RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan
hal167 dari 177 hal
1 2
3 4
5 6
7 11
12 13
Target Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kode Rekening
Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Uraian
dan Kuantitatif SPMMDGsKabPropNas Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif Sasaran
Lokasi
xxx Pelayanan kesehatan rujukan
11 Pusk kec
138.438.667,00 145.360.600
xxx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11 unit KabKec
- -
1.02.01.19 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
919.853.406,00 965.846.076,30
Kegiatan : -
001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
8 Kec KecDesa
133.742.800,00 140.429.940
003 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik
8 Kec KecDesa
200.000.000,00 210.000.000
018 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga
82 Desa KabKec
229.097.900,00 240.552.795
019 Promosi Kesehatan melalui Hari Kesehatan Nasional
1 Kab Kab Bks
357.012.706,00 374.863.341
1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.270.963.800,00 2.384.511.990,00
Kegiatan : -
001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
102 desa KecDesa
102 desa 110.007.800,00
115.508.190 002
Pemberian tambahan makanan dan vitamin MP ASI Balita Gakin 100
4000 balita KabKec
100 1.000.000.000,00
1.050.000.000 003
Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP; Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY; Kurang Vitamin A; dan kekurangan Zat Gizi Mikro
28 331 balita KabKec
100 795.000.000,00
834.750.000 009
Pertemuan integrasi Program Gizi, Kia dan Promkes Peningkatan Pengetahuan Petugas ttg Program
8 UPTD KabKec
4000 balita 106.966.000,00
112.314.300 010
Penatalaksanaan kasus Balita Gizi Buruk Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100
gizi buruk KecDesa
100 58.990.000,00
61.939.500 xxx
Sosialisasi Taburia Peningkatan status Gizi Balita
Balita KecDesa
100 97.000.000,00
101.850.000 xxx
Konseling Asi Ekslusif Cakupan ASI Eksklusif
11 Pusk KecDesa
100 103.000.000,00
108.150.000 xxx
Pengadaan bahan dan peralatan program perbaikan gizi masyarakat 11 Pusk
KecDesa 100
- -
006 Monitoring dan evaluasi
Cakupan pelayanan program 100 11 Pusk
KecDesa 100
- -
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.025.000.000,00 1.076.250.000,00
Kegiatan : -
003 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
capaian ABJ 95 rumah
KabKec 95
200.000.000,00 210.000.000
009 Inspeksi Sanitasi Dasar Institusi TTU
Memenuhi syarat kes 85 KabKec
85 200.000.000,00
210.000.000 018
Penyediann Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat PAMSIMAS Kualitas Air Bersih RT 67
SAB KabKec
67 300.000.000,00
315.000.000 019
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang DAM Kualitas Air Bersih RT 67
SAB KabKec
67 125.000.000,00
131.250.000 xxx
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM Dokumen Kesehatan Air
Dok Kab
100 200.000.000,00
210.000.000 1.02.01.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.248.617.490,00
3.098.988.364,50 Kegiatan :
- 001
Penyemprotan fogging Sarang Nyamuk CDR 51 per 100.000 penduduk
8 KecDesa KabKec
100 375.700.000,00
394.485.000 002
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging CDR 51 per 100.000 penduduk
10 unit SF KabKec
100 150.000.000,00
157.500.000 004
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah UCI 100
346 SDMI KabKec
100 275.679.000,00
289.462.950 015
Penanggulangan ISPA Penemuan kasus pneumoni 100
8 KecDesa KabKec
100 102.800.000,00
107.940.000 016
Penanggulangan P2 Kusta Prevalensi kusta 2
8 KecDesa KabKec
100 88.900.000,00
93.345.000
RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan
hal168 dari 177 hal
1 2
3 4
5 6
7 11
12 13
Target Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kode Rekening
Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Uraian
dan Kuantitatif SPMMDGsKabPropNas Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif Sasaran
Lokasi
022 Pengendalian kasus gigitan HPR
Penanganan kasus 100 8 KecDesa
KabKec 100
75.350.000,00 79.117.500
018 Penanggulangan P2 Diare
Penanganan kasus 100 8 KecDesa
KabKec 100
52.000.000,00 54.600.000
006 Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemik
API 2 malaria 8 KecDesa
KabKec 100
50.077.000,00 52.580.850
008 Peningkatan imunisasi
Desa UCI 100 lengkap 10970 by
102 desa 100
102.203.500,00 107.313.675
009 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Penemuan kasus 100 8 KecDesa
KabKec 100
55.735.730,00 58.522.517
014 Penanggulangan Penyakit TB Paru Sistem DOTS
Angka kesembuhan BTA+ 85 819 BTA+
KabKec 150.112.900,00
157.618.545 019
Pelacakan kasus HIVAIDS serro survey Prevalensi HIV+ 0.5 per 100.000
8 KecDesa KabKec
100 100.000.000,00
105.000.000 026
Penanggulangan KLBWabah penyakit menular dan keracunan Penanggulangan 24 Jam
8 KecDesa KabKec
100 97.811.000,00
102.701.550 027
Pencegahan Penyakit dan peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji Angka Kematian Jemaah 1,7 per 100.000
750 CJH KabKec
100 375.048.360,00
393.800.778 xxx
Penanggulangan P2 Filariasis MF Rate 1
kab kab
100 900.000.000,00
945.000.000 xxx
Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator UCI 100
11 Pusk Kab
100 297.200.000,00
1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan