SUMBER DAYA MANUSI A KEPEGAWAI AN
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
19
14 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
254.880.000 Sekretariat
15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah 50.840.000
Sekretariat
PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Mebeleur
43.487.150 Sekretariat
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
37.510.000 Sekretariat
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional 75.954.250
Sekretariat 4
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 200.000.000
Sekretariat
PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
94.520.000 Sekretariat
PROGRAM PENI NGKATAN DI SI PLI N APARATUR
NO PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN UNI T
PELAKSANA
1 Pengadaan pakaian dinas
61.901.280 Sekretariat
PROGRAM PENI GKATAN KAPASI TAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 Bimbingan teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah Bimbingan teknis penyusunan Renstra dan Renja, Monev dan
Evaluasi 81.091.350
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah 123.834.000
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
2 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan
Kabupaten Sanggau 486.878.625
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
3 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta
Plafon Anggaran Sementara APBD 124.957.100
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
4 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta
Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan 120.969.950
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
20
5 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sanggau 185.188.100
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
6 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan
Korupsi 74.998.250
Sekretariat 7
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Dana DAK dan Tugas
Pembantuan 84.273.500
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
8 Penyusunan Data Sistem I nformasi
Pembangunan Daerah SI PD 208.247.000
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PERENCANAAN SOSI AL DAN BUDAYA
1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah TKPKD 137.992.000
Bidang Perencanaan
Sosial Budaya
2 Fasilitasi Pokja AMPL
127.190.000 Bidang
Perencanaan Sosial
Budaya
NO PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN UNI T
PELAKSANA
3 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan
Perdesaan Terpadu 220.064.000
Bidang Perencanaan
Sosial Budaya
4 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Sosbud 154.990.000
Bidang Perencanaan
Sosial Budaya
5 Percepatan Pencapaian MDG’s di Kab. Sanggau
109.176.000 Bidang
Perencanaan Sosial
Budaya