Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 14
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun
2014 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja Kecamatan Lunang Tahun 2014 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi
acuan dalam pelaksanaan programkegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2014 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lunang.
Lunang, Februari 2014
CAMAT LUNANG
: Kecamatan Lunang Lokasi
target capaian
kinerja Kebutuhan
DanaPagu
Indikatif Rp Sumber
Dana Terget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Danapagu indikatif Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
185.396.800 180.338.650
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan sumber daya
air dan listrik 100
5.700.000 100
9.000.000 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan 100
18.700.000 100
18.200.000 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor 100
2.595.800 100
2.094.100 4. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100
20.000.000 100
19.847.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan
100 11.336.000
100 8.671.550
6. Penyediaan komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi l istrikpenerangan kantor
100 2.450.000
100 2.111.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 100
1.000.000 100
1.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat
100 22.475.000
100 19.115.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 33.850.000
100 38.300.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
100 67.290.000
100 62.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
92.191.000 104.260.000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor
100 5.300.000
100 4.400.000
2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
100 18.390.000
100 29.510.000
3. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
100 29.200.000
100 26.200.000
4. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kendaraan dinasoperasiponal 100
38.201.000 100
42.500.000 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
KABUPATEN PESISIR SELATAN SKPD
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program
Kegiatan
Tahun 2013 Tahun Rencana
Catatan penting
Prakiraan Maju rencana Tahun 2014
1
Kecamatan Lunang