No. Program
Anggaran Keterangan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Rp 107.962.000
2. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Pengelolaan Perijinan Rp 18.800.500
Rp 126.762.500
Sleman, 24 Oktober 2016 Pihak kedua,
Pihak pertama, Camat Turi
Kasi Pelayanan Umum
Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Bambang Krismanto, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Munadi, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Jabatan
: Camat Turi Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sleman, 24 Oktober 2016 Pihak kedua,
Pihak pertama, Camat Turi
Kasi Pemerintahan
Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Munadi, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 KECAMATAN TURI
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Target Target
Target Rumus Perhitungan
Triwulan Triwulan
Triwulan Triwulan
I II
III IV
1 2
3 4
5 6
7 8
1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti 50
60 70
80 Jumlah temuan hasil
pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh temuan hasil pemeriksaan dikali 100
Predikat LAKIP A
A A
A Hasil penilaian oleh tim penilai
LAKIPInspektorat Siklus Tahunan Desa
tepat waktu 4
4 4
4 Jumlah Desa yang
melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
78 78
78 78
Jumlah nilai IKM dari seluruh Seksi dan Sekretariat dibagi
jumlah Seksi dan Sekretariat Persentase keluhan
pengaduan keamanan dan ketertiban
ditindaklanjuti 30
40 50
60 Jumlah keluhanpengaduan
keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh keluhanpengaduan keamanan dan ketertiban
dikali 100
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Target Target
Target Rumus Perhitungan
Triwulan Triwulan
Triwulan Triwulan
I II
III IV
1 2
3 4
5 6
7 8
3 Meningkatnya
keberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan
masyarakat yang difasilitasi
15 30
45 65
Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi oleh
kecamatan
4 Meningkatnya kerukunan
masyarakat di kecamatan
Kasus gangguan ketertiban masyarakat
≤2 ≤2
≤2 ≤2
Jumlah kasus gangguan ketertiban masyarakat
No. Program
Anggaran Keterangan
1. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan