II - 112
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018
2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan
Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 58 target indikator kinerja, seperti tertuang
pada Tabel 2.169.
Tabel 2.169. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
No. Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program
Pendidikan Anak Usia Dini PAUD
1 APK PAUD TK 3-
6 Tahun 80
77,00 75,12
77,23 77,23
Dispen dik
2 APK PAUD 0-6
Tahun 65
56,00 53,45
56,20 56,20
Dispen dik
3 Lembaga PAUD
yang terakreditasi 62
56,00 53,25
56,31 56,31
Dispen dik
II Program Pendidikan Dasar
4 APK SD SDLB
MI Paket A 109,25 109,17 109,31 109,46 109,46
Dispen dik
5 APM SD SDLB
MI Paket A 100
100,00 98,43
98,95 98,95
Dispen dik
6 APK SMP
SMPLB MTs Paket B
100,60 100.58 100,69 100,72 100,72
Dispen dik
7 APM SMP
SMPLB MTs Paket B
80 79.5
79,51 80,09
80,09 Dispen
dik 8
Angka Putus Sekolah SD
SDLB MI 0,05
0.07 0,077
0,062 0,062
Dispen dik
9 Angka Putus
Sekolah SMP SMPLB MTs
0,10 0.2
0,232 0,190
0,190 Dispen
dik 10 Angka Kelulusan
SD SDLB MI 99,98
99.97 99,99
99,99 99,99
Dispen dik
11 Angka Kelulusan SMP MTs
SMPLB 99,25
99.21 99,81
99,99 99,99
Dispen dik
12 Nilai Rata-Rata UN SD SDLB MI
7,15 7.13
6,83 7,2
7,2 Dispen
dik 13 Nilai Rata-Rata UN
SMP SMPLB MTS
6,90 6.88
5,68 6,58
6,58 Dispen
dik 14 Ruang kelas
SD MI sesuai standar nasional
pendidikan 70,5
65.5 67,97
68,53 68,53
Dispen dik
II - 113
No. Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 15 Ruang kelas
SMP MTs sesuai standar nasional
pendidikan 80,75
79.55 79,36
80,42 80,42
Dispen dik
16 SD MI yang memiliki perpusta-
kaan sesuai standar
48,50 46.5
45,96 51,56
51,56 Dispen
dik 17 SMP MTs yang
memiliki perpustakaan
sesuai standar 84
80 78,43
80,65 80,65
Dispen dik
18 SDMI yang memiliki sanitasi
layak 73,50
71.5 71,32
72,11 72,11
Dispen dik
19 SMP MTs yang memiliki sanitasi
layak 80
72.25 70,92
73,39 73,39
Dispen dik
20 SD MI yang melaksanakan
Kurikulum 2013 100
25 11,49
32,76 32,76
Dispen dik
21 SMP MTs yang melaksanakan
Kurikulum 2013 100
40 20,31
49,29 49,29
Dispen dik
III Program
Pendidikan Menengah
22 Angka Partisipasi Kasar APK SMA
SMALB MA SMK Paket C
80 75
74,01 76,43
76,43 Dispen
dik 23 APM SMA
SMALBMA Paket C
66 62
60,18 62,21
62,21 Dispen
dik 24 Angka Putus
Sekolah APS SMA SMALB
MA SMK 0,05
0.06 0,059
0,060 0,060
Dispen dik
25 Angka Kelulusan SMA MASMK
99,99 99.97
99,97 99,98
99,98 Dispen
dik 26 Nilai Rata-Rata UN
SMA MA SMK 7,75
7.74 6,24
6,69 6,69
Dispen dik
27 Ruang kelas SMA MA SMK
sesuai standar nasional
pendidikan 90
86 83,49
86,32 86,32
Dispen dik
28 SMA MA SMK yang memiliki
perpustakaan sesuai standar
95 93
91,36 93,17
93,17 Dispen
dik 29 SMA MA SMK
yang memiliki sanitasi layak
36,49 31.28
28,37 31,52
31,52 Dispen
dik 30 SMA MA SMK
yang melaksa- nakan Kurikulum
2013 100
60 38,03
60,40 60,40
Dispen dik
II - 114
No. Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
IV Program
Peningkatan Pendidikan Non
Formal Dan Informal
31 Angka lulus pendi- dikan kesetaraan
paket A 96
95.45 98,22
97,78 97,78
Dispen dik
32 Angka lulus pendi- dikan kesetaraan
paket B 96,50
96.3 99,78
99,74 99,74
Dispen dik
33 Angka lulus pendi- dikan kesetaraan
paket C 98,50
98.3 99,74
99,01 99,01
Dispen dik
34 Persentase Lembaga Kursus
dan Pelatihan LKP berkinerja A
dan B 5
3.8 8,02
4,16 4,16
Dispen dik
35 Persentase Buta Aksara 15 tahun
1,50 2.5
2,57 2,3
2,3 Dispen
dik 36 Persentase Keca-
matan memiliki PKBM dan TBM
17,50 16
46,00 49,2
49,2 Dispen
dik 37 Jumlah pelaku
kelompok masya- rakat yang terfa-
silitasi dalam pendidikan
kemasyarakatan 195.500 39.000 40.520 24.017 104.46
2 23
SKPD
38 Jumlah Desa Vo- kasi yang dikem-
bangkan desa 461
35 35
35 391
23 SKPD
V Program
Pendidikan Khusus
39 APK Pendidikan Khusus
62 58
56,01 58,02
58,02 Dispen
dik 40 Angka Lulus pen-
didikan khusus 100
100 100,00 100,00 100,00
Dispen dik
41 Persentase ruang kelas pendidikan
khusus sesuai standar nasional
pendidikan 80
77 76,03
78,10 78,10
Dispen dik
VI Program
Peningkatan Mutu Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan
42 Persentase Pendi- dik PAUD berkua-
lifikasi S1D4 34,10
32,6 46,66
47,27 47,27
Dispen dik
43 Persentase Pendidik SDSDLB
MI berkualifikasi S1 D4
61,14 58.35
77,90 78,80
78,80 Dispen
dik
II - 115
No. Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 44 Persentase Pendi-
dik SMPSMPLB MTs berkualifikasi
S1 D4 91,71
89.02 91,45
92,55 92,55
Dispen dik
45 Persentase Pendidik SMA
SMALB MA dan SMK berkualifikasi
S1 D4 95,50
94,5 96,89
96,95 96,95
Dispen dik
46 Persentase Pendidik PAUD
bersertifikat pendidik
19 17,5
24,91 26,91
26,91 Dispen
dik 47 Persentase Pendi-
dik SD SDLB MI bersertifikat
pendidik 50
48,76 52,11
54,34 54,34
Dispen dik
48 Persentase Pendi- dik SMP SMPLB
MTs bersertifikat pendidik
65 60,8
62,97 65,69
65,69 Dispen
dik 49 Persentase
Pendidik SMA SMALB MA dan
SMK bersertifikat pendidik
70 66
64,97 68,34
68,34 Dispen
dik
VII Program
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
50 SD SDLBMI yang terakreditasi
100 100
100,00 100,00 100,00 Dispen
dik 51 SMP SMPLB
MTs yang terakre- ditasi
100 100
100,00 100,00 100,00 Dispen
dik 52 SMAMALB
MASMK yang terakreditasi
100 100
99,69 100
100 Dispen
dik 53 SD MI
melaksanakan MBS dengan baik
50 40
37,86 45,86
45,86 Dispen
dik 54 SMP MTs
melaksanakan MBS dengan baik
75 65
60,79 68,29
68,29 Dispen
dik 55 SMA SMK MA
melaksanakan program MBS
dengan baik 100
100 100,00 100,00 100,00
Dispen dik
VIII
Program Fasilitasi Sumber Daya
Pendidikan Tinggi
56 perguruan tinggi yang terfasilitasi
50 35
51,55 55,72
55,72 Dispen
dik
IX Program
Pendidikan Berkelanjutan
II - 116
No. Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 57 sekolah
madrasah yang berwawasan
kebangsaan 50
10 9,00
11,72 11,72
Dispen dik
58 sekolah yang melaksanakan
ekstrakurikuler pramuka
100 25
85,00 100
100 Dispen
dik Keterangan :
: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan target RPJMD Tahun
2013-2018, dari sebanyak 58 indikator diketahui bahwa 25 target indikator berstatus telah tercapai, 28 target indikator berstatus akan
tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras meliputi:
1.
Persentase SDMI yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMPMTs yang melaksanakan Kurikulum 2013,
Persentase SMAMASMK yang melaksanakan Kurikulum 2013, disebabkan adanya kebijakan Pusat terkait moratorium
pemberlakuan Kurikulum 2013 K-13, sehingga yang semula pada tahun 2014 seluruh sekolah sudah menerapkan K-13
dikembalikan ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP, dan pada tahun 2016 hanya diberlakukan pada sekolah-sekolah
yang telah siap. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah indikator tersebut dihapus dari RPJMD;
2. Jumlah Pelakukelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam
pendidikan kemasyarakatan, disebabkan semakin berkurangnya alokasi anggaran untuk pendidikan kemasyarakatan karena
diprioritaskan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
3. Persentase sekolahmadrasah yang berwawasan kebangsaan
karena pendidikan wawasan kebangsaan belum sepenuhnya terimplementasikan pada seluruh sekolahmadrasah.
Dari kelima indikator tersebut, untuk indikator Persentase SDMI yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMPMTs
yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMAMASMK yang melaksanakan Kurikulum 2013, dan Jumlah Pelakukelompok
masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan tidak dilanjutkan di tahun 2017 dan 2018, karena sejalan dengan
kebijakan nasional dan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah.
II - 117
2 Kesehatan
Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 45 target indikator kinerja, sebagaimana
tertuang pada Tabel 2.170.
Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
No Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program
Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit
1 Angka penemuan
kasus baru TB CDR
122 118
70 118
118 Dinkes
2 Angka penemuan
kasus baru HIV AIDS
13 15
21,16 21,86
21,86 Dinkes
3 Angka penemuan
kasus baru Kusta per 100.000 pddk
8 7
2,96 5,5
5,5 Dinkes
4 Angka penemuan
kasus diare balita 60
50 19,46
51,4 51,4
Dinkes 5
Angka penemuan kasus ISPA balita
60 52
21,50 53,22
53,22 Dinkes
6 Angka Kesakitan
Malaria 0,06
0,07 0,03
0,027 0,027
Dinkes 7
Proporsi kasus Hipertensi di
fasilitasi pelayanan kesehatan
20 25
26,5 23,9
23,9 Dinkes
8 Proporsi kasus
Diabetes Melitus di fasilitasi pelayanan
kesehatan 45
50 15,1
37 37
Dinkes
9 AFP Rate per
100.000 pddk 2
2 2,07
2,17 2,17
Dinkes 10 Cakupan UCI
99 99
74,12 99,60
99,60 Dinkes
11 Proporsi KLB PD31 100
100 100
100 100
Dinkes
II Program Farmasi
Dan Perbekalan Kesehatan
12 Proporsi sarana produksi dan
distribusi di bidang farmasi dan
perbekes sesuai standar
80 70
60 100
100 Dinkes
13 Proporsi sarana pelayanan
kefarmasian sesuai standar
80 60
51 65
65 Dinkes
14 Proporsi Kabupaten Kota
100 71,43
75 95
95 Dinkes
II - 118
No Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 melakukan binwas
makanan minuman sesuai
standar
III Program
Pelayanan Kesehatan
15 Cakupan Pertolongan
Persalinan Nakes 98,50
98 75,03
63,04 63,04
Dinkes 16 Cakupan Neonatal
Komplikasi yang ditangani
85 83
77,86 92,89
92,89 Dinkes
17 Cakupan kunjungan Bayi
98 97,5
70,84 84,48
84,48 Dinkes
18 Prevalensi Gizi Buruk
0,04 0,05
0,03 0,03
0,03 Dinkes
19 Proporsi Puskesmas
memiliki Ijin Operasional
100 50
50 67,89
67,89 Dinkes
20 Proporsi Puskesmas PONED
sesuai standar 22
18 18
18,00 18,00
Dinkes 21 Proporsi
Puskesmas terakreditasi
15 12
9,47 14,40
14,40 Dinkes
22 Rasio Puskesmas per jumlah
penduduk
1 : 35.500
1:36.500 1:
38.600 1:38.87
9 1:38.87
9 Dinkes
23 Proporsi RS yg memiliki ijin
operasional 100
100 100
100 100
Dinkes 24 Proporsi RS
terakreditasi 37,04
18,52 9,47
32,35 32,35
Dinkes 25 Proporsi RS
terklasifikasi 75
27,41 17,78
30,51 30,51
Dinkes 26 Proporsi RS
PONEK terstandar 40,82
28,57 26,01
29,77 29,77
Dinkes 27 NDR RSUD
25 27,00
27,37 28,42
28,42 4
RSUD 28 BOR RSJD
80 73,00
64,68 71,21
71,21 3 RSJD
29 LOS RSJD 25
28,00 22,98
13,67 13,67
3 RSJD 30 Cakupan
Pelayanan Rawat Jalan RSJD
146.000 128.950 147.36 118.21
9 118.21
9 3 RSJD
31 Cakupan Pelayanan Rawat
Inap RSJD 11.900
11.100 7.548
8.131 8.131
3 RSJD
IV Program Kesehatan
II - 119
No Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Lingkungan
32 Desa melakukan STBM
2.697 2.447
4.392 5.364
5.364 Dinkes
33 Proporsi TTU yg memenuhi syarat
82 80
78,8 82,31
82,31 Dinkes
34 Proporsi TPM yg memenuhi syarat
65 59
56,5 59,67
59,67 Dinkes
V Program Sumber
Daya Manusia Kesehatan
35 Proporsi tenaga kesehatan
tersertifikasi 83
82 82
85 85
Dinkes RSUD
RSJD 36 Proporsi Pelatihan
Kesehatan yang terakreditasi
13 12
32 12
12 Dinkes
37 Proporsi Institusi Pendidikan
Kesehatan yang terakreditasi
53 52
75 52
52 Dinkes
VI Program Promosi
Dan Pemberdayaan
38 Proporsi Rumah Tangga Sehat
75,50 75,2
71,95 77,38
77,38 Dinkes
RSUD RSJD
39 Proporsi Kabupaten Kota
yang menerbitkan regulasi bidang
kesehatan ASI, PSN, KTR
28,57 17,43
11,4 17,43
17,43 Dinkes
40 Proporsi pasar yang menyediakan
garam beryodium 70
70 68
70 70
Dinkes 41 Proporsi Desa
Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
10 8
6,44 8,94
8,94 Dinkes
42 Proporsi penduduk Miskin Non Kuota
yang mempunyai JPK
27,12 27,57
30,25 37,06
37,06 Dinkes
43 Persentase Kabupaten Kota
mengalokasikan 10 APBD untuk
kesehatan 25,71
20 22,85
80 80
Dinkes
VII Program
Manajemen, Informasi Dan
Regulasi
44 Jumlah dokumen Kesehatan
perencanaan, penganggaran,
evaluasi dan informasi
kesehatan 21
21 19
21 21
Dinkes
II - 120
No Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
VIII
Program Peningkatan
Manajemen Pelayanan
45 Persentase cakupan
Kesehatan BLUD pelayanan BLUD
100 100
100 87,31
87,31 7
RSUD RSJD
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai;
: Perlu PerhatianUpaya Keras
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesehatan, dari sebanyak 45 target indikator diketahui bahwa 19 target indikator berstatus
telah tercapai, 25 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras. Indikator yang capaiannya berstatus
perlu upaya keras yaitu Proporsi RS terklasifikasi. Perlu upaya keras dan melakukan langkah-langkah percepatan agar indikator Proporsi
RS terklasifikasi dapat memenuhi target di akhir tahun 2018.
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 25 target indikator
kinerja seperti tertuang Tabel 2.171.
Tabel 2.171. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No Indikator
Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013 - 2018
Target Tahun
2016 Realisasi Capaian
RKPD Realisasi
Capaian RPJMD
sd 2016 Status
Capaian Target
Akhir RPJMD
SKPD Tahun
2015 Tahun
2016
1 2
3 4
5 6
8 9
10
I Program Peningkatan
Jalan dan Penggantian
Jembatan
1 Persentase
panjang jalan dengan lebar
≥6,00 m 77,87
64,84 66,46
75,55 75,55
Dinas Bina
Marga 2
Persentase Panjang Jalan
Provinsi sebagai jalan
kolektor MST ≥ 8,00 Ton
82,30 75,33
74,80 81,21
81,21 Dinas
Bina Marga
3 Persentase
Panjang Jembatan
dengan beban sesuai standar
Bina Marga 15,36
14,73 16,36
16,95 16,95
Dinas Bina
Marga
II - 121
No Indikator
Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013 - 2018
Target Tahun
2016 Realisasi Capaian
RKPD Realisasi
Capaian RPJMD
sd 2016 Status
Capaian Target
Akhir RPJMD
SKPD Tahun
2015 Tahun
2016
1 2
3 4
5 6
8 9
10 4
Persentase panjang
jembatan dengan lebar
≥9,00 m 82,12
80,52 81,43
83 83
Dinas Bina
Marga
II Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
5 Persentase
panjang jalan dalam kondisi
baik 89,60
88,24 88,27
88,88 88,88
Dinas Bina
Marga 6
Persentase Panjang
Jembatan dalam kondisi
baik 85,80
82,76 81,98
82,76 82,76
Dinas Bina
Marga
III Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamar- gaan
7 Persentase
pemenuhan kebutuhan
alat kebina- margaan alat
berat dan alat laboratorium
89,84 87,05
86,72 87,05
87,05 Dinas
Bina Marga
8 Meningkatnya
persentase panjang jalan
yang sudah dileger
94,40 85,20
87,68 92,39
92,39 Dinas
Bina Marga
9 Terfasilitasinya
prasarana sarana kebi-
namargaan 100
100 100
100 100
Dinas Bina
Marga 10 Terfasilitasi-
nya Pemba- ngunan
Infrastruktur strstegis
100 100
100 100
100 Dinas
Bina Marga
IV Program Pe- ngembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa
serta Jaringan
Pengairan Lainnya
II - 122
No Indikator
Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013 - 2018
Target Tahun
2016 Realisasi Capaian
RKPD Realisasi
Capaian RPJMD
sd 2016 Status
Capaian Target
Akhir RPJMD
SKPD Tahun
2015 Tahun
2016
1 2
3 4
5 6
8 9
10 11 Persentase
jaringan irigasi dalam kondisi
baik 82
78,00 76,00
79,00 79,00
Dinas PSDA
V Program
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
12 Persentase pemenuhan
kebutuhan air baku
60 56,00
54,49 56,49
56,49 Dinas
PSDA
VI Program Pe- ngembangan,
Pengelolaan, dan Konser-
vasi Sungai, Danau
Sumber Daya Air lainnya
13 Persentase sungai dalam
kondisi baik 52,16
51,96 51,86
51,96 51,96
Dinas PSDA
VII Program Pengendalian
Banjir dan Pengamanan
Pantai
14 Menurunnya luasan daerah
genangan akibat banjir
ha
142.000
3 menurun
-nya 5.000 Ha
152.000 Ha
3,2 menurun
-nya 5.168 Ha
156.812 Ha
3 menurun-
nya 5.000 Ha
151.812 Ha
3 menurun-
nya 5.000 Ha
151.812 Ha
Dinas PSDA
15 Terfasilitasi- nya pening-
katan penga- manan Pantai
dan Rob di wilayah
Pantura 100
100 100
100 100
Dinas PSDA
VIII
Program Peningkatan
Prasarana dan Sarana Per-
kotaan Dan Perdesaan
16 Jumlah kawasan
kumuh tertangani,
prasarana dan sarana
pendukung kegiatan
perekonomian, 20
14 2
1 26
Dinas Ciptakar
ya
II - 123
No Indikator
Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013 - 2018
Target Tahun
2016 Realisasi Capaian
RKPD Realisasi
Capaian RPJMD
sd 2016 Status
Capaian Target
Akhir RPJMD
SKPD Tahun
2015 Tahun
2016
1 2
3 4
5 6
8 9
10 kawasan
perbatasan kabupaten
kota dan kaw. Strategis yang
ditangani
IX Program
Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
Dan Sanitasi
Cakupan pelayanan air
minum dan sanitasi
17 Air Minum Perkotaan
78,00 76,50
75,76 80,45
80,45 Dinas
Cipta- karya,
Baperma des
18 Air Minum Perdesaan
59,00 67,00
68,00 72,80
72,80 Dinas
Cipta- karya
Baperma des
19 Sanitasi 76,00
76,90 77,00
77,00 77,00
Dinas Cipta-
karya Baperma
des
X Program
Pembangunan Dan Penge-
lolaan Bangunan
Gedung Serta Pengembangan
Jasa Konstruksi
Jumlah uji dan penye-
baran infor- masi jasa
konstrusi 20 Sertifikasi
Hasil Uji 2.000
400 1.426
596 2.921 SHU
Dinas Ciptakar
ya 21 Informasi
Konstruksi 17
3 4
1 9
Dinas Ciptakar
ya 22 Jumlah pelaku
jasa kons- truksi orang
3.950 1.970
1.230 1.020
2.880 Dinas
Ciptakar ya
XII Program Perencanaan
Tata Ruang
II - 124
No Indikator
Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013 - 2018
Target Tahun
2016 Realisasi Capaian
RKPD Realisasi
Capaian RPJMD
sd 2016 Status
Capaian Target
Akhir RPJMD
SKPD Tahun
2015 Tahun
2016
1 2
3 4
5 6
8 9
10 23 Persentase
Kawasan Strategis
Provinsi KSP yang memiliki
rencana tata ruang
16,50 9,90
13,64 14,90
14,90 Dinas
Ciptakar ya
24 Persentase Kabupaten
Kota yang terfasilitasi
Rencana Detail Tata Ruang
RDTR 100
60,00 40,00
62,00 62,00
Dinas Ciptakar
ya
XIII
Program Pemanfaatan
Dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
25 Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang dengan
Rencana Tata Ruang
70,00 66,00
64,11 66,40
66,40 Dinas
Ciptakar ya
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai;
: Perlu PerhatianUpaya Keras
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 25 target
indikator dalam RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 10 target indikator berstatus telah tercapai, 14 target indikator akan tercapai, dan 1
indikator perlu perhatian yaitu Informasi konstruksi. Guna pencapaian target akhir RPJMD, maka perlu dilakukan percepatan dan konsistensi
pencapaian kinerja khususnya pada indikator yang perlu perhatian tersebut.
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4
target indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.172.
II - 125
Tabel 2.172. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
No Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013-2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD SD 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program
Pembangunan Perumahan
1 Jumlah Prasarana dan
Sarana Dasar Perumahan yang
tertangani 37
3 16
Dinas Cipta-
karya 2 Rasio Rumah
Layak Huni 76,77
78,74 78,67
78,71 78,71
Dinas Cipta-
karya, Baper-
mades
II Program
Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
3 Persentase kawasan
permukiman kumuh yang
tertangani 21,02
17,44 14,03
14,03 14,03
Dinas Cipta-
karya, Baper-
mades 4 Persentase
KTP2D yang tertangani
17,53 12,33
12,83 18,83
18,83 Dinas
Cipta- karya
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai;
: Perlu PerhatianUpaya Keras
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan rakyat, sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 dari sebanyak 4 target indikator
RPJMD sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras.
Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani karena kebijakan tentang
hibah yang harus berbadan hukum.
Indikator jumlah prasarana dan sarana dasar perumahan serta persentase KTP2D yang tertangani, tidak dilanjutkan di tahun 2017 dan
2018 karena kebijakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5 Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kinerja pembangunan Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukan dengan 12 indikator kinerja,
dengan capaian seperti Tabel 2.173.
II - 126
Tabel 2.173. Capaian Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
No. Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013- 2018
Target Tahun
2016 Realisasi
Capaian RKPD Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program
Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
1 Kondusivitas
daerah provinsi kabupatenkota di
Jawa Tengah 35
35 35
35 35
Kesbang polinmas
Biro Humas,
Satpol PP
II Program
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
2 Meningkatnya
efektivitas penyelenggaraan
pembangunan bidang ketahanan
ideologi negara, wawasan kebang-
saan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala provinsi kabupa-
tenkota 35
35 35
35 35
Kesbang polinmas
III Program
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
3 Meningkatnya
kapasitas aparatur Kesbangpol
tentang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebang- saan, bela negara,
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan
jumlah aparatur Kesbangpol
380 340
320 360
360 Kesbang
polinmas
IV Program
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan
II - 127
No. Indikator Kinerja Pembangunan
Target RPJMD
2013- 2018
Target Tahun
2016 Realisasi
Capaian RKPD Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 4
Persentase Penanganan
konflik sosial 100
90 100
100 100
Kesbang polinmas
5 Pembentukan
kader Tibum- tranmas orang
6.075 1.350
1.416 1.350
7.950 Biro
Tapem, Satpol
PP V
Program Peningkatan
Pendidikan Politik
Masyarakat
Persentase Penggunaan hak
pilih dalam : 6
Pemilu Legislatif 75
- -
- 74
Kesbang polinmas
7 Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden 75
- -
- 71,25
Kesbang polinmas
8 Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur
75 -
- -
58,46 Kesbang
polinmas 9
Pemilukada Kabu- patenKota
75 70,76
65,21 NA
65,21 Kesbang
polinmas 10 Indeks Demokrasi
Indonesia di Jawa Tengah
70 68,74
69,75 NA
69,75 2015
Kesbang polinmas
VI Program
Peningkatan Kemampuan
Perlindungan Masyarakat
Linmas Dan Rakyat Terlatih
Ratih
11 Rasio jumlah RatihLinmas
dengan jumlah penduduk
0,0089 0,0087
0,0086 0,0075 0,0075
Kesbang polinmas
VII Program Peme-
liharaan Kamtran- tibmas Dan Pen-
cegahan Tindak Kriminal
-
12 Pengendalian dan Penanganan
ketenteraman dan ketertiban umum
kabkota 35
35 35
35 35
Satpol PP
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai;
: Perlu PerhatianUpaya Keras
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sampai dengan tahun 2016, dari sebanyak 12 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator
II - 128
berstatus telah tercapai, dan sejumlah 7 target indikator berstatus akan tercapai.
6 Sosial
Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 8 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.171.
Tabel 2.174. Capaian Kinerja Urusan Sosial
No Indikator Kinerja
Pembangunan Target
RPJMD 2013-
2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program Pember-
dayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil KAT Dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
1 Jumlah PMKS yang
mendapatkan Bantuan Sosial
34.740 6.776
7.359 10.646
24.426 Din-
sos 2
Jumlah perintis kemerdekaan
keluarganya, warakawuri dan
veteran yang mendapatkan
dukungan pelayanan kesejahteraan
270 54
54 276
384 Din-
sos
II Program Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Jumlah panti yang
melaksanakan standar pelayanan
sesuai dengan SOP 27
27 27
27 27
Din- sos
4 Jumlah PMKS yang
ditangani melalui panti sosial milik
pemerintah 20.460
4.092 4.092
4.529 12.713
Din- sos
III Program Pembinaan
Eks Penyandang Penyakit Sosial
5 Jumlah PMKS yang
mendapatkan penanganan
173.355
35.352 34.807 35.352 107.316
Din- sos
IV Program Pember-
dayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Jumlah PSKS yang
memperoleh penguatan Kapasitas
dalam penanganan PMKS dan UKS
12.200 2.468
2.528 4.327
9.348 Din-
sos
V Program
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
II - 129
No Indikator Kinerja
Pembangunan Target
RPJMD 2013-
2018 Target
Tahun 2016
Realisasi Capaian RKPD
Realisasi Capaian
RPJMD sd 2016
Status Capaian
Target Akhir
RPJMD SKPD
Tahun 2015
Tahun 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 7
Jumlah TAGANA yang dikerahkan ke lokasi
kejadian bencana 72
13 14
14 41
Dinsos, Set
BPBD
8 KabupatenKota
memiliki prasarana sarana penang-
gulangan bencana 35
35 33
35 35
Dinsos, Set
BPBD
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai;
: Perlu PerhatianUpaya Keras
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, dari sebanyak 8 indikator diketahui bahwa 3 target indikator berstatus telah tercapai, 5
target indikator berstatus akan tercapai.
2.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1 Tenaga Kerja