RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan
hal168 dari 177 hal
1 2
3 4
5 6
7 11
12 13
Target Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kode Rekening
Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Uraian
dan Kuantitatif SPMMDGsKabPropNas Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif Sasaran
Lokasi
022 Pengendalian kasus gigitan HPR
Penanganan kasus 100 8 KecDesa
KabKec 100
75.350.000,00 79.117.500
018 Penanggulangan P2 Diare
Penanganan kasus 100 8 KecDesa
KabKec 100
52.000.000,00 54.600.000
006 Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemik
API 2 malaria 8 KecDesa
KabKec 100
50.077.000,00 52.580.850
008 Peningkatan imunisasi
Desa UCI 100 lengkap 10970 by
102 desa 100
102.203.500,00 107.313.675
009 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Penemuan kasus 100 8 KecDesa
KabKec 100
55.735.730,00 58.522.517
014 Penanggulangan Penyakit TB Paru Sistem DOTS
Angka kesembuhan BTA+ 85 819 BTA+
KabKec 150.112.900,00
157.618.545 019
Pelacakan kasus HIVAIDS serro survey Prevalensi HIV+ 0.5 per 100.000
8 KecDesa KabKec
100 100.000.000,00
105.000.000 026
Penanggulangan KLBWabah penyakit menular dan keracunan Penanggulangan 24 Jam
8 KecDesa KabKec
100 97.811.000,00
102.701.550 027
Pencegahan Penyakit dan peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji Angka Kematian Jemaah 1,7 per 100.000
750 CJH KabKec
100 375.048.360,00
393.800.778 xxx
Penanggulangan P2 Filariasis MF Rate 1
kab kab
100 900.000.000,00
945.000.000 xxx
Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator UCI 100
11 Pusk Kab
100 297.200.000,00
1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.088.593.149,00 1.143.022.806,45
Kegiatan : -
003 Pembangunan dan Pemutkahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100 8 kec
Kab Bks 100
65.414.953,00 68.685.701
016 Pelatihan Perencanaan Tingkat Puskesmas PTP
Kompetensi manajamen pusk 100 25 org
Kab Bks 100
164.938.490,00 173.185.415
017 Penilaian dan Penghargaan Sarana Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan
Kompetensi manajamen pusk 100 133 unit
Kab Bks 100
277.012.706,00 290.863.341
018 Pembinaan Pengawasan Pelayanan Kesehatan dan Monitoring Perizinan Pelayanan Kesehatan
Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100 8 kec
Kab Bks 100
64.667.000,00 67.900.350
xxx Sistem Informasi Kesehatan Daerah SIKDA Generik online
Sistem informasi pelayanan 65 3 Pusk
Kec 100
516.560.000,00 542.388.000
006 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100 8 kec
Kab Bks 100
- -
1.02.01.25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranaprasarana PuskesmasPuskesmas
Pembantu dan Jarinagnnya
29.198.665.233,00 30.658.598.494,65
Kegiatan : -
004 Pengadaan Puskesmas Keliling
Ketersediaan sarana rujukan 92 35 Unit
KabDesa 100
12.221.539.831,00 12.832.616.823
006 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Sarana kes sesuai standar 95 11 Pusk
KecPusk 100
6.782.277.000,00 7.121.390.850
025 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
Fasilitas kesehatan sesuai standar 95 14 unit
KecPusk 100
5.141.961.990,00 5.399.060.090
031 Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
DAK Sarana kes sesuai standar 95
DTPK KecPusk
100 4.604.237.000,00
DAK + PENDAMPI
NG 4.834.448.850
033 Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
PENUNJANG DAK Fasilitas kesehatan sesuai standar 95
DTPK KecPusk
100 448.649.412,00
PENUNJAN G DAK
471.081.883 1.02.01.25
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranaprasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata
500.000.000,00 Kegiatan :
- 004
Pembangunan rumah sakit FS dan DED RS Rupat
1 Dok Kab
100 500.000.000,00
1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan