No. Program
Anggaran Keterangan
1. Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra SKPD Rp 10.664.000
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rp 11.100.000
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 10.876.000
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Rp 17.624.000 Penyusunan pengendalian dan
evaluasi perencanaan SKPD Rp 9.654.000
4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah Penatausahaan keuangan dan aset
SKPD Rp 12.564.000
Rp 72.482.000
Sleman, 24 Oktober 2016 Pihak kedua,
Pihak pertama, Camat Turi
Plt. Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Hadi Nugroho, S.IP
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Suwadi, S.IP
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Jabatan
: Camat Turi Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sleman, 24 Oktober 2016 Pihak kedua,
Pihak pertama, Camat Turi
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Suwadi, S.IP
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 KECAMATAN TURI
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Target Target
Target Rumus Perhitungan
Triwulan Triwulan
Triwulan Triwulan
I II
III IV
1 2
3 4
5 6
7 8
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
78 78
78 78
Jumlah nilai IKM dari seluruh Seksi dan Sekretariat dibagi
jumlah Seksi dan Sekretariat Persentase keluhan
pengaduan keamanan dan ketertiban
ditindaklanjuti 30
40 50
60 Jumlah keluhanpengaduan
keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh keluhanpengaduan keamanan dan ketertiban
dikali 100
2 Meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam pengurangan resiko
bencana di kecamatan Jumlah masyarakat yang
terlatih kebencanaan 45
45 45
Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan
kebencanaan
3 Meningkatnya kerukunan
masyarakat di kecamatan
Konflik SARA Jumlah kasus konflik SARA
No. Program
Anggaran Keterangan
1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga