Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan

II - 112 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 58 target indikator kinerja, seperti tertuang pada Tabel 2.169. Tabel 2.169. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan No. Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 1 APK PAUD TK 3- 6 Tahun 80 77,00 75,12 77,23 77,23 Dispen dik 2 APK PAUD 0-6 Tahun 65 56,00 53,45 56,20 56,20 Dispen dik 3 Lembaga PAUD yang terakreditasi 62 56,00 53,25 56,31 56,31 Dispen dik II Program Pendidikan Dasar 4 APK SD SDLB MI Paket A 109,25 109,17 109,31 109,46 109,46 Dispen dik 5 APM SD SDLB MI Paket A 100 100,00 98,43 98,95 98,95 Dispen dik 6 APK SMP SMPLB MTs Paket B 100,60 100.58 100,69 100,72 100,72 Dispen dik 7 APM SMP SMPLB MTs Paket B 80 79.5 79,51 80,09 80,09 Dispen dik 8 Angka Putus Sekolah SD SDLB MI 0,05 0.07 0,077 0,062 0,062 Dispen dik 9 Angka Putus Sekolah SMP SMPLB MTs 0,10 0.2 0,232 0,190 0,190 Dispen dik 10 Angka Kelulusan SD SDLB MI 99,98 99.97 99,99 99,99 99,99 Dispen dik 11 Angka Kelulusan SMP MTs SMPLB 99,25 99.21 99,81 99,99 99,99 Dispen dik 12 Nilai Rata-Rata UN SD SDLB MI 7,15 7.13 6,83 7,2 7,2 Dispen dik 13 Nilai Rata-Rata UN SMP SMPLB MTS 6,90 6.88 5,68 6,58 6,58 Dispen dik 14 Ruang kelas SD MI sesuai standar nasional pendidikan 70,5 65.5 67,97 68,53 68,53 Dispen dik II - 113 No. Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Ruang kelas SMP MTs sesuai standar nasional pendidikan 80,75 79.55 79,36 80,42 80,42 Dispen dik 16 SD MI yang memiliki perpusta- kaan sesuai standar 48,50 46.5 45,96 51,56 51,56 Dispen dik 17 SMP MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar 84 80 78,43 80,65 80,65 Dispen dik 18 SDMI yang memiliki sanitasi layak 73,50 71.5 71,32 72,11 72,11 Dispen dik 19 SMP MTs yang memiliki sanitasi layak 80 72.25 70,92 73,39 73,39 Dispen dik 20 SD MI yang melaksanakan Kurikulum 2013 100 25 11,49 32,76 32,76 Dispen dik 21 SMP MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013 100 40 20,31 49,29 49,29 Dispen dik III Program Pendidikan Menengah 22 Angka Partisipasi Kasar APK SMA SMALB MA SMK Paket C 80 75 74,01 76,43 76,43 Dispen dik 23 APM SMA SMALBMA Paket C 66 62 60,18 62,21 62,21 Dispen dik 24 Angka Putus Sekolah APS SMA SMALB MA SMK 0,05 0.06 0,059 0,060 0,060 Dispen dik 25 Angka Kelulusan SMA MASMK 99,99 99.97 99,97 99,98 99,98 Dispen dik 26 Nilai Rata-Rata UN SMA MA SMK 7,75 7.74 6,24 6,69 6,69 Dispen dik 27 Ruang kelas SMA MA SMK sesuai standar nasional pendidikan 90 86 83,49 86,32 86,32 Dispen dik 28 SMA MA SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar 95 93 91,36 93,17 93,17 Dispen dik 29 SMA MA SMK yang memiliki sanitasi layak 36,49 31.28 28,37 31,52 31,52 Dispen dik 30 SMA MA SMK yang melaksa- nakan Kurikulum 2013 100 60 38,03 60,40 60,40 Dispen dik II - 114 No. Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV Program Peningkatan Pendidikan Non Formal Dan Informal 31 Angka lulus pendi- dikan kesetaraan paket A 96 95.45 98,22 97,78 97,78 Dispen dik 32 Angka lulus pendi- dikan kesetaraan paket B 96,50 96.3 99,78 99,74 99,74 Dispen dik 33 Angka lulus pendi- dikan kesetaraan paket C 98,50 98.3 99,74 99,01 99,01 Dispen dik 34 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP berkinerja A dan B 5 3.8 8,02 4,16 4,16 Dispen dik 35 Persentase Buta Aksara 15 tahun 1,50 2.5 2,57 2,3 2,3 Dispen dik 36 Persentase Keca- matan memiliki PKBM dan TBM 17,50 16 46,00 49,2 49,2 Dispen dik 37 Jumlah pelaku kelompok masya- rakat yang terfa- silitasi dalam pendidikan kemasyarakatan 195.500 39.000 40.520 24.017 104.46 2 23 SKPD 38 Jumlah Desa Vo- kasi yang dikem- bangkan desa 461 35 35 35 391 23 SKPD V Program Pendidikan Khusus 39 APK Pendidikan Khusus 62 58 56,01 58,02 58,02 Dispen dik 40 Angka Lulus pen- didikan khusus 100 100 100,00 100,00 100,00 Dispen dik 41 Persentase ruang kelas pendidikan khusus sesuai standar nasional pendidikan 80 77 76,03 78,10 78,10 Dispen dik VI Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 42 Persentase Pendi- dik PAUD berkua- lifikasi S1D4 34,10 32,6 46,66 47,27 47,27 Dispen dik 43 Persentase Pendidik SDSDLB MI berkualifikasi S1 D4 61,14 58.35 77,90 78,80 78,80 Dispen dik II - 115 No. Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 44 Persentase Pendi- dik SMPSMPLB MTs berkualifikasi S1 D4 91,71 89.02 91,45 92,55 92,55 Dispen dik 45 Persentase Pendidik SMA SMALB MA dan SMK berkualifikasi S1 D4 95,50 94,5 96,89 96,95 96,95 Dispen dik 46 Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik 19 17,5 24,91 26,91 26,91 Dispen dik 47 Persentase Pendi- dik SD SDLB MI bersertifikat pendidik 50 48,76 52,11 54,34 54,34 Dispen dik 48 Persentase Pendi- dik SMP SMPLB MTs bersertifikat pendidik 65 60,8 62,97 65,69 65,69 Dispen dik 49 Persentase Pendidik SMA SMALB MA dan SMK bersertifikat pendidik 70 66 64,97 68,34 68,34 Dispen dik VII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 50 SD SDLBMI yang terakreditasi 100 100 100,00 100,00 100,00 Dispen dik 51 SMP SMPLB MTs yang terakre- ditasi 100 100 100,00 100,00 100,00 Dispen dik 52 SMAMALB MASMK yang terakreditasi 100 100 99,69 100 100 Dispen dik 53 SD MI melaksanakan MBS dengan baik 50 40 37,86 45,86 45,86 Dispen dik 54 SMP MTs melaksanakan MBS dengan baik 75 65 60,79 68,29 68,29 Dispen dik 55 SMA SMK MA melaksanakan program MBS dengan baik 100 100 100,00 100,00 100,00 Dispen dik VIII Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi 56 perguruan tinggi yang terfasilitasi 50 35 51,55 55,72 55,72 Dispen dik IX Program Pendidikan Berkelanjutan II - 116 No. Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 57 sekolah madrasah yang berwawasan kebangsaan 50 10 9,00 11,72 11,72 Dispen dik 58 sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka 100 25 85,00 100 100 Dispen dik Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan target RPJMD Tahun 2013-2018, dari sebanyak 58 indikator diketahui bahwa 25 target indikator berstatus telah tercapai, 28 target indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras meliputi: 1. Persentase SDMI yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMPMTs yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMAMASMK yang melaksanakan Kurikulum 2013, disebabkan adanya kebijakan Pusat terkait moratorium pemberlakuan Kurikulum 2013 K-13, sehingga yang semula pada tahun 2014 seluruh sekolah sudah menerapkan K-13 dikembalikan ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP, dan pada tahun 2016 hanya diberlakukan pada sekolah-sekolah yang telah siap. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah indikator tersebut dihapus dari RPJMD; 2. Jumlah Pelakukelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan, disebabkan semakin berkurangnya alokasi anggaran untuk pendidikan kemasyarakatan karena diprioritaskan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus. 3. Persentase sekolahmadrasah yang berwawasan kebangsaan karena pendidikan wawasan kebangsaan belum sepenuhnya terimplementasikan pada seluruh sekolahmadrasah. Dari kelima indikator tersebut, untuk indikator Persentase SDMI yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMPMTs yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMAMASMK yang melaksanakan Kurikulum 2013, dan Jumlah Pelakukelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan tidak dilanjutkan di tahun 2017 dan 2018, karena sejalan dengan kebijakan nasional dan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. II - 117 2 Kesehatan Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 45 target indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada Tabel 2.170. Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1 Angka penemuan kasus baru TB CDR 122 118 70 118 118 Dinkes 2 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 13 15 21,16 21,86 21,86 Dinkes 3 Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 pddk 8 7 2,96 5,5 5,5 Dinkes 4 Angka penemuan kasus diare balita 60 50 19,46 51,4 51,4 Dinkes 5 Angka penemuan kasus ISPA balita 60 52 21,50 53,22 53,22 Dinkes 6 Angka Kesakitan Malaria 0,06 0,07 0,03 0,027 0,027 Dinkes 7 Proporsi kasus Hipertensi di fasilitasi pelayanan kesehatan 20 25 26,5 23,9 23,9 Dinkes 8 Proporsi kasus Diabetes Melitus di fasilitasi pelayanan kesehatan 45 50 15,1 37 37 Dinkes 9 AFP Rate per 100.000 pddk 2 2 2,07 2,17 2,17 Dinkes 10 Cakupan UCI 99 99 74,12 99,60 99,60 Dinkes 11 Proporsi KLB PD31 100 100 100 100 100 Dinkes II Program Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan 12 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar 80 70 60 100 100 Dinkes 13 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar 80 60 51 65 65 Dinkes 14 Proporsi Kabupaten Kota 100 71,43 75 95 95 Dinkes II - 118 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 melakukan binwas makanan minuman sesuai standar III Program Pelayanan Kesehatan 15 Cakupan Pertolongan Persalinan Nakes 98,50 98 75,03 63,04 63,04 Dinkes 16 Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani 85 83 77,86 92,89 92,89 Dinkes 17 Cakupan kunjungan Bayi 98 97,5 70,84 84,48 84,48 Dinkes 18 Prevalensi Gizi Buruk 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 Dinkes 19 Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional 100 50 50 67,89 67,89 Dinkes 20 Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar 22 18 18 18,00 18,00 Dinkes 21 Proporsi Puskesmas terakreditasi 15 12 9,47 14,40 14,40 Dinkes 22 Rasio Puskesmas per jumlah penduduk 1 : 35.500 1:36.500 1: 38.600 1:38.87 9 1:38.87 9 Dinkes 23 Proporsi RS yg memiliki ijin operasional 100 100 100 100 100 Dinkes 24 Proporsi RS terakreditasi 37,04 18,52 9,47 32,35 32,35 Dinkes 25 Proporsi RS terklasifikasi 75 27,41 17,78 30,51 30,51 Dinkes 26 Proporsi RS PONEK terstandar 40,82 28,57 26,01 29,77 29,77 Dinkes 27 NDR RSUD 25 27,00 27,37 28,42 28,42 4 RSUD 28 BOR RSJD 80 73,00 64,68 71,21 71,21 3 RSJD 29 LOS RSJD 25 28,00 22,98 13,67 13,67 3 RSJD 30 Cakupan Pelayanan Rawat Jalan RSJD 146.000 128.950 147.36 118.21 9 118.21 9 3 RSJD 31 Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD 11.900 11.100 7.548 8.131 8.131 3 RSJD IV Program Kesehatan II - 119 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 32 Desa melakukan STBM 2.697 2.447 4.392 5.364 5.364 Dinkes 33 Proporsi TTU yg memenuhi syarat 82 80 78,8 82,31 82,31 Dinkes 34 Proporsi TPM yg memenuhi syarat 65 59 56,5 59,67 59,67 Dinkes V Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 35 Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi 83 82 82 85 85 Dinkes RSUD RSJD 36 Proporsi Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi 13 12 32 12 12 Dinkes 37 Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi 53 52 75 52 52 Dinkes VI Program Promosi Dan Pemberdayaan 38 Proporsi Rumah Tangga Sehat 75,50 75,2 71,95 77,38 77,38 Dinkes RSUD RSJD 39 Proporsi Kabupaten Kota yang menerbitkan regulasi bidang kesehatan ASI, PSN, KTR 28,57 17,43 11,4 17,43 17,43 Dinkes 40 Proporsi pasar yang menyediakan garam beryodium 70 70 68 70 70 Dinkes 41 Proporsi Desa Kelurahan Siaga Aktif Mandiri 10 8 6,44 8,94 8,94 Dinkes 42 Proporsi penduduk Miskin Non Kuota yang mempunyai JPK 27,12 27,57 30,25 37,06 37,06 Dinkes 43 Persentase Kabupaten Kota mengalokasikan 10 APBD untuk kesehatan 25,71 20 22,85 80 80 Dinkes VII Program Manajemen, Informasi Dan Regulasi 44 Jumlah dokumen Kesehatan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan 21 21 19 21 21 Dinkes II - 120 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VIII Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 45 Persentase cakupan Kesehatan BLUD pelayanan BLUD 100 100 100 87,31 87,31 7 RSUD RSJD Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesehatan, dari sebanyak 45 target indikator diketahui bahwa 19 target indikator berstatus telah tercapai, 25 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras. Indikator yang capaiannya berstatus perlu upaya keras yaitu Proporsi RS terklasifikasi. Perlu upaya keras dan melakukan langkah-langkah percepatan agar indikator Proporsi RS terklasifikasi dapat memenuhi target di akhir tahun 2018. 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 25 target indikator kinerja seperti tertuang Tabel 2.171. Tabel 2.171. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013 - 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 9 10 I Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 1 Persentase panjang jalan dengan lebar ≥6,00 m 77,87 64,84 66,46 75,55 75,55 Dinas Bina Marga 2 Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor MST ≥ 8,00 Ton 82,30 75,33 74,80 81,21 81,21 Dinas Bina Marga 3 Persentase Panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga 15,36 14,73 16,36 16,95 16,95 Dinas Bina Marga II - 121 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013 - 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 9 10 4 Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥9,00 m 82,12 80,52 81,43 83 83 Dinas Bina Marga II Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 89,60 88,24 88,27 88,88 88,88 Dinas Bina Marga 6 Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik 85,80 82,76 81,98 82,76 82,76 Dinas Bina Marga III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamar- gaan 7 Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebina- margaan alat berat dan alat laboratorium 89,84 87,05 86,72 87,05 87,05 Dinas Bina Marga 8 Meningkatnya persentase panjang jalan yang sudah dileger 94,40 85,20 87,68 92,39 92,39 Dinas Bina Marga 9 Terfasilitasinya prasarana sarana kebi- namargaan 100 100 100 100 100 Dinas Bina Marga 10 Terfasilitasi- nya Pemba- ngunan Infrastruktur strstegis 100 100 100 100 100 Dinas Bina Marga IV Program Pe- ngembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya II - 122 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013 - 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 82 78,00 76,00 79,00 79,00 Dinas PSDA V Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 12 Persentase pemenuhan kebutuhan air baku 60 56,00 54,49 56,49 56,49 Dinas PSDA VI Program Pe- ngembangan, Pengelolaan, dan Konser- vasi Sungai, Danau Sumber Daya Air lainnya 13 Persentase sungai dalam kondisi baik 52,16 51,96 51,86 51,96 51,96 Dinas PSDA VII Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 14 Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir ha 142.000 3 menurun -nya 5.000 Ha 152.000 Ha 3,2 menurun -nya 5.168 Ha 156.812 Ha 3 menurun- nya 5.000 Ha 151.812 Ha 3 menurun- nya 5.000 Ha 151.812 Ha Dinas PSDA 15 Terfasilitasi- nya pening- katan penga- manan Pantai dan Rob di wilayah Pantura 100 100 100 100 100 Dinas PSDA VIII Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Per- kotaan Dan Perdesaan 16 Jumlah kawasan kumuh tertangani, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, 20 14 2 1 26 Dinas Ciptakar ya II - 123 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013 - 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 9 10 kawasan perbatasan kabupaten kota dan kaw. Strategis yang ditangani IX Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi 17 Air Minum Perkotaan 78,00 76,50 75,76 80,45 80,45 Dinas Cipta- karya, Baperma des 18 Air Minum Perdesaan 59,00 67,00 68,00 72,80 72,80 Dinas Cipta- karya Baperma des 19 Sanitasi 76,00 76,90 77,00 77,00 77,00 Dinas Cipta- karya Baperma des X Program Pembangunan Dan Penge- lolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi Jumlah uji dan penye- baran infor- masi jasa konstrusi 20 Sertifikasi Hasil Uji 2.000 400 1.426 596 2.921 SHU Dinas Ciptakar ya 21 Informasi Konstruksi 17 3 4 1 9 Dinas Ciptakar ya 22 Jumlah pelaku jasa kons- truksi orang 3.950 1.970 1.230 1.020 2.880 Dinas Ciptakar ya XII Program Perencanaan Tata Ruang II - 124 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013 - 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 9 10 23 Persentase Kawasan Strategis Provinsi KSP yang memiliki rencana tata ruang 16,50 9,90 13,64 14,90 14,90 Dinas Ciptakar ya 24 Persentase Kabupaten Kota yang terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang RDTR 100 60,00 40,00 62,00 62,00 Dinas Ciptakar ya XIII Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 25 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang 70,00 66,00 64,11 66,40 66,40 Dinas Ciptakar ya Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 25 target indikator dalam RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 10 target indikator berstatus telah tercapai, 14 target indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu perhatian yaitu Informasi konstruksi. Guna pencapaian target akhir RPJMD, maka perlu dilakukan percepatan dan konsistensi pencapaian kinerja khususnya pada indikator yang perlu perhatian tersebut. 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.172. II - 125 Tabel 2.172. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013-2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD SD 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pembangunan Perumahan 1 Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani 37 3 16 Dinas Cipta- karya 2 Rasio Rumah Layak Huni 76,77 78,74 78,67 78,71 78,71 Dinas Cipta- karya, Baper- mades II Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 3 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani 21,02 17,44 14,03 14,03 14,03 Dinas Cipta- karya, Baper- mades 4 Persentase KTP2D yang tertangani 17,53 12,33 12,83 18,83 18,83 Dinas Cipta- karya Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan rakyat, sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 dari sebanyak 4 target indikator RPJMD sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani karena kebijakan tentang hibah yang harus berbadan hukum. Indikator jumlah prasarana dan sarana dasar perumahan serta persentase KTP2D yang tertangani, tidak dilanjutkan di tahun 2017 dan 2018 karena kebijakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. 5 Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kinerja pembangunan Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.173. II - 126 Tabel 2.173. Capaian Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No. Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013- 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1 Kondusivitas daerah provinsi kabupatenkota di Jawa Tengah 35 35 35 35 35 Kesbang polinmas Biro Humas, Satpol PP II Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebang- saan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi kabupa- tenkota 35 35 35 35 35 Kesbang polinmas III Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Meningkatnya kapasitas aparatur Kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebang- saan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan jumlah aparatur Kesbangpol 380 340 320 360 360 Kesbang polinmas IV Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan II - 127 No. Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013- 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Persentase Penanganan konflik sosial 100 90 100 100 100 Kesbang polinmas 5 Pembentukan kader Tibum- tranmas orang 6.075 1.350 1.416 1.350 7.950 Biro Tapem, Satpol PP V Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Persentase Penggunaan hak pilih dalam : 6 Pemilu Legislatif 75 - - - 74 Kesbang polinmas 7 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 75 - - - 71,25 Kesbang polinmas 8 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 75 - - - 58,46 Kesbang polinmas 9 Pemilukada Kabu- patenKota 75 70,76 65,21 NA 65,21 Kesbang polinmas 10 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah 70 68,74 69,75 NA 69,75 2015 Kesbang polinmas VI Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat Linmas Dan Rakyat Terlatih Ratih 11 Rasio jumlah RatihLinmas dengan jumlah penduduk 0,0089 0,0087 0,0086 0,0075 0,0075 Kesbang polinmas VII Program Peme- liharaan Kamtran- tibmas Dan Pen- cegahan Tindak Kriminal - 12 Pengendalian dan Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum kabkota 35 35 35 35 35 Satpol PP Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sampai dengan tahun 2016, dari sebanyak 12 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator II - 128 berstatus telah tercapai, dan sejumlah 7 target indikator berstatus akan tercapai. 6 Sosial Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 8 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.171. Tabel 2.174. Capaian Kinerja Urusan Sosial No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013- 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pember- dayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 1 Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial 34.740 6.776 7.359 10.646 24.426 Din- sos 2 Jumlah perintis kemerdekaan keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan 270 54 54 276 384 Din- sos II Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP 27 27 27 27 27 Din- sos 4 Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah 20.460 4.092 4.092 4.529 12.713 Din- sos III Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 5 Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan 173.355 35.352 34.807 35.352 107.316 Din- sos IV Program Pember- dayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS 12.200 2.468 2.528 4.327 9.348 Din- sos V Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana II - 129 No Indikator Kinerja Pembangunan Target RPJMD 2013- 2018 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian RKPD Realisasi Capaian RPJMD sd 2016 Status Capaian Target Akhir RPJMD SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Jumlah TAGANA yang dikerahkan ke lokasi kejadian bencana 72 13 14 14 41 Dinsos, Set BPBD 8 KabupatenKota memiliki prasarana sarana penang- gulangan bencana 35 35 33 35 35 Dinsos, Set BPBD Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, dari sebanyak 8 indikator diketahui bahwa 3 target indikator berstatus telah tercapai, 5 target indikator berstatus akan tercapai.

2.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1 Tenaga Kerja