Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
7
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
28 CPU
5 unit
29 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
39 unit
30 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
2 unit
31 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
2 unit
32 Alat Rumah Tangga Lain-lain
3 unit
33 Alat Pemadam Kebakaran
7 unit
34 Alat Kantor Lainnya
2 unit
35 Mesin Absensi
2 unit
36 Band Kas
1 unit
37 Lemari kayu
1 unit
38 Lemari kayu
1 unit
39 Perkakas Kantor
1 unit
40 Alat Penghancur Kertas
6 unit
41 Sofa
1 unit
42 Lemari Es
1 unit
43 Lemari Es
1 unit
44 Loudspeaker
3 unit
45 Wireless
2 unit
46 Dispenser
2 unit
47 Peralatan Mini Komputer Lain-lain
1 unit
48 Peralatan Mini Komputer Lain-lain
10 unit
49 Peralatan Mini Komputer Lain-lain
40 unit
50 Peralatan Personal Komputer Lain-lain
1 unit
51 Personal Komputer
9 unit
JUMLAH BARANG 790
UNIT
2.3 Kinerja Pelayanan
Dalam rangka peningkatan aparatur badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan
beribawah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu kepada perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai
dengan kebijakan pemerintah kabupaten kutai kartanegara pemberiaan pelayanan kepada masyarakat sistem dan prosudur kinerja pelayanan badan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa melibatkan semua aparatur di lingkungan
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
8
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa .Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan sebagai badan kordinasi dalam
pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan berbagai sektor lintas sektor serta mampu menunjukkan kinerja pelayanan dan
meningkatkan pemberdayaan untuk mewujukkan masyarakat adil dan sejahtera.
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
9
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pembersayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target
SPM Target IKK
Target Indikator Lainnya
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17 18 19 20 1.
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas
pokok dan fungsinya Jumlah
layanan kebutuhan
dasar operasional unit skpd
dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
12 Keg 12 keg
12 keg 12 keg
12 keg 12 keg
12 keg 12 keg
12 keg 12 keg
100 100
100 100
100
2 Cakupan Layanan sarana dan prasarana
untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Jumlah layanan sarana dan prasarana untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat
6 Roda
Empat dan
48 Roda
Dua 6 Roda
Empat dan 48
Roda Dua
6 Roda Empat
dan 48 Roda
Dua 6 Roda
Empat dan 48
Roda Dua
6 Roda Empat
dan 48 Roda
Dua 6 Roda
Empat dan 48
Roda Dua
6 Roda Empat
dan 48 Roda
Dua 6 Roda
Empat dan 48
Roda Dua
6 Roda Empat
dan 48 Roda
Dua 6 Roda
Empat dan 48
Roda Dua
100 100
100 100
100
.3 Presentasi sumber daya aparatur yang
memiliki kompentensi sesuai dengan bidangnya..
Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihanbintek sesuai dengan bidangnya
140 org 140 org
140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 100
100 100
100 100
4. Tingkat kepatuhan disiplin aparatur
Jumlah pengadaaan pakaian khsusus
bagiaparatur 140 org
140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org 140 org
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
10
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target
SPM Target IKK
Target Indikator Lainnya
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17 18 19 20
5 Terciptanya efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa dan kelurahan.
Jumlah Desa yang menyelenggaran
pemilihan dan pelantikan kepala Desa
193 Desa 193 Desa 193
Desa 193 Desa 193 Desa
193 Desa
193 Desa
193 Desa 193
Desa 193
Desa
6 Meningkatkan menbina dan
memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta
menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan
peran Bumdes dan membentuk wadah bagi pengembangan TTG
Jumlah BUMDes yang dibina,TTG,Kelompok
Usaha Ekonomi Masyarakat
237 Desakel
237 Desakel
237 Desakel
237 Desakel
237 Desakel
237 Desakel
237 desakel
237 Desakel
237 Desakel
237 Desakel
7 Peningkatan Penguatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Aparatur
pemerintahan Desa yang mengikuti
pelatihanbintek 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel 237
Desakel
8 Meningkatkan mengoptimalkan peran
serta masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi
program pembangunan perdesaan secara partisifasi.
9 Meningkatkan Fasilitasi ,pembinaan
serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial.
10 Meningkatkan mengoptimalkan peran
Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa. 11
Meningkatkan Pelaksanaan pelatihan,seminar,worshop,pelajaran
,oreintansi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan meningkatkan
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
11
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target
SPM Target IKK
Target Indikator Lainnya
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17 18 19 20 pengelolaan keuangan Desa dan Aset
Desa. 12
Meningkatkan menbina dan memfasilitasi usaha serta membentuk
wadah bagi pengembangan TTG
13 Meningkatkan Program Pemberdayaan
Masyarakat
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
12
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target
SPM Target IKK
Target Indikator Lainnya
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17 18 19 20
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juta rupiah
Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan Uraian
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 Anggaran
Realisasi 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
13
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan Uraian
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 Anggaran
Realisasi 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Hasil pajak daerah
Hasil retribusi daerah
Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
Bagi hasil pajakbagi hasil bukan pajak
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan hibah
Dana darurat
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
Dana penyesuaian dan otonomi
khusus
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung
Belanja pegawai
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial
Belanja
bagi hasil
kepada provinsikabupatenkota dan pemerintahan desa
Belanja tidak terduga
Belanja langsung
Belanja pegawai
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
14
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan Uraian
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 Anggaran
Realisasi 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18
Belanja barang dan jasa
Belanja modal PEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan piutang daerah
Pengeluaran pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal investasi pemerintah daerah
Pembayaran pokok utang
Pemberian pinjaman daerah
Total Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
15
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
a. Tantangan internal.
1. Terbatasnya dan
rendahnya kinerja
pelayanan disektor
pemberdayaan 2. Lemahnya koordinasi adalah salah satu penyebab kegagalan dalam
kinerja pelayanan. 3. Rendanya motivasi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. 4. Rendahnya motivasi aparatur Pemerintahan Desakelurahan dalam
pembangunan Perdesaan. 5. Rendahnya motivasi kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. b.
Peluang. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing yang
tinggi. 2. Adanya bersumber dana yang dialokasikan dari APBD lewat
SKPD masing-masing. 3. .Tersedianya potensi SDM serta sarana dan prasarana penunjang
kinerja pelayanan. 4. Meningkatkan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
2011
‐
2015
16
Reviuw
Renstra
Bapemas
dan
Pemdes
5. Meningkatkan Kapasitas
kelembagaan Penyelenggaraan
Pemerintahan desa dalam Partisifasi Pembangun Desa.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kebijakan pengembangan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
diarahkan pada Pemberdayaan Menanggulangan kemiskinan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam
pelaksanaan otonomi, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan potensi yang ada.
Upaya untuk meningkatkan pembinaan,fasilitasi,monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat , terutama dari sektor.... masih terhambat oleh permasalahan
antara lain masih relatih rendahnya kapasitas kualitas sumber daya manusia aparatur yang masih perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil organisasi. Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Kutai Kartanegara harus memiliki kompetensi yang memadai, mental yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama share vision serta kemampuan membangun
tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sitemik terhadap permasalahan dilingkungan strategis organisasi yang dihadapi.
dilengkapi permasalahan dari bidangsekretariat