Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
- -
307.719.750,00 92.691.250,00
88 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
400.411.000,00 13.
248.355.000,00 332.005.000,00
364.105.000,00 248.355.000,00
Pemeliharaan : 102 unit Kendaraan dinas 67 Roda 2, 22 Roda 4, 21 unit roda 3
dan 1 unit Genset Kota Tangerang
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1.192.820.000,00 24.
10.936.500,00 10.936.500,00
10.936.500,00 16.108.300,00
26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit komputernotebook , 18 unit printer dan
17 unit AC, 2 unit gen set Kota Tangerang
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
48.917.800,00 28.
12.310.000,00 26.930.000,00
14.620.000,00 -
8 unit Kota Tangerang
Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional
53.860.000,00 44.
- 6.520.000,00
1.532.955.000,00 13.590.000,00
1 gedung Kota Tangerang
Penataan Ruang Rapat 1.553.065.000,00
56. -
- 149.940.000,00
3.120.000,00 1 Gedung dan Pool UPTD
Kota Tangerang Sewa Gedung UPTD 2 lokasi
153.060.000,00 86.
- 4.520.000,00
21.410.000,00 20.113.250,00
Kendaraan Operasional Dump Truck Kebersihan 156 Unit, Taman 16 Unit,
PJU 7 Unit, pick up 20 Unit Kota Tangerang
Pemeriksaan Rutinberkala kendaraan dinasoperasional
46.043.250,00 94.
2.686.705.614,00 3.762.473.158,00
2.935.345.614,00 2.754.505.614,00
Dump Truck 158 Unit, 35 Unit Pic Up,Bentor 173 Unit 11 Unit alat berat
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan
dinasoperasional UPTD Perbengkelan dan Perbekalan
12.139.030.000,00 95.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5.030.000,00
629.619.400,00 803.795.000,00
7 kegiatan Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.438.444.400,00
03.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur -
1.100.000,00 105.435.650,00
74.535.650,00 150 orang
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Pegawai
181.071.300,00 16.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
28.617.750,00 -
- 5 dokumen
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
28.617.750,00 02.
- 28.617.750,00
- -
5 dokumen -
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
28.617.750,00 03.
- -
- 30.225.000,00
10 dokumen -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 30.225.000,00
04. -
- -
35.245.000,00 10 dokumen
- Penyusunan LAKIP
35.245.000,00 05.
88.790.000,00 -
- -
18 dokumen -
Penyusunan RKA dan DPA 88.790.000,00
06. -
- -
38.390.000,00 5 buku
- Penyelenggaraan Forum SKPD
38.390.000,00 08.
- -
- 35.570.000,00
5 dokumen Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 35.570.000,00
09. 19.648.650,00
19.648.650,00 19.648.650,00
39.598.650,00 58 dokumen
- Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
98.544.600,00 12.
- -
70.000.000,00 2.500.000,00
2 buku Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 72.500.000,00
20. -
640.000,00 87.700.000,00
2.700.000,00 10 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Renstra SKPD
91.040.000,00 26.
- -
- 35.500.000,00
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Profil SKPD 35.500.000,00
39.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
26.309.000,00 26.309.000,00
26.309.000,00 26.309.000,00
24 buku Kota Tangerang
Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan
105.236.000,00 80.
- 28.623.450,00
- 28.110.000,00
7 dokumen -
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 56.733.450,00
83. -
24.330.000,00 -
25.680.000,00 10 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu 50.010.000,00
96.
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan