Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranaprasarana PuskesmasPuskesmas

RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan hal168 dari 177 hal 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Uraian dan Kuantitatif SPMMDGsKabPropNas Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sasaran Lokasi 022 Pengendalian kasus gigitan HPR Penanganan kasus 100 8 KecDesa KabKec 100 75.350.000,00 79.117.500 018 Penanggulangan P2 Diare Penanganan kasus 100 8 KecDesa KabKec 100 52.000.000,00 54.600.000 006 Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemik API 2 malaria 8 KecDesa KabKec 100 50.077.000,00 52.580.850 008 Peningkatan imunisasi Desa UCI 100 lengkap 10970 by 102 desa 100 102.203.500,00 107.313.675 009 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Penemuan kasus 100 8 KecDesa KabKec 100 55.735.730,00 58.522.517 014 Penanggulangan Penyakit TB Paru Sistem DOTS Angka kesembuhan BTA+ 85 819 BTA+ KabKec 150.112.900,00 157.618.545 019 Pelacakan kasus HIVAIDS serro survey Prevalensi HIV+ 0.5 per 100.000 8 KecDesa KabKec 100 100.000.000,00 105.000.000 026 Penanggulangan KLBWabah penyakit menular dan keracunan Penanggulangan 24 Jam 8 KecDesa KabKec 100 97.811.000,00 102.701.550 027 Pencegahan Penyakit dan peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji Angka Kematian Jemaah 1,7 per 100.000 750 CJH KabKec 100 375.048.360,00 393.800.778 xxx Penanggulangan P2 Filariasis MF Rate 1 kab kab 100 900.000.000,00 945.000.000 xxx Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator UCI 100 11 Pusk Kab 100 297.200.000,00

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.088.593.149,00 1.143.022.806,45 Kegiatan : - 003 Pembangunan dan Pemutkahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100 8 kec Kab Bks 100 65.414.953,00 68.685.701 016 Pelatihan Perencanaan Tingkat Puskesmas PTP Kompetensi manajamen pusk 100 25 org Kab Bks 100 164.938.490,00 173.185.415 017 Penilaian dan Penghargaan Sarana Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan Kompetensi manajamen pusk 100 133 unit Kab Bks 100 277.012.706,00 290.863.341 018 Pembinaan Pengawasan Pelayanan Kesehatan dan Monitoring Perizinan Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100 8 kec Kab Bks 100 64.667.000,00 67.900.350 xxx Sistem Informasi Kesehatan Daerah SIKDA Generik online Sistem informasi pelayanan 65 3 Pusk Kec 100 516.560.000,00 542.388.000 006 Monitoring evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100 8 kec Kab Bks 100 - -

1.02.01.25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranaprasarana PuskesmasPuskesmas

Pembantu dan Jarinagnnya 29.198.665.233,00 30.658.598.494,65 Kegiatan : - 004 Pengadaan Puskesmas Keliling Ketersediaan sarana rujukan 92 35 Unit KabDesa 100 12.221.539.831,00 12.832.616.823 006 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Sarana kes sesuai standar 95 11 Pusk KecPusk 100 6.782.277.000,00 7.121.390.850 025 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Fasilitas kesehatan sesuai standar 95 14 unit KecPusk 100 5.141.961.990,00 5.399.060.090 031 Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya DAK Sarana kes sesuai standar 95 DTPK KecPusk 100 4.604.237.000,00 DAK + PENDAMPI NG 4.834.448.850 033 Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya PENUNJANG DAK Fasilitas kesehatan sesuai standar 95 DTPK KecPusk 100 448.649.412,00 PENUNJAN G DAK 471.081.883 1.02.01.25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranaprasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 500.000.000,00 Kegiatan : - 004 Pembangunan rumah sakit FS dan DED RS Rupat 1 Dok Kab 100 500.000.000,00

1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan