Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
No PrioritasFokus
PrioritasKegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana 1. Operasional FKUB unit
494 494
512 512
512 512
2. Jumlah FKUB yang dibangun unit
40 40
40 40
40 40
Operasional FKUB Tkt provinsi 33
33 33
33 33
33 Operasional FKUB Tkt
Kabupaten 461
461 479
479 479
479 Sekretariat Bersama Tingkat
KabKota 40
40 40
40 40
40 Pembinaan dan Pengembangan
KUB kegiatan 15
15 205
205 205
205
211.000 211.000
211.000 211.000
211.000 211.000
Pelayanan pendaftaran haji lokasi
506 506
506 506
506 506 Program
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji lokasi
4 4
6 6
7 8
Penyediaan akomodasi jemaah haji orang
157.279 157.279
157.279 157.279
157.279 157.279
Penyediaan katering jemaah haji orang
157.279 157.279
157.279 157.279
157.279 157.279
2 Pelayanan Haji dan Umrah
Luar Negeri
C Fokus Prioritas :
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ibadah Haji yang
Tertib dan Lancar Jemaah 1
Pelayanan Haji dan Umrah Dalam Negeri
Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas
Kerukunan Umat Beragama
1 Pembinaan Kerukunan
Umat Beragama Program
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Kementerian
Agama
B
II.2.M.A-62
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
No PrioritasFokus
PrioritasKegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana
Penyediaan transportasi darat jemaah haji orang
157.279 157.279
157.279 157.279
157.279 157.279
Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di luar negeri
orang 1
1 1
1 1
1 2 Pengelolaan Dana Haji
Laporan Keuangan Operasional Haji Dok
40 40
40 40
40 40
3 Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah
Bimbingan Perjalanan Ibadah Haji orang
211.000 167.000
211.000 211.000
211.000 211.000
Pembinaan dan Operasional PPIH Arab Saudi Org
1.490 1.490
1.490 1.490
1.490 1.490
Pembinaan dan Operasional PPIH Embarkasi Org
2.600 2.600
2.600 2.600
2.600 2.600
Operasional Tenaga Musiman PPIH Arab Saudi Org
619 619
589 589
589 589
4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen PHU Pengolaan database, jaringan,
dan informasi haji lokasi 40
40 35
35 35
35 5 Peningkatan Kesehatan
Jemaah Haji Program
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenkes
Kementerian Kesehatan
II.2.M.A-63
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
No PrioritasFokus
PrioritasKegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji sesuai
standar persentase 100
100 100
100
Merupakan indikator baru yang belum terdapat pada RKP 2014 Program
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenkes
Kementerian Kesehatan
II.2.M.A-64
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
VI A
1 Peningkatan Sensor Film
1 FilmVideoIklan yang lulus
sensor 46.000
46.000 46.000
47.000 48.000
48.000 Program
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Kemdikbud
2 Pembinaan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
1 Naskah Rumusan Kebijakan
Pembinaan Kepercayaan dan Pelestarian Nilai Kepercayaan dan
Tradisi 3 3 8 8 8 8 Program
Pelestarian Budaya Kemdikbud
2 Dokumen Pengetahuan dan
Ekspresi Budaya Kepercayaan dan Tradisi naskah
80 80 83 84 84 84 3
Even pemberdayaan Kepercayaan dan Tradisi
20 20 16 16 16 16 4
Desa Adat yang direvitalisasi 15 15 - 7 7 7
5 Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME dan Tradisi yang Diapresiasi Masyarakat
1.000 1.000 1.105 1.105 1.105 1.105
Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
No. PrioritasFokus
PrioritasKegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana
Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
II.2.M.A-65
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 No.
PrioritasFokus PrioritasKegiatan
Prioritas Indikator
Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2014 Rencana
Tahun 2015 Prakiraan Maju
Program Pelaksana
6 Komunitas Budaya yang
difasilitasi 100 100 120 150 150 150
7 Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Bidang Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan
YME 7 7 7 7 7 7
3 Pengembangan Sejarah dan
Nilai Budaya 1
Naskah Rumusan Kebijakan dan Pengembangan Sejarah dan Nilai
Budaya 1 1 1 1 1 1
2 Buku Sejarah dan Nilai Budaya
9 9 8 10 10 10 3
Peserta Apresiasi Sejarah dan Nilai Budaya
21.000 21.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4
Buku Sejarah dan Nilai BudayaBuku Hasil Verifikasi dan
Perumusan Nilai 2 2 2 2 2 2
5 Dokumen Sumber Sejarah dan
Nilai Budaya 9 9 10 11 12 13
6 Even sejarah dan pemberdayaan
nilai budaya yang difasilitasi 33 33 33 33 33 33
7 Atlas Sejarah yang disusun
1 1 1 1 1 1 8
Naskah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan
Sejarah dan Nilai Budaya 2 2 2 2 2 2
9 Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi bidang Sejarah dan nilai budaya
7 7 7 7 7 7 B
Peningkatan apresiasi karya budaya.
II.2.M.A-66
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 No.
PrioritasFokus PrioritasKegiatan
Prioritas Indikator
Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2014 Rencana
Tahun 2015 Prakiraan Maju
Program Pelaksana
1 Pembinaan Kesenian dan
Perfilman 1
Naskah Rumusan Kebijakan Pembinaan Kesenian dan
Perfilman 2
2 4
4 4
4 Program
Pelestarian Budaya Kemdikbud
2 Apresiasi Karya Seni Oleh
Masyarakat 18
18 130
130 30
30 3
Apresiasi Film Oleh Masyarakat 5
5 38
38 38
38 4
Taman Budaya yang direvitalisasi 15
15 2
2 2
2 5
Karya Seni Yang Dilestarikan 3
3 3
3 3
3 6
Produksi Film Yang Di Fasilitasi 3
3 3
3 3
3 7
Pengkayaan Materi Ajar Seni Dan Film
10 10
10 10
8 Data Kesenian dan Perfilman yang
Dikelola 5
5 5
5 7
Taman Budaya yang dibangun 5
5 5
8 Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi bidang kesenian dan perfilman
7 7
7 7
7 7
2 1
Karya Seni Rupa yang dipamekan 1.350 1.350
400 400
400 400
Program Pelestarian Budaya
Kemdikbud 2
Karya Seni Rupa yang dikelola 1.776
1.776 1.788
1.788 1.788
1.788 3
Karya Seni Rupa yang Diakuisisi 10
10 12
12 12
12 4
Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi
24 24
9 9
9 9
C
Pengembangan Galeri Nasional
Peningkatan diplomasi budaya
II.2.M.A-67
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 No.
PrioritasFokus PrioritasKegiatan
Prioritas Indikator
Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2014 Rencana
Tahun 2015 Prakiraan Maju
Program Pelaksana
1 Pengembangan Internalisasi
Nilai dan Diplomasi Budaya 1
Naskah Rumusan Kebijakan Pengembangan Internalisasi Nilai
dan Diplomasi Budaya 1 1 2 2 2 2
Program Pelestarian Budaya
Kemdikbud 2
Kekayaan Budaya yang Dicatat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Kekayaan Budaya yang
Ditetapkan 50 50 55 105 100 100
4 Diplomasi Budaya Indonesia yang
Dillaksanakan di Luar Negeri 40 40 40 60 65 70
5 Diplomasi Budaya yang
Dillaksanakan di Dalam Negeri 4 4 4 7 8 9
6 Warisan Budaya Takbenda
Indonesia yang Diusulkan dan Dikelola
8 8 9 10 11 12 D
1 Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman 1
Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan
Museum 1 1 1 1 1 1
Program Pelestarian Budaya
Kemdikbud 2
Even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat
12 12 12 12 12 12 3
Cagar Budaya yang diregistrasi 515 515 515 515 515 515
4 Museum yang dibangun
7 7 1 1 1 1 5
Cagar Budaya yang dilindungi 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
6 Cagar Budaya yang direvitalisasi
8 8 8 8 8 8 7
Cagar budaya yang didokumentasi
3 3 5 5 5 5 8
Museum yang distandariasasi 10 10 8 12 12 12
Peningkatan pengelolaan warisan budaya
II.2.M.A-68
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 No.
PrioritasFokus PrioritasKegiatan
Prioritas Indikator
Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2014 Rencana
Tahun 2015 Prakiraan Maju
Program Pelaksana
6 Koleksi museum yang
didokumentasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Cagar Budaya Bawah Air yang
dieksplorasi 4 4 5 4 4 4
8 Naskah Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
5 5 11 5 5 5 9
Museum penerima bantuan revitalisasi
6 6 - 6 6 6 2
1 Koleksi Museum yang Dikelola
61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 Program Pelestarian Budaya
Kemdikbud 2
Masyarakat yang Mengapresiasi Museum
178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 3
Koleksi Museum yang Direinvetarisasi
3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 4
Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Museum
150 150 150 150 150 150 5
Kajian Pengembangan Museum 24 24 24 24 24 24
6 Koleksi Museum yang diakuisisi
3 3 6 8 8 8 7
SOP tentang Pengelolaan Museum - - 6 6 6 6
3 1
Cagar Budaya yang dilestarikan 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 Program
Pelestarian Budaya Kemdikbud
2 Cagar budaya yang dikelola
124 124 124 124 124 124 3
Cagar budaya yang diinventarisasi 716 716 716 716 716 716 Pengelolaan Permuseuman
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
II.2.M.A-69
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 No.
PrioritasFokus PrioritasKegiatan
Prioritas Indikator
Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2014 Rencana
Tahun 2015 Prakiraan Maju
Program Pelaksana
4 Naskah hasil kajian pelestarian
nilai budaya 95 95 95 95 95 95
5 Peserta Internalisasi Cagar
Budaya 118.993 118.993 119.000 119.000 119.000 119.000
6 Dokumen pelestarian cagar
budaya 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331
4 1
Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya
124 124 124 124 124 124 Program Pelestarian Budaya
Kemdikbud 2
Dokumen pelestarian nilai budaya 168 168 168 168 168 168
3 Karya budaya yang
diinventarisasi 975 975 975 975 975 975
4 Peserta internalisasi nilai budaya
17.075 17.075 17.100 17.100 17.100 17.100 5
Peserta Bintek Pelestarian Nilai Budaya
220 220 220 220 220 220 1
Dokumen layanan bidang hukum 2
2 2
2 2
2 Program Pelestarian Budaya
Kemdikbud 2
Dokumen Bidang Perencanaan dan evaluasi program
13 13
14 14
14 14
3 Dokumen Bidang Keuangan
13 13
11 11
11 11
4 Dokumen Kepegawaian
9 9
9 9
9 9
5 Dokumen kerjasama antar
lembaga 3
3 3
3 3
3 6
Dokumen Bidang Kehumasan 6
6 6
6 6
6 7
Dokumen Data dan Statistik Kebudayaan
5 5
5 5
5 5
8 Dokumen Penyuluh budaya
150 150
150 150
150 150
E Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan
Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
5 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Kebudayaan
II.2.M.A-70
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 No.
PrioritasFokus PrioritasKegiatan
Prioritas Indikator
Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2014 Rencana
Tahun 2015 Prakiraan Maju
Program Pelaksana
1 1
Naskah rumusan kebijakan Pengembangan SDM Kebudayaan
5 5
5 7
7 7 Program
Pengembangan Profesi PTK dan
Penjaminan Mutu Pendidikan dan
Kebudayaan Kemdikbud
2 SDM Bidang Kebudayaan yang
tersertifikasi 1.100
1.100 1.100
1.200 1.200
1.200 3
Modul Pelatihan dan SKKNI Bidang Kebudayaan
10 10
10 10
10 10
4 SDM Kebudayaan yang difasilitasi
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kebudayaan
40 40
40 50
50 50
5 Dokumen Perencanaan,
Pemantauan dan Evaluasi 7
7 7
7 7
7 1
Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Budaya
17 17
17 17
18 18 Program
Pelestarian Budaya Kemdikbud
2 Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi
Budaya 10
10 10
10 11
11 3
Dokumen Dokumentasi dan Publikasi Kebudayaan
12 12
12 12
13 13
4 Dokumen Pengelolaan
Manajemen 7
7 7
7 7
7 3
1 Naskah Rumusan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria Penelitian Arkeologi
5 5
5 7
7 7
Program Pelestarian Budaya
Kemdikbud 2
Jumlah penelitian bidang arkeologi.
150 150
150 160
160 160
2 Penelitian dan
Pengembangan Kebudayaan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Arkeologi Pengembangan Sumber
Daya Manusia Bidang Kebudayaan
II.2.M.A-71
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 No.
PrioritasFokus PrioritasKegiatan
Prioritas Indikator
Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2014 Rencana
Tahun 2015 Prakiraan Maju
Program Pelaksana
3 Jumlah fasilitasi penelitian
arkeologi 15
15 15
20 20
20 4
Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan
20 20
20 25
25 25
5 Jumlah Dokumen Pemantauan
dan Evaluasi 7
7 7
7 7
7
II.2.M.A-72
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
VII A
Fokus Prioritas: Peningkatan Program
Keluarga Harapan Jumlah RTSM yang
mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH
RTSM 3.200.000
3.200.000 3.000.000
3.200.000 3.200.000
3.200.000 Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial
1 Jaminan Kesejahteraan
Sosial Bantuan Tunai BersyaratProgram
Keluarga Harapan Jumlah RTSM yang
mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH RTSM
3.200.000 3.200.000
3.000.000 3.200.000
3.200.000 3.200.000 Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial Kementerian
Sosial
Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan,
anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan
hukum, dan anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi,
direhabilitasi jiwa 148.778
148.778 149.582
150.588 153.600
156.672
Jumlah lanjut usia telantar yang dilayani, dilindungi,
direhabilitasi baik di dalam maupun di luar
panti jiwa 47.204
47.204 48.760
49.689 50.682
51.696 Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial
B
MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015
No Prioritas Fokus
Prioritas Kegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana
Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan
dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar,
lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas
telantar danatau berat Program
Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial
II.2.M.A-73
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
No Prioritas Fokus
Prioritas Kegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana Jumlah penyandang
disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan
direhabilitasi baik di dalam maupun di luar
panti jiwa 50.491
50.491 51.310
52.337 53.384
54.451
1 Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial Anak Jumlah anak dan balita
telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak
berhadapan dengan hukum, dan anak yang
membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil
dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam
maupun di luar panti jiwa 148.778
148.778 149.582
150.588 153.600
156.672 Program Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial
2 Pelayanan Sosial Lanjut
Usia Jumlah lanjut usia telantar
yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi
baik di dalam maupun di luar panti jiwa
47.204 47.204
48.760 49.689
50.682 51.696 Program
Rehabilitasi Sosial Kementerian
Sosial
II.2.M.A-74
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
No Prioritas Fokus
Prioritas Kegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana
3 Rehabilitasi Sosial Orang
Dengan Kecacatan Jumlah penyandang
disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan
direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti jiwa
50.491 50.491
51.310 52.337
53.384 54.451 Program
Rehabilitasi Sosial Kementerian
Sosial
Jumlah korban bencana alam yang dibantu dan dilayani
jiwa 75.000
75.000 165.000
180.000 200.000
215.000
Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan
dilayani jiwa 21.473
21.473 75.000
82.500 90.750
99.825
1 Bantuan Sosial Korban
Bencana Alam Jumlah korban bencana alam
yang berhasil dibantu dan dilayani jiwa
75.000 75.000
130.000 141.413
141.413 141.413 Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial
2 Bantuan Sosial Korban
Bencana Sosial Jumlah korban bencana
sosial yang berhasil dibantu dan dilayani jiwa
21.473 21.473
27.000 30.000
35.000 40.000 Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial
Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses
Berusaha Melalui KUBE 111.940
111.940 111.090
111.090 111.090
111.090 Jumlah KK Yang Mendapat
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
3.200 3.200
3.200 3.200
3.200 3.200
C Fokus Prioritas:
Peningkatan bantuan sosial bagi korban
bencana alam dan bencana sosial
Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial Kementerian
Sosial
D Fokus Prioritas:
Peningkatan pemberdayaan sosial bagi
fakir miskin dan komunitas adat terpencil
KAT Program
Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian Sosial
II.2.M.A-75
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
No Prioritas Fokus
Prioritas Kegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana Jumlah Keluarga Miskin
yang mendapatkan bantuan pemberdayaan
53.100 53.100
53.300 53.300
53.300 53.300
Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan
sosial dasar melalui RSRTLH
2.200 2.200
2.200 2.300
2.300 2.300
Jumlah permukiman serta infrastruktur yang
tersedia bagi KAT unit 2.122
2.122 2.064
2.064 2.064
2.064 Jumlah KAT yang
mendapatkan jaminan hidup KK
4.782 4.782
6.609 6.609
6.609 6.609
Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses
Berusaha Melalui KUBE 111.940
111.940 111.090
111.090 111.090
111.090 Jumlah KK Yang Mendapat
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
3.200 3.200
3.200 3.200
3.200 3.200
Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan
pemberdayaan 53.100
53.100 53.300
53.300 53.300
53.300 Jumlah Keluarga Miskin
yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH
2.200 2.200
2.200 2.300
2.300 2.300
Program Pemberdayaan
Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kementerian
Sosial 1
Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
2 Penanggulangan
Kemiskinan Perdesaaan
II.2.M.A-76
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
No Prioritas Fokus
Prioritas Kegiatan Prioritas
Indikator Rencana
Tahun 2014 Prakiraan
Pencapaian Tahun 2014
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Program
Pelaksana
Tersedianya permukiman dan infrastruktur unit
2.122 2.122
2.064 2.064
2.064 2.064
Pemberian jaminan hidup KK
4.782 4.782
6.609 6.609
6.609 6.609
Program Pemberdayaan
Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kementerian
Sosial 3
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
II.2.M.A-77
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 1
2 4
5 6
7 8
9 10
11 VIII
1. -