3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah tenaga fungsional yang dibina dan dinilai angka
kreditnya 86 Orang
-
Outcome
: Meningkatnya kinerja aparatur pejabat fungsional
100 -
Jumlah dokumenlaporan dibidang perencanaan dan keuangan
1.12.1.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.000.000,00 -
8 Doklap Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
1.12.1.12.01.06.01.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporan capaian kinerja LAKIP
1 Dokumen -
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja Lakip
25 -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.12.1.12.01.06.04.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen -
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun
25 -
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.12.1.12.01.06.06.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporan keuangan bulanan tribulanan
2 Laporan -
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanantribulanan
25 -
Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran program kegiatan SKPD
1.12.1.12.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
40.500.000,00 -
100 Penyusunan RENSTRA SKPD
1.12.1.12.01.07.01.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen Renstra SKPD
1 Dokumen -
Outcome
: Meningkatnya kualitas penyusunan Renstra SKPD
100 -
Penyusunan Renja SKPD 1.12.1.12.01.07.02.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen renja SKPD 1 Dokumen
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas penyusunan Renja SKPD
100 -
Penyusunan RKADPA SKPD 1.12.1.12.01.07.03.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 7.500.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah dokumen RKADPA 2 Dokumen
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas penyusunan RKADPA SKPD
100 -
Pelaksanaan Forum SKPD 1.12.1.12.01.07.04.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 20.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporan pelaksanaan forum SKPD Jumlah peserta
1 laporan peserta 30
orang -
Outcome
: Adanya persamaan persepsi renja programkegiatan lintas
sektor terkait 100
-
Persentase peserta KB aktif 1.12.1.12.01.15.
Program Keluarga Berencana
2.748.500.000,00 -
65 Pelayanan KIE
1.12.1.12.01.15.02.
Input
: 14 Kecamatan
Jumlah Dana 250.000.000,00
-
Output
: Meningkatnya kualitas pelayanan KIE di tk.
kecamatan dalam rangka meningkatkan cakupan
akseptor KB 65
-
Outcome
: Jumlah laporan pembinaan pelayanan KIE
1 Laporan -
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
1.12.1.12.01.15.03.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 20.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Perlindungan
Hak Reproduksi Individu 1 Laporan
-
Outcome
: Meningkatnya Perlindungan Hak Reproduksi Individu
100 -
Pembinaan Keluarga Berencana 1.12.1.12.01.15.05.
Input
: 14 Kecamatan
Jumlah Dana 674.500.000,00
-
Output
: Jumlah kegiatan pembinaan keluarga Berencana
memperingati Harganas Tk. Pusat
5 Kegiatan -
Outcome
: Meningkatnya cakupan pelayanan KB baru dan aktif
65 -
Penyediaan Media Informasi KB 1.12.1.12.01.15.07.
Input
: Kabupaten Maros
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: Jumlah Patung KB 3 Paket
-
Outcome
: Meningkatnya media informasi KB
100 -
Peningkatan Kesejahteraan PPKBD Dan Sub PPKBD
1.12.1.12.01.15.08.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 309.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah PPKBD Sub PPKBD yang mendapatkan jasa
pelayanan KB 103 desa412
Dusun -
Outcome
: Meningkatnya kinerja PPKBD Sub PPKBD
100 -
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS
1.12.1.12.01.15.09.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 1.200.000.000,00
-
Output
: Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Operasional
Bidang KB Dan KS 5 Jenis
-
Outcome
: Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Operasional
Bidang KB Dan KS 100
- Pelatihan Tenaga Penyuluh KB
1.12.1.12.01.15.10.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 75.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporan peserta pelatihan penyuluh KB
3 laporan 150 orang
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan pemahaman penyuluh KB
PLKBPKB, PPKBD dan Sub PPKBD
100 -
Koordinasi Pelaksanaan Program KB 1.12.1.12.01.15.12.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 45.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporanpeserta Monev program KB dan Rakerda
1 Laporan 75 Orang
-
Outcome
: Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan
program KB 100
- Penyusunan Analisa Data
1.12.1.12.01.15.13.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 25.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen hasil penyusunan Analisa Data
1 Dokumen -
Outcome
: Meningkatnya sistem perencanaan pengadaan obat
dan alat kontrasepsi KB dalam rangka tersedianya data yang
akurat 100
-
Persentase peserta KB aktif 1.12.1.12.01.17.
Program pelayanan kontrasepsi
332.000.000,00 -
65 Pelayanan konseling KB
1.12.1.12.01.17.01.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 40.000.000,00
-
Output
: Jumlah pelayanan konseling KB
14 Kali -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Meningkatnya kualitas pelayanan konseling KB
100 -
Pengadaan alat kontrasepsi 1.12.1.12.01.17.03.
Input
: 14 Kecamatan
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Frekwensi pendistribusian obat dan alat kontrasepsi KB
20 kali -
Outcome
: Meningkatnya sistem pendistribusian obat dan alat
kontrasepsi ke klinik KB 100
- Pelayanan KB medis operasi
1.12.1.12.01.17.04.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 27.000.000,00
-
Output
: Jumlah pelayanan KB Medis Operasi
20 Org -
Outcome
: Meningkatnya cakupan KB Medis Operasi
100 -
Pelayanan Bhakti Sosial KB - Kes 1.12.1.12.01.17.05.
Input
: Kabupaten Maros
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: Jumlah kegiatan pelaksanaan Bhakti Sosial KB - Kes
4 Kegiatan -
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan jumlah Cakupan pelayanan
akseptor KB baru aktif 100
- Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi
1.12.1.12.01.17.06.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 75.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporanpeserta pelatihan Pemasangan Alat
Kontrasepsi 1 Laporan 50
Orang -
Outcome
: Meningkatnya keterampilan bidan desa dalam
pemasangan alat kontrasepsi KB
100 -
Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Mantap MJP
1.12.1.12.01.17.07.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 25.000.000,00
-
Output
: Jumlah laporan peserta Sosialisasi Penggunaan Alat
Kontrasepsi Mantap MJP 1 laporan 75
orang -
Outcome
: Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta
akseptor pria dan wanita 100
-
Persentase pasangan usia subur, istrinya dibawah usia 20 tahun
1.12.1.12.01.20. Program pengembangan pusat