LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN BADAN TASKIN-PMPKB TAHUN 2014
I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan materai dan
perangko. Dana yang dianggarkan Rp 2.500.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 2.499.000,- atau 99,96. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air Dan
Listrik Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening listrik,
air dan telepon. Dana yang dianggarkan Rp 30.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 17.899.843,- atau 59,67. c.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran pajak 5 lima unit kendaraan dinas roda empat dan 5 lima unit kendaraan
dinas roda dua. Dana yang dianggarkan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 8.283.500,- atau 41,42. d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
kegiatan ini terealisasi berupa operasional verifikasi pengelolaan keuangan.
Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.879.900,- atau 99,20.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat dan bahan
kebersihan kantor. Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 14.997.000,- atau 99,98. f.
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran biaya service
peralatan kantor seperti printer, laptop dan komputer. Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100. g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat-alat tulis
kantor untuk kantor dan UPT. Dana yang dianggarkan Rp. 85.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 84.998.000,- atau 99,99. h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan barang cetakan seperti cetak blanko SPPD, kwitansi, map dan fotocopy.
Dana yang dianggarkan Rp. 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.990.500,- atau 99,99.
i. Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiPenerangan
Bangunan Kantor Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan komponen listrik
kantor seperti kabel, bola lampu dan alat listrik lainnya. Dana yang dianggarkan Rp. 9.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 8.998.000,- atau 99,98. j.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini terealisasi berupa langganan surat kabar. Dana yang dianggarkan Rp. 4.500.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 4.355.000,- atau 96,78. k. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makan minum rapat dan tamu.
Dana yang dianggarkan Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.986.500,- atau 99,97.
l. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah Kegiatan ini terealisasi berupa perjalanan dinas dalam dan
luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi. Dana yang dianggarkan Rp. 140.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 138.947.398,- atau 99,25. m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
AdministrasiTeknis Perkantoran Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran honorarium 3
tiga orang pegawai non PNS Dana yang dianggarkan Rp. 35.300.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 27.225.000,- atau 77,12. n. Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit
Kegiatan ini terealisasi berupa honorarium tim penilai angka kredit dan bahan kenaikan pangkat bagi pegawai fungsional
penyuluh KB.
Dana yang dianggarkan Rp. 7.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.400.000,- atau 85,33.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur