Sasaran Strategis terkait Tujuan 1 adalah:

BAB V Penutup 37

BAB 5 PENUTUP

Renstra BPPT 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Renja tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran RKA, dan Perjanjian Kinerja PK tingkat Lembaga dan DeputiSetama. Pelaksanaan dan pemantauan diukur melalui realisasicapaian kinerja program, kegiatan dan anggaran. Renstra ini selanjutnya akan menjadi salah satu bahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, laporan akuntabilitas dan evaluasi SAKIP. Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas bidang akan diutamakan selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk dilaksanakan sesuai dengan tingkat kepentingannya sejauh ketersediaan dukungan pembiayaannya. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk pedoman pelaksanaan SAKIP BPPT yang ditetapkan. Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPPT 2105-2019 38 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPPT 2015-2019 Lampiran 2. Penjelasan Umum Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPPT 2105-2019 39 Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPPT 2015-2019 MATRIK KEGIATAN DAN PENDANAAN KEMENTERIANLEMBAGA KEMENTERIANLEMBAGA : 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM KEGIATAN SASARAN PROGRAM OUTCOMESASARAN KEGIATAN OUTPUTINDIKATOR TARGET ALOKASI Rp Milyar UNIT ORGANISASI KERJA PELAKSANA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Strategi 1 Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa DEPUTI TEKNIS Jumlah inovasi yang dihasilkan 4 3 7 13 20,7 27,1 115,7 87,1 57,5 Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan 2 2 3 3 4 4,4 7,0 10,1 9,3 6,7 Sasaran Strategi 2 Terwujudnya layanan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa Jumlah layanan teknologi 17 13 15 14 15 24,5 23,0 29,4 59,1 47,4 Indeks Kepuasan Masyarakat B B B B B Sasaran Startegis 3 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi Indeks Reformasi Birokrasi B BB BB BB BB 0,8 0,8 3,0 3,5 4,0 SETAMA Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK WTP WTP WTP WTP WTP 8,9 8,9 8,9 9,6 10,3 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B BB BB BB BB 12,0 13,4 14,1 15,1 16,3 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN BPPT Sasaran Program 1 PKT Terwujudnya inovasi di bidang Kebijakan Teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa Jumlah Inovasi di bidang PKT yang dihasilkan Jumlah Rekomendasi di bidang PKT yang 2 2 2 2 2 2,7 2,6 3,1 2,6 1,8 Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPPT 2105-2019 40 PROGRAM KEGIATAN SASARAN PROGRAM OUTCOMESASARAN KEGIATAN OUTPUTINDIKATOR TARGET ALOKASI Rp Milyar UNIT ORGANISASI KERJA PELAKSANA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 dimanfaatkan Sasaran Program 2 PKT Terwujudnya layanan teknologi di bidang Kebijakan Teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa Jumlah Layanan teknologi di bidang PKT 14 7 9 8 8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 Indeks Kepuasan Masyarakat B B B B B Sasaran Program 3 TPSA Terwujudnya inovasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa Jumlah Inovasi di bidang TPSA yang dihasilkan 1 3 1 0,0 0,0 16,5 19,6 20,2 Jumlah Rekomendasi di bidang TPSA yang dimanfaatkan Sasaran Program 4 TPSA Terwujudnya layanan teknologi di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa Jumlah Layanan teknologi di bidang TPSA 3 4 4 4 5 22,0 18,4 22,5 32,2 37,7 Indeks Kepuasan Masyarakat B B B B B Sasaran Program 5 TAB Terwujudnya inovasi di bidang Agroteknologi dan Bioteknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa Jumlah Inovasi di bidang TAB yang dihasilkan 2 1 2 0,0 4,9 14,6 14,1 12,1 Jumlah Rekomendasi di bidang TAB yang dimanfaatkan