LAKIP 2015 Kantor Inforkom
2015
Hal 16
relay  ke  radio  lainnya,  kendaraan  dinas  guna  mendukung  kelancaran  operasional kantor, perangkat komputer, dan peralatan  perlengkapan Kantor.
D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU
Hasil  evaluasi  pencapaian  kinerja  tahun  2014 oleh  lembaga  yang  berwenang Inspektorat  Daerah  yang  tertera  dalam  hasil  penilaian  evaluasi  diberikan  nilai  capaian
kinerja yaitu C dengan kategori kurang.
Atas hasil evaluasi tahun 2014 tersebut, maka pada Laporan LAKIP Tahun 2015 ini, Kantor  Inforkom  menindaklanjuti  hasil  evaluasi  tersebut  dengan  memperbaiki  beberapa
laporan  sesuai  dengan  harapan. Dokumen  lain  untuk  melengkapi  laporan  LAKIP  Tahun 2015 ini diantaranya :
1. Revisi Dokumen Renstra Kedua, yaitu Renstra 2010-2015. 2. Dokumen  Indikator  Kinerja  Utama  IKU  atau  Indikator  Kinerja  Kunci  IKK  Tahun
2010-2015. 3. Dokumen Renja Tahun 2015.
4. Ketetapan Kinerja Tahun 2015, yang memuat perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Kantor Inforkom.
Dengan  dipenuhinya  beberapa  kelengkapan  kriteria  penilaian  LAKIP  tahun  2015, harapan  kami  nilai LAKIP  Kantor  Inforkom  Tahun  2015 meningkat  dari  tahun
sebelumnya.
LAKIP 2015 Kantor Inforkom
2015
Hal 17
BAB IV PENUTUP
1. Secara umum untuk tahun anggaran 2015 Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten OKU  TIMUR  telah  dapat  melaksanakan  target  sasaran  yang  ingin  dicapai,  yang
diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahun 2015. `
2. Tahun anggaran  2015 target  sasaran  kinerja  yang  ditetapkan  sebesar  90,  terealisai
dengan rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 70,89.
3. Pagu  anggaran Kantor  Inforkom  Kabupaten  OKU  TIMUR  yang  dialokasikan  untuk mendanai seluruh kegiatan dan gaji PNS sebesar Rp. 1.815.766.527,- dengan realisasi
sebesar Rp. 1.744.980.888,- 96,10 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
sebesar Rp.
678.753.127,- dengan
realisasi sebesar
Rp. 617.591.854,- 90,99  dan  anggaran Belanja  Langsung  Kegiatan sebesar Rp. 1.137.013.400,-
Kegaiatan  Utama  sebesar  Rp. 366.988.000,- dan  Kegiatan
Penunjang  Rp. 770.025.400,-  dengan realisasi sebesar  Rp. 1.127.389.034,- Realisasi
Kegiatan Utama
Rp. 363.811.000,-
dan Realisasi
Kegiatan Penunjang
Rp. 763.578.034,-.
4. Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  sehingga  sasaran  yang  telah  ditetapkan dapat
dilaksanakan dengan baik dan terarah.
5. Perlu  adanya  pemahaman  bersama  masing-masing  SKPD  agar  memahami  arti pentingnya  menyusun  Renstra  sesuai  tupoksi  masing-masing  SKPD,  sehingga  tercapai
visi, misi  yang diharapkan bersama dlam rangka pencapaian rencana strategis renstra Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR.
6. Diharapkan tim anggaran memperhatikan sepenuhnya pagu anggaran program kegiatan masing-masing SKPD agar indikator sasaran pada rencana strategis mampu diakomodir
kedalam  rencana  kerja  tahunan,  sehingga  kegiatan  yang  direncanakan  dapat direalisasikan  tanpa  terhambat  oleh  besaran  pagu  anggaran  yang  telah  ditentukan  oleh
Tim Anggaran sebelumnya.
7. Kiranya para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Kepala Seksi pada satuan kerja Kantor Inforkom lebih memahami fungsi dan tugas masing-masing, sehingga dalam
perencanaan  penyusunan  kegiatan  dapat  terakomodir  kegiatan  tiap-tiap  seksi  sesuai dengan tupoksinya dan pelaksanaannya dapat berjalan dan tercapai sesuai harapan.