PK OKI 2016

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
NO
1
1.

: KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
: 2016
I NDI KATOR KI NERJA

SASARAN STRATEGI S
3

2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

1
2


Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

%

65

3

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat
berjalan dengan selamat dan nyaman (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat
dilakukan Sesuai dengan kecepatan rencana (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan
berkendaraan dengan selamat (SPM)
Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air
tidak tersumbat

%

50


%

44

%

50

%

96

%

0,54

%

5,35


9

Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih
perpipaan
Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air
limbah
Rumah tangga pengguna air bersih

%

66,12

10

Persentase Rumah tangga pengguna listrik

%

84


11

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

33,87

12
13

Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk
Persentase penanganan sampah

Per 1.000 0,3
pendudu
%
60


14

Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk

15

Rumah layak huni

Per 1.000 424
pendudu
%
59

16

Lingkungan pemukiman kumuh

%


6

17

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

km/ unit

0,296

18

Rata-rata halte per trayek

unit

8

19


Persentase pemasangan Rambu – rambu

%

54,47

20

Jumlah terminal/ bandara

lokasi

2

21

Rasio ijin trayek

surat


975

6
7
8

Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
hidup

3.

4.

5.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

22


Jumlah uji kir angkutan Umum

KI R

3.350

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

23

Persentase rumah tangga pengguna internet

%

55

24


Jumlah lokasi layanan publik internet

Buah

96

Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat

1

dokumen 1

4

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg
telah ditetapkaan dengan PERDA

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah
ditetapkaan dengan PERKADA
Persentase sinkronisasi program daerah dan pusat

%

100

5

Penjabaran Program RPJMD KEDALAM RKPD

%

100

6

Penjabaran Program RKPD kedalam APBD

%

100

7

%

100

%

100

%

100

%
%

100
100

12

Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik
Persentase SKPD yang dibina untuk pengelolaan
keuangan Daerah
Persentase Raperda yang ditetapkan
Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan
pemerintah lainnya dan pihak swasta yang ditindak
lanjuti dengan program
SKPD yang menetapkan SOP

%

80

13

Pengelolaan arsip secara baku

%

92

14

Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti

%

100

15

Tingkat pelaksanaan Sistem pengendalian I nternal
(SPI P)
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian I nternal
Pemerintah (SPI P)
Persentase pengaduan masyarakat ke API P yang
ditindaklanjuti dan terselesaikan
Rasio aparatur berdasarkan pendidikan

%

70

%

100

%

100

2
3

8
9
10
11

6.

6
65

5
Meningkatnya penataan air dan irigasi

5
%

4

2.

4
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

16
17
18

dokumen 1
dokumen 1

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

27

- S1
- S2
- S3
Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai
dengan kompetensi
Persentase jumlah jabatan terisi
Tingkat disiplin aparatur
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis
kompetensi
Persentase pejabat struktural yang memenuhi
persyaratan diklat PI M
Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu
Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur
terhadap total belanja daerah
Persentase belanja modal terhadap total belanja
daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

28

Tingkat pertumbuhan PAD

%

12

meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas

29

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

%

55

30

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

%

64

31
32

%
%

15
100

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

33

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Ketersediaan data base kependudukan tahun
berkenaan
Jumlah media informasi yang menggunakan
teknologi I T
Website milik pemerintah daerah

media

4

buah

1

19
20
21
22
23
24
25
26

7.

8.

34
35

9.

Meningkatnya kualitas derajat kesehatan penduduk

%
%
%
%

95,85
6,11
0,01
85

%
%
%

100
100
100

%

90

%
%

100
42

%

34

%

100

%

65

36

Persentase belanja untuk pengadaan barang/ jasa
yang dilelang secara SPSE
Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani

%

100

1

Angka Harapan hidup

tahun

70,7

2

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

5

Per 1000
kelahiran
hidup
Angka Kematian I bu per 100.000 kelahiran hidup
Per
100,000
kelahiran
hidup
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Per 1000
(MDG’s)
kelahiran
hidup
Cakupan Kunjungan I bu Hamil K4
%

97

6

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

%

97,5

7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan I bu Nifas

%

96,5

3

4

8

1,8

44,1

1,76

%

95,4

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi

%

75

%

99,9

%

76

12

I ndeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan
Puskesmas
Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas

%

46

13

Prevalensi balita gizi kurang (MDG’s)

%

6,2

14

Persentase balita gizi buruk

%

15

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

%

0,4

16

%

17,5

17

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Cakupan pelayanan anak balita

%

86

18

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

%

2,8

19

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
masyarakat miskin
Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai
tetap Rumah Sakit
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

%

55

%

6

%

100

- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000
Penduduk

Per
4,3
100.000
pendudu
Per
26,1
100.000
pendudu
Per
13,6
100.000
pendudu

9
10
11

20
21
22

- Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk

- Rasio dokter Gigi terhadap100.000 Penduduk

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

- Rasio Bidan terhadap100.000 Penduduk

23

Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk

24

Rasio Pustu per 10.000 penduduk

25

Rasio Posyandu terhadap balita

26

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus
diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota
Pelayanan terhadap pasien GAKI N yang datang ke
RS pada setiap unit pelayanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita
penyakit.
- Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tahun

27
28

Per
100.000
pendudu
Per
30.000
pendudu
Per
10.000
pendudu
Per
10.000
pendudu
%

80

100

%

100

1,19

1,19

1

Per 1.000 4
pendudu
k usia
> 15
- Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani %
70
(SPM)
- presentase penemuan pasien baru TB BTA positif %
63
TB BTA (+ ) (SPM & MDG’s)
- Penderita DBD yang ditangani
%
100
- Penderita Diare yang ditangani

%

29

Angka kejadian Malaria per100.000 penduduk
(AMI )/ (API ) (MDG’s)

30

Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan

Kasus Per 2,8
Pendudu
k
%
94,5

31

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
I mmunization (UCI ).
Prevalensi HI V/ AI DS dari total populasi (MDG’s)

32

98

35

Per
1,35
100,000
pendudu
k
Tingkat kematian akibat Malaria (MDG’s)
Per
0,13
100,000
pendudu
Angka kejadian Tuberkulosis(semua kasus/ 100.000 k
Per
160
penduduk/ tahun (MDG’s)
100,000
pendudu
k
Angka kematian TBC (AKTBC)
Per
0,7

36

Pengolahan Makanan dibina/ diawasi

100,000
pendudu
k
%
80,2

37

39

Persentase TTUI (Tempat- Tempat Umum I nstitusi) %
dibina/ diawasi
Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup
%
Bersih dan Sehat (PHBS)
Laju pertumbuhan penduduk
%

2,36

40

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,5

41

Rasio akseptor KB

42

Jumlah Prevelensi peserta KB

43

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun (SPM)
Ratio Petugas Lapangan Keluarga
berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB/ PKB) di setiap desa/ Kelurahan (SPM)
Cakupan peserta KB aktif
Jumlah atlet olahraga yang dibina

33

34

38
10. meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas

%

90

44

45
11. meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 46
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
47

80,2
65

%

75,06

%

1,06

%

2,25

%

83,13

Atlet

35

Jumlah cabang olahraga yang dibina

Cabor

2

48

Jumlah kegiatan/ event olahraga

Kali
/ Kegiatan

9

49

Jumlah Lapangan Olahraga

Per 1.000
penduduk

11

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

12. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk

50

51

52

53

54

55

Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan
pendidikan
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

%

67,25

- Angka Melek Huruf

%

97,24

- Rata-rata Lama Sekolah

tahun

7,37

Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/ SDLB/ MI / PAKET A

%

96,35

- SMP/ SMPLB/ MTs/ PAKET B

%

83,23

- SMA/ SMK/ MA/ Paket C

%

40,15

- Pendidikan Dasar (SD)

%

99,23

- Pendidikan Menengah (SMP)

%

90,35

- Pendidikan Menengah (SMA-SMK)

%

44,3

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS)
- SD/ SDLB/ MI /

%

0,27

- SMP/ SMPLB/ MTs

%

0,23

- SMA/ SMK/ MA

%

0,39

- SD/ MI

%

100

- SMP/ MTs

%

100

- SMA/ SMK/ MA

%

100

- Dari SD/ MI ke SMP/ MTs

%

90,02

- SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA

%

78,15

Angka Kelulusan (AL)

Angka Melanjutkan (AM)

56

Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk
usia 7-12 tahun

Per 10.000
penduduk
usia 7-12
tahun

1:471

57

Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk
usia 13-15 tahun

1:103

58

Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap penduduk
usia 16-18 tahun

Per 10.000
penduduk
usia 13-15
tahun
Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun

59

Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap penduduk
usia 16-18 tahun

Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun

1:125

60

Persentase Ruang Kelas pendidikan dalam kondisi
baik
- SD/ MI

%

88

- SMP/ SMPLB/ MTs

%

80

- SMA/ SMK/ MA

%

91

1:118

61

Rasio guru SD/ MI terhadap murid SD/ MI

Per 10.000
penduduk
usia 7-12
tahun

1:133

62

Rasio guru SMP/ SMPLB/ MTs terhadap murid
SMP/ SMPLB/ MTs

Per 10.000
penduduk
usia 13-15
tahun

1:186

63

Rasio guru SMA/ MA/ SMK terhadap murid
SMA/ MA/ SMK

Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun

1:267

64

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-I V

%

85,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

Jumlah perpustakaan daerah

Unit

1

66

Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

%

39

67

Judul

817

68

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan
daerah
Jumlah peminjam buku di perpustakaan

Orang

560

1

Jumlah Usaha Mikro Kecil

UKM

10.400

2

Jumlah tenaga kerja UMKM

Orang

20.800

3

Jumlah UMKM menerima Kredit usaha

UKM

15

4

Jumlah Koperasi yang dibina

Koperasi 320

5

Jumlah Koperasi yang aktif

Koperasi 304

6

Tingkat upaya perlindungan terhadap konsumen

%

15

7

Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang

Alat

275

8

Jumlah pasar modern

9

Jumlah pasar tradisonal

Pasar

10

Jumlah SI UP yang diterbitkan

SI UP

15. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)

11

Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan

Rp per
kapita

85.217

16. meningkatnya pertumbuhan PDRB

12

Cakupan bina kelompokpedagang/ usaha informal

%

91

13

Jumlah pedagang/ usaha informal

Usaha

4.675

14

Jumlah I KM yang dibina

I KM

372

15

Ketersediaan pangan utama
- Produktivitas padi

ton/ ha

4,9

- Produktivitas jagung

ton/ ha

4,1

- Produktivitas kedelai

ton/ ha

0,95

-Pisang

ton/ ha

2,3

-Durian

ton/ ha

3,6

-Duku

ton/ ha

2

-Karet

ton/ ha

2

- Kelapa Sawit

ton/ ha

15,6

65

13. Menurunnya jumlah penduduk miskin

14. meningkatnya pertumbuhan PDRB

17. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)

18. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

16

17

75
105

Produktivitas tanaman hortikultura

Produktivitas tanaman perkebunan

19. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)

18

Tingkat konsumsi daging

Kg/ kapita 9
/ tahun

20. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

19

Persentase peternak yang menggunakan teknologi

%

5

20

Jumlah peternak

Orang

13.000

21

Produksi daging

Ton

5.500

22

Produksi telur

Ton

3.300

23

Populasi ternak

Ekor

29.945

24

%

30

25

Persentase penemuan kasus penyakit ternak yang
ditangani
Tingkat konsumsi ikan

34

26

Produksi hasil perikanan

Kg per
kapita
Ton

82.221,17

27

Rasio Jaringan I rigasi

%

85

28

Luas irigasi dalam kondisi baik

%

85

29

Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan

%

30

30

Jumlah kunjungan wisatawan

kunjungan 2.250

31

Jumlah pelaku usaha pariwisata

usaha

32

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

%

93

33

Tingkat pengawasan ketenagakerjaan

%

55,05

34

Rasio lulusan S1/ S2/ S3 per 10.000 penduduk

Per 1000
penduduk

148

35

Angka Ketergantungan

35a Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan

%

95

36

Terimplementasikannya SPI PI SE (SPM)

%

100

37

%

100

38

Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang
dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat Daerah
Kab/ Kota Penanaman Modal)
Tingkat layanan penerbitan I UJK (SPM)

%

100

39

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)

buah

119

21. Meningkatnya penataan air dan irigasi
22. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

23. terciptanya lapangan kerja sekaligus menurunnya
jumlah pengangguran terbuka

24. meningkatnya pertumbuhan PDRB

197

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

40
41
42

25. Menurunnya jumlah penduduk miskin

43
44
45

26. Peningkatan kesadaran dan kewajiban masyarakat
terhadap perlindungan anak

%
%

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
(SPM)
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan
masyarakat(LPM)
Tingkat Swadaya Masyarakaat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
PKK aktif

%

100

Klpk

30

juta

4.312

%

36,8

46

Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK

47

Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan
struktural pemerintah daerah

%

54,8

48

Persentase tenaga kerja dibawah umur

%

2,35

49

Jumlah forum anak kecamatan

kec

1

50

Jumlah anak peserta sosialisasi

orang

300

51

Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan
yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

%

100

52

Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana
Ktp/ A dan PPT/ PKT di RS
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam
Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan
oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam
Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempauan dan anak

%

100

%

77

%

77

%

82

56

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan bantuan

%

52

57

52

59

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan %
anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan %
dan anak korban kekerasan
Jumlah kelompok usaha wanita yang dibina

2

60

Rasio KDRT

%

19

61

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

58,95

62

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke
atas
Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi

%

95,14

buah

14

Jumlah pengelolal BKB, GSI dan P2WKSS yang
dibina
Persentase SKPD yang melaksanakan analisis
gender dalam perumusan kebijakan
Persentase PMKS yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta
lanjut usia tidak potensial yang telah menerima
jaminan sosial

desa

75

%

13

%

65

%

38,54

68

Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan
Pengemis yang direhabilitasi

%

62,19

69

Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar
yang mendapatkan pelayanan psikososial,
pendampingan dan bantuan sosial

%

65,18

70

Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

%

100

71

Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat

%

85,04

72

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar

%

40

53

54

55

58

63
64
65
27. terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial

Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/ PMA)
Daya Serap Tenaga Kerja

66

67

503

100

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

28. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat

73

Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)

%

60

74

Tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
(SPM)

%

60

29. terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial

75

Persentase anak terlantar yang mendapatkan
jaminan sosial

%

84,01

76

Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu
sehat)
Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu
pintar)

%

100

%

100

Persentase RTS penerima Raskin

%

100

Persentase organisasi pemuda yang aktif

%

80

77
78
30. meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 79
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah

31. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat

32. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan kualitas lingkungan

80

Jumlah kegiatan kepemudaan

81

Pemuda Wirausaha

1

Jumlah Dokumen RDTR dan/ atau RRTR

dokumen 8

2

Ketersediaan Perda RTRW

dokumen 1

3

Persentase layanan I MB

%

100

4

Ketaatan terhadap RencanaTata Ruang Wilayah

%

55

5

Persentase pengaduan akibat adanya dugaan
%
pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti (SPM)
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. %

6
7

8

10
16

Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati %
persyaratan administratif dan teknis pencegahan
pencemaran air (SPM)
Persentase status mutu air yang tercemar berat

100

100
100

- sungai

- air tanah

33. Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
hidup

34. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

Per 1.000 1.522.279
penduduk

9

Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG’s)

10

Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak %
bergerak yang memenuhi persyaratan administratif
dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)

100

11

Tingkat ketersediaan data dan informasi
Lingkungan Hidup (informasi status mutu air,
udara)

%

100

12

Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan
status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk
produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)

%

100

13

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari
luas wilayah kota/ kawasan perkotaan. (SPM)

%

0,73

14

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

22,84

15

Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) (MDG’s)

%

34,22

16

Kerusakan Kawasan Hutan

%

0,14

17

Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas
wilayah (MDG’s)

%

18,1

18

Cakupan bina kelompok perhutanan

%

18

19

Cakupan kajian seni

%

54

20

Cakupan fasilitas seni

%

34

21

Cakupan gelar seni

%

79

22

Misi kesenian

%

100

23

Cakupan SDM Kesenian

%

29

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

24

Cakupan tempat

%

100

25

Cakupan Organisasi

%

38

35. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan, wajar,
demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat

1

Persentase sarana dan prasarana peribadatan
dalam kondisi baik

%

90

2

Jumlah kegiatan kegamaan

kegiatan

1

36. terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan

3

Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan
produktif

%

1

4

Konflik antar pemeluk Agama yang diselesaikan

%

0

37. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa penduduk

5

Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk

Per 1.000
penduduk

0,48

38. terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan

6

Angka Kriminalitas

Per 10.000
penduduk

7

orang

4

8

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

%

70

9

Rasio Pos Siskamling per jumlah RT

unit

40

10

Forum-forum diskusi politik

kegiatan

1

11

Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

kegiatan

2

12

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kegiatan

1

politik bagi seluruh masyarakat

politik bagi seluruh masyarakat

Jumlah Anggaran Tahun 2016
Belanja Tidak Langsung
NO
PROGRAM
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan disiplin aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
6 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelola Keuangan SKPD

Rp.
Rp.

1.231.588.096.331,00
825.012.252.258,00
ANGGARAN

Rp.

13.712.290.596,00

Rp.

15.927.054.000,00

Rp.
Rp.

435.310.000,00
1.761.000.000,00

Rp.

1.140.000.000,00

Rp.

625.300.000,00

Rp.

930.000.000,00

8 Program penataan penguasaan,
Rp.
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
9 Program peningkatan pelayanan
Rp.
kedinasan kepala daerah/ w akil kepala
daerah
10 Program peningkatan dan pengembangan Rp.
pengelolaan keuangan daerah

5.587.285.911,00

11 Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan

Rp.

1.566.000.000,00

12 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Rp.

113.040.000,00

13 Program peningkatan sistem pengaw asan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
14 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
15 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
16 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
17 Program Pengembangan, Pengelolaan,
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
18 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Rp.

520.000.000,00

Rp.

7.879.946.000,00

Rp.

75.000.000,00

Rp.

380.000.000,00

Rp.

225.390.000,00

Rp.

990.000.000,00

Rp.

18.028.280.000,00

7 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan

19 Program Pelayanan Peningkatan
Pendidikan Peribadatan dan Kesenian

5.604.000.000,00

360.800.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

20 Program Penetapan Batas Wilayah
Administrasi Kabupaten
21 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Rp.

2.351.613.400,00

Rp.

137.794.238.729,00

Rp.

59.172.706.225,00

23 Program peningkatan disiplin aparatur
24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
25 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
26 Program Peningkatan Jalan & Jembatan

Rp.
Rp.

3.121.315.000,00

Rp.

4.380.476.380,00

Rp.

266.175.276.000,00

Rp.
27 Program Perencanaan Jalan dan
Jembatan
28 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan Rp.

4.545.204.000,00

29 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
30 Program Keluarga Berencana
31 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
32 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6.716.451.000,00

1.195.196.000,00

Rp.

52.050.000,00

Rp.
Rp.

1.663.730.000,00
618.000.000,00

Rp.

5.181.214.025,00

33 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
34 Program pembangunan jalan dan
jembatan

Rp.

318.400.000,00

Rp.

95.225.618.320,00

35 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
36 Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
37 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan
38 Program pembinaan dan pengaw asan
bidang pertambangan
39 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
40 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

3.726.728.550,00

Rp.

100.000.000,00

Rp.

345.010.000,00

Rp.

50.000.000,00

Rp.

2.733.178.000,00

Rp.

11.846.899.500,00

41 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakanpengembangan
Pemuda
42 Program
data/ informasi

Rp.

80.000.000,00

Rp.

1.070.000.000,00

Rp.
Rp.

970.425.000,00
2.569.350.000,00

Rp.

403.310.000,00

46 Program pengembangan pemasaran
isata
47 pariw
Program
pengembangan w ilayah
transmigrasi
48 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
49 Program peningkatan kapasitas lembaga
perw akilan rakyat daerah
50 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
51 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan

Rp.
Rp.

228.000.000,00

Rp.

75.000.000,00

Rp.

23.851.545.110,00

Rp.

303.281.000,00

Rp.

2.263.000.000,00

52 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
53 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama I nvestasi
54 Program Perencanaan Tata Ruang

Rp.

515.000.000,00

43 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
44 Program
Pengembangan
Komunikasi,
I nformasi dan Media Massa
45 Program Pengembangan Nilai Budaya

55 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan

403.415.000,00

1.623.495.000,00

Rp.

219.786.000,00

Rp.

375.000.000,00

Rp.

400.000.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

56 Program Kerjasama Pembangunan

Rp.

200.000.000,00

57 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
58 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial
59 Kesejahteraan
Program pembangunan
saluran
drainase/ gorong-gorong
60 Program pemberdayaan masyarakat
dalam pengaw asan dan pengendalian
sumberdaya
kelautan kantrantibmas dan
61 Program
pemeliharaan

Rp.
Rp.
Rp.

689.500.000,00
10.440.381.100,00

Rp.

1.162.600.000,00

Rp.

539.100.500,00

62 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Rp.

804.510.000,00

63 Program pengembangan destinasi
pariw isata
64 Program
pengembangan industri kecil dan
menengah
65 Program Pengembangan Kew irausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
66 Program
pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan

Rp.
Rp.

359.500.000,00

Rp.

150.000.000,00

Rp.

97.800.000,00

67 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
68 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Rp.

1.407.000.000,00

Rp.

658.700.000,00

69 Program Peningkatan I klim I nvestasi dan Rp.
Realisasi I nvestasi

114.000.000,00

70 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rp.

380.320.000,00

71 Program Peningkatan Ketahan Pangan
pertanian/
perkebunan)
72 (Program
peningkatan
peran serta
kepemudaan

Rp.
Rp.

15.334.936.000,00

73 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah
74 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
75 Program rehabilitasi hutan dan lahan

Rp.

333.252.000,00

Rp.

701.422.000,00

Rp.

487.244.000,00

76 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

477.986.000,00

77 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp.
Tahun
78 Sembilan
Perlindungan
dan konservasi sumber daya Rp.
hutan
79 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rp.

72.990.874.637,00

464.850.000,00

pencegahan tindak kriminal

50.000.000,00

771.132.000,00

403.076.000,00
1.681.060.000,00

80 Program pelayanan kontrasepsi

Rp.

548.000.000,00

81 Program pembangunan
turap/ talud/
bronjong
82 Program
pembinaan
anak terlantar dan
lanjut usia
83 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
84 Program Pendidikan Menengah

Rp.
Rp.

4.125.121.000,00

Rp.

46.058.495.900,00

Rp.

2.407.770.908,00

85 Program Pengaw asan Obat dan Makanan Rp.
86 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp.

1.072.275.000,00

30.000.000,00

50.000.000,00

87 Program pengembangan Kemitraan

Rp.

233.500.000,00

88 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah

Rp.

325.000.000,00

89 Program pengembangan w aw asan
kebangsaan

Rp.

826.325.000,00

90 Program peningkatan dan pengembangan Rp.
pengelolaan keuangan daerah

5.348.100.000,00

91 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
92 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan

Rp.

300.000.000,00

Rp.

203.600.000,00

93 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa

Rp.

3.148.534.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

94 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/ perkebunan
95 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
96 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
97 Program kerjasama informasi dengan mas
media
98 Program Pembinaan dan Pengaw asan
Bidang Geologi
99 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
100 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang
mandiri
101 Program penataan struktur industri
102 Program Pendidikan Non Formal

Rp.

2.424.355.000,00

Rp.

537.000.000,00

Rp.

150.100.000,00

Rp.

686.940.000,00

Rp.

5.727.210.000,00

Rp.

60.000.000,00

Rp.

200.000.000,00

Rp.

175.000.000,00

Rp.

523.444.000,00

103 Program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp.
( RTH)
104 Program pengembangan kerjasama
Rp.
pengelolaan kekayaan budaya
105 Program Peningkatan dan Pengembangan Rp.
Pelayanan Perizinan

1.390.000.000,00

106 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
107 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
108 Program Peningkatan Ketahan Pangan

Rp.

9.047.060.000,00

Rp.

847.262.000,00

Rp.

1.692.030.000,00

109 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
110 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan

Rp.

850.000.000,00

Rp.

1.012.000.000,00

111 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
dan jembatan
112 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
113 Program Pembinaan dan Pengaw asan
Usaha Migas
114 Program pembinaan panti asuhan / panti
jompo
115 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
116 Program pengembangan kota-kota
menengah dan besar
117 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
118 Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas
119 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
120 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
121 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
I nformasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
122 Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
123 Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
124 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
125 Program I nspeksi kondisi jalan dan
jembatan
126 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan lapangan
127 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga

Rp.

69.028.950.600,00

Rp.

346.719.000,00

Rp.

1.025.000.000,00

Rp.

312.600.000,00

Rp.

60.000.000,00

Rp.

1.660.000.000,00

Rp.

2.443.450.000,00

Rp.

1.259.728.700,00

Rp.

115.000.000,00

Rp.

255.550.000,00

Rp.

124.000.000,00

Rp.

1.665.000.000,00

Rp.

30.000.000,00

Rp.

381.395.000,00

Rp.

1.200.000.000,00

Rp.

1.003.852.800,00

Rp.

909.237.000,00

262.316.400,00
170.000.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

128 Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial ( eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
129 Program pengembangan budidaya
perikananPengembangan Kinerja
130 Program

Rp.

15.000.000,00

Rp.

1.272.815.000,00

Rp.

655.600.000,00

Rp.

2.188.946.441,00

Rp.

139.100.000,00

Rp.

425.000.000,00

Rp.

48.000.000,00

135 Program peningkatan sistem pengaw asan Rp.
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
136 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp.

1.953.400.000,00

131
132
133
134

Persampahan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat ( pekat)
Program peningkatan pengendalian polusi

137 Program perencanaan dan pengembangan
hutan
138 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
139 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
140 Program pendidikan politik masyarakat
141 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan

353.386.000,00

Rp.

403.000.000,00

Rp.

380.000.000,00

Rp.

300.000.000,00

Rp.
Rp.

625.000.000,00
396.564.000,00

142 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
143 Program pengembangan perikanan
tangkap
144 Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HI V/ AI DS

Rp.

107.600.000,00

Rp.

3.143.700.000,00

Rp.

50.000.000,00

145 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengaw asan
146 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
147 Program perencanaan pembangunan
daerah
148 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
149 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur
pengaw asan
150 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
151 Program pengendalian kebakaran hutan

Rp.

50.000.000,00

Rp.

1.651.194.000,00

Rp.

1.275.000.000,00

Rp.

3.609.365.039,00

Rp.

154.823.000,00

Rp.

1.510.814.000,00

Rp.

70.000.000,00

Rp.

2.973.720.000,00

Rp.

775.000.000,00

Rp.

401.000.000,00

Rp.

160.000.000,00

Rp.

200.000.000,00

Rp.

441.800.000,00

Rp.

745.000.000,00

Rp.

63.000.000,00

Rp.

1.900.494.000,00

Rp.

138.500.000,00

Rp.

254.520.000,00

152 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
153 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
154 Program Tanggap Darurat
155 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
156 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
157 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
158 Program perencanaan sosial dan budaya
159 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pasca Bencana
160 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
161 Program Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
162 Program pengelolaan ruang terbuka hijau
( RTH)

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

163 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp.
Jaringan I rigasi, Raw a dan Jaringan
Pengairan lainnya
164 Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan Rp.

21.897.468.250,00

165 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
166 Program Pengembangan Agribisnis

Rp.

31.972.783.050,00

Rp.

199.915.000,00

Rp.

6.192.720.225,00

Rp.

30.000.000,00

Rp.

415.140.000,00

Rp.

75.000.000,00

Rp.

36.410.646.000,00

Rp.

96.636.500,00

Rp.
Rp.

700.000.000,00
1.053.150.000,00

Rp.

12.508.592.075,00

Rp.

102.275.000,00

Rp.

49.087.358.160,00

Rp.

29.755.798.050,00

Rp.

2.730.122.000,00

Rp.

31.650.000,00

Rp.
Rp.

500.000.000,00
301.464.000,00

Rp.

540.000.000,00

Rp.

2.685.600.000,00

Rp.

3.582.611.250,00

167 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
168 Program Rehabilitasi Tuna Sosial
169 Pengembangan Data dan I nformasi
Statistik Daerah
170 Program Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
171 Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
172 Program Perencanaan Kelautan dan
Perikanan
173 Perencanaan Tata Ruang
174 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiw a/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
175 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
176 Pengembangan Statistik Kelautan dan
Perikanan
177 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
178 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
179 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
180 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
181 Program Pengembangan Perumahan
182 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
183 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
184 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
185 Program Bantuan Beras untuk Rumah
Tangga Miskin ( RASKI N)

JUMLAH

412.050.000,00

1.231.588.096.331,00

Kayuagung,
2016
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ISKANDAR, SE

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel