Perjanjian Kinerja PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

4 Tantangan a Belum optimalnya koordinasi lintas Sekretariat dewan dengan DPRD; b Meningkatkan kompleksitas kegiatan dewan yang harus dilayani ataupun didukung dengan cepat; c Masih adanya sebagian kalangan dewan yang belum melaksanakan norma sebagian anggota dewan; d Kecenderungan masih adanya sikap egoisme di kalangan dewan; e Tuntutan dewan terhadap peningkatan kualitas pelayanan; f Adanya perubahan berbagai produk hukum yang demikian cepat; g Pelaksanaan program kerja yang belum konsisten; h Masih adanya perbedaan persepsi di kalangan anggota dewan. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dana pengelokasian sumber daya organisasi dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, Rencana Kinerja Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis Renstra Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali 2011 – 2015 dengan mengambil target tahun 2015.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja Tapkin Sekretariat DPRD 2015 yang disusun berdasarkan pada Rencana strategis Renstra 2011- 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2015 Perjanjian Kinerja meliputi 3 tiga sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatkan konsistensi Peraturan Daerah dengan peraturan Pusat dan Propinsi. 2. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga Legeslasi dalam melakukan pengawasan. 3. Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel. Untuk mencapai atau mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 27.624.757.000,- Dua Puluh Tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah yang selengkapnya sebagaimana dokumen penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali 2015 Perubahan. 7 Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi - Presentase jumlah Perda yang dievaluasi dan yang terealisasi - Rasio Pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD 100 100 Rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu 12 bln Jumlah rapat-rapat Paripurna istimewa 4 kali Prosentase tertampungnya aspirasi masyarakat 100 Jumlah keberhasilan kegiatan Pimpinan DPRD dan Komisi meningkat 43 kali Prosentase meningkatnya kapasitas dewan sebagai lembaga legislative 100 2 Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislative dalam melakukan pengawasan Meningkatnya prosentase fungsi Budgeting anggota DPRD 100 3 Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel Jumlah perda APBD dan Perhitungan APBD 2015 3 bh Jumlah Kesepakatan MoU tentang KUAPPAS 2 bh Prosentase meningkatnya pengetahuan dan ketentuan pertanggungjawaban SKPD 100 Prosentase meningkatnya fungsi Badan Kehormatan di DPRD 100 Meningkatnya sistim informasi di DPRD 85 Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD 5 bh Jumlah Perda Inisitaif DPRD 5 bh Sumber : Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Untuk mencapai mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, sekretariat DPRD Kab. Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 27.624.757.000,- Dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah yang selengkapnya sebagaimana dokumen penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2015 perubahan. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA