Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 14

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja Kecamatan Lunang Tahun 2014 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan programkegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2014 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lunang. Lunang, Februari 2014 CAMAT LUNANG : Kecamatan Lunang Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Rp Sumber Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Danapagu indikatif Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 185.396.800 180.338.650 Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik 100 5.700.000 100 9.000.000 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan 100 18.700.000 100 18.200.000 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 2.595.800 100 2.094.100 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100 20.000.000 100 19.847.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan 100 11.336.000 100 8.671.550 6. Penyediaan komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor Terpenuhinya komponen instalansi l istrikpenerangan kantor 100 2.450.000 100 2.111.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 100 1.000.000 100 1.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat 100 22.475.000 100 19.115.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 33.850.000 100 38.300.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 100 67.290.000 100 62.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 92.191.000 104.260.000 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100 5.300.000 100 4.400.000 2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100 18.390.000 100 29.510.000 3. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100 29.200.000 100 26.200.000 4. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan dinasoperasiponal 100 38.201.000 100 42.500.000 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 KABUPATEN PESISIR SELATAN SKPD KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Tahun 2013 Tahun Rencana Catatan penting Prakiraan Maju rencana Tahun 2014 1 Kecamatan Lunang