SUMBER DAYA MANUSI A KEPEGAWAI AN

RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 19 14 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 254.880.000 Sekretariat 15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 50.840.000 Sekretariat PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Mebeleur 43.487.150 Sekretariat 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 37.510.000 Sekretariat 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 75.954.250 Sekretariat 4 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 200.000.000 Sekretariat PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 94.520.000 Sekretariat PROGRAM PENI NGKATAN DI SI PLI N APARATUR NO PROGRAM DAN KEGI ATAN ANGGARAN UNI T PELAKSANA 1 Pengadaan pakaian dinas 61.901.280 Sekretariat PROGRAM PENI GKATAN KAPASI TAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis penyusunan Renstra dan Renja, Monev dan Evaluasi 81.091.350 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 123.834.000 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Sanggau 486.878.625 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 3 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD 124.957.100 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 4 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan 120.969.950 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 20 5 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau 185.188.100 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 6 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi 74.998.250 Sekretariat 7 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Dana DAK dan Tugas Pembantuan 84.273.500 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 8 Penyusunan Data Sistem I nformasi Pembangunan Daerah SI PD 208.247.000 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PERENCANAAN SOSI AL DAN BUDAYA 1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD 137.992.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya 2 Fasilitasi Pokja AMPL 127.190.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya NO PROGRAM DAN KEGI ATAN ANGGARAN UNI T PELAKSANA 3 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu 220.064.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya 4 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosbud 154.990.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya 5 Percepatan Pencapaian MDG’s di Kab. Sanggau 109.176.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya