Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Program Peningkatan dan Pengembangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 28.990.000,00 28.950.000,00 28.950.000,00 50.750.000,00 20 buku laporan evaluasi renja, 32 buku laporan pengendalian pelaksanaan renja Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 137.640.000,00 12. 74.025.000,00 74.025.000,00 74.025.000,00 74.520.000,00 60 buku Kota Tangerang Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat 296.595.000,00 16. - - - 41.155.000,00 15 buku Kota Tangerang Penyusunan Renstra SKPD 41.155.000,00 26. 74.025.000,00 74.025.000,00 74.025.000,00 74.025.000,00 36 buku Kota Tangerang Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah 296.100.000,00 29. 71.749.000,00 71.749.000,00 71.749.000,00 71.749.000,00 36 buah DVD, 4 buah flashdisk Kota Tangerang Digitalisasi Produk Keuangan 286.996.000,00 37. - 400.000,00 1.000.000,00 214.000.000,00 48 Buku Kota Tangerang Pemutakhiran Data Inventaris Barang 215.400.000,00 38. - - 59.849.900,00 - 150 orang, 2 kali Kota Tangerang Pengendalian Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Sekretariat Daerah 59.849.900,00 68. 43.235.000,00 - - - 28 buku Kota Tangerang Penyusunan Renja SKPD 43.235.000,00 73. 25.022.800,00 - 25.022.800,00 - 12 buku Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 50.045.600,00 83.

16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 58.422.000,00 74.750.000,00 75.050.000,00 166.250.000,00 24 Buku Kota Tangerang Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 374.472.000,00 01. 35.400.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 80.300.000,00 50 kunjungan dalam 1 tahun Sekretariat Daerah Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara Departemen Lembaga Pemerintah non Departemen Luar Negeri 235.700.000,00 02. PAD, 207.685.000,00 206.895.000,00 206.900.000,00 206.900.000,00 12 kegiatan Kota Tangerang Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 828.380.000,00 03. - - - 250.700.000,00 15 buku, 50 Prasasti Kota Tangerang Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 250.700.000,00 05. - - 438.530.000,00 - 3 kegiatan Kota Tangerang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya 438.530.000,00 06. 136.870.000,00 136.830.000,00 136.830.000,00 137.770.000,00 250 Orang, 12 Kegiatan Kota Tangerang Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan 548.300.000,00 08. 106.337.500,00 108.287.500,00 115.687.500,00 107.137.500,00 8 kali, 20 buku MPS Kota Tangerang Fasilitasi Koordinasi Program PPSP 437.450.000,00 09. 87.600.000,00 310.440.000,00 152.640.000,00 52.809.000,00 9 Kali Kota Tangerang Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah 603.489.000,00 10. 50.400.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.800.000,00 240 Kegiatan pendampingan dalam 1 tahun Sekretariat Daerah Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDHWKDH 261.200.000,00 11.

17. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 290.600.000,00 214.130.000,00 491.660.000,00 - 100 buku SSHBJ dan 100 Buku SSH Tahun 2016 Kota Tangerang Penyusunan Standar Satuan Harga 996.390.000,00 02. - 322.674.000,00 130.174.000,00 - 16 ASB Kota Tangerang Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja 452.848.000,00 148.

20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 251.675.000,00 256.210.000,00 198.530.000,00 262.160.000,00 804 buku Kota Tangerang Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD 968.575.000,00 10. 338.166.500,00 380.168.250,00 569.010.750,00 460.739.500,00 26 Pembinaan anggota Korpri, 1 MTQ Korpri, 2 Evaluasi DPK, 4 evaluasi Unit DPK, 1 Paduan Suara, 1 Peringatan HUT Korpri ke 44, 44 senam, 1 Rakerkot, 11 Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan, 3 Pembentukan DP unit Korpri, 1 POR Korpri, 3 Pembinaan Disiplin Pegawai, 4 Pengembangan Kerjasama Usaha Korpri, 5 Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosial, 1 Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Sekretariat Korpri Kota Tangerang Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri 1.748.085.000,00 15. - - 205.000.000,00 395.000.000,00 12 kasus Kota Tangerang Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di Tingkat Peradilan 600.000.000,00 19. 163.500.000,00 163.500.000,00 163.500.000,00 163.500.000,00 492 buku Kota Tangerang Pengendalian Pembangunan 654.000.000,00 30. - 103.460.000,00 50.120.000,00 - 87 buku Kota Tangerang Standar Pelayanan Publik 153.580.000,00 33. 186.000,00 73.220.000,00 206.980.000,00 222.356.000,00 12 Kegiatan Kota Tangerang Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Kepala Daerah 502.742.000,00 36. 106.050.000,00 155.850.000,00 155.850.000,00 51.950.000,00 495 buku Kota Tangerang Pengendalian Kegiatan Non Fisik dan Fisik Non Konstruksi 469.700.000,00 37. - 73.540.000,00 81.310.000,00 - 9 unit Kota Tangerang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 154.850.000,00 38. - 23.435.000,00 44.315.000,00 - 2 keg 50 org Kota Tangerang Pembinaan Tata Naskah Dinas 67.750.000,00 39. - - 295.230.000,00 - 10 buku Kota Tangerang Sertifikasi ISO 9001:2008 295.230.000,00 47. - 22.831.000,00 69.769.000,00 - 2 keg 50 org Kota Tangerang Pembinaan SOP 92.600.000,00 48. - - 83.969.900,00 - 1 kali, 157 org Kota Tangerang Pelaksanaan Capacity Building Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang 83.969.900,00 49. - - 117.970.000,00 65.210.000,00 7 Bidang Dokumen SPM Kota Tangerang Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM 183.180.000,00 50.

23. Program Optimalisasi Pemanfaatan