Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah tenaga fungsional yang dibina dan dinilai angka kreditnya 86 Orang - Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur pejabat fungsional 100 - Jumlah dokumenlaporan dibidang perencanaan dan keuangan

1.12.1.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.000.000,00 - 8 Doklap Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP 1.12.1.12.01.06.01. Input : BKKBD Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Jumlah laporan capaian kinerja LAKIP 1 Dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja Lakip 25 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.12.1.12.01.06.04. Input : BKKBD Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun 25 - Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.12.1.12.01.06.06. Input : BKKBD Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Jumlah laporan keuangan bulanan tribulanan 2 Laporan - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanantribulanan 25 - Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran program kegiatan SKPD

1.12.1.12.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

40.500.000,00 - 100 Penyusunan RENSTRA SKPD 1.12.1.12.01.07.01. Input : BKKBD Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Jumlah dokumen Renstra SKPD 1 Dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas penyusunan Renstra SKPD 100 - Penyusunan Renja SKPD 1.12.1.12.01.07.02. Input : BKKBD Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Jumlah dokumen renja SKPD 1 Dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas penyusunan Renja SKPD 100 - Penyusunan RKADPA SKPD 1.12.1.12.01.07.03. Input : BKKBD Jumlah Dana 7.500.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah dokumen RKADPA 2 Dokumen - Outcome : Meningkatnya kualitas penyusunan RKADPA SKPD 100 - Pelaksanaan Forum SKPD 1.12.1.12.01.07.04. Input : BKKBD Jumlah Dana 20.000.000,00 - Output : Jumlah laporan pelaksanaan forum SKPD Jumlah peserta 1 laporan peserta 30 orang - Outcome : Adanya persamaan persepsi renja programkegiatan lintas sektor terkait 100 - Persentase peserta KB aktif 1.12.1.12.01.15. Program Keluarga Berencana 2.748.500.000,00 - 65 Pelayanan KIE 1.12.1.12.01.15.02. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 250.000.000,00 - Output : Meningkatnya kualitas pelayanan KIE di tk. kecamatan dalam rangka meningkatkan cakupan akseptor KB 65 - Outcome : Jumlah laporan pembinaan pelayanan KIE 1 Laporan - Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.12.1.12.01.15.03. Input : BKKBD Jumlah Dana 20.000.000,00 - Output : Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1 Laporan - Outcome : Meningkatnya Perlindungan Hak Reproduksi Individu 100 - Pembinaan Keluarga Berencana 1.12.1.12.01.15.05. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 674.500.000,00 - Output : Jumlah kegiatan pembinaan keluarga Berencana memperingati Harganas Tk. Pusat 5 Kegiatan - Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan KB baru dan aktif 65 - Penyediaan Media Informasi KB 1.12.1.12.01.15.07. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 150.000.000,00 - Output : Jumlah Patung KB 3 Paket - Outcome : Meningkatnya media informasi KB 100 - Peningkatan Kesejahteraan PPKBD Dan Sub PPKBD 1.12.1.12.01.15.08. Input : BKKBD Jumlah Dana 309.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah PPKBD Sub PPKBD yang mendapatkan jasa pelayanan KB 103 desa412 Dusun - Outcome : Meningkatnya kinerja PPKBD Sub PPKBD 100 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS 1.12.1.12.01.15.09. Input : BKKBD Jumlah Dana 1.200.000.000,00 - Output : Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS 5 Jenis - Outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS 100 - Pelatihan Tenaga Penyuluh KB 1.12.1.12.01.15.10. Input : BKKBD Jumlah Dana 75.000.000,00 - Output : Jumlah laporan peserta pelatihan penyuluh KB 3 laporan 150 orang - Outcome : Meningkatnya kualitas dan pemahaman penyuluh KB PLKBPKB, PPKBD dan Sub PPKBD 100 - Koordinasi Pelaksanaan Program KB 1.12.1.12.01.15.12. Input : BKKBD Jumlah Dana 45.000.000,00 - Output : Jumlah laporanpeserta Monev program KB dan Rakerda 1 Laporan 75 Orang - Outcome : Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan program KB 100 - Penyusunan Analisa Data 1.12.1.12.01.15.13. Input : BKKBD Jumlah Dana 25.000.000,00 - Output : Jumlah dokumen hasil penyusunan Analisa Data 1 Dokumen - Outcome : Meningkatnya sistem perencanaan pengadaan obat dan alat kontrasepsi KB dalam rangka tersedianya data yang akurat 100 - Persentase peserta KB aktif 1.12.1.12.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 332.000.000,00 - 65 Pelayanan konseling KB 1.12.1.12.01.17.01. Input : BKKBD Jumlah Dana 40.000.000,00 - Output : Jumlah pelayanan konseling KB 14 Kali - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan konseling KB 100 - Pengadaan alat kontrasepsi 1.12.1.12.01.17.03. Input : 14 Kecamatan Jumlah Dana 15.000.000,00 - Output : Frekwensi pendistribusian obat dan alat kontrasepsi KB 20 kali - Outcome : Meningkatnya sistem pendistribusian obat dan alat kontrasepsi ke klinik KB 100 - Pelayanan KB medis operasi 1.12.1.12.01.17.04. Input : BKKBD Jumlah Dana 27.000.000,00 - Output : Jumlah pelayanan KB Medis Operasi 20 Org - Outcome : Meningkatnya cakupan KB Medis Operasi 100 - Pelayanan Bhakti Sosial KB - Kes 1.12.1.12.01.17.05. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 150.000.000,00 - Output : Jumlah kegiatan pelaksanaan Bhakti Sosial KB - Kes 4 Kegiatan - Outcome : Meningkatnya kualitas dan jumlah Cakupan pelayanan akseptor KB baru aktif 100 - Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi 1.12.1.12.01.17.06. Input : BKKBD Jumlah Dana 75.000.000,00 - Output : Jumlah laporanpeserta pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi 1 Laporan 50 Orang - Outcome : Meningkatnya keterampilan bidan desa dalam pemasangan alat kontrasepsi KB 100 - Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Mantap MJP 1.12.1.12.01.17.07. Input : BKKBD Jumlah Dana 25.000.000,00 - Output : Jumlah laporan peserta Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Mantap MJP 1 laporan 75 orang - Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta akseptor pria dan wanita 100 - Persentase pasangan usia subur, istrinya dibawah usia 20 tahun

1.12.1.12.01.20. Program pengembangan pusat