Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan - - 307.719.750,00 92.691.250,00 88 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.411.000,00 13. 248.355.000,00 332.005.000,00 364.105.000,00 248.355.000,00 Pemeliharaan : 102 unit Kendaraan dinas 67 Roda 2, 22 Roda 4, 21 unit roda 3 dan 1 unit Genset Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.192.820.000,00 24. 10.936.500,00 10.936.500,00 10.936.500,00 16.108.300,00 26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit komputernotebook , 18 unit printer dan 17 unit AC, 2 unit gen set Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 48.917.800,00 28. 12.310.000,00 26.930.000,00 14.620.000,00 - 8 unit Kota Tangerang Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional 53.860.000,00 44. - 6.520.000,00 1.532.955.000,00 13.590.000,00 1 gedung Kota Tangerang Penataan Ruang Rapat 1.553.065.000,00 56. - - 149.940.000,00 3.120.000,00 1 Gedung dan Pool UPTD Kota Tangerang Sewa Gedung UPTD 2 lokasi 153.060.000,00 86. - 4.520.000,00 21.410.000,00 20.113.250,00 Kendaraan Operasional Dump Truck Kebersihan 156 Unit, Taman 16 Unit, PJU 7 Unit, pick up 20 Unit Kota Tangerang Pemeriksaan Rutinberkala kendaraan dinasoperasional 46.043.250,00 94. 2.686.705.614,00 3.762.473.158,00 2.935.345.614,00 2.754.505.614,00 Dump Truck 158 Unit, 35 Unit Pic Up,Bentor 173 Unit 11 Unit alat berat Kota Tangerang Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan dinasoperasional UPTD Perbengkelan dan Perbekalan 12.139.030.000,00 95.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 5.030.000,00 629.619.400,00 803.795.000,00 7 kegiatan Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.438.444.400,00 03.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur - 1.100.000,00 105.435.650,00 74.535.650,00 150 orang Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Pegawai 181.071.300,00 16.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 28.617.750,00 - - 5 dokumen - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 28.617.750,00 02. - 28.617.750,00 - - 5 dokumen - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 28.617.750,00 03. - - - 30.225.000,00 10 dokumen - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 30.225.000,00 04. - - - 35.245.000,00 10 dokumen - Penyusunan LAKIP 35.245.000,00 05. 88.790.000,00 - - - 18 dokumen - Penyusunan RKA dan DPA 88.790.000,00 06. - - - 38.390.000,00 5 buku - Penyelenggaraan Forum SKPD 38.390.000,00 08. - - - 35.570.000,00 5 dokumen Kota Tangerang Penetapan Kinerja SKPD 35.570.000,00 09. 19.648.650,00 19.648.650,00 19.648.650,00 39.598.650,00 58 dokumen - Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 98.544.600,00 12. - - 70.000.000,00 2.500.000,00 2 buku Kota Tangerang Penyusunan Rencana Kerja SKPD 72.500.000,00 20. - 640.000,00 87.700.000,00 2.700.000,00 10 dokumen Kota Tangerang Penyusunan Renstra SKPD 91.040.000,00 26. - - - 35.500.000,00 5 buku Kota Tangerang Penyusunan Profil SKPD 35.500.000,00 39. PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 26.309.000,00 26.309.000,00 26.309.000,00 26.309.000,00 24 buku Kota Tangerang Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan 105.236.000,00 80. - 28.623.450,00 - 28.110.000,00 7 dokumen - Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 56.733.450,00 83. - 24.330.000,00 - 25.680.000,00 10 dokumen Kota Tangerang Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu 50.010.000,00 96.

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan