Jumlah FKUB yang dibangun unit

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 1. Operasional FKUB unit 494 494 512 512 512 512

2. Jumlah FKUB yang dibangun unit

40 40 40 40 40 40 Operasional FKUB Tkt provinsi 33 33 33 33 33 33 Operasional FKUB Tkt Kabupaten 461 461 479 479 479 479 Sekretariat Bersama Tingkat KabKota 40 40 40 40 40 40 Pembinaan dan Pengembangan KUB kegiatan 15 15 205 205 205 205 211.000 211.000 211.000 211.000 211.000 211.000 Pelayanan pendaftaran haji lokasi 506 506 506 506 506 506 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji lokasi 4 4 6 6 7 8 Penyediaan akomodasi jemaah haji orang 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 Penyediaan katering jemaah haji orang 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 2 Pelayanan Haji dan Umrah Luar Negeri C Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ibadah Haji yang Tertib dan Lancar Jemaah 1 Pelayanan Haji dan Umrah Dalam Negeri Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 1 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Agama B II.2.M.A-62 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana Penyediaan transportasi darat jemaah haji orang 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di luar negeri orang 1 1 1 1 1 1 2 Pengelolaan Dana Haji Laporan Keuangan Operasional Haji Dok 40 40 40 40 40 40 3 Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah Bimbingan Perjalanan Ibadah Haji orang 211.000 167.000 211.000 211.000 211.000 211.000 Pembinaan dan Operasional PPIH Arab Saudi Org 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 Pembinaan dan Operasional PPIH Embarkasi Org 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Operasional Tenaga Musiman PPIH Arab Saudi Org 619 619 589 589 589 589 4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHU Pengolaan database, jaringan, dan informasi haji lokasi 40 40 35 35 35 35 5 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes Kementerian Kesehatan II.2.M.A-63 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji sesuai standar persentase 100 100 100 100 Merupakan indikator baru yang belum terdapat pada RKP 2014 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes Kementerian Kesehatan II.2.M.A-64 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VI A 1 Peningkatan Sensor Film 1 FilmVideoIklan yang lulus sensor 46.000 46.000 46.000 47.000 48.000 48.000 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud 2 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 1 Naskah Rumusan Kebijakan Pembinaan Kepercayaan dan Pelestarian Nilai Kepercayaan dan Tradisi 3 3 8 8 8 8 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Dokumen Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Kepercayaan dan Tradisi naskah 80 80 83 84 84 84 3 Even pemberdayaan Kepercayaan dan Tradisi 20 20 16 16 16 16 4 Desa Adat yang direvitalisasi 15 15 - 7 7 7 5 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang Diapresiasi Masyarakat 1.000 1.000 1.105 1.105 1.105 1.105 Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana Penguatan karakter dan jati diri bangsa. II.2.M.A-65 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 6 Komunitas Budaya yang difasilitasi 100 100 120 150 150 150 7 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME 7 7 7 7 7 7 3 Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya 1 Naskah Rumusan Kebijakan dan Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya 1 1 1 1 1 1 2 Buku Sejarah dan Nilai Budaya 9 9 8 10 10 10 3 Peserta Apresiasi Sejarah dan Nilai Budaya 21.000 21.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4 Buku Sejarah dan Nilai BudayaBuku Hasil Verifikasi dan Perumusan Nilai 2 2 2 2 2 2 5 Dokumen Sumber Sejarah dan Nilai Budaya 9 9 10 11 12 13 6 Even sejarah dan pemberdayaan nilai budaya yang difasilitasi 33 33 33 33 33 33 7 Atlas Sejarah yang disusun 1 1 1 1 1 1 8 Naskah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya 2 2 2 2 2 2 9 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang Sejarah dan nilai budaya 7 7 7 7 7 7 B Peningkatan apresiasi karya budaya. II.2.M.A-66 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 1 Pembinaan Kesenian dan Perfilman 1 Naskah Rumusan Kebijakan Pembinaan Kesenian dan Perfilman 2 2 4 4 4 4 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Apresiasi Karya Seni Oleh Masyarakat 18 18 130 130 30 30 3 Apresiasi Film Oleh Masyarakat 5 5 38 38 38 38 4 Taman Budaya yang direvitalisasi 15 15 2 2 2 2 5 Karya Seni Yang Dilestarikan 3 3 3 3 3 3 6 Produksi Film Yang Di Fasilitasi 3 3 3 3 3 3 7 Pengkayaan Materi Ajar Seni Dan Film 10 10 10 10 8 Data Kesenian dan Perfilman yang Dikelola 5 5 5 5 7 Taman Budaya yang dibangun 5 5 5 8 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang kesenian dan perfilman 7 7 7 7 7 7 2 1 Karya Seni Rupa yang dipamekan 1.350 1.350 400 400 400 400 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Karya Seni Rupa yang dikelola 1.776 1.776 1.788 1.788 1.788 1.788 3 Karya Seni Rupa yang Diakuisisi 10 10 12 12 12 12 4 Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi 24 24 9 9 9 9 C Pengembangan Galeri Nasional Peningkatan diplomasi budaya II.2.M.A-67 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 1 Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 1 Naskah Rumusan Kebijakan Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 1 1 2 2 2 2 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Kekayaan Budaya yang Dicatat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Kekayaan Budaya yang Ditetapkan 50 50 55 105 100 100 4 Diplomasi Budaya Indonesia yang Dillaksanakan di Luar Negeri 40 40 40 60 65 70 5 Diplomasi Budaya yang Dillaksanakan di Dalam Negeri 4 4 4 7 8 9 6 Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang Diusulkan dan Dikelola 8 8 9 10 11 12 D 1 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 1 Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Museum 1 1 1 1 1 1 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat 12 12 12 12 12 12 3 Cagar Budaya yang diregistrasi 515 515 515 515 515 515 4 Museum yang dibangun 7 7 1 1 1 1 5 Cagar Budaya yang dilindungi 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6 Cagar Budaya yang direvitalisasi 8 8 8 8 8 8 7 Cagar budaya yang didokumentasi 3 3 5 5 5 5 8 Museum yang distandariasasi 10 10 8 12 12 12 Peningkatan pengelolaan warisan budaya II.2.M.A-68 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 6 Koleksi museum yang didokumentasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 Cagar Budaya Bawah Air yang dieksplorasi 4 4 5 4 4 4 8 Naskah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum 5 5 11 5 5 5 9 Museum penerima bantuan revitalisasi 6 6 - 6 6 6 2 1 Koleksi Museum yang Dikelola 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Masyarakat yang Mengapresiasi Museum 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 3 Koleksi Museum yang Direinvetarisasi 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 4 Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Museum 150 150 150 150 150 150 5 Kajian Pengembangan Museum 24 24 24 24 24 24 6 Koleksi Museum yang diakuisisi 3 3 6 8 8 8 7 SOP tentang Pengelolaan Museum - - 6 6 6 6 3 1 Cagar Budaya yang dilestarikan 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Cagar budaya yang dikelola 124 124 124 124 124 124 3 Cagar budaya yang diinventarisasi 716 716 716 716 716 716 Pengelolaan Permuseuman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya II.2.M.A-69 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 4 Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya 95 95 95 95 95 95 5 Peserta Internalisasi Cagar Budaya 118.993 118.993 119.000 119.000 119.000 119.000 6 Dokumen pelestarian cagar budaya 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 4 1 Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya 124 124 124 124 124 124 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Dokumen pelestarian nilai budaya 168 168 168 168 168 168 3 Karya budaya yang diinventarisasi 975 975 975 975 975 975 4 Peserta internalisasi nilai budaya 17.075 17.075 17.100 17.100 17.100 17.100 5 Peserta Bintek Pelestarian Nilai Budaya 220 220 220 220 220 220 1 Dokumen layanan bidang hukum 2 2 2 2 2 2 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Dokumen Bidang Perencanaan dan evaluasi program 13 13 14 14 14 14 3 Dokumen Bidang Keuangan 13 13 11 11 11 11 4 Dokumen Kepegawaian 9 9 9 9 9 9 5 Dokumen kerjasama antar lembaga 3 3 3 3 3 3 6 Dokumen Bidang Kehumasan 6 6 6 6 6 6 7 Dokumen Data dan Statistik Kebudayaan 5 5 5 5 5 5 8 Dokumen Penyuluh budaya 150 150 150 150 150 150 E Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan II.2.M.A-70 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 1 1 Naskah rumusan kebijakan Pengembangan SDM Kebudayaan 5 5 5 7 7 7 Program Pengembangan Profesi PTK dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud 2 SDM Bidang Kebudayaan yang tersertifikasi 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200 3 Modul Pelatihan dan SKKNI Bidang Kebudayaan 10 10 10 10 10 10 4 SDM Kebudayaan yang difasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kebudayaan 40 40 40 50 50 50 5 Dokumen Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 7 1 Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Budaya 17 17 17 17 18 18 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Budaya 10 10 10 10 11 11 3 Dokumen Dokumentasi dan Publikasi Kebudayaan 12 12 12 12 13 13 4 Dokumen Pengelolaan Manajemen 7 7 7 7 7 7 3 1 Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penelitian Arkeologi 5 5 5 7 7 7 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Jumlah penelitian bidang arkeologi. 150 150 150 160 160 160 2 Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan II.2.M.A-71 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. PrioritasFokus PrioritasKegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 3 Jumlah fasilitasi penelitian arkeologi 15 15 15 20 20 20 4 Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan 20 20 20 25 25 25 5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 7 II.2.M.A-72 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VII A Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH RTSM 3.200.000 3.200.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 1 Jaminan Kesejahteraan Sosial Bantuan Tunai BersyaratProgram Keluarga Harapan Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH RTSM 3.200.000 3.200.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi jiwa 148.778 148.778 149.582 150.588 153.600 156.672 Jumlah lanjut usia telantar yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti jiwa 47.204 47.204 48.760 49.689 50.682 51.696 Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial B MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 No Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar danatau berat Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial II.2.M.A-73 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti jiwa 50.491 50.491 51.310 52.337 53.384 54.451 1 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti jiwa 148.778 148.778 149.582 150.588 153.600 156.672 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial 2 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti jiwa 47.204 47.204 48.760 49.689 50.682 51.696 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial II.2.M.A-74 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana 3 Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti jiwa 50.491 50.491 51.310 52.337 53.384 54.451 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Jumlah korban bencana alam yang dibantu dan dilayani jiwa 75.000 75.000 165.000 180.000 200.000 215.000 Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dilayani jiwa 21.473 21.473 75.000 82.500 90.750 99.825 1 Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani jiwa 75.000 75.000 130.000 141.413 141.413 141.413 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 2 Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani jiwa 21.473 21.473 27.000 30.000 35.000 40.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE 111.940 111.940 111.090 111.090 111.090 111.090 Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 C Fokus Prioritas: Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial D Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil KAT Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial II.2.M.A-75 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan 53.100 53.100 53.300 53.300 53.300 53.300 Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 2.300 Jumlah permukiman serta infrastruktur yang tersedia bagi KAT unit 2.122 2.122 2.064 2.064 2.064 2.064 Jumlah KAT yang mendapatkan jaminan hidup KK 4.782 4.782 6.609 6.609 6.609 6.609 Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE 111.940 111.940 111.090 111.090 111.090 111.090 Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan 53.100 53.100 53.300 53.300 53.300 53.300 Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 2.300 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial 1 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan 2 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan II.2.M.A-76 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Program Pelaksana Tersedianya permukiman dan infrastruktur unit 2.122 2.122 2.064 2.064 2.064 2.064 Pemberian jaminan hidup KK 4.782 4.782 6.609 6.609 6.609 6.609 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial 3 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil II.2.M.A-77 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 VIII

1. -