4 Tantangan a Belum optimalnya koordinasi lintas Sekretariat dewan dengan DPRD;
b Meningkatkan kompleksitas kegiatan dewan yang harus dilayani ataupun didukung dengan cepat;
c Masih adanya sebagian kalangan dewan yang belum melaksanakan norma sebagian anggota dewan;
d Kecenderungan masih adanya sikap egoisme di kalangan dewan; e Tuntutan dewan terhadap peningkatan kualitas pelayanan;
f Adanya perubahan berbagai produk hukum yang demikian cepat; g Pelaksanaan program kerja yang belum konsisten;
h Masih adanya perbedaan persepsi di kalangan anggota dewan. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam
sejumlah program, di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.
Penetapan program diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dana pengelokasian sumber daya organisasi dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari program, Rencana Kinerja Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis Renstra Sekretaris DPRD Kabupaten
Boyolali 2011 – 2015 dengan mengambil target tahun 2015.
2.2. Perjanjian Kinerja
Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja Tapkin Sekretariat DPRD 2015 yang disusun berdasarkan pada Rencana strategis Renstra 2011- 2015 dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2015 Perjanjian Kinerja meliputi 3 tiga sasaran strategis sebagai berikut:
1. Meningkatkan konsistensi Peraturan Daerah dengan peraturan Pusat dan Propinsi. 2. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga
Legeslasi dalam melakukan pengawasan. 3. Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel.
Untuk mencapai atau mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran
sebesar Rp. 27.624.757.000,- Dua Puluh Tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah yang selengkapnya sebagaimana dokumen
penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali 2015 Perubahan.
7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya konsistensi
peraturan daerah dengan peraturan pusat dan
provinsi -
Presentase jumlah
Perda yang
dievaluasi dan yang terealisasi -
Rasio Pemenuhan
tahapan pembahasan
Ranperda dan
Keputusan DPRD 100
100
Rekomendasi untuk
melaksanakan kegiatan tepat waktu
12 bln Jumlah rapat-rapat Paripurna istimewa
4 kali Prosentase
tertampungnya aspirasi
masyarakat 100
Jumlah keberhasilan kegiatan Pimpinan DPRD dan Komisi meningkat
43 kali Prosentase
meningkatnya kapasitas
dewan sebagai lembaga legislative 100
2 Meningkatnya kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota
lembaga legislative dalam melakukan pengawasan
Meningkatnya prosentase
fungsi Budgeting anggota DPRD
100
3 Meningkatnya pengelolaan
Keuangan Daerah yang akuntabel
Jumlah perda APBD dan Perhitungan APBD 2015
3 bh Jumlah Kesepakatan MoU tentang
KUAPPAS 2 bh
Prosentase meningkatnya pengetahuan dan ketentuan pertanggungjawaban SKPD
100 Prosentase meningkatnya fungsi Badan
Kehormatan di DPRD 100
Meningkatnya sistim informasi di DPRD 85
Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD 5 bh
Jumlah Perda Inisitaif DPRD 5 bh
Sumber : Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015
Untuk mencapai mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, sekretariat DPRD Kab. Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran sebesar
Rp. 27.624.757.000,- Dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus
lima puluh tujuh ribu rupiah yang selengkapnya sebagaimana dokumen penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2015 perubahan.
8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA