BAB V Penutup
37
BAB 5 PENUTUP
Renstra BPPT 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Renja tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran RKA, dan Perjanjian Kinerja PK tingkat
Lembaga dan DeputiSetama. Pelaksanaan dan pemantauan diukur melalui realisasicapaian kinerja program, kegiatan dan anggaran. Renstra ini selanjutnya akan menjadi salah satu bahan
dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, laporan akuntabilitas dan evaluasi SAKIP.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas bidang akan diutamakan selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi BPPT. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk dilaksanakan sesuai dengan tingkat kepentingannya sejauh
ketersediaan dukungan pembiayaannya. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku termasuk pedoman pelaksanaan SAKIP BPPT yang ditetapkan.
Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPPT 2105-2019
38
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPPT 2015-2019
Lampiran 2. Penjelasan Umum
Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPPT 2105-2019
39
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPPT 2015-2019
MATRIK KEGIATAN DAN PENDANAAN KEMENTERIANLEMBAGA KEMENTERIANLEMBAGA : 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM OUTCOMESASARAN KEGIATAN OUTPUTINDIKATOR
TARGET ALOKASI Rp Milyar
UNIT ORGANISASI
KERJA PELAKSANA
2015 2016
2017 2018
2019 2015
2016 2017
2018 2019
Sasaran Strategi 1
Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa
DEPUTI TEKNIS
Jumlah inovasi yang dihasilkan 4
3 7
13 20,7
27,1 115,7
87,1 57,5
Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan 2
2 3
3 4
4,4 7,0
10,1 9,3
6,7
Sasaran Strategi 2
Terwujudnya layanan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa
Jumlah layanan teknologi 17
13 15
14 15
24,5 23,0
29,4 59,1
47,4 Indeks Kepuasan Masyarakat
B B
B B
B
Sasaran Startegis 3
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
Indeks Reformasi Birokrasi B
BB BB
BB BB
0,8 0,8
3,0 3,5
4,0 SETAMA
Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK WTP
WTP WTP
WTP WTP
8,9 8,9
8,9 9,6
10,3 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
B BB
BB BB
BB 12,0
13,4 14,1
15,1 16,3
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN BPPT Sasaran
Program 1 PKT
Terwujudnya inovasi di bidang Kebijakan Teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan
kemandirian bangsa Jumlah Inovasi di bidang PKT yang dihasilkan
Jumlah Rekomendasi di bidang PKT yang 2
2 2
2 2
2,7 2,6
3,1 2,6
1,8
Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPPT 2105-2019
40
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM OUTCOMESASARAN KEGIATAN OUTPUTINDIKATOR
TARGET ALOKASI Rp Milyar
UNIT ORGANISASI
KERJA PELAKSANA
2015 2016
2017 2018
2019 2015
2016 2017
2018 2019
dimanfaatkan
Sasaran Program 2
PKT Terwujudnya layanan teknologi di bidang Kebijakan
Teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa
Jumlah Layanan teknologi di bidang PKT 14
7 9
8 8
1,0 1,3
1,6 1,9
2,2 Indeks Kepuasan Masyarakat
B B
B B
B
Sasaran Program 3
TPSA Terwujudnya inovasi di bidang Pengembangan
Sumber Daya Alam untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa
Jumlah Inovasi di bidang TPSA yang dihasilkan 1
3 1
0,0 0,0
16,5 19,6
20,2
Jumlah Rekomendasi di bidang TPSA yang dimanfaatkan
Sasaran Program 4
TPSA Terwujudnya layanan teknologi di bidang
Pengembangan Sumber Daya Alam untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian
bangsa Jumlah Layanan teknologi di bidang TPSA
3 4
4 4
5 22,0
18,4 22,5
32,2 37,7
Indeks Kepuasan Masyarakat B
B B
B B
Sasaran Program 5
TAB Terwujudnya inovasi di bidang Agroteknologi dan
Bioteknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa
Jumlah Inovasi di bidang TAB yang dihasilkan 2
1 2
0,0 4,9
14,6 14,1
12,1 Jumlah Rekomendasi di bidang TAB yang
dimanfaatkan