upload dokumen KEPENDUDUKAN & KB

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

9.285.663.000,00 -

Jumlah layanan administrasi perkantoran 1.12.1.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

992.870.000,00 -

17 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.12.1.12.01.01.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 3.600.000,00 -

Output :Jumlah surat 750 surat

-Outcome :Meningkatnya layanan surat-menyurat

5,9 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.12.1.12.01.01.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 3.000.000,00 -

Output :Jumlah pemakaian telepon 12 bl

-Outcome :Meningkatnya layanan jasa komunikasi telepon

5,9 %

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.12.1.12.01.01.03. Input :Jumlah Dana BKKBD 5.000.000,00 -

Output :Jumlah alat pembersih & bahan pembersih

15 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan kebersihan kantor

5,9 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.12.1.12.01.01.07. Input :Jumlah Dana BKKBD 100.525.000,00 -

Output :Jumlah pengelola administrasi keuangan

19 Orang

-Outcome :- Meningkatnya layanan pengelolaan administrasi keuangan

5,9 %

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.12.1.12.01.01.08. Input :Jumlah Dana BKKBD 12.000.000,00 -

Output :Jumlah pembersih kantor 2 Orang

-Outcome :Meningkatnya layanan kebersihan kantor

5,9 %

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah peralatan kantor yang di servis

3 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan servis peralatan kantor

5,9 %

-Penyediaan alat tulis kantor

1.12.1.12.01.01.10. Input :Jumlah Dana BKKBD 35.000.000,00 -

Output :Jumlah jenis alat tulis kantor 51 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan alat tulis kantor

5,9 %

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

1.12.1.12.01.01.11. Input :Jumlah Dana BKKBD 22.500.000,00 -

Output :Jumlah jenis cetak & penggandaan

2 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan cetak & penggandaan

5,9 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

1.12.1.12.01.01.17. Input :Jumlah Dana BKKBD 38.580.000,00 -

Output :Jumlah peserta rapat dan kunjungan tamu

1500 Org

-Outcome :Meningkatnya layanan rapat & tamu

5,9 %

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.12.1.12.01.01.18. Input :Jumlah Dana BKKBD 35.000.000,00 -

Output :Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

7 Kali

-Outcome :Meningkatnya layanan perjalanan dinas keluar daerah

5,9 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

1.12.1.12.01.01.19. Input :Jumlah Dana BKKBD 67.500.000,00 -

Output :Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

300 Kali

-Outcome :Meningkatnya layanan perjalanan dinas dalam daerah

5,9 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

1.12.1.12.01.01.20. Input :Jumlah Dana BKKBD 51.975.000,00 -

Output :Jumlah PNS yang mendapatkan makanan & minuman


(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya layanan makanan & minuman PNS

5,9 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

1.12.1.12.01.01.21. Input :Jumlah Dana BKKBD 36.000.000,00 -

Output :Jumlah Sopir 4 Orang

-Outcome :Meningkatnya layanan transportasi kendaraan roda 4

5,9 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

1.12.1.12.01.01.23. Input :Jumlah Dana BKKBD 21.000.000,00 -

Output :Jumlah pengelola Sistem Aplikasi SKPD

5 Orang (1 Tim)

-Outcome :Meningkatnya layanan sistem aplikasi SKPD

5,9 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.12.1.12.01.01.24. Input :Jumlah Dana BKKBD 21.000.000,00 -

Output :Jumlah penjaga kantor 7 Orang

-Outcome :Meningkatnya layanan keamanan kantor

5,9 %

-Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan

1.12.1.12.01.01.25. Input :Jumlah Dana BKKBD 35.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen perencanaan dan laporan pengawasan pengadaan barang & jasa

2

Dokumen/lapora n

-Outcome :Meningkatnya layanan perencanaan dan pengawasan pengadaan barang & jasa

5,9 %

-Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT

1.12.1.12.01.01.26. Input :Jumlah Dana BKKBD 495.190.000,00 -

Output :Jumlah UPT BKKBD Tk. Kecamatan yang terpenuhi layanan administrasi perkantoran

14 UPT

-Outcome :Meningkatnya layanan administrasi perkantoran UPT

5,9 %

-Persentase peningkatan, sarana, peralatan dan perlengkapan kerja kantor 1.12.1.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.488.500.000,00 -

25 %

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


(4)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah jenis perlengkapan kantor

5 Jenis

-Outcome :Meningkatnya perlengkapan kantor

20 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

1.12.1.12.01.02.09. Input :Jumlah Dana BKKBD 300.000.000,00 -

Output :Jumlah jenis peralatan kantor 5 Jenis

-Outcome :Meningkatnya peralatan kantor 20 %

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.12.1.12.01.02.13. Input :Jumlah Dana BKKBD 125.000.000,00 -

Output :Jumlah kantor yang terpelihara 1 Unit

-Outcome :Meningkatnya kualitas layanan perkantoran

20 %

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

1.12.1.12.01.02.15. Input :Jumlah Dana BKKBD 150.000.000,00 -

Output :Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100 %

-Outcome :Meningkatnya kualitas pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12,5 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Gedung/Kantor UPT

1.12.1.12.01.02.26. Input :Jumlah Dana BKKBD 705.000.000,00 -

Output :Jumlah unit UPT yang mendapatkan pemasangan Paving Blok & pemasangan instalasi listrik

14 UPT

-Outcome :Meningkatnya kualitas sarana layanan UPT

12,5 %

-Jumlah pakaian khusus hari tertentu

1.12.1.12.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65 Pasang 5.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

1.12.1.12.01.03.05. Input :Jumlah Dana BKKBD 5.000.000,00 -

Output :Jumlah pakaian khusus 50 Pasang

-Outcome :Meningkatnya pakaian khusus pada hari-hari tertentu

100 %

-Jumlah peningkatan SDA pejabat fungsional

1.12.1.12.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.000.000,00 -

90 Org

Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional


(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah tenaga fungsional yang dibina dan dinilai angka kreditnya

86 Orang

-Outcome :Meningkatnya kinerja aparatur pejabat fungsional

100 %

-Jumlah dokumen/laporan dibidang perencanaan dan keuangan 1.12.1.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.000.000,00 -

8 Dok/lap

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

1.12.1.12.01.06.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 3.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan capaian kinerja (LAKIP)

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja (Lakip)

25 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.12.1.12.01.06.04. Input :Jumlah Dana BKKBD 3.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun

25 %

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

1.12.1.12.01.06.06. Input :Jumlah Dana BKKBD 5.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan keuangan bulanan & tribulanan

2 Laporan

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan/tribulanan

25 %

-Meningkatkan kualitas perencanaan & penganggaran program & kegiatan SKPD

1.12.1.12.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 100 % 40.500.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

1.12.1.12.01.07.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 10.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen Renstra SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas penyusunan Renstra SKPD

100 %

-Penyusunan Renja SKPD

1.12.1.12.01.07.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 3.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen renja SKPD 1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas penyusunan Renja SKPD

100 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD


(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah dokumen RKA/DPA 2 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas penyusunan RKA/DPA SKPD

100 %

-Pelaksanaan Forum SKPD

1.12.1.12.01.07.04. Input :Jumlah Dana BKKBD 20.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan pelaksanaan forum SKPD / Jumlah peserta

1 laporan / peserta 30 orang

-Outcome :Adanya persamaan persepsi renja program/kegiatan lintas sektor terkait

100 %

-Persentase peserta KB aktif

1.12.1.12.01.15. Program Keluarga Berencana 65 % 2.748.500.000,00 -

Pelayanan KIE

1.12.1.12.01.15.02. Input :Jumlah Dana 14 Kecamatan 250.000.000,00 -

Output :Meningkatnya kualitas pelayanan KIE di tk. kecamatan dalam rangka meningkatkan cakupan akseptor KB

65 %

-Outcome :Jumlah laporan pembinaan pelayanan KIE

1 Laporan

-Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1.12.1.12.01.15.03. Input :Jumlah Dana BKKBD 20.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1 Laporan

-Outcome :Meningkatnya Perlindungan Hak Reproduksi Individu

100 %

-Pembinaan Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.15.05. Input :Jumlah Dana 14 Kecamatan 674.500.000,00 -

Output :Jumlah kegiatan pembinaan keluarga Berencana & memperingati Harganas Tk. Pusat

5 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya cakupan pelayanan KB baru dan aktif

65 %

-Penyediaan Media Informasi KB

1.12.1.12.01.15.07. Input :Jumlah Dana Kabupaten Maros 150.000.000,00 -

Output :Jumlah Patung KB 3 Paket

-Outcome :Meningkatnya media informasi KB

100 %

-Peningkatan Kesejahteraan PPKBD Dan Sub PPKBD


(7)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output :Jumlah PPKBD & Sub PPKBD yang mendapatkan jasa pelayanan KB

103 desa/412 Dusun

-Outcome :Meningkatnya kinerja PPKBD & Sub PPKBD

100 %

-Pengadaan Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS

1.12.1.12.01.15.09. Input :Jumlah Dana BKKBD 1.200.000.000,00 -

Output :Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS

5 Jenis

-Outcome :Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS

100 %

-Pelatihan Tenaga Penyuluh KB

1.12.1.12.01.15.10. Input :Jumlah Dana BKKBD 75.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan /peserta pelatihan penyuluh KB

3 laporan / 150 orang

-Outcome :Meningkatnya kualitas dan pemahaman penyuluh KB (PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD)

100 %

-Koordinasi Pelaksanaan Program KB

1.12.1.12.01.15.12. Input :Jumlah Dana BKKBD 45.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Monev program KB dan Rakerda

1 Laporan / 75 Orang

-Outcome :Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan program KB

100 %

-Penyusunan Analisa Data

1.12.1.12.01.15.13. Input :Jumlah Dana BKKBD 25.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen hasil penyusunan Analisa Data

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya sistem perencanaan pengadaan obat dan alat kontrasepsi KB dalam rangka tersedianya data yang akurat

100 %

-Persentase peserta KB aktif

1.12.1.12.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 65 % 332.000.000,00 -

Pelayanan konseling KB

1.12.1.12.01.17.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 40.000.000,00 -

Output :Jumlah pelayanan konseling KB


(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya kualitas pelayanan konseling KB

100 %

-Pengadaan alat kontrasepsi

1.12.1.12.01.17.03. Input :Jumlah Dana 14 Kecamatan 15.000.000,00 -

Output :Frekwensi pendistribusian obat dan alat kontrasepsi KB

20 kali

-Outcome :Meningkatnya sistem pendistribusian obat dan alat kontrasepsi ke klinik KB

100 %

-Pelayanan KB medis operasi

1.12.1.12.01.17.04. Input :Jumlah Dana BKKBD 27.000.000,00 -

Output :Jumlah pelayanan KB Medis Operasi

20 Org

-Outcome :Meningkatnya cakupan KB Medis Operasi

100 %

-Pelayanan Bhakti Sosial KB - Kes

1.12.1.12.01.17.05. Input :Jumlah Dana Kabupaten Maros 150.000.000,00 -

Output :Jumlah kegiatan pelaksanaan Bhakti Sosial KB - Kes

4 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya kualitas dan jumlah Cakupan pelayanan akseptor KB baru & aktif

100 %

-Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi

1.12.1.12.01.17.06. Input :Jumlah Dana BKKBD 75.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi

1 Laporan / 50 Orang

-Outcome :Meningkatnya keterampilan bidan desa dalam

pemasangan alat kontrasepsi KB

100 %

-Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Mantap (MJP)

1.12.1.12.01.17.07. Input :Jumlah Dana BKKBD 25.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan / peserta Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Mantap (MJP)

1 laporan / 75 orang

-Outcome :Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta akseptor pria dan wanita

100 %

-Persentase pasangan usia subur, istrinya dibawah usia 20 tahun

1.12.1.12.01.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

145.910.000,00 -


(9)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

1.12.1.12.01.20.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 145.910.000,00 -

Output :Jumlah pembinaan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa , Jumlah pengumpulan bahan informasi tentang PIK Remaja/Mahasiswa dan Jumlah kelompok Bina keluarga, PIK Remaja, Institusi Masyarakat dan petugas lapangan yang dinilai

14 Klp/14 Klp dan 84 Klp/86 Orang PLKB/PKB

-Outcome :Meningkatnya pemahaman dan kinerja kelompok PIK Remaja, Institusi masyarakat dan PLKB/PKB

100 %

-Jumlah laporan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1.12.1.12.01.23. Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

1.554.178.000,00 -

1 Laporan

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

1.12.1.12.01.23.02. Input :Jumlah Dana 3 Kecamatan 450.000.000,00 -

Output :Pembangunan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

3 Unit

-Outcome :Meningkatnya pelayanan keluarga sejahtera

100 %

-Pelatihan Konseling Bina Keluarga Dan Kelompok UPPKS

1.12.1.12.01.23.03. Input :Jumlah Dana BKKBD 29.030.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Pelatihan Konseling Bina Keluarga Dan Kelompok UPPKS

1 laporan / 103 Org

-Outcome :Meningkatnya kualitas pelayanan konseling ditingkat desa

100 %

-Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Dan UPPKS

1.12.1.12.01.23.04. Input :Jumlah Dana 14 Kecamatan 234.041.000,00 -

Output :Jumlah kelompok bina keluarga & UPPKS di 14 Kecamatan yang dibina


(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya pendapatan kelompok UPPKS di 14 Kecamatan

100 %

-Peningkatan Kesejahteraan Kelompok UPPKS

1.12.1.12.01.23.05. Input :Jumlah Dana BKKBD 791.107.000,00 -

Output :Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan bantuan & jumlah pelaksanaan Study banding dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi keluarga sejahtera

50 desa / 1 kali

-Outcome :Meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga sejahtera

100 %

-Pengumpulan Informasi UPPKS

1.12.1.12.01.23.06. Input :Jumlah Dana BKKBD 50.000.000,00 -

Output :Jumlah kelompok sasaran pengumpulan bahan informasi tentang UPPKS

103 Klp

-Outcome :Meningkatnya bahan informasi UPPKS

100 %

-Jumlah dokumen operasional BKB-Posyandu-Padu 1.12.1.12.01.24. Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PAUD

1.565.000.000,00 -

1 Dokumen

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1.12.1.12.01.24.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 165.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan hasil Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1 Laporan

-Outcome :Meningkatnya model operasional

BKB-Posyandu-PADU

100 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Operasional Pengembangan Model BKB - POsyandu - PAUD

1.12.1.12.01.24.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 1.400.000.000,00 -

Output :Jumlah Posyandu Holistik Integratif (BKB, Posyandu dan Paud)

14 Unit

-Outcome :Meningkatnya pelayanan yang terintegrasi beberapa kegiatan di Posyandu


(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Jumlah laporan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1.12.1.12.01.35. Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

62.055.000,00 -

1 Laporan

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1.12.1.12.01.35.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 62.055.000,00 -

Output :Jumlah kelompok sasaran pengumpulan bahan

informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

84 Klp

-Outcome :Meningkatnya kualitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

100 %

-Meningkatkan kualitas & ketersediaan laporan data dan informasi Kependudukan dan keluarga berencana

1.12.1.12.01.36. Program Pelaksanaan Pelaporan Dan Pengelolaan Data

337.150.000,00 -

100 %

Penyediaan Jasa Tenaga R/R, Pengolahan Dan Analisa Data

1.12.1.12.01.36.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 75.000.000,00 -

Output :Jumlah jenis laporan data pelayanan KB

3 Jenis laporan

-Outcome :Meningkatnya kualitas pelaporan & penyediaan data kependudukan dan pelayanan KB

100 %

-Pelatihan Pencatatan Dan Pelaporan (R/R)

1.12.1.12.01.36.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 15.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Pelatihan Pencatatan Dan Pelaporan (R/R)

1 laporan / 45 Org

-Outcome :Meningkatnya kualitas pencatatan & pelaporan KB pada Klinik KB

100 %

-Pendataan Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera

1.12.1.12.01.36.03. Input :Jumlah Dana BKKBD 150.000.000,00 -

Output :Jumlah KK

Miskin/Prasejahtera dan Sejahtera terdata

79.105 KK

-Outcome :Meningkatnya ketersediaan data KK Miskin/Prasejahtera dan Sejahtera


(12)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemantauan Pendataan Keluarga Sejahtera

1.12.1.12.01.36.04. Input :Jumlah Dana BKKBD 25.000.000,00 -

Output :Prekwensi pemantauan Pendataan Keluarga Sejahtera

42 Kali pada 14 Kecamatan

-Outcome :Meningkatnya kualitas & keakuratan hasil pendataan Keluarga Sejahtera

100 %

-Monitoring Dan Evaluasi Program KB

1.12.1.12.01.36.05. Input :Jumlah Dana BKKBD 14.000.000,00 -

Output :Frekwensi Monitoring & Evaluasi Program KB

14 Kali

-Outcome :Meningkatnya kualitas pelaporan dan cakupan pelayanan KB

100 %

-Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PLKB/PKB

1.12.1.12.01.36.06. Input :Jumlah Dana BKKBD 26.900.000,00 -

Output :Jumlah laporan / peserta Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PLKB/PKB

1 laporan / 86 Org

-Outcome :Meningkatnya pemahaman PLKB/PKB tentang pendataan keluarga

100 %

-Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PPKBD

1.12.1.12.01.36.07. Input :Jumlah Dana BKKBD 31.250.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PPKBD

1 Laporan / 103 orang

-Outcome :Meningkatnya pemahaman bagi PPKBD dalam pendataan keluarga

100 %

-1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 640.240.000,00 -

Persentase pertumbuhan penduduk 1.10.1.12.01.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

640.240.000,00 -

1 - 2 %

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.10.1.12.01.15.14. Input :Jumlah Dana BKKBD 53.340.000,00 -

Output :Jumlah laporan Movev & pelaporan

2 Laporan monev & Pelaporan

-Outcome :Meningkatnya monitoring, evaluasi & pelaporan


(13)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk

1.10.1.12.01.15.15. Input :Jumlah Dana BKKBD 25.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya Grand Design Pengendalian Penduduk

100 %

-Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

1.10.1.12.01.15.16. Input :Jumlah Dana BKKBD 45.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

100 %

-Orientasi Pengembangan Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

1.10.1.12.01.15.17. Input :Jumlah Dana BKKBD 90.300.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Orientasi Pengembangan Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

Jumlah

laporan/peserta : 1 / 70 Orang

-Outcome :Meningkatnya Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

100 %

-Identifikasi Permasalahan Kependudukan

1.10.1.12.01.15.18. Input :Jumlah Dana BKKBD 28.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan / peserta pertemuan Identifikasi Permasalahan Kependudukan

1 laporan / 45 Org

-Outcome :Terindetifikasi Permasalahan Kependudukan

100 %

-Workshop Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Perubahan Struktur Penduduk

1.10.1.12.01.15.19. Input :Jumlah Dana BKKBD 48.600.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Workshop Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap

Perubahan Struktur Penduduk

Jumlah

laporan/peserta : 1 / 80 Orang


(14)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya pemahaman peserta terhadap Dampak Mobilitas Penduduk pada Perubahan Struktur Penduduk

100 %

-Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Kependudukan

1.10.1.12.01.15.20. Input :Jumlah Dana BKKBD 350.000.000,00 -

Output :Jumlah Upaya Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Kependudukan

6 Upaya

-Outcome :Meningkatnya Kualitas Kependudukan

100 %

-Maros, 20 Mei 2014


(1)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

1.12.1.12.01.20.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 145.910.000,00 -

Output :Jumlah pembinaan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa , Jumlah pengumpulan bahan informasi tentang PIK Remaja/Mahasiswa dan Jumlah kelompok Bina keluarga, PIK Remaja, Institusi Masyarakat dan petugas lapangan yang dinilai

14 Klp/14 Klp dan 84 Klp/86 Orang PLKB/PKB

-Outcome :Meningkatnya pemahaman dan kinerja kelompok PIK Remaja, Institusi masyarakat dan PLKB/PKB

100 %

-Jumlah laporan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1.12.1.12.01.23. Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

1.554.178.000,00 -

1 Laporan

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

1.12.1.12.01.23.02. Input :Jumlah Dana 3 Kecamatan 450.000.000,00 -

Output :Pembangunan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

3 Unit

-Outcome :Meningkatnya pelayanan keluarga sejahtera

100 %

-Pelatihan Konseling Bina Keluarga Dan Kelompok UPPKS

1.12.1.12.01.23.03. Input :Jumlah Dana BKKBD 29.030.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Pelatihan Konseling Bina Keluarga Dan Kelompok UPPKS

1 laporan / 103 Org

-Outcome :Meningkatnya kualitas pelayanan konseling ditingkat desa

100 %

-Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Dan UPPKS

1.12.1.12.01.23.04. Input :Jumlah Dana 14 Kecamatan 234.041.000,00 -

Output :Jumlah kelompok bina keluarga & UPPKS di 14 Kecamatan yang dibina


(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya pendapatan kelompok UPPKS di 14 Kecamatan

100 %

-Peningkatan Kesejahteraan Kelompok UPPKS

1.12.1.12.01.23.05. Input :Jumlah Dana BKKBD 791.107.000,00 -

Output :Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan bantuan & jumlah pelaksanaan Study banding dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi keluarga sejahtera

50 desa / 1 kali

-Outcome :Meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga sejahtera

100 %

-Pengumpulan Informasi UPPKS

1.12.1.12.01.23.06. Input :Jumlah Dana BKKBD 50.000.000,00 -

Output :Jumlah kelompok sasaran pengumpulan bahan informasi tentang UPPKS

103 Klp

-Outcome :Meningkatnya bahan informasi UPPKS

100 %

-Jumlah dokumen operasional BKB-Posyandu-Padu 1.12.1.12.01.24. Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PAUD

1.565.000.000,00 -

1 Dokumen

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1.12.1.12.01.24.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 165.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan hasil Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1 Laporan

-Outcome :Meningkatnya model operasional

BKB-Posyandu-PADU

100 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Operasional Pengembangan Model BKB - POsyandu - PAUD

1.12.1.12.01.24.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 1.400.000.000,00 -

Output :Jumlah Posyandu Holistik Integratif (BKB, Posyandu dan Paud)

14 Unit

-Outcome :Meningkatnya pelayanan yang terintegrasi beberapa kegiatan di Posyandu


(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Jumlah laporan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1.12.1.12.01.35. Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

62.055.000,00 -

1 Laporan

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1.12.1.12.01.35.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 62.055.000,00 -

Output :Jumlah kelompok sasaran pengumpulan bahan

informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

84 Klp

-Outcome :Meningkatnya kualitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

100 %

-Meningkatkan kualitas & ketersediaan laporan data dan informasi Kependudukan dan keluarga berencana

1.12.1.12.01.36. Program Pelaksanaan Pelaporan Dan Pengelolaan Data

337.150.000,00 -

100 %

Penyediaan Jasa Tenaga R/R, Pengolahan Dan Analisa Data

1.12.1.12.01.36.01. Input :Jumlah Dana BKKBD 75.000.000,00 -

Output :Jumlah jenis laporan data pelayanan KB

3 Jenis laporan

-Outcome :Meningkatnya kualitas pelaporan & penyediaan data kependudukan dan pelayanan KB

100 %

-Pelatihan Pencatatan Dan Pelaporan (R/R)

1.12.1.12.01.36.02. Input :Jumlah Dana BKKBD 15.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Pelatihan Pencatatan Dan Pelaporan (R/R)

1 laporan / 45 Org

-Outcome :Meningkatnya kualitas pencatatan & pelaporan KB pada Klinik KB

100 %

-Pendataan Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera

1.12.1.12.01.36.03. Input :Jumlah Dana BKKBD 150.000.000,00 -

Output :Jumlah KK

Miskin/Prasejahtera dan Sejahtera terdata

79.105 KK

-Outcome :Meningkatnya ketersediaan data KK Miskin/Prasejahtera


(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemantauan Pendataan Keluarga Sejahtera

1.12.1.12.01.36.04. Input :Jumlah Dana BKKBD 25.000.000,00 -

Output :Prekwensi pemantauan Pendataan Keluarga Sejahtera

42 Kali pada 14 Kecamatan

-Outcome :Meningkatnya kualitas &

keakuratan hasil pendataan Keluarga Sejahtera

100 %

-Monitoring Dan Evaluasi Program KB

1.12.1.12.01.36.05. Input :Jumlah Dana BKKBD 14.000.000,00 -

Output :Frekwensi Monitoring & Evaluasi Program KB

14 Kali

-Outcome :Meningkatnya kualitas pelaporan dan cakupan pelayanan KB

100 %

-Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PLKB/PKB

1.12.1.12.01.36.06. Input :Jumlah Dana BKKBD 26.900.000,00 -

Output :Jumlah laporan / peserta Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PLKB/PKB

1 laporan / 86 Org

-Outcome :Meningkatnya pemahaman PLKB/PKB tentang pendataan keluarga

100 %

-Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PPKBD

1.12.1.12.01.36.07. Input :Jumlah Dana BKKBD 31.250.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PPKBD

1 Laporan / 103 orang

-Outcome :Meningkatnya pemahaman bagi PPKBD dalam pendataan keluarga

100 %

-1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 640.240.000,00 -

Persentase pertumbuhan penduduk 1.10.1.12.01.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

640.240.000,00 -

1 - 2 %

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.10.1.12.01.15.14. Input :Jumlah Dana BKKBD 53.340.000,00 -

Output :Jumlah laporan Movev & pelaporan

2 Laporan monev & Pelaporan

-Outcome :Meningkatnya monitoring, evaluasi & pelaporan


(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk

1.10.1.12.01.15.15. Input :Jumlah Dana BKKBD 25.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya Grand Design Pengendalian Penduduk

100 %

-Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

1.10.1.12.01.15.16. Input :Jumlah Dana BKKBD 45.000.000,00 -

Output :Jumlah dokumen Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

100 %

-Orientasi Pengembangan Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

1.10.1.12.01.15.17. Input :Jumlah Dana BKKBD 90.300.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Orientasi Pengembangan Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

Jumlah

laporan/peserta : 1 / 70 Orang

-Outcome :Meningkatnya Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

100 %

-Identifikasi Permasalahan Kependudukan

1.10.1.12.01.15.18. Input :Jumlah Dana BKKBD 28.000.000,00 -

Output :Jumlah laporan / peserta pertemuan Identifikasi Permasalahan Kependudukan

1 laporan / 45 Org

-Outcome :Terindetifikasi Permasalahan Kependudukan

100 %

-Workshop Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Perubahan Struktur Penduduk

1.10.1.12.01.15.19. Input :Jumlah Dana BKKBD 48.600.000,00 -

Output :Jumlah laporan/peserta Workshop Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap

Perubahan Struktur Penduduk

Jumlah

laporan/peserta : 1 / 80 Orang


(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya pemahaman peserta terhadap Dampak Mobilitas Penduduk pada Perubahan Struktur Penduduk

100 %

-Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Kependudukan

1.10.1.12.01.15.20. Input :Jumlah Dana BKKBD 350.000.000,00 -

Output :Jumlah Upaya Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Kependudukan

6 Upaya

-Outcome :Meningkatnya Kualitas Kependudukan

100 %

-Maros, 20 Mei 2014