Program peningkatan kapasitas sumber Program peningkatan pengembangan Program Penataan penguasaan, pemilikan,

Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan sd tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target sd tahun 2014 1 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104 12 4 Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan SKPD Penanggung Jawab No. Kode Permendagri UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program outcomesKegiatan output Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Pengadaan Mobil Dinas Operasional 30 buah, Pengadaan sepeda motor operasional 30 buah, TPS kelliling 10 buah, Mobil pengangkut vaksin Mobil Hidrolis 10+15 unit 2 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 500 200 100 100 100 400 700 140 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Peralatan Mebeleur yang memadai 500 200 100 100 100 400 700 140 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 4 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan SDM Yang memahami peraturan perundang- undangan 500 200 100 100 100 400 700 140 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

00.00.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulanan dan Laporan Semester I Pelaksanaan APBD Kota Surakarta TA. 2014 500 200 100 100 100 400 700 140 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 6 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Enam Bulan Berikutnya Pelaksanaan APBD Kota Surakarta TA. 2014 500 200 100 100 100 400 700 140 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 7 00.00.06.05 Penyusunan laporan pemotonganpemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah Laporan pajak PPH 21, 22, 23 dan PPN sesuai PMK 64PMK.052013 tepat sasaran dan tepat waktu 2 Paket 1 1 50 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 1 Urusan WAJIB 01.09 Bidang Pertanahan 1 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 500 140 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 200 100 100 100 400 700 II - 190 Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan sd tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target sd tahun 2014 1 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104 12 4 Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan SKPD Penanggung Jawab No. Kode Permendagri UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program outcomesKegiatan output Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD

01.09.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah Persertifikatan Tanah Milik Pemkot Ganti Rugi Pondok Persada 1 M Ganti Rugi Tanah Kemlayan 15jt

01.09.18 Program Pengembangan Sistem Informasi