2309142058 kecamatan lunang renja 2014
(2)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang
(3)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 2
didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.
B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud
Maksud dari penyusunan renja Tahun 2014 Kecamatan Lunang adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2014.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Lunang dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi.
C. Dasar Hukum
Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2014 didasari dengan aturan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Lunang
Struktur Organisasi Kecamatan Lunang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lunang adalah :
(4)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 3 1. Susunan Organisasi
Organisasi Kecamatan Lunang terdiri dari : a) Camat
b) Sekretaris Kecamatan
c) Kasi Pemerintahan dan Trantib d) Kasi Kesejahteraan Sosial
e) Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan
g) Kasubag Umum dan Kepegawaian h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan i) Kasubag Keuangan
E. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Kecamatan Lunang berjumlah 12 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan pendidikan
a) S-2 : 0 orang
b) S-1 : 10 orang
c) D1 : 1 orang
d) SLTA : 1 orang
2. Berdasarkan jabatan
a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 6 orang
c) Staf : 1 orang
(5)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Lunang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 347.357.800,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.346.398.020,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan.
Sedangkan 2 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 2. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Kedua program tersebut dilaksanakan dalam 6 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 65.770.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.770.000,- ( 100 persen). Adapun kegiatan tersebut :
1. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.17.680.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 17.680.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 17.680.000,- (100%).
2. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.849.500,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.704.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.704.500,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 1.704.500,- (100 %).
(6)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 5 Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.125.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 1.125.000,- (100%).
Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 490.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 490.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 490.000,- (100 %).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 480.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 480.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 480.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.7.200.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp.7.200.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp7.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 7.200.000 (100%).
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.650.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.650.000 (100%), dan realisasi belanja Rp. 5.650.000 (100%).
3. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.196.000,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 452.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 452.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 452.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 620.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 620.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 620.000,- (100%).
(7)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 6 Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
510.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 510.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 510.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 200.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 350.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 350.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.064.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.064.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.064.000,- (100%).
4. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.382.500,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.082.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.082.500,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.082.500,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.125.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.125.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (100%).
(8)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 7 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 6.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.000.000,- (100%).
5. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.584.000,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 382.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 382.000,- (100 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 382.000,- (100 %).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 210.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 210.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 210.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.592.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.592.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.592.000,- (100%).
6. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Kecamatan Lunang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.078.000,-, terdiri dari :
(9)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 8 Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 3.078.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.078.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.078.000,- (100%).
Belanja Tranportasi dan Akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.000.000,- (100%).
2.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat.
Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan
Desa/Nagari
(10)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 9
“
TEW UJUDNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI TINGK AT K ECAMATAN
YANG K OORDINATIF DAN BERSINERGI
BAB III KEBIJAKAN SKPD
A. Visi Dan Misi 1. Visi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Lunang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :
2.Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Lunang adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan Nagari untuk kepentingan masyarakat.
c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.
B. Tujuan Renja Kecamatan Lunang
Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas
(11)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 10
dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi
hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.
4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.
5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi
permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.
6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan masyarakat luas.
C. Sasaran Renja Kecamatan Lunang
1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten.
2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan.
3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. 5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam
menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya. 6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan
(12)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 11
D. Strategi
Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Lunang, dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :
1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat Lunang maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.
2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Lunang.
E. Penetapan Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lunang adalah :
a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.
b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Nagari.
c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.
D. Prioritas SKPD
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat kecamatan.
(13)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 12
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari.
3. Membina penyelengaraan Pemerintahan Nagari.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menagani sebagian urusan otonomi daerah.
E. Penetapan Program
Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lunang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan Rencana Stratejik Kecamatan Lunang, dimana untuk Tahun 2014 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
(14)
,-Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 13
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Distribusi Raskin.
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.16.648.808,-
3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Lunang.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan. c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang
pembangunan wilayah Kecamatan Lunang .
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.
36.534.872,-Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
(15)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 14
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja Kecamatan Lunang Tahun 2014 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2014 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lunang.
Lunang, Februari 2014
(16)
: Kecamatan Lunang Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 185.396.800 180.338.650
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya
air dan listrik 100% 5.700.000 100% 9.000.000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan 100% 18.700.000 100% 18.200.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 2.595.800 100% 2.094.100
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100% 20.000.000 100% 19.847.000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
Penggandaan 100% 11.336.000 100% 8.671.550
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi l
istrik/penerangan kantor 100% 2.450.000 100% 2.111.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 100% 1.000.000 100% 1.000.000
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan
rapat 100% 22.475.000 100% 19.115.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 100% 33.850.000 100% 38.300.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah 100% 67.290.000 100% 62.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 92.191.000 104.260.000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 5.300.000 100% 4.400.000
2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 18.390.000 100% 29.510.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 29.200.000 100% 26.200.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal 100% 38.201.000 100% 42.500.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan penting
Prakiraan Maju rencana Tahun 2014
(1)
(17)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan gedung kantor 100% 1.100.000 100% 1.650.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4000000 5000000
Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 4000000 100% 5000000
Program penataan administrasi kependudukan 0 6.656.400
Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan E-KTP 100% 0 100% 6.656.400
Program Pengembangan wawasan kebangsaan 0 9.387.000
Pelaksanaan Upacara HUT RI Terwujudnya pelaksanaan Upacara HUT RI 100% 0 100% 9.387.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat 0 5.820.000
Monitoring kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014 Terlaksananya monitoring PEMILU di kec.Lunang 100% 0 100% 5.820.000
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 48.090.000 36.534.872
Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan 100% 23.849.500 100% 18.101.284
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan
Bulan Bhakti Goro 100% 4.196.000 100% 3.583.040
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 10.382.500 100% 6.840.256
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan
Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 3.584.000 100% 3.560.292
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama
muspika dalam pembinaan kewilayahan 100% 6.078.000 100% 4.450.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 17.680.000 16.648.808
Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin 100% 17.680.000 100% 16.648.808
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa/Nagari 0 13.764.840
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari
Teribnya administrasi Keuangan
Pemerintahan Nagari 100% 0 100% 13.764.840
(18)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 0 7.429.300
Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau Terlaksananya pagelaran seni dan potensin daerah
pada festival langkisau 100% 0 100% 7.429.300
Program Pemantapan Otonomi Daerah 0 212.000.000
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan
Terwujudnya penyelesaian
permasalahan trantibum dan pertanahan 100% 0 100% 22.000.000
Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan
Terlaksananya forum komunikasi
kelembagaan tingkat kecamatan 100% 0 100% 20.000.000
Terwujudnya pelayanan prima 100% 0 100% 120.000.000
Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau )
Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di Kecamatan
Lunang 100% 0 100% 50.000.000
347.357.800
597.839.870
CAMAT LUNANG
Drs. IRWAN NIP.19620108 199302 1 001 JUMLAH
(1)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 12 2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas
Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari. 3. Membina penyelengaraan Pemerintahan Nagari.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menagani sebagian urusan otonomi daerah.
E. Penetapan Program
Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lunang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan Rencana Stratejik Kecamatan Lunang, dimana untuk Tahun 2014 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
(2)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 13
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Distribusi Raskin.
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.16.648.808,-
3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Lunang.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan. c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang
pembangunan wilayah Kecamatan Lunang .
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.
36.534.872,-Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
(3)
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 14
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja Kecamatan Lunang Tahun 2014 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2014 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lunang.
Lunang, Februari 2014
(4)
: Kecamatan Lunang Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 185.396.800 180.338.650
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya
air dan listrik 100% 5.700.000 100% 9.000.000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan 100% 18.700.000 100% 18.200.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 2.595.800 100% 2.094.100
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100% 20.000.000 100% 19.847.000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
Penggandaan 100% 11.336.000 100% 8.671.550
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi l
istrik/penerangan kantor 100% 2.450.000 100% 2.111.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 100% 1.000.000 100% 1.000.000
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan
rapat 100% 22.475.000 100% 19.115.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 100% 33.850.000 100% 38.300.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah 100% 67.290.000 100% 62.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 92.191.000 104.260.000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 5.300.000 100% 4.400.000
2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 18.390.000 100% 29.510.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 29.200.000 100% 26.200.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal 100% 38.201.000 100% 42.500.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan penting
Prakiraan Maju rencana Tahun 2014
(1)
(5)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan gedung kantor 100% 1.100.000 100% 1.650.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4000000 5000000
Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 4000000 100% 5000000
Program penataan administrasi kependudukan 0 6.656.400
Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan E-KTP 100% 0 100% 6.656.400
Program Pengembangan wawasan kebangsaan 0 9.387.000
Pelaksanaan Upacara HUT RI Terwujudnya pelaksanaan Upacara HUT RI 100% 0 100% 9.387.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat 0 5.820.000
Monitoring kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014 Terlaksananya monitoring PEMILU di kec.Lunang 100% 0 100% 5.820.000
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 48.090.000 36.534.872
Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan 100% 23.849.500 100% 18.101.284
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan
Bulan Bhakti Goro 100% 4.196.000 100% 3.583.040
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 10.382.500 100% 6.840.256
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan
Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 3.584.000 100% 3.560.292
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama
muspika dalam pembinaan kewilayahan 100% 6.078.000 100% 4.450.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 17.680.000 16.648.808
Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin 100% 17.680.000 100% 16.648.808
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa/Nagari 0 13.764.840
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari
Teribnya administrasi Keuangan
Pemerintahan Nagari 100% 0 100% 13.764.840
(6)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 0 7.429.300
Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau Terlaksananya pagelaran seni dan potensin daerah
pada festival langkisau 100% 0 100% 7.429.300
Program Pemantapan Otonomi Daerah 0 212.000.000
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan
Terwujudnya penyelesaian
permasalahan trantibum dan pertanahan 100% 0 100% 22.000.000
Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan
Terlaksananya forum komunikasi
kelembagaan tingkat kecamatan 100% 0 100% 20.000.000
Terwujudnya pelayanan prima 100% 0 100% 120.000.000
Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau )
Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di Kecamatan
Lunang 100% 0 100% 50.000.000
347.357.800
597.839.870
CAMAT LUNANG
Drs. IRWAN NIP.19620108 199302 1 001