Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan hal167 dari 177 hal 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Uraian dan Kuantitatif SPMMDGsKabPropNas Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sasaran Lokasi xxx Pelayanan kesehatan rujukan 11 Pusk kec 138.438.667,00 145.360.600 xxx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11 unit KabKec - -

1.02.01.19 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

919.853.406,00 965.846.076,30 Kegiatan : - 001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8 Kec KecDesa 133.742.800,00 140.429.940 003 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik 8 Kec KecDesa 200.000.000,00 210.000.000 018 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga 82 Desa KabKec 229.097.900,00 240.552.795 019 Promosi Kesehatan melalui Hari Kesehatan Nasional 1 Kab Kab Bks 357.012.706,00 374.863.341

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.270.963.800,00 2.384.511.990,00 Kegiatan : - 001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 102 desa KecDesa 102 desa 110.007.800,00 115.508.190 002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin MP ASI Balita Gakin 100 4000 balita KabKec 100 1.000.000.000,00 1.050.000.000 003 Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP; Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY; Kurang Vitamin A; dan kekurangan Zat Gizi Mikro 28 331 balita KabKec 100 795.000.000,00 834.750.000 009 Pertemuan integrasi Program Gizi, Kia dan Promkes Peningkatan Pengetahuan Petugas ttg Program 8 UPTD KabKec 4000 balita 106.966.000,00 112.314.300 010 Penatalaksanaan kasus Balita Gizi Buruk Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 gizi buruk KecDesa 100 58.990.000,00 61.939.500 xxx Sosialisasi Taburia Peningkatan status Gizi Balita Balita KecDesa 100 97.000.000,00 101.850.000 xxx Konseling Asi Ekslusif Cakupan ASI Eksklusif 11 Pusk KecDesa 100 103.000.000,00 108.150.000 xxx Pengadaan bahan dan peralatan program perbaikan gizi masyarakat 11 Pusk KecDesa 100 - - 006 Monitoring dan evaluasi Cakupan pelayanan program 100 11 Pusk KecDesa 100 - -

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.025.000.000,00 1.076.250.000,00 Kegiatan : - 003 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat capaian ABJ 95 rumah KabKec 95 200.000.000,00 210.000.000 009 Inspeksi Sanitasi Dasar Institusi TTU Memenuhi syarat kes 85 KabKec 85 200.000.000,00 210.000.000 018 Penyediann Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat PAMSIMAS Kualitas Air Bersih RT 67 SAB KabKec 67 300.000.000,00 315.000.000 019 Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang DAM Kualitas Air Bersih RT 67 SAB KabKec 67 125.000.000,00 131.250.000 xxx Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM Dokumen Kesehatan Air Dok Kab 100 200.000.000,00 210.000.000 1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.248.617.490,00 3.098.988.364,50 Kegiatan : - 001 Penyemprotan fogging Sarang Nyamuk CDR 51 per 100.000 penduduk 8 KecDesa KabKec 100 375.700.000,00 394.485.000 002 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging CDR 51 per 100.000 penduduk 10 unit SF KabKec 100 150.000.000,00 157.500.000 004 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah UCI 100 346 SDMI KabKec 100 275.679.000,00 289.462.950 015 Penanggulangan ISPA Penemuan kasus pneumoni 100 8 KecDesa KabKec 100 102.800.000,00 107.940.000 016 Penanggulangan P2 Kusta Prevalensi kusta 2 8 KecDesa KabKec 100 88.900.000,00 93.345.000 RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan hal168 dari 177 hal 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Uraian dan Kuantitatif SPMMDGsKabPropNas Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sasaran Lokasi 022 Pengendalian kasus gigitan HPR Penanganan kasus 100 8 KecDesa KabKec 100 75.350.000,00 79.117.500 018 Penanggulangan P2 Diare Penanganan kasus 100 8 KecDesa KabKec 100 52.000.000,00 54.600.000 006 Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemik API 2 malaria 8 KecDesa KabKec 100 50.077.000,00 52.580.850 008 Peningkatan imunisasi Desa UCI 100 lengkap 10970 by 102 desa 100 102.203.500,00 107.313.675 009 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Penemuan kasus 100 8 KecDesa KabKec 100 55.735.730,00 58.522.517 014 Penanggulangan Penyakit TB Paru Sistem DOTS Angka kesembuhan BTA+ 85 819 BTA+ KabKec 150.112.900,00 157.618.545 019 Pelacakan kasus HIVAIDS serro survey Prevalensi HIV+ 0.5 per 100.000 8 KecDesa KabKec 100 100.000.000,00 105.000.000 026 Penanggulangan KLBWabah penyakit menular dan keracunan Penanggulangan 24 Jam 8 KecDesa KabKec 100 97.811.000,00 102.701.550 027 Pencegahan Penyakit dan peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji Angka Kematian Jemaah 1,7 per 100.000 750 CJH KabKec 100 375.048.360,00 393.800.778 xxx Penanggulangan P2 Filariasis MF Rate 1 kab kab 100 900.000.000,00 945.000.000 xxx Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator UCI 100 11 Pusk Kab 100 297.200.000,00

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan