13 Kebijakan disini adalah pedoman rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan
tertentu.Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini
adalah tindakan nyata dalaam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan
program yang ditetapkan. Strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai
berikut: 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 3. Memberikan pelyanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang prima dan Effektif.
4. Meningkatnya Pembinaan Agama dan Sosial Budaya 5. Meningkatnya Tertib Administrasi
2.2 PENETAPAN KINERJA, RENCANA KERJA DAN PENGUKURAN KINERJA
2.2.1 PENETAPAN KINERJA
FORMULIR PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah
: Kantor Kecamatan Padang Ganting Tahun Anggaran
: 2013
Sasaran Indikator Kinerja
Target ProgramKegiatan
Anggaran Rp
1 2
3 4
5 1.
Terlaksananya Peningkatan
Pembinaan Keagamaan
Jumlah pembinaan
keagamaan yang dilaksanakan
Berkurangnya kasus-kasus
pelanggaran ajaran agama.
Terbentuknya Kelompok-
kelompok pengajian.
12x
3x
3 1 Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1. Kegiatan Peningkatan
Toleransi dan Kerukunan
Dalam Kehidupan
Beragama 13.000.000
2 Terlaksananya
Pembinaan Lembaga
Kesenian, Olahraga dan
Budaya Jumlah
pembinaan lembaga
kesenian, Olah
Raga dan Budaya Jumlah kegiatan
seni, olah raga dan kebudayaan
yang 4x
12x 1 Kemitraan
Pengembangan wawasan
Kebangsaan
14 dilaksanakan
Jumlah prestasi dibidang
olah raga,
kesehatan dan budaya.
5bh
1. Kegiatan Pentas Seni dan
Budaya, Festival, Lomba
Cipa dalam Upaya
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan 5.000.000
2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1. Kegiatan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
4.000.000
3 Terlaksananya
Pelayanan Umum yang
Baik Kepada Masyarakat
Jumlah KTP yang diterbitkan
Tingkat kepuasan masyarakat
Jumlah IMB yang dikeluarkan
Tingkat kepuasan masyarakat
Jumlah Surat Izin Dispensasi Nikah
Tingkat kepuasan masyarakat
Jumlah Ho Tingkat kepuasan
masyarakat Jumlah
SIUP yang dikeluarkan
Tingkat kepuasan masyarakat
Jumlah Surat Kelakuan Baik
yang direkomendasi
Tingkat kepuasan masyarakat
Jumlah Surat Pindah yang
direkomendasi Tingkat kepuasan
masyarakat Jumlah surat
AKTA yang dikeluarkan
Tingkat kepuasan masyarakat
3500 80
4 80
49 80
4 70
8 80
119
80
156
80
8
80 1 Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan 1.000,000
15 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 2. Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
13.500.000
3. Kegatan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
1.500.000
4. Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
1.000.000
5. Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor 7.500.000
6. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan 5.000.000
7. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik
750.000
8. Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan Peraturan
Perundangan 750.000
9. Kegiatan Penyediaan
Makanan Minuman
11.000.000
10. Kegiatan Rapat-Rapat
koordinasi Konsultasi Ke
Luar Daerah 50.000.000
11. Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Tekhnis
Perkantoran 3.000.000
2 Program Peningkatan
Sarana Prasaraa
Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
19.500.000
2. Kegiatan Pengadaan
Mebeleur 10.000.000
16 3. Kegiatan
Pemeliharaan Rutin Berkala
Rumah Dinas 3.000.000
4. Kegiatan Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung kantor
5.000.000
5. Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional
28.000.000
6. Pemeliharaan Rutin Berkala
Peralatan Gedung Kantor
4.500.000
7. Rehabilitasi SedangBerat
Gedung Kantor 70.000.000
3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidkan dan
Pelatihan Formal
5.000.000
4 Program penataan Administrsi
Kependudukan 1. Pengembangan
Data Base Kependudukan
15.065.000
4. Terlaksananya
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan
Nagari Musbang
yang dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan dan
waktu yang
ditentukan. Jumlah kehadiran
komponen masyarakat dalam
musbang nagari. Jumlah
pelaksanaan Goro dalam 1 tahun.
Jumlah tanaga
Goro. Jumlah dan
swadaya masyarakat yang
dinilai dengan
uang. Jumlah
usulan yang
dilaksanakan oleh masyarakat.
Berkurangnya 80
80
10x
1150 600
40bh 1 Program
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Nagari
17 keluhan
masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Nagari secara
tertulis .
Berkurangnya jumlah
penyelenggaraan yang terjadi.
-
-
1. Kegiatan Pembinan
Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa Nagari
4.000.000
2. Kegiatan Pelaksanaan
Musyawarah Pembangunan
Nagari 6.000.000
3. Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
4.000.000
5. 6.
-Terlaksananya pengawasan
jalannya Pemerintahan
-Terlaksananya Pembinaan
Keluarga Miskin Berkurangnya
jumlah pelanggaran yang
terjadi Berkurangnya
kasus-kasus dalam
penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah KK
miskin yang
dibina Berkurangnya
KK Miskin Daya
beli masyarakat
meningkat
3bh
-
431kk
- 3
1 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa Nagari
1. Kegiatan Mnitoring,
Evaluasi Pelaoran
Raskin 28.992.750
7. Terwujudnya
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Berkurangnya
jumlah kasus
yang timbul Terciptanyan rasa
aman masyarakat
4 ks
85 1 Program
Peningkatan Keamanan
Kenyamanan Lingkungan
1. Kegiatan Pengendalian
5.000.000
18 Keamanan
Lingkungan 8
Terlaksananya koordinasi antar
sektoral dan Lintas Sektoral
Jumlah Rapat
yang dilaksnanakan
Jumlah masalah yang diselesaikan
24 x
25bh
1 Program Pemeliharaan
Kamtrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1. Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
8.000.000
9. 10.
11. -Terlaksananya
Peningkatan Pembinaan
Penyelenggaran Pemerintahan
Nagari -Terlaksananya
Pembinaan Lembaga
Pemerintahan Nagari dan
Lembaga Kemasyrakatan
-Terlaksananya Pembinaan
Perangkat Nagari
Penyelenggaraan pemerintahan
Nagari sesuai
dengan Peraturan yang Berlaku
Jumlah pembinaan yang
dilakukan. Penyelenggaraan
Lembaga Pemnag dan
Kemasyarakatan sesuai
dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah pembinaan yang
dilakukan Adm
Pemerintahan berjalan
dengan efektif.
Jumlah perangkat nagari yang sudah
dilatih Jumlah
pembinaan yang dilakukan.
Pelaksanaan uraian tugas.
90
6 x
10
4 x
75
10
4x
75 1 Program
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1. Kegiatan Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Nagari 25.000.000
19 12. Terlaksananya
Tertib Administrasi
Perkantoran, Kepegawaian,
Pembangunan, dan Kearsipan.
Pengelolaan sesuai ketentuan
dan tepat sasaran. Terpenuhinya
pelaporan ketingkat
Kabupaten 80
90 1 Program
Peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Kegiatan Intensifikasi
Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
6.000.000
2 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
4.000.000
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi SKPD
3.000.000
2.2.2 RENCANA KINERJA