ASPEK PENDUKUNG LAINNYA AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

LAKIP 2015 Kantor Inforkom 2015 Hal 16 relay ke radio lainnya, kendaraan dinas guna mendukung kelancaran operasional kantor, perangkat komputer, dan peralatan perlengkapan Kantor.

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU

Hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2014 oleh lembaga yang berwenang Inspektorat Daerah yang tertera dalam hasil penilaian evaluasi diberikan nilai capaian kinerja yaitu C dengan kategori kurang. Atas hasil evaluasi tahun 2014 tersebut, maka pada Laporan LAKIP Tahun 2015 ini, Kantor Inforkom menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan memperbaiki beberapa laporan sesuai dengan harapan. Dokumen lain untuk melengkapi laporan LAKIP Tahun 2015 ini diantaranya : 1. Revisi Dokumen Renstra Kedua, yaitu Renstra 2010-2015. 2. Dokumen Indikator Kinerja Utama IKU atau Indikator Kinerja Kunci IKK Tahun 2010-2015. 3. Dokumen Renja Tahun 2015. 4. Ketetapan Kinerja Tahun 2015, yang memuat perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Kantor Inforkom. Dengan dipenuhinya beberapa kelengkapan kriteria penilaian LAKIP tahun 2015, harapan kami nilai LAKIP Kantor Inforkom Tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya. LAKIP 2015 Kantor Inforkom 2015 Hal 17

BAB IV PENUTUP

1. Secara umum untuk tahun anggaran 2015 Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten OKU TIMUR telah dapat melaksanakan target sasaran yang ingin dicapai, yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahun 2015. ` 2. Tahun anggaran 2015 target sasaran kinerja yang ditetapkan sebesar 90, terealisai dengan rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 70,89. 3. Pagu anggaran Kantor Inforkom Kabupaten OKU TIMUR yang dialokasikan untuk mendanai seluruh kegiatan dan gaji PNS sebesar Rp. 1.815.766.527,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.744.980.888,- 96,10 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai sebesar Rp. 678.753.127,- dengan realisasi sebesar Rp. 617.591.854,- 90,99 dan anggaran Belanja Langsung Kegiatan sebesar Rp. 1.137.013.400,- Kegaiatan Utama sebesar Rp. 366.988.000,- dan Kegiatan Penunjang Rp. 770.025.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.127.389.034,- Realisasi Kegiatan Utama Rp. 363.811.000,- dan Realisasi Kegiatan Penunjang Rp. 763.578.034,-. 4. Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah. 5. Perlu adanya pemahaman bersama masing-masing SKPD agar memahami arti pentingnya menyusun Renstra sesuai tupoksi masing-masing SKPD, sehingga tercapai visi, misi yang diharapkan bersama dlam rangka pencapaian rencana strategis renstra Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR. 6. Diharapkan tim anggaran memperhatikan sepenuhnya pagu anggaran program kegiatan masing-masing SKPD agar indikator sasaran pada rencana strategis mampu diakomodir kedalam rencana kerja tahunan, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan tanpa terhambat oleh besaran pagu anggaran yang telah ditentukan oleh Tim Anggaran sebelumnya. 7. Kiranya para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Kepala Seksi pada satuan kerja Kantor Inforkom lebih memahami fungsi dan tugas masing-masing, sehingga dalam perencanaan penyusunan kegiatan dapat terakomodir kegiatan tiap-tiap seksi sesuai dengan tupoksinya dan pelaksanaannya dapat berjalan dan tercapai sesuai harapan.