10 DINKOMINFO Desember 2015

(1)

MINGGU KE : V

FORM 1 : PROGRAM/KEGIATAN

S/D SAAT INI

(Rp.) %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1.361.325.300 1.361.325.300 1.267.927.487 93,14% 93.397.813 100,00%

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik (01.02)

339.540.000

339.540.000 321.649.370 94,73% 17.890.630 100,00%

Belanja Telephon 13.200.000 13.200.000 11.361.676 86,07% 1.838.324 12 12 100%

Belanja air 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00% -Belanja listrik 211.200.000 211.200.000 196.920.094 93,24% 14.279.906 Belanja surat kabar 63.780.000 63.780.000 62.066.000 97,31% 1.714.000 Belanja kawat/internet 45.360.000 45.360.000 45.301.600 99,87% 58.400 2. Penyediaan Jasa Administrasi

K (01 07)

238.335.000

238.335.000 228.485.000 95,87% 9.850.000 100,00% 2

Program Pelayanan Administrasi

NO PROGRAM / KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(RP.)

KETERANGAN TARGET S/D

TRIBULAN KE IV (Rp.)

REALISASI YANG TELAH

DILAKSANAKAN S/D SAAT INI

PERMASALAHAN/ KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

CAPAIAN PHISIK

SILPA S/D

SAAT INI % TARGET

PENYERAPAN ANGGARAN

Keuangan (01.07)

Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

237.960.000

237.960.000 228.110.000 95,86% 9.850.000 12 12 100%

Belanja Jasa Administrasi Keuangan 375.000 375.000 375.000 100,00% -3. Penyediaan peralatan/bahan jasa

kebersihan kantor (01.08)

30.334.400

30.334.400 30.329.000 99,98% 5.400 100,00% Belanja peralatan Kebersihan dan bahan

pembersih

14.194.400

14.194.400 14.189.000 99,96% 5.400 Alat & Bahan 4 4 100% Belanja Jasa Kebersihan 14.640.000 14.640.000 14.640.000 100,00%

-Belanja Jasa Loundry 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00% -4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja (01.09)

42.560.000

42.560.000 42.533.550 99,94% 26.450 100,00% Belanja jasa servis peralatan kantor dan

rumah tangga

42.560.000 42.560.000 42.533.550 99,94% 26.450 12 12 100%

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (01.10) 30.442.400 30.442.400 30.439.000 99,99% 3.400 100,00% Belanja Alat Tulis Kantor 27.742.400 27.742.400 27.739.000 99,99% 3.400 ATK 10 10 100% Belanja Perangko, materai dan benda pos

lainnya

2.700.000 2.700.000 2.700.000 100,00%

-6. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan (01.11)

15.050.000 15.050.000 14.992.000 99,61% 58.000 100,00%

Belanja Cetak 7.750.000 7.750.000 7.697.000 99,32% 53.000 Cetak 10 10 100%

Belanja Penggandaan 7.300.000 7.300.000 7.295.000 99,93% 5.000 7. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan kantor (01.12)


(2)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,baterai kering)

6.800.000 6.800.000 6.788.650 99,83% 11.350 12 12 100%

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)

243.617.500 243.617.500 231.601.400 95,07% 12.016.100 100,00%

Belanja Barang Perlengkapan Komputer 4.687.500 4.687.500 3.701.500 78,97% 986.000 Belanja Barang Papan Pengumuman/

Papan Data

800.000 800.000 748.000 93,50% 52.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

10.000.000 10.000.000 8.794.500 87,95% 1.205.500

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

37.800.000 37.800.000 36.311.000 96,06% 1.489.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Meubelair

6.000.000 6.000.000 5.995.000 99,92% 5.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Pembersih

2.000.000 2.000.000 1.760.000 88,00% 240.000 B l j M d l P l t d M i 750 000 750 000 726 000 96 80% 24 000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Pendingin

750.000 750.000 726.000 96,80% 24.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer

50.000.000 50.000.000 48.301.000 96,60% 1.699.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

12.500.000 12.500.000 11.825.000 94,60% 675.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

104.150.000 104.150.000 100.070.000 96,08% 4.080.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

7.700.000 7.700.000 7.099.400 92,20% 600.600

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

7.230.000 7.230.000 6.270.000 86,72% 960.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14)

2.804.000 2.804.000 2.750.000 98,07% 54.000 100,00%

Belanja Barang Peralatan Dapur 1.554.000 1.554.000 1.500.000 96,53% 54.000 Belanja Barang Perlengkapan Rumah

Tangga

1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,00%

-10 Penyediaan makanan dan minuman (01.17)

46.808.000 46.808.000 46.498.750 99,34% 309.250 100,00%

Belanja makan dan minum Harian Pegawai 25.608.000 25.608.000 25.558.500 99,81% 49.500 12 12 100% Belanja makan dan minum rapat 13.500.000 13.500.000 13.389.750 99,18% 110.250

Belanja makan dan minum tamu 7.700.000 7.700.000 7.550.500 98,06% 149.500 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar daerah (01.18)


(3)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.360.000 195.360.000 161.108.267 82,47% 34.251.733 Perdin 30 30 100% 12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)

122.414.000 122.414.000 117.012.500 95,59% 5.401.500 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000 42.000.000 40.400.000 96,19% 1.600.000 Honorarium Pegawai

12 12 100%

Honorarium Petugas Khusus 10.000.000 10.000.000 9.960.000 99,60% 40.000 Panitia Harkitnas

1 1 100%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% -Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100,00% -Uang Lembur PNS 4.714.000 4.714.000 3.270.000 69,37% 1.444.000 Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 675.000 75,00% 225.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 1.350.000 50,00% 1.350.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 1.237.500 82,50% 262.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00% 30.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

N b

6.600.000 6.600.000 6.150.000 93,18% 450.000 Narasumber

13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)

47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 13.520.000 100,00%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 13.520.000 Perdin 50 50 100%

2 187.700.000 187.700.000 129.338.105 68,91% 58.361.895 100,00%

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)

22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 500.500 100%

Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja

22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 500.500 1 1 100%

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)

118.500.000 118.500.000 63.702.605 53,76% 54.797.395 100,00%

Belanja jasa servis 12.000.000 12.000.000 11.205.500 93,38% 794.500 6 6 100%

Belanja suku cadang 15.000.000 15.000.000 14.926.000 99,51% 74.000 3 3 100%

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

77.500.000 77.500.000 32.433.705 41,85% 45.066.295 12 12 100%

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 10.500.000 4.935.400 47,00% 5.564.600 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 202.000 5,77% 3.298.000 3. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan

gedung kantor (02.28)

8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 60.000 100,00%

Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya 8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 60.000 1 1 100% 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

(02.42)

31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 2.924.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 2.924.000 1 1 100%


(4)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (02.47)

8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 80.000 100,00%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 80.000 1 1 100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 747.440 100,00% 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari

tertentu (03.05)

29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 747.440 100,00%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

0 0

0 0,00%

-Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000 1.000.000 792.000 79,20% 208.000 4 4 100%

Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.750.000 9.750.000 9.724.000 99,73% 26.000 70 70 100%

Belanja pakaian olah raga 17.500.000 17.500.000 16.994.560 97,11% 505.440 70 70 100%

Belanja Pakaian Seragam 800.000 800.000 792.000 99,00% 8.000 4 4 100%

4 Program peningkatan pengembangan sistem 51.860.000 51.860.000 51.719.000 99,73% 141.000 100,00% pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)

44.836.000 44.836.000 44.697.000 99,69% 139.000 100,00%

Uang Lembur PNS 16.836.000 16.836.000 16.697.000 99,17% 139.000 Laporan Bulanan

12 12 100%

Kegiatan Sedang Berjalan:

Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00% - Pengelolaan

Database

4 4 100% Laporan kinerja

s/d bulan Desember

Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 28.000.000 100,00% - Pengelolaan

database 2. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran (06.02)

7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 2.000 100,00%

Uang Lembur PNS 7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 2.000 2 2 100%

Kegiatan Sedang Berjalan:

Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00% - Laporan

Semesteran dan akhir tahun

5 4.099.294.000 4.099.294.000 3.644.239.285 88,90% 455.054.715 100,00%

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)

243.279.500 243.279.500 230.604.600 94,79% 12.674.900 100,00%

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000 6.300.000 6.300.000 100,00%

-Kegiatan Sedang Berjalan: Program Pengembangan Komunikasi,


(5)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai 31.400.000 31.400.000 31.400.000 100,00% - LCCK 5 5 100%

Persiapan Pertura Malam tahun baru di 2 tempat Belanja alat tulis kantor 1.639.500 1.639.500 1.624.000 99,05% 15.500 Pembinaan 6 6 100%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainya

525.000 525.000 525.000 100,00% -Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan

Dekorasi

8.550.000 8.550.000 7.398.000 86,53% 1.152.000 KIM Propinsi 1 1 100%

Belanja Penggandaan 600.000 600.000 600.000 100,00%

-Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000 12.500.000 7.788.000 62,30% 4.712.000 Pertura 8 8 100% Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.500.000 14.500.000 9.090.000 62,69% 5.410.000

Belanja Sewa meja kursi 2.040.000 2.040.000 2.040.000 100,00%

-Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Sewa tenda 14.000.000 14.000.000 13.860.000 99,00% 140.000

Persiapan Pertura Des 2 tempat

Belanja Sewa sound system 13.500.000 13.500.000 13.464.000 99,73% 36.000 29 30 juli

Belanja Sewa alat musik 12.000.000 12.000.000 11.968.000 99,73% 32.000 pemnikasi kasi

lanum, hadiar, tgl menyusul Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.250.000 2.250.000 2.227.500 99,00% 22.500

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.895.000 25.895.000 25.532.100 98,60% 362.900

sep teck meeting

Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 3.498.000 99,94% 2.000 29 agus pertura

pejok Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000 18.880.000 18.300.000 96,93% 580.000

Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000 33.950.000 33.740.000 99,38% 210.000 Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00% -Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38.250.000 38.250.000 38.250.000 100,00%

-2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)

124.705.000 124.705.000 121.636.000 97,54% 3.069.000 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0,00%

-Kegiatan Sedang Berjalan:


(6)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja alat tulis kantor 1.650.000 1.650.000 1.650.000 100,00% - Dialog di Pendopo

45 45 100% Terlaksananya

Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Desember Belanja Perangko, Meterai dan benda pos

lainnya

555.000 555.000 555.000 100,00% - Dialog di Kecamatan

4 4 100%

Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi

39.600.000 39.600.000 38.740.000 97,83% 860.000 Belanja cetak dan penggandaan 900.000 900.000 900.000 100,00% -Belanja sewa Tenda 2.400.000 2.400.000 2.376.000 99,00% 24.000

Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des):

Belanja makan dan minum tamu 70.000.000 70.000.000 67.815.000 96,88% 2.185.000 Terlaksananya

Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan

/d S t b s/d September Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000 9.600.000 9.600.000 100,00% - update di LAPOR! 3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem

Informasi (15.05)

746.688.000 746.688.000 577.908.657 77,40% 168.779.343 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.150.000 52.150.000 47.750.000 91,56% 4.400.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium tim pengadaan barang dan

jasa

400.000 400.000 400.000 100,00% Bimtek aplikasi- 9 9 100% Pemeliharaan Aplikasi dan Website Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% Pengembanga

-n SIMTAPAT

1 1 100% Pengembangan

SIMTAPAT Uang Lembur PNS 5.408.000 5.408.000 3.809.000 70,43% 1.599.000

Uang Lembur Non PNS 1.560.000 1.560.000 730.000 46,79% 830.000 Belanja alat tulis kantor 2.035.000 2.035.000 2.009.500 98,75% 25.500 Belanja Perangko, Meterai dan benda pos

lainnya

525.000 525.000 495.000 94,29% 30.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.760.000 5.760.000 1.568.500 27,23% 4.191.500 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

76.000.000 76.000.000 73.335.400 96,49% 2.664.600

Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi

2.800.000 2.800.000 2.150.000 76,79% 650.000 Belanja Penggandaan 3.045.000 3.045.000 2.976.000 97,73% 69.000

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0 0 0 0,00%


(7)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja makanan dan minuman pelatihan 111.430.000 111.430.000 57.452.500 51,56% 53.977.500 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.480.000 8.480.000 3.040.000 35,85% 5.440.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.640.000 66.640.000 64.136.772 96,24% 2.503.228

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0,00%

-Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 15.000.000 15.000.000 13.992.000 93,28% 1.008.000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0 0 0 0,00%

-Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 0 0 0 0,00%

-Belanja Barang Software Aplikasi (Tahunan)

0 0 0 0,00%

-Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

129.825.000 129.825.000 68.650.000 52,88% 61.175.000 Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan

Software Aplikasi (Costumize)

250.380.000 250.380.000 221.996.485 88,66% 28.383.515

4. Perencanaan dan Pengembangan K bij k K ik i d I f i

173.811.500 173.811.500 110.043.199 63,31% 63.768.301 100,00%

Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.580.000 49.580.000 42.685.000 86,09% 6.895.000

Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.960.000 6.960.000 6.380.000 91,67% 580.000 Draf Perbu 5 5 100% Uang Lembur PNS 10.416.000 10.416.000 3.274.000 31,43% 7.142.000

Uang Lembur Non PNS 2.340.000 2.340.000 260.000 11,11% 2.080.000 Survey & monitoring

menara

1 1 100%

Belanja alat tulis kantor 3.930.500 3.930.500 2.082.000 52,97% 1.848.500 Belanja Perangko, Meterai dan benda pos

lainnya

285.000 285.000 240.000 84,21% 45.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 720.000 720.000 - 0,00% 720.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan 850.000 850.000 600.000 70,59% 250.000 Belanja Penggandaan 8.500.000 8.500.000 8.360.000 98,35% 140.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28.000.000 28.000.000 12.764.000 45,59% 15.236.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000 9.600.000 6.633.950 69,10% 2.966.050 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.630.000 52.630.000 26.764.249 50,85% 25.865.751 5. Pembinaan dan pengembangan

Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)

503.262.500 503.262.500 447.581.000 88,94% 55.681.500 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

0 0 - 0,00%

-Uang Lembur PNS 5.280.000 5.280.000 - 0,00% 5.280.000 Pengadaan H/W

7 7 100%

Uang Lembur Non PNS 2.600.000 2.600.000 - 0,00% 2.600.000 Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.500 1.013.500 979.000 96,60% 34.500 Belanja perangko meterai dan benda pos

lainnya


(8)

-(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 324.000 324.000 134.000 41,36% 190.000 Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas dan

Pelumas

560.000 560.000 500.000 89,29% 60.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000 2.800.000 - 0,00% 2.800.000 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.800.000 4.800.000 160.000 3,33% 4.640.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 - 0,00% -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Ukur Universal

20.400.000 20.400.000 19.690.000 96,52% 710.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

200.400.000 200.400.000 179.625.000 89,63% 20.775.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer

67.710.000 67.710.000 66.528.000 98,25% 1.182.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Jaringan

197.150.000 197.150.000 179.740.000 91,17% 17.410.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

0 0 - 0,00%

-6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi l l i di di (15 09)

288.953.500 288.953.500 231.343.766 80,06% 57.609.734 100,00% melalui media radio (15.09)

Honorarium tenaga kerja non pegawai 76.650.000 76.650.000 70.150.000 91,52% 6.500.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Uang Lembur PNS 8.349.000 8.349.000 2.142.000 25,66% 6.207.000 Pengadaan

Peralatan

2 2 100% Pemeliharaan

Peralatan Radio dan siaran rutin untuk untuk Bulan Desember Uang Lembur Non PNS 3.000.000 3.000.000 2.400.000 80,00% 600.000 Pemeliharaan 12 12 100%

Belanja Alat Tulis Kantor 1.786.500 1.786.500 1.640.500 91,83% 146.000 Siaran rutin dan Romadhon

13 13 100%

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

282.000 282.000 279.000 98,94% 3.000 Belanja Jasa service Peralatan kantor dan

rumah tangga

50.500.000 50.500.000 43.095.000 85,34% 7.405.000 Campursari Idol

4 4 100%

Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi

1.050.000 1.050.000 1.050.000 100,00% -Belanja Perijinan 2.500.000 2.500.000 1.124.316 44,97% 1.375.684

Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 11.000.000 11.000.000 10.865.000 98,77% 135.000 Panggung hiburan

3 3 100%

Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan

Pelumas

4.696.000 4.696.000 1.273.950 27,13% 3.422.050 Perijinan (ISR) 1 1 100% Pemeliharaan Peralatan Radio dan siaran rutin untuk untuk Bulan Januari s/d September Belanja sewa meja kursi 600.000 600.000 594.000 99,00% 6.000


(9)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja sewa Tenda 1.500.000 1.500.000 1.485.000 99,00% 15.000 Siaran Rutin

Belanja sewa Sound system 3.750.000 3.750.000 3.712.500 99,00% 37.500 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 8.960.000 8.960.000 8.840.000 98,66% 120.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.170.000 30.170.000 4.499.500 14,91% 25.670.500 Belanja Barang Alat-alat Studio 2.500.000 2.500.000 2.090.000 83,60% 410.000 Belanja jasa tenaga ahli/narasumber 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00% -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Pendingin

3.500.000 3.500.000 3.443.000 98,37% 57.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer

0 0 - 0,00% -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

22.160.000 22.160.000 20.625.000 93,07% 1.535.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF

48.000.000 48.000.000 44.220.000 92,13% 3.780.000 Panggung 1 agust

finalis audisi idol, Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Antena UHF

2.000.000 2.000.000 1.815.000 90,75% 185.000

7 O ti li i P k t J i 2 018 594 000 2 018 594 000 1 925 122 063 95 37% 93 471 937 100 00% 7. Optimalisasi Perangkat Jaringan

Teknologi Informasi (15.10)

2.018.594.000 2.018.594.000 1.925.122.063 95,37% 93.471.937 100,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.100.000 9.100.000 7.500.000 82,42% 1.600.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan

Jasa

4.006.000 4.006.000 2.955.000 73,76% 1.051.000 Pengadaan Bandwidth

1 1 100% Pemeliharaan

Jaringan Komputer untuk Bulan Desember Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00%

-Uang lembur PNS 11.514.000 11.514.000 3.333.000 28,95% 8.181.000 Perencanaan Jaringan

Kecamatan-Desa

1 1 100%

Uang lembur non PNS 1.470.000 1.470.000 670.000 45,58% 800.000 Pemeliharaan Jaringan

12 12 100%

Belanja ATK 1.153.500 1.153.500 975.500 84,57% 178.000 Belanja perangko meterai dan benda pos

lainnya

225.000 225.000 225.000 100,00% - Pengadaan Network

2 2 100%

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

1.207.155.500 1.207.155.500 1.187.155.500 98,34% 20.000.000

Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000 4.200.000 1.600.000 38,10% 2.600.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.250.000 7.250.000 6.631.250 91,47% 618.750 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.160.000 47.160.000 22.010.913 46,67% 25.149.087 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 198.383.900 99,19% 1.616.100 Belanja jasa konsultan perencanaan 250.000.000 250.000.000 221.650.000 88,66% 28.350.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber


(10)

-(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

248.360.000 248.360.000 245.032.000 98,66% 3.328.000

6 163.635.000 163.635.000 155.700.000 95,15% 7.935.000 98,06%

1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)

41.023.500 41.023.500 38.145.500 92,98% 2.878.000 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

400.000 400.000 - 0,00% 400.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Uang Lembur PNS 2.656.000 2.656.000 1.183.000 44,54% 1.473.000 Rekap berita

Bulanan

12 12 100%

Uang Lembur Non PNS 680.000 680.000 220.000 32,35% 460.000

Belanja alat tulis kantor 865.500 865.500 830.000 95,90% 35.500 Rekap berita Tribulan

4 4 100%

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

90.000 90.000 48.000 53,33% 42.000

Analisa data & informasi dan rekapitulasi data dan informasi/berita dari berbagai Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

informasi dan komunikasi

Belanja Penggandaan 8.375.000 8.375.000 8.317.000 99,31% 58.000 Rekap berita Semesteran

2 2 100%

Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000 1.050.000 1.039.500 99,00% 10.500 Analisa Data 1 1 100% Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.920.000 1.920.000 1.560.000 81,25% 360.000 Publikasi

melalui Booklet

2 2 100%

Rekap Tri II & Sem I, 4 Agust Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 24.987.000 24.987.000 24.948.000 99,84% 39.000 Selasa & Rabu Lap progres 2. Pengumpulan Data dan Informasi

Daerah (16.02)

122.611.500 122.611.500 117.554.500 95,88% 5.057.000 96,13% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 100,00%

-Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des): Honorarium tenaga kerja non pegawai 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100,00% - Update Web

Bojonegoro

951 900 95% Update data dan

informasi di Website Belanja ATK 1.161.500 1.161.500 1.114.500 95,95% 47.000

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

240.000 240.000 240.000 100,00% - Update Web Kominfo

96 90 94% Pengelolaan

Website Pemkab (3 berita/hari) dan Dinkominfo (2 berita/minggu) Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 27.775.000 99,20% 225.000

Belanja penggandaan 750.000 750.000 750.000 100,00% - Database 1 1 100% Belanja Penggandaan Digital 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00% 30.000


(11)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 16.960.000 16.960.000 12.240.000 72,17% 4.720.000

7 Program Kerjasama informasi dengan Mas Me 687.728.500 687.728.500 668.552.134 97,21% 19.176.366 100,00% 1. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah (18.01)

320.286.000 320.286.000 315.206.800 98,41% 5.079.200 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 - 0,00% - Kegiatan Sedang Berjalan:

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

4.000.000 4.000.000 1.500.000 37,50% 2.500.000 Warta 12 12 100% Publikasi melalui media Koran Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 24.000.000 24.000.000 24.000.000 100,00% - Publikasi

melalui Koran

24 24 100%

Honorarium Tim Pengelola Jurnal 8.400.000 8.400.000 7.210.000 85,83% 1.190.000

Belanja ATK 971.000 971.000 941.000 96,91% 30.000 Baliho & 8 8 100%

Spanduk Belanja perangko meterai dan benda pos

lainnya

315.000 315.000 315.000 100,00% -Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan

Dekorasi

275.400.000 275.400.000 274.040.800 99,51% 1.359.200 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 100,00%

-2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)

97.161.500

97.161.500 96.300.400 99,11% 861.100 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

0 0 - 0,00% - Kegiatan sedang

berjalan: Belanja ATK 1.171.500 1.171.500 1.154.500 98,55% 17.000 Penyusunan

Buku

2 2 100% Louncing Buku

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

90.000 90.000 84.000 93,33% 6.000 Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan

Dekorasi

86.750.000 86.750.000 86.747.450 100,00% 2.550 Publikasi melalui TV

5 5 100%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.150.000 5.150.000 4.954.450 96,20% 195.550 Publikasi melalui Banner

1 1 100%

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000 4.000.000 3.360.000 84,00% 640.000 Publikasi Media Cetak


(12)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)

38.885.000 38.885.000 34.804.784 89,51% 4.080.216 100,00%

Belanja ATK 1.997.000 1.997.000 1.940.895 97,19% 56.105 Belanja Perangko materai dan benda pos

lainya

270.000 270.000 270.000 100,00% Siaran Keliling- 35 35 100% Belanja bahan bakar minyak/gas 14.250.000 14.250.000 11.323.089 79,46% 2.926.911Pemutaran Film 15 15 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi

3.168.000 3.168.000 2.080.800 65,68% 1.087.200 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000 19.200.000 19.190.000 99,95% 10.000

4. Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)

98.191.000 98.191.000 95.192.000 96,95% 2.999.000 100,00%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

870.000 870.000 - 0,00% 870.000 Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah

Strategis dan Kebijakan Daerah

44.800.000 44.800.000 44.800.000 100,00% - DIP 4 4 100%

Honorarium tenaga kerja non pegawai 14.000.000 14.000.000 13.250.000 94,64% 750.000 Workshop 1 1 100%

Belanja ATK 1.161.000 1.161.000 1.161.000 100,00% - Sosialisasi 1 1 100%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

240.000 240.000 240.000 100,00% -Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi

4.350.000 4.350.000 4.310.000 99,08% 40.000 Belanja Cetak 5.250.000 5.250.000 5.236.000 99,73% 14.000 Belanja Penggandaan 1.000.000 1.000.000 850.000 85,00% 150.000 Belanja makan minum rapat 3.500.000 3.500.000 3.465.000 99,00% 35.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.770.000 10.770.000 10.650.000 98,89% 120.000 sosialisasi akhir agusts

Belanja Sosialisasi 12.250.000 12.250.000 11.230.000 91,67% 1.020.000 rapat dip awal

agust 5. Pengembangan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat (18.05)

133.205.000 133.205.000 127.048.150 95,38% 6.156.850 100,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.100.000 7.100.000 7.100.000 100,00%

-Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

435.000 435.000 - 0,00% 435.000 ILM Radio 30 30 100% Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 53.400.000 53.400.000 53.400.000 100,00% - Talkshow

Radio

4 4 100%

Uang Lembur PNS 8.325.000 8.325.000 3.420.000 41,08% 4.905.000 Adlib Radio 10 10 100%

Belanja ATK 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,00% - Penguatan Kemitraan

3 3 100%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

195.000 195.000 195.000 100,00% - Lomba Blog 1 1 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi


(13)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Penggandaan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 100,00% -Belanja makan minum rapat 10.150.000 10.150.000 10.083.150 99,34% 66.850 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.500.000 9.500.000 9.500.000 100,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.250.000 4.250.000 3.790.000 89,18% 460.000 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat

1.000.000 1.000.000 950.000 95,00% 50.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber

4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% -Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00%

-Jumlah Total 6.580.592.800 6.580.592.800 5.945.778.571 90,35% 634.814.229 99,72%

Pagu Murni Bojonegoro, 31 Desember 2015

Pagu Anggaran 6.467.090.800 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Keuangan #REF! KABUPATEN BOJONEGORO

Realisasi Fisik 81,30%

Pagu dengan P-APBD

P A 6 580 592 800 KUSNANDAKA TJATUR P

Pagu Anggaran 6.580.592.800 KUSNANDAKA TJATUR P.

Realisasi Keuangan (62,63%) 5.945.778.571 Pembina Tk. I


(1)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 324.000 324.000 134.000 41,36% 190.000 Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas dan

Pelumas

560.000 560.000 500.000 89,29% 60.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000 2.800.000 - 0,00% 2.800.000 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.800.000 4.800.000 160.000 3,33% 4.640.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 - 0,00% -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Ukur Universal

20.400.000 20.400.000 19.690.000 96,52% 710.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

200.400.000 200.400.000 179.625.000 89,63% 20.775.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer

67.710.000 67.710.000 66.528.000 98,25% 1.182.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Jaringan

197.150.000 197.150.000 179.740.000 91,17% 17.410.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

0 0 - 0,00%

-6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi l l i di di (15 09)

288.953.500 288.953.500 231.343.766 80,06% 57.609.734 100,00%

melalui media radio (15.09)

Honorarium tenaga kerja non pegawai 76.650.000 76.650.000 70.150.000 91,52% 6.500.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Uang Lembur PNS 8.349.000 8.349.000 2.142.000 25,66% 6.207.000 Pengadaan

Peralatan

2 2 100% Pemeliharaan

Peralatan Radio dan siaran rutin untuk untuk Bulan Desember Uang Lembur Non PNS 3.000.000 3.000.000 2.400.000 80,00% 600.000 Pemeliharaan 12 12 100%

Belanja Alat Tulis Kantor 1.786.500 1.786.500 1.640.500 91,83% 146.000 Siaran rutin dan Romadhon

13 13 100%

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

282.000 282.000 279.000 98,94% 3.000 Belanja Jasa service Peralatan kantor dan

rumah tangga

50.500.000 50.500.000 43.095.000 85,34% 7.405.000 Campursari Idol

4 4 100%

Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi

1.050.000 1.050.000 1.050.000 100,00% -Belanja Perijinan 2.500.000 2.500.000 1.124.316 44,97% 1.375.684

Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 11.000.000 11.000.000 10.865.000 98,77% 135.000 Panggung hiburan

3 3 100%

Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan

Pelumas

4.696.000 4.696.000 1.273.950 27,13% 3.422.050 Perijinan (ISR) 1 1 100% Pemeliharaan Peralatan Radio dan siaran rutin untuk untuk Bulan Januari s/d September Belanja sewa meja kursi 600.000 600.000 594.000 99,00% 6.000


(2)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja sewa Tenda 1.500.000 1.500.000 1.485.000 99,00% 15.000 Siaran Rutin Belanja sewa Sound system 3.750.000 3.750.000 3.712.500 99,00% 37.500

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 8.960.000 8.960.000 8.840.000 98,66% 120.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.170.000 30.170.000 4.499.500 14,91% 25.670.500 Belanja Barang Alat-alat Studio 2.500.000 2.500.000 2.090.000 83,60% 410.000 Belanja jasa tenaga ahli/narasumber 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00% -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Pendingin

3.500.000 3.500.000 3.443.000 98,37% 57.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer

0 0 - 0,00% -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

22.160.000 22.160.000 20.625.000 93,07% 1.535.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF

48.000.000 48.000.000 44.220.000 92,13% 3.780.000 Panggung 1 agust finalis audisi idol, Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Antena UHF

2.000.000 2.000.000 1.815.000 90,75% 185.000

7 O ti li i P k t J i 2 018 594 000 2 018 594 000 1 925 122 063 95 37% 93 471 937 100 00%

7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)

2.018.594.000 2.018.594.000 1.925.122.063 95,37% 93.471.937 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.100.000 9.100.000 7.500.000 82,42% 1.600.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan

Jasa

4.006.000 4.006.000 2.955.000 73,76% 1.051.000 Pengadaan Bandwidth

1 1 100% Pemeliharaan

Jaringan Komputer untuk Bulan Desember Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00%

-Uang lembur PNS 11.514.000 11.514.000 3.333.000 28,95% 8.181.000 Perencanaan Jaringan

Kecamatan-Desa

1 1 100%

Uang lembur non PNS 1.470.000 1.470.000 670.000 45,58% 800.000 Pemeliharaan Jaringan

12 12 100%

Belanja ATK 1.153.500 1.153.500 975.500 84,57% 178.000 Belanja perangko meterai dan benda pos

lainnya

225.000 225.000 225.000 100,00% - Pengadaan Network

2 2 100%

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

1.207.155.500 1.207.155.500 1.187.155.500 98,34% 20.000.000

Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000 4.200.000 1.600.000 38,10% 2.600.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.250.000 7.250.000 6.631.250 91,47% 618.750 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.160.000 47.160.000 22.010.913 46,67% 25.149.087 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 198.383.900 99,19% 1.616.100 Belanja jasa konsultan perencanaan 250.000.000 250.000.000 221.650.000 88,66% 28.350.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber


(3)

-(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

248.360.000 248.360.000 245.032.000 98,66% 3.328.000

6 163.635.000 163.635.000 155.700.000 95,15% 7.935.000 98,06%

1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)

41.023.500 41.023.500 38.145.500 92,98% 2.878.000 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

400.000 400.000 - 0,00% 400.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Uang Lembur PNS 2.656.000 2.656.000 1.183.000 44,54% 1.473.000 Rekap berita

Bulanan

12 12 100%

Uang Lembur Non PNS 680.000 680.000 220.000 32,35% 460.000

Belanja alat tulis kantor 865.500 865.500 830.000 95,90% 35.500 Rekap berita Tribulan

4 4 100%

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

90.000 90.000 48.000 53,33% 42.000

Analisa data & informasi dan rekapitulasi data dan informasi/berita dari berbagai Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

informasi dan komunikasi

Belanja Penggandaan 8.375.000 8.375.000 8.317.000 99,31% 58.000 Rekap berita Semesteran

2 2 100%

Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000 1.050.000 1.039.500 99,00% 10.500 Analisa Data 1 1 100% Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.920.000 1.920.000 1.560.000 81,25% 360.000 Publikasi

melalui Booklet

2 2 100%

Rekap Tri II & Sem I, 4 Agust Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 24.987.000 24.987.000 24.948.000 99,84% 39.000 Selasa & Rabu Lap progres 2. Pengumpulan Data dan Informasi

Daerah (16.02)

122.611.500 122.611.500 117.554.500 95,88% 5.057.000 96,13%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 100,00%

-Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des): Honorarium tenaga kerja non pegawai 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100,00% - Update Web

Bojonegoro

951 900 95% Update data dan informasi di Website Belanja ATK 1.161.500 1.161.500 1.114.500 95,95% 47.000

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

240.000 240.000 240.000 100,00% - Update Web Kominfo

96 90 94% Pengelolaan

Website Pemkab (3 berita/hari) dan Dinkominfo (2 berita/minggu) Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 27.775.000 99,20% 225.000

Belanja penggandaan 750.000 750.000 750.000 100,00% - Database 1 1 100% Belanja Penggandaan Digital 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00% 30.000


(4)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 16.960.000 16.960.000 12.240.000 72,17% 4.720.000

7 Program Kerjasama informasi dengan Mas Me 687.728.500 687.728.500 668.552.134 97,21% 19.176.366 100,00% 1. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah (18.01)

320.286.000 320.286.000 315.206.800 98,41% 5.079.200 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 - 0,00% - Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

4.000.000 4.000.000 1.500.000 37,50% 2.500.000 Warta 12 12 100% Publikasi melalui media Koran Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 24.000.000 24.000.000 24.000.000 100,00% - Publikasi

melalui Koran

24 24 100%

Honorarium Tim Pengelola Jurnal 8.400.000 8.400.000 7.210.000 85,83% 1.190.000

Belanja ATK 971.000 971.000 941.000 96,91% 30.000 Baliho & 8 8 100% Spanduk

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

315.000 315.000 315.000 100,00% -Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan

Dekorasi

275.400.000 275.400.000 274.040.800 99,51% 1.359.200 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 100,00%

-2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)

97.161.500

97.161.500 96.300.400 99,11% 861.100 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

0 0 - 0,00% - Kegiatan sedang berjalan: Belanja ATK 1.171.500 1.171.500 1.154.500 98,55% 17.000 Penyusunan

Buku

2 2 100% Louncing Buku

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

90.000 90.000 84.000 93,33% 6.000 Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan

Dekorasi

86.750.000 86.750.000 86.747.450 100,00% 2.550 Publikasi melalui TV

5 5 100%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.150.000 5.150.000 4.954.450 96,20% 195.550 Publikasi melalui Banner

1 1 100%

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000 4.000.000 3.360.000 84,00% 640.000 Publikasi Media Cetak


(5)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)

38.885.000 38.885.000 34.804.784 89,51% 4.080.216 100,00%

Belanja ATK 1.997.000 1.997.000 1.940.895 97,19% 56.105 Belanja Perangko materai dan benda pos

lainya

270.000 270.000 270.000 100,00% Siaran Keliling- 35 35 100% Belanja bahan bakar minyak/gas 14.250.000 14.250.000 11.323.089 79,46% 2.926.911Pemutaran Film 15 15 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi

3.168.000 3.168.000 2.080.800 65,68% 1.087.200 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000 19.200.000 19.190.000 99,95% 10.000

4. Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)

98.191.000 98.191.000 95.192.000 96,95% 2.999.000 100,00%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

870.000 870.000 - 0,00% 870.000 Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah

Strategis dan Kebijakan Daerah

44.800.000 44.800.000 44.800.000 100,00% - DIP 4 4 100%

Honorarium tenaga kerja non pegawai 14.000.000 14.000.000 13.250.000 94,64% 750.000 Workshop 1 1 100% Belanja ATK 1.161.000 1.161.000 1.161.000 100,00% - Sosialisasi 1 1 100% Belanja Perangko materai dan benda pos

lainya

240.000 240.000 240.000 100,00% -Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi

4.350.000 4.350.000 4.310.000 99,08% 40.000 Belanja Cetak 5.250.000 5.250.000 5.236.000 99,73% 14.000 Belanja Penggandaan 1.000.000 1.000.000 850.000 85,00% 150.000 Belanja makan minum rapat 3.500.000 3.500.000 3.465.000 99,00% 35.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.770.000 10.770.000 10.650.000 98,89% 120.000 sosialisasi akhir agusts Belanja Sosialisasi 12.250.000 12.250.000 11.230.000 91,67% 1.020.000 rapat dip awal

agust 5. Pengembangan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat (18.05)

133.205.000 133.205.000 127.048.150 95,38% 6.156.850 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.100.000 7.100.000 7.100.000 100,00% -Honorarium tim pengadaan barang dan

jasa

435.000 435.000 - 0,00% 435.000 ILM Radio 30 30 100% Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 53.400.000 53.400.000 53.400.000 100,00% - Talkshow

Radio

4 4 100%

Uang Lembur PNS 8.325.000 8.325.000 3.420.000 41,08% 4.905.000 Adlib Radio 10 10 100% Belanja ATK 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,00% - Penguatan

Kemitraan

3 3 100%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

195.000 195.000 195.000 100,00% - Lomba Blog 1 1 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi


(6)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Penggandaan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 100,00% -Belanja makan minum rapat 10.150.000 10.150.000 10.083.150 99,34% 66.850 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.500.000 9.500.000 9.500.000 100,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.250.000 4.250.000 3.790.000 89,18% 460.000 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat

1.000.000 1.000.000 950.000 95,00% 50.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber

4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% -Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00%

-Jumlah Total 6.580.592.800 6.580.592.800 5.945.778.571 90,35% 634.814.229 99,72%

Pagu Murni Bojonegoro, 31 Desember 2015

Pagu Anggaran 6.467.090.800 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Keuangan #REF! KABUPATEN BOJONEGORO

Realisasi Fisik 81,30%

Pagu dengan P-APBD

P A 6 580 592 800 KUSNANDAKA TJATUR P

Pagu Anggaran 6.580.592.800 KUSNANDAKA TJATUR P.

Realisasi Keuangan (62,63%) 5.945.778.571 Pembina Tk. I