Program Penguatan Pelaksanan Kesehatan Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

LKPJ Bidang Kesehatan Tahun 2016 56 104.090.000,00 42,49 dan realisasi fisik mencapai 42,63. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jama’ah Haji berupa Layanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan.

2. Program Penguatan Pelaksanan Kesehatan Nasional

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Penguatan Pelaksanaan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 1.604.163.000,00, dengan realisasi anggarannya sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 1.148.659.800,00 71,60, dengan realisasi fisiknya mencapai 100. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut : a. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKNKIS, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.604.163.000,00, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.148.659.800,00 71,60 dan realisasi fisiknya telah mencapai 100,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya program jaminan kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.

3. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2016 adalah Rp. 1.891.488.000,00, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 1.759.826.053,00 93,04, dengan realisasi fisiknya mencapai 100. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.271.476.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp.251.830.600,00, 92,76, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pelayanan Kefarmasian. b. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 743.417.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 698.337.253,00, 93,94, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan laporan ketersediaan obat dan alat kesehatan dan biaya operasional instansi farmasi. c. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 467.730.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp.432.998.000,00, 92,57, dan realisasi fisik mencapai 100,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pelaporan dan perizinan distribusi kefarmasian. LKPJ Bidang Kesehatan Tahun 2016 57 d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 201.496.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 187.763.200,00, 93,18, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya profil kefarmasian dan alkes, dokumen perencanaan, pengelolaan dab, evaluasi bidang kefarmasian dan alat kesehatan. e. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan Alkes dalam Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 80.941.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 72.740.000,00, 89,87, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Sasaran dari kegiatan ini adalah Memberikan layanan perizinan di bidang Pra Pemasaran Alat Kesehatan f. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan Alkes dalam Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 126.428.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 116.157.000,00, 91,88, dan realisasi fisiknya mencapai 100. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Alkes dan PKRT.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit