Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015
58
1 2
3 6
7 8
9 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar
daerah 01.18
195.360.000 195.360.000
161.108.267 82,47
100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
195.360.000 195.360.000
161.108.267 82,47
100
12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19
122.414.000 122.414.000
117.012.500 95,59
100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42.000.000 42.000.000
40.400.000 96,19
100
Honorarium Petugas Khusus
10.000.000 10.000.000
9.960.000 99,60
100
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
15.000.000 15.000.000
15.000.000 100,00
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
36.000.000 36.000.000
36.000.000 100,00
Uang Lembur PNS
4.714.000 4.714.000
3.270.000 69,37
Uang Lembur Non PNS
900.000 900.000
675.000 75,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.700.000 2.700.000
1.350.000 50,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.500.000 1.500.000
1.237.500 82,50
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.000.000 3.000.000
2.970.000 99,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
6.600.000 6.600.000
6.150.000 93,18
13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20
47.260.000 47.260.000
33.740.000 71,39
100,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
47.260.000 47.260.000
33.740.000 71,39
100
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015
59
1 2
3 6
7 8
9 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
187.700.000
187.700.000 129.338.105
68,91 100,00
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
02.22
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
100
Belanja pemeliharaanperawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
100
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
operasional 02.24
118.500.000 118.500.000
63.702.605 53,76
100,00
Belanja jasa servis
12.000.000 12.000.000
11.205.500 93,38
100
Belanja suku cadang
15.000.000 15.000.000
14.926.000 99,51
100
Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas
77.500.000 77.500.000
32.433.705 41,85
100
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
10.500.000 10.500.000
4.935.400 47,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.500.000 3.500.000
202.000 5,77
3. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung
kantor 02.28
8.200.000 8.200.000
8.140.000 99,27
100,00
Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya
8.200.000 8.200.000
8.140.000 99,27
100
4. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor