Kinerja Pelayanan GAMBARAN PELAYANAN

Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 7
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 28 CPU 5 unit 29 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 39 unit 30 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2 unit 31 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 unit 32 Alat Rumah Tangga Lain-lain 3 unit 33 Alat Pemadam Kebakaran 7 unit 34 Alat Kantor Lainnya 2 unit 35 Mesin Absensi 2 unit 36 Band Kas 1 unit 37 Lemari kayu 1 unit 38 Lemari kayu 1 unit 39 Perkakas Kantor 1 unit 40 Alat Penghancur Kertas 6 unit 41 Sofa 1 unit 42 Lemari Es 1 unit 43 Lemari Es 1 unit 44 Loudspeaker 3 unit 45 Wireless 2 unit 46 Dispenser 2 unit 47 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 1 unit 48 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 10 unit 49 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 40 unit 50 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 unit 51 Personal Komputer 9 unit JUMLAH BARANG 790 UNIT

2.3 Kinerja Pelayanan

Dalam rangka peningkatan aparatur badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan beribawah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu kepada perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten kutai kartanegara pemberiaan pelayanan kepada masyarakat sistem dan prosudur kinerja pelayanan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melibatkan semua aparatur di lingkungan Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 8
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa .Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan sebagai badan kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan berbagai sektor lintas sektor serta mampu menunjukkan kinerja pelayanan dan meningkatkan pemberdayaan untuk mewujukkan masyarakat adil dan sejahtera. Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 9
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pembersayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Jumlah layanan kebutuhan dasar operasional unit skpd dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 100 100 100 100 100 2 Cakupan Layanan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Jumlah layanan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 6 Roda Empat dan 48 Roda Dua 100 100 100 100 100 .3 Presentasi sumber daya aparatur yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidangnya.. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihanbintek sesuai dengan bidangnya 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 100 100 100 100 100 4. Tingkat kepatuhan disiplin aparatur Jumlah pengadaaan pakaian khsusus bagiaparatur 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 10
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 Terciptanya efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa dan kelurahan. Jumlah Desa yang menyelenggaran pemilihan dan pelantikan kepala Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 193 Desa 6 Meningkatkan menbina dan memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan peran Bumdes dan membentuk wadah bagi pengembangan TTG Jumlah BUMDes yang dibina,TTG,Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 7 Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mengikuti pelatihanbintek 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 237 Desakel 8 Meningkatkan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisifasi. 9 Meningkatkan Fasilitasi ,pembinaan serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial. 10 Meningkatkan mengoptimalkan peran Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa. 11 Meningkatkan Pelaksanaan pelatihan,seminar,worshop,pelajaran ,oreintansi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan meningkatkan Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 11
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa. 12 Meningkatkan menbina dan memfasilitasi usaha serta membentuk wadah bagi pengembangan TTG 13 Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 12
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juta rupiah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Uraian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 13
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Uraian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah  Hasil pajak daerah  Hasil retribusi daerah  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan  Bagi hasil pajakbagi hasil bukan pajak  Dana alokasi umum  Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Pendapatan hibah  Dana darurat  Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya  Dana penyesuaian dan otonomi khusus  Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung  Belanja pegawai  Belanja bunga  Belanja subsidi  Belanja hibah  Belanja bantuan sosial  Belanja bagi hasil kepada provinsikabupatenkota dan pemerintahan desa  Belanja tidak terduga Belanja langsung  Belanja pegawai Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 14
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Uraian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Belanja barang dan jasa  Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya  Pencairan dana cadangan  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  Penerimaan pinjaman daerah  Penerimaan kembali pemberian pinjaman  Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan  Pembentukan dana cadangan  Penyertaan modal investasi pemerintah daerah  Pembayaran pokok utang  Pemberian pinjaman daerah Total Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 15
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. a. Tantangan internal. 1. Terbatasnya dan rendahnya kinerja pelayanan disektor pemberdayaan 2. Lemahnya koordinasi adalah salah satu penyebab kegagalan dalam kinerja pelayanan. 3. Rendanya motivasi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Rendahnya motivasi aparatur Pemerintahan Desakelurahan dalam pembangunan Perdesaan. 5. Rendahnya motivasi kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. b. Peluang. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing yang tinggi. 2. Adanya bersumber dana yang dialokasikan dari APBD lewat SKPD masing-masing. 3. .Tersedianya potensi SDM serta sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan. 4. Meningkatkan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. Rencana

Strategis
 Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa
Kabupaten

Kutai

 Kartanegara
 2011
‐
2015
 
 16
 Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
 5. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam Partisifasi Pembangun Desa.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kebijakan pengembangan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada Pemberdayaan Menanggulangan kemiskinan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan potensi yang ada. Upaya untuk meningkatkan pembinaan,fasilitasi,monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat , terutama dari sektor.... masih terhambat oleh permasalahan antara lain masih relatih rendahnya kapasitas kualitas sumber daya manusia aparatur yang masih perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil organisasi. Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki kompetensi yang memadai, mental yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama share vision serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sitemik terhadap permasalahan dilingkungan strategis organisasi yang dihadapi. dilengkapi permasalahan dari bidangsekretariat