PENETAPAN KINERJA PENETAPAN KINERJA, RENCANA KERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

13 Kebijakan disini adalah pedoman rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalaam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 3. Memberikan pelyanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang prima dan Effektif. 4. Meningkatnya Pembinaan Agama dan Sosial Budaya 5. Meningkatnya Tertib Administrasi

2.2 PENETAPAN KINERJA, RENCANA KERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

2.2.1 PENETAPAN KINERJA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Padang Ganting Tahun Anggaran : 2013 Sasaran Indikator Kinerja Target ProgramKegiatan Anggaran Rp 1 2 3 4 5 1. Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Keagamaan  Jumlah pembinaan keagamaan yang dilaksanakan  Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran ajaran agama.  Terbentuknya Kelompok- kelompok pengajian. 12x 3x 3 1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 13.000.000 2 Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kesenian, Olahraga dan Budaya  Jumlah pembinaan lembaga kesenian, Olah Raga dan Budaya  Jumlah kegiatan seni, olah raga dan kebudayaan yang 4x 12x 1 Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan 14 dilaksanakan  Jumlah prestasi dibidang olah raga, kesehatan dan budaya. 5bh 1. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipa dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan 5.000.000 2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.000.000 3 Terlaksananya Pelayanan Umum yang Baik Kepada Masyarakat  Jumlah KTP yang diterbitkan  Tingkat kepuasan masyarakat  Jumlah IMB yang dikeluarkan  Tingkat kepuasan masyarakat  Jumlah Surat Izin Dispensasi Nikah  Tingkat kepuasan masyarakat  Jumlah Ho  Tingkat kepuasan masyarakat  Jumlah SIUP yang dikeluarkan  Tingkat kepuasan masyarakat  Jumlah Surat Kelakuan Baik yang direkomendasi  Tingkat kepuasan masyarakat  Jumlah Surat Pindah yang direkomendasi  Tingkat kepuasan masyarakat  Jumlah surat AKTA yang dikeluarkan  Tingkat kepuasan masyarakat 3500 80 4 80 49 80 4 70 8 80 119 80 156 80 8 80 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan 1.000,000 15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.500.000 3. Kegatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 1.500.000 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.000.000 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000 6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 750.000 8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan 750.000 9. Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman 11.000.000 10. Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah 50.000.000 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran 3.000.000 2 Program Peningkatan Sarana Prasaraa Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 19.500.000 2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur 10.000.000 16 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 3.000.000 4. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung kantor 5.000.000 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 28.000.000 6. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 4.500.000 7. Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 70.000.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Pendidkan dan Pelatihan Formal 5.000.000 4 Program penataan Administrsi Kependudukan 1. Pengembangan Data Base Kependudukan 15.065.000 4. Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari  Musbang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditentukan.  Jumlah kehadiran komponen masyarakat dalam musbang nagari.  Jumlah pelaksanaan Goro dalam 1 tahun.  Jumlah tanaga Goro.  Jumlah dan swadaya masyarakat yang dinilai dengan uang.  Jumlah usulan yang dilaksanakan oleh masyarakat.  Berkurangnya 80 80 10x 1150 600 40bh 1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari 17 keluhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari secara tertulis .  Berkurangnya jumlah penyelenggaraan yang terjadi. - - 1. Kegiatan Pembinan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Nagari 4.000.000 2. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari 6.000.000 3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.000.000 5. 6. -Terlaksananya pengawasan jalannya Pemerintahan -Terlaksananya Pembinaan Keluarga Miskin  Berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi  Berkurangnya kasus-kasus dalam penyelenggaraan pemerintahan  Jumlah KK miskin yang dibina  Berkurangnya KK Miskin  Daya beli masyarakat meningkat 3bh - 431kk - 3 1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Nagari 1. Kegiatan Mnitoring, Evaluasi Pelaoran Raskin 28.992.750 7. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat  Berkurangnya jumlah kasus yang timbul  Terciptanyan rasa aman masyarakat 4 ks 85 1 Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan 1. Kegiatan Pengendalian 5.000.000 18 Keamanan Lingkungan 8 Terlaksananya koordinasi antar sektoral dan Lintas Sektoral  Jumlah Rapat yang dilaksnanakan  Jumlah masalah yang diselesaikan 24 x 25bh 1 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8.000.000 9. 10. 11. -Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari -Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyrakatan -Terlaksananya Pembinaan Perangkat Nagari  Penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan Peraturan yang Berlaku  Jumlah pembinaan yang dilakukan.  Penyelenggaraan Lembaga Pemnag dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku  Jumlah pembinaan yang dilakukan  Adm Pemerintahan berjalan dengan efektif.  Jumlah perangkat nagari yang sudah dilatih  Jumlah pembinaan yang dilakukan.  Pelaksanaan uraian tugas. 90 6 x 10 4 x 75 10 4x 75 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Nagari 25.000.000 19 12. Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Pembangunan, dan Kearsipan.  Pengelolaan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.  Terpenuhinya pelaporan ketingkat Kabupaten 80 90 1 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 6.000.000 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.000.000 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 3.000.000

2.2.2 RENCANA KINERJA