30
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor : 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2017 bahwa Rencana program dan kegiatan
yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lingga Tahun
2016-2021 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan
dalam hasil Musrembang Tahun 2016, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintah Daerah untuk Tahun 2017 disusun focus Pembangunan Daerah yang menjadi
kebijakan umum dalam penyusunan APBD Kabupaten Lingga Tahun 2017. Adapun rencana program prioritas pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 sebagai
berikut :
3.1. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 1 : Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten LinggaTahun 2017
NO PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
APBD Rp 1
Program Pembinaan
Peningkatan Kualitas
Keagamaan 4.660.973.000,00
1 Dewan Hakim STQ Tingkat Kabupaten
Lingga 345.206.000,00
2 Penyerahan Hadiah dan Bonus pada STQ
Tingkat Kabupaten 349.800.000,00
3 Pelepasan Jamaah Calon Haji dan Penjemputan
Jamah Haji Kab.Lingga 357.474.000,00
4 Kafilah STQ Kab. Lingga ke STQ Tingkat
Provinsi Kepri 207.600.000,00
5 Training Center STQ Tingkat Provinsi Kepri
251.339.000,00 6
Pelaksanaan Safari Ramadhan 199.220.000,00
7 Ahad Taqwa
293.770.000,00 8
Pembinaan Tilawah 74.370.000,00
9 Perlombaan Hari Besar Islam
48.914.000,00 10 Dakwah Bulan Ramadhan
231.320.000,00 11 Zikir dan Tausiyah
144.750.000,00 12 Manasik Haji
94.579.000,00 13 Pelatihan Guru Ngaji
193.451.000,00 14 Penyuluh Agama Budha
1.769.180.000,00 15 Penyediaan Perlengkapan Ibadah
100.000.000,00
31 2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.861.75.500
1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 600.000.000,00
2 Penyediaan Jasa Publikasi, Dokumentasi dan
Visualisasi Informasi Pemerintah 2.321.701.100,00
3 Pengelolaan ULP Kabupaten Lingga
969.650.000,00 4
Pengelolaan LPSE Kabupaten Lingga 497.152.300,00
5 Penyediaan jasa surat menyurat
7.140.044,00 6
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
492.020.500,00 7
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 637.100.000,00
8 kendaraan dinasoperasional
9 Penyediaan jasa administrasi keuangan
266.400.000,00 10 Penyediaan jasa kebersihan kantor
108.000.000,00 11 Penyediaan alat tulis kantor
50.000.000,00 12 Penyediaan makanan dan minuman
384.000.000,00 13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
100.000.000,00 108.000.000,00
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 1.140.000.000,00
15 Daerah Rapat-Rapat Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah
620.000.000,00 16 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
AdministrasTeknis Kegiatan Perkantoran 4.328.191.556,00
17 Penyediaan BBM Kendaraan Dinas 942.020.000,00
18 Kunjungan dan Koordinasi Pejabat Tinggi 1.150.000.000,00
19 Hari - Hari Besar 140.000.000,00
3 Program
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
871.552.400,00 1.
Penyebarluasan Informasi Melalui RBTM Kabupaten Lingga:
871.552.400,00
4 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
673.879.280
1. Penyusunan LKjlP Setda dan Kabupaten
103.685.000,00 2
Penyusunan Standar Satuan Harga 123.664.280,00
3 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan 397.510.000,00
4 Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah
49.020.000,00 5
Program Pendidikan dan
Pelatihan
336.772.000
1 Kegiatan Pengembangan Karir Pegawai di
Lingkungan Pemerintah 121.860.000,00
2 Kegiatan Bimtek Perpres 70 Tahun 2012 + Ujian
Sertifikasi 160.400.000,00
3 Kegiatan Pelatihan Penyusunan Pelaporan
Realisasi Keuangan dan Fisik 54.512.000,00
6 Program
Peningkatan 275.580.000,00
1 Penyusunan SPM Kabupaten Lingga
87.900.000,00
32 Pelayanan dan
Informasi Publik 2
Penyusunan IKM 79.650.000,00
108.030.000,00 3
Penyusunan SOP 7
Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan 292.680.000,00
1 2
3 Sosialisasi Tata Naskah Dinas
Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Penyusunan Evaluasi Jabatan 74.670.000,00
106.610.000,00 111.400.000,00
8 Program
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
69.020.000,00 1 Penyusunan Analisis Standar Belanja
69.020.000,00
9 Program
pengembangan datainformasistati
stik daerah 138.446.000,0
1 2
Kegiatan Kajian Penyertaan Modal BUMD Kegiatan Kajian Penyertaan Modal PDAM dan
Kajian Naskah Akademik 32.090.000,00
106.356.000,00 10 Program
Koordinasi Kebijakan Bidang
Ekonomi 535.310.000,00
1 2
3 4
Kegiatan Koordinasi Tim Pengendaliaan Inflasi Daerah
Kegiatan Koordinasi dan Monitoring PDAM dan BUMD
Kegiatan KooKoordinasi dan Monitoring BBM Kegiatan Koordinasi CSR
100.300.000,00 138.160.000,00
243.160.000,00 53.690.000,00
11 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah 1.600.000.000,00
1 2
Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Pemkab Lingga Sarana Umum
Pendataan dan Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Lingga
1.500.000.000,00 100.000.000,00
12 Program Pengembangan
Sistem Informasi Pertanahan
150.000.000,00 1
Sosialisasi Pertanahan 150.000.000,00
13 Program Penataan Wilayah
Administrasi Penetapan dan
Penegasan Batas Daerah dan
Toponimi 1.082.935.000,00
1 2
3 Pemekaran Kecamatan
Penetapan Tapal Batas Desa Identifikasi dan Inventarisasi Unsur Rupa Bumi Buatan
499.920.000,00 285.130.000,00
297.885.000,00
14 Program Pembinaan dan
Bimbingan Perangkat Daerah
611.375.000,00 1
2 3
Penyusunan LPPD 2016 TA 2017 Rapat Koordinasi Teknis Aparatur Pemerintah
Kecamatan dan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
314.740.000,00 182.285.000,00
114.350.000,00
15 Program
Pengembangan Wilayah
Transmigrasi 102.350.000,00
1 Pelatihan Pengembangan Peternakan di Lokasi
102.350.000,00
33 16
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3.283.380.000,00 1
Pengadaan Kendaraan dinasoperasional 392.420.000,00
2 3
4 5
6 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur Penyediaan Jasa Sewa GedungKantorTempat
Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.658.540.000,00 460.420.000,00
617.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00 17
Program peningkatan
disiplin aparatur 90.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
90.000.000,00 18 Program
Pembinaan Keagamaan
987.650.000,00 1
2 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Lingga
Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
437.650.000,00 550.000.000,00
19 Program Penataan Peraturan
Perundang- Undangan
831.024.000,00 1
2 Dialog Interaktif Tentang Upaya Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemkab Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah
94.200.000,00 736.824.000,00
20 Program Pengawasan dan
Pengendalian Internal dan
Eksternal n
599.540.000,00 1
2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di
Kabupaten Lingga 401.170.000,00
198.370.000,00
34
BAB IV RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN