Dasar Hukum Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Lunang

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 3 1. Susunan Organisasi Organisasi Kecamatan Lunang terdiri dari : a Camat b Sekretaris Kecamatan c Kasi Pemerintahan dan Trantib d Kasi Kesejahteraan Sosial e Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil f Kasi Ekonomi dan Pembangunan g Kasubag Umum dan Kepegawaian h Kasubag Perencanaan dan Pelaporan i Kasubag Keuangan

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kecamatan Lunang berjumlah 12 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendidikan

a S-2 : 0 orang b S-1 : 10 orang c D1 : 1 orang d SLTA : 1 orang

2. Berdasarkan jabatan

a Eselon III : 2 orang b Eselon IV : 6 orang c Staf : 1 orang d Tenaga sukarela : 3 orang Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013 Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Lunang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 347.357.800,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.346.398.020,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan. Sedangkan 2 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah : 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 2. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan. Kedua program tersebut dilaksanakan dalam 6 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 65.770.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.770.000,- 100 persen. Adapun kegiatan tersebut :

1. Distribusi Raskin

Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.17.680.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 17.680.000,- 100 , dan realisasi belanja Rp. 17.680.000,- 100 .

2. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.849.500,- terdiri dari :  Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.704.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.704.500,- 100 , dan realisasi belanja Rp. 1.704.500,- 100 .