Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Polres Bima Kota Tahun 2016 Hal 50
dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Adapun realisasi anggaran Polres Bima Kota TA. 2016 per 31
Desember 2016 untuk program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPARKA-KLPOK Polres Bima Kota TA. 2016 dengan jumlah pagu awal
sebesar Rp.
65.441.044.000,- jumlah
pagu revisi
sebesar Rp.
62.907.492.000,- dengan realisasi sebesarRp. 71.901.231.275,-.
SATUAN KERJA PAGU AWAL
PAGU REVISI REALISASI
Rp SISA
ANGGARAN POLRES BIMA KOTA
65.441.044.000 62.907.492.000 71.901.231.275 114
-8.993.739.275
3. Realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan Polres Bima Kota
berdasarkan Revisi DIPARKA-KLPOK Polres Bima Kota TA. 2016 adalah sebagai berikut:
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU AWAL
PAGU REVISI REALISASI
PAGU MINUS DAN SISA
PAGU
1. PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA POLRI 36.069.346.000
35.913.264.000 44.915.327.701
- 9.002.063.701 125
Dukungan pelayanani internal perkantoran Polri
36.015.846.000 35.869.764.000
44.871.880.901 - 9.002.116.901
125 Perencanaan dan
penganggaran kewilayahan 53.500.000
43.500.000 43.446.800
53.200 99,
8
2. PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR POLRI 17.294.357.000
16.535.783.000 16.533.988.245
1.794.755 99,
9
Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras
3.141.389.000 2.738.046.000
2.736.433.645 1.612.355
99, 9
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan
14.152.968.000 13.797.737.000
13.797.554.600 182.400
99, 9
3. PROGRAM…..
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Polres Bima Kota Tahun 2016 Hal 51
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU AWAL
PAGU REVISI REALISASI
PAGU MINUS DAN SISA
PAGU
3. PROGRAM
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN
AKUNTABLITAS APARATUR POLRI
66.950.000 62.953.000
62.953.000 -
100
Penyelenggaraan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan
25.000.000 25.000.000
25.000.000 -
100
Penyelenggaraan Propam Kewilayahan
41.950.000 37.953.000
37.953.000 -
100
4. PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN APARATUR POLRI
112.250.000 112.250.000
112.250.000 -
100
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri
112.250.000 112.250.000
112.250.000 -
100
5. PROGRAM
PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN
DAN KETERTIBAN 1.533.835.000
1.245.115.000 1.245.114.877
123 99,
9
Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan
1.533.835.000 1.245.115.000
1.245.114.877 123
99, 9
6 PROGRAM
PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN
2.373.804.000 2.243.421.000
2.231.949.000 4.472.000
100 Pembinaan potensi
keamanan 2.373.804.000
2.245.421.000 2.231.949.000
4.472.000 100
7. PROGRAM
PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
6.309.607.000 5.216.051.000
5.213.993.952 2.057.048
99
Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Kewilayahan 3.662.297.000
3.015.80.1000 3.015.750.200
50.800 99
Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
885.626.000 687.136.000
685.129.752 2.006.248
99
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara
1.322.615.000 1.074.045.000
1.074.045.000 -
100 Penyelenggaraan
Pengamanan Objek Vital 254.100.000
- -
- 100
Peningkatan Pelayanan Keamanan dan
Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas
439.069.000 439.069.000
439.069.000 -
100
8 . PROGRAM…..
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Polres Bima Kota Tahun 2016 Hal 52
NO PROGRAM DAN