Penyusunan pelaporan keuangan 10 DINKOMINFO Desember 2015

SD SAAT INI Rp. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. KETERANGAN TARGET SD TRIBULAN KE IV Rp. REALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN CAPAIAN PHISIK SILPA SD SAAT INI TARGET PENYERAPAN ANGGARAN

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Gedung 02.47 8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00 80.000 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00 80.000 1 1 100 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43 747.440 100,00

1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05

29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43 747.440 100,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 0,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000 1.000.000 792.000 79,20 208.000 4 4 100 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.750.000 9.750.000 9.724.000 99,73 26.000 70 70 100 Belanja pakaian olah raga 17.500.000 17.500.000 16.994.560 97,11 505.440 70 70 100 Belanja Pakaian Seragam 800.000 800.000 792.000 99,00 8.000 4 4 100 4 51.860.000 51.860.000 51.719.000 99,73 141.000 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01 44.836.000 44.836.000 44.697.000 99,69 139.000 100,00 Uang Lembur PNS 16.836.000 16.836.000 16.697.000 99,17 139.000 Laporan Bulanan 12 12 100 Kegiatan Sedang Berjalan: Uang Lembur Non PNS 0,00 - Pengelolaan Database 4 4 100 Laporan kinerja sd bulan Desember Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 28.000.000 100,00 - Pengelolaan database

2. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 06.02 7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97 2.000 100,00 Uang Lembur PNS 7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97 2.000 2 2 100 Kegiatan Sedang Berjalan: Uang Lembur Non PNS 0,00 - Laporan Semesteran dan akhir tahun 5 4.099.294.000 4.099.294.000 3.644.239.285 88,90 455.054.715 100,00 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 15.02 243.279.500 243.279.500 230.604.600 94,79 12.674.900 100,00 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000 6.300.000 6.300.000 100,00 - Kegiatan Sedang Berjalan: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Page of SD SAAT INI Rp. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. KETERANGAN TARGET SD TRIBULAN KE IV Rp. REALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN CAPAIAN PHISIK SILPA SD SAAT INI TARGET PENYERAPAN ANGGARAN Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai 31.400.000 31.400.000 31.400.000 100,00 - LCCK 5 5 100 Persiapan Pertura Malam tahun baru di 2 tempat Belanja alat tulis kantor 1.639.500 1.639.500 1.624.000 99,05 15.500 Pembinaan 6 6 100 Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 525.000 525.000 525.000 100,00 - Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 8.550.000 8.550.000 7.398.000 86,53 1.152.000 KIM Propinsi 1 1 100 Belanja Penggandaan 600.000 600.000 600.000 100,00 - Belanja Sewa GedungKantorTempat 12.500.000 12.500.000 7.788.000 62,30 4.712.000 Pertura 8 8 100 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.500.000 14.500.000 9.090.000 62,69 5.410.000 Belanja Sewa meja kursi 2.040.000 2.040.000 2.040.000 100,00 - Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Sewa tenda 14.000.000 14.000.000 13.860.000 99,00 140.000 Persiapan Pertura Des 2 tempat Belanja Sewa sound system 13.500.000 13.500.000 13.464.000 99,73 36.000 29 30 juli Belanja Sewa alat musik 12.000.000 12.000.000 11.968.000 99,73 32.000 pemnikasi kasi lanum, hadiar, tgl menyusul Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.250.000 2.250.000 2.227.500 99,00 22.500 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.895.000 25.895.000 25.532.100 98,60 362.900 sep teck meeting Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 3.498.000 99,94 2.000 29 agus pertura pejok Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000 18.880.000 18.300.000 96,93 580.000 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000 33.950.000 33.740.000 99,38 210.000 Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 - Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38.250.000 38.250.000 38.250.000 100,00 -

2. Pembinaan dan pengembangan sumber