LKPJ Bidang Kesehatan Tahun 2016 56
104.090.000,00 42,49 dan realisasi fisik mencapai 42,63. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jama’ah Haji berupa Layanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
Bidang Kesehatan.
2. Program Penguatan Pelaksanan Kesehatan Nasional
Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Penguatan Pelaksanaan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 1.604.163.000,00, dengan realisasi anggarannya sampai
dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 1.148.659.800,00 71,60, dengan realisasi fisiknya mencapai 100. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 jenis kegiatan, yaitu
sebagai berikut :
a. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKNKIS, dengan alokasi anggaran pada
tahun 2016 sebesar Rp. 1.604.163.000,00, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.148.659.800,00 71,60 dan realisasi fisiknya telah mencapai 100,00. Sasaran
dari kegiatan ini adalah terlaksananya program jaminan kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.
3. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2016 adalah Rp. 1.891.488.000,00, dengan realisasi sampai dengan
akhir tahun 2016 sebesar Rp. 1.759.826.053,00 93,04, dengan realisasi fisiknya mencapai 100. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini selama tahun 2016
adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian, memiliki
pagu anggaran
sebesar Rp.271.476.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016
sebesar Rp.251.830.600,00, 92,76, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pelayanan Kefarmasian.
b. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 743.417.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016
sebesar Rp. 698.337.253,00, 93,94, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan laporan ketersediaan obat dan alat
kesehatan dan biaya operasional instansi farmasi.
c. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 467.730.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar
Rp.432.998.000,00, 92,57, dan realisasi fisik mencapai 100,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pelaporan dan perizinan distribusi kefarmasian.
LKPJ Bidang Kesehatan Tahun 2016 57
d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 201.496.000,00,
dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 187.763.200,00, 93,18, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
profil kefarmasian dan alkes, dokumen perencanaan, pengelolaan dab, evaluasi bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
e. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan Alkes dalam Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 80.941.000,00, dengan
realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 72.740.000,00, 89,87, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Sasaran dari kegiatan ini adalah Memberikan
layanan perizinan di bidang Pra Pemasaran Alat Kesehatan
f. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan Alkes dalam Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 126.428.000,00,
dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 116.157.000,00, 91,88, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pembinaan,
pengawasan dan pengendalian di bidang Alkes dan PKRT.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit