.07.1.07.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 750.000,00 295.050.000,00 - 295.800.000,00 1.07.1.07.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 88.600.000,00 - 88.600.000,00 1.07.1.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 148.481.500,00 - 149.981.500,00 1.07.1.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00 98.470.000,00 - 99.970.000,00 1.07.1.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor - 49.320.750,00 - 49.320.750,00 1.07.1.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 33.900.000,00 6.000.000,00 39.900.000,00 1.07.1.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 147.840.000,00 - 147.840.000,00 1.07.1.07.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 1.048.760.000,00 - 1.048.760.000,00 1.07.1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.400.000,00 349.480.000,00 11.555.400.000,00 11.927.280.000,00 1.07.1.07.01.02.003. Pembangunan gedung kantor 8.650.000,00 9.900.000,00 2.931.450.000,00 2.950.000.000,00 1.07.1.07.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 900.000,00 93.600.000,00 96.000.000,00 1.07.1.07.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor 1.500.000,00 900.000,00 92.500.000,00 94.900.000,00 1.07.1.07.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.500.000,00 88.500.000,00 - 90.000.000,00 1.07.1.07.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - 196.380.000,00 - 196.380.000,00 1.07.1.07.01.02.178. Pembangunan Gedung VVIP Bandara Sultan Syarif Kasim II 9.250.000,00 52.900.000,00 8.437.850.000,00 8.500.000.000,00 1.07.1.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.300.000,00 180.095.000,00 - 202.395.000,00 1.07.1.07.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.500.000,00 123.500.000,00 - 125.000.000,00 1.07.1.07.01.03.11. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 20.800.000,00 56.595.000,00 - 77.395.000,00

1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

82.950.000,00 39.250.000,00 - 122.200.000,00 1.07.1.07.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 1.07.1.07.01.05.02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 7.950.000,00 39.250.000,00 - 47.200.000,00

1.07.1.07.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 7.540.000,00 20.690.000,00 27.000.000,00 55.230.000,00 1.07.1.07.01.06.08. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi fisik dan keuangan 7.540.000,00 20.690.000,00 27.000.000,00 55.230.000,00 200 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 23.400.000,00 263.550.000,00 96.700.000,00 383.650.000,00 1.07.1.07.01.15.03. Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 17.500.000,00 197.210.000,00 - 214.710.000,00 1.07.1.07.01.15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.600.000,00 65.340.000,00 - 68.940.000,00 1.07.1.07.01.15.10. Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan 2 Unit 2.300.000,00 1.000.000,00 96.700.000,00 100.000.000,00

1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ 149.300.000,00 1.310.690.000,00 30.000.000,00 1.489.990.000,00 1.07.1.07.01.16.03. Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 2.300.000,00 347.700.000,00 - 350.000.000,00 1.07.1.07.01.16.05. Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan 144.000.000,00 571.000.000,00 30.000.000,00 745.000.000,00 1.07.1.07.01.16.06. Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil 1.500.000,00 258.500.000,00 - 260.000.000,00 1.07.1.07.01.16.07. Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau 1.500.000,00 133.490.000,00 - 134.990.000,00

1.07.1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 24.000.000,00 4.593.810.000,00 3.323.590.000,00 7.941.400.000,00 1.07.1.07.01.18.05. Pelayanan Angkutan Penyeberangan RO-RO Dumai - Tanjung Kapal 7.700.000,00 4.492.300.000,00 - 4.500.000.000,00 1.07.1.07.01.18.08. Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian 7.000.000,00 34.980.000,00 1.758.020.000,00 1.800.000.000,00 1.07.1.07.01.18.09. Pembangunan Jaringan Komunikasi di UPT Dinas Perhubungan Provinsi Riau 7.000.000,00 44.400.000,00 1.240.000.000,00 1.291.400.000,00 1.07.1.07.01.18.10. Pemagaran Jembatan Timbang, sertifikasi lahan dan reklamasi Jembatan Timbang 2.300.000,00 22.130.000,00 325.570.000,00 350.000.000,00 1.07.1.07.01.20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 3.850.000,00 335.075.000,00 311.075.000,00 650.000.000,00 1.07.1.07.01.20.03. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 3.850.000,00 335.075.000,00 311.075.000,00 650.000.000,00

1.07.1.07.01.22. Program peningkatan pelayanan angkutan umum

72.200.000,00 41.556.000,00 2.421.850.000,00 2.535.606.000,00 1.07.1.07.01.22.02. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan SopirJuru MudiAwak Kendaraan Umum Teladan 6.600.000,00 34.656.000,00 - 41.256.000,00 1.07.1.07.01.22.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran 59.350.000,00 - - 59.350.000,00 1.07.1.07.01.22.04. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru 6.250.000,00 6.900.000,00 2.421.850.000,00 2.435.000.000,00 1.07.1.07.01.23. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 11.250.000,00 62.340.000,00 2.802.800.000,00 2.876.390.000,00 1.07.1.07.01.23.01. Pengadaan rambu lalu lintas 2.700.000,00 34.660.000,00 212.000.000,00 249.360.000,00 1.07.1.07.01.23.03. Pengadaan Marka Jalan 2.300.000,00 19.030.000,00 325.700.000,00 347.030.000,00 1.07.1.07.01.23.04. Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalulintas APILL 6.250.000,00 8.650.000,00 2.265.100.000,00 2.280.000.000,00

1.07.1.07.01.24. Program pengembangan sarana penunjang transportasi

165.150.000,00 483.237.500,00 109.700.000,00 758.087.500,00 1.07.1.07.01.24.01. Pelaksanaan pengawasan bidang postel - 44.790.000,00 - 44.790.000,00 1.07.1.07.01.24.02. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus Helipad dan KKOP - 195.950.000,00 - 195.950.000,00 1.07.1.07.01.24.04. Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut 3.650.000,00 100.210.000,00 13.000.000,00 116.860.000,00 1.07.1.07.01.24.05. Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Jembatan Timbang 135.000.000,00 90.500.000,00 - 225.500.000,00 1.07.1.07.01.24.06. Diklat Teknis Perhubungan 24.200.000,00 50.787.500,00 - 74.987.500,00 1.07.1.07.01.24.08. Pembuatan Kompang Penyebrangan 2.300.000,00 1.000.000,00 96.700.000,00 100.000.000,00 1.08.02. Badan Lingkungan Hidup 566.666.000,00 5.294.337.200,00 387.803.700,00 6.248.806.900,00 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 566.666.000,00 5.294.337.200,00 387.803.700,00 6.248.806.900,00 1.08.1.08.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00 1.101.106.900,00 98.500.000,00 1.201.106.900,00 1.08.1.08.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.08.1.08.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 219.997.200,00 - 219.997.200,00 1.08.1.08.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 1.08.1.08.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 132.000.000,00 - 132.000.000,00 1.08.1.08.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 38.103.700,00 - 38.103.700,00 1.08.1.08.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 90.163.000,00 - 90.163.000,00 1.08.1.08.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.08.1.08.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 - 98.500.000,00 100.000.000,00 1.08.1.08.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 1.08.1.08.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 80.850.000,00 - 80.850.000,00 1.08.1.08.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 399.993.000,00 - 399.993.000,00 1.08.1.08.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.650.000,00 248.350.000,00 - 250.000.000,00 1.08.1.08.02.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.650.000,00 248.350.000,00 - 250.000.000,00 1.08.1.08.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 41.994.000,00 - 41.994.000,00 201 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.1.08.02.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya - 41.994.000,00 - 41.994.000,00

1.08.1.08.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12.656.000,00 72.200.000,00 - 84.856.000,00 1.08.1.08.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.800.000,00 72.200.000,00 - 75.000.000,00 1.08.1.08.02.05.23. Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani 9.856.000,00 - - 9.856.000,00

1.08.1.08.02.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 420.760.000,00 2.184.886.300,00 289.303.700,00 2.894.950.000,00 1.08.1.08.02.16.01. Koordinasi penilaian kota sehatadipura 4.900.000,00 95.100.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.16.03. Pemantauan kualitas lingkungan 18.050.000,00 307.950.000,00 - 326.000.000,00 1.08.1.08.02.16.06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 4.650.000,00 100.350.000,00 - 105.000.000,00 1.08.1.08.02.16.09. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan proper 1.800.000,00 98.200.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.16.10. Koordinasi pengelolaan prokasihsuperkasih 1.750.000,00 138.250.000,00 - 140.000.000,00 1.08.1.08.02.16.18. Kampanye Lingkungan Hidup 10.360.000,00 239.640.000,00 - 250.000.000,00 1.08.1.08.02.16.19. Penilaian, Pengawasan dan Pembinaan AMDAL 23.300.000,00 76.700.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.16.21. Penyusunan dan Sosialisasi Baku Mutu Lingkungan Hidup 15.950.000,00 84.050.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.16.22. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 7.200.000,00 166.750.000,00 - 173.950.000,00 1.08.1.08.02.16.25. Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau 4.350.000,00 95.650.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.16.26. Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Provinsi Riau 8.100.000,00 141.900.000,00 - 150.000.000,00 1.08.1.08.02.16.30. Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendukung Kegiatan Pemantauan dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan 4.050.000,00 6.646.300,00 289.303.700,00 300.000.000,00 1.08.1.08.02.16.31. Pemantauan Penggunaan Bahan Perusak Ozon 8.750.000,00 141.250.000,00 - 150.000.000,00 1.08.1.08.02.16.32. Peningkatan Kapasitas Pusat Informasi Perubahan Iklim 36.050.000,00 263.950.000,00 - 300.000.000,00 1.08.1.08.02.16.33. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Riau 271.500.000,00 228.500.000,00 - 500.000.000,00 1.08.1.08.02.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 32.200.000,00 343.700.000,00 - 375.900.000,00 1.08.1.08.02.17.17. Peningkatan Peran serta Masyarakat pesisir dalam PengelolaanPengendalian Ekosistem Kawasan Pesisir 17.150.000,00 108.750.000,00 - 125.900.000,00 1.08.1.08.02.17.18. Pembinaan dan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Setya Lestari Bumi 7.450.000,00 92.550.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.17.19. Pemantauan dan Pembinaan Konservasi Keanekaragaman Hayati 7.600.000,00 142.400.000,00 - 150.000.000,00 1.08.1.08.02.19. ÛÜÝ ÞÜ ßà Û áâã âÞä ß å ß â æ ç ßè ãå ßé ê ßâ ë ä éáé ìâíÝ Ü à ßé ã Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 55.450.000,00 844.550.000,00 - 900.000.000,00 1.08.1.08.02.19.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 11.100.000,00 188.900.000,00 - 200.000.000,00 1.08.1.08.02.19.06. Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 2.100.000,00 97.900.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.19.07. Penyusunan Status Lingkungan Hidup 28.550.000,00 271.450.000,00 - 300.000.000,00 1.08.1.08.02.19.08. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Musrenbang Lingkungan Hidup Provinsi Riau Monitoring dan Evaluasi 13.700.000,00 286.300.000,00 - 300.000.000,00 1.08.1.08.02.22. Program Pengendalian kebakaran hutan 42.450.000,00 457.550.000,00 - 500.000.000,00 1.08.1.08.02.22.05. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 16.400.000,00 133.600.000,00 - 150.000.000,00 1.08.1.08.02.22.09. Peningkatan Kapasitas PUSDALKARHUTLA 26.050.000,00 323.950.000,00 - 350.000.000,00 1.11.01. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak êßâ æ áè ç ß Ü Þ ß î á Ü áâï ßâß 799.230.016,00 3.723.129.588,00 54.950.000,00 4.577.309.604,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN