PK OKI 2016
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
NO
1
1.
: KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
: 2016
I NDI KATOR KI NERJA
SASARAN STRATEGI S
3
2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
1
2
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
%
65
3
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat
berjalan dengan selamat dan nyaman (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat
dilakukan Sesuai dengan kecepatan rencana (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan
berkendaraan dengan selamat (SPM)
Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air
tidak tersumbat
%
50
%
44
%
50
%
96
%
0,54
%
5,35
9
Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih
perpipaan
Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air
limbah
Rumah tangga pengguna air bersih
%
66,12
10
Persentase Rumah tangga pengguna listrik
%
84
11
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
33,87
12
13
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk
Persentase penanganan sampah
Per 1.000 0,3
pendudu
%
60
14
Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk
15
Rumah layak huni
Per 1.000 424
pendudu
%
59
16
Lingkungan pemukiman kumuh
%
6
17
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
km/ unit
0,296
18
Rata-rata halte per trayek
unit
8
19
Persentase pemasangan Rambu – rambu
%
54,47
20
Jumlah terminal/ bandara
lokasi
2
21
Rasio ijin trayek
surat
975
6
7
8
Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
hidup
3.
4.
5.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
22
Jumlah uji kir angkutan Umum
KI R
3.350
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
23
Persentase rumah tangga pengguna internet
%
55
24
Jumlah lokasi layanan publik internet
Buah
96
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
1
dokumen 1
4
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg
telah ditetapkaan dengan PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah
ditetapkaan dengan PERKADA
Persentase sinkronisasi program daerah dan pusat
%
100
5
Penjabaran Program RPJMD KEDALAM RKPD
%
100
6
Penjabaran Program RKPD kedalam APBD
%
100
7
%
100
%
100
%
100
%
%
100
100
12
Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik
Persentase SKPD yang dibina untuk pengelolaan
keuangan Daerah
Persentase Raperda yang ditetapkan
Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan
pemerintah lainnya dan pihak swasta yang ditindak
lanjuti dengan program
SKPD yang menetapkan SOP
%
80
13
Pengelolaan arsip secara baku
%
92
14
Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti
%
100
15
Tingkat pelaksanaan Sistem pengendalian I nternal
(SPI P)
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian I nternal
Pemerintah (SPI P)
Persentase pengaduan masyarakat ke API P yang
ditindaklanjuti dan terselesaikan
Rasio aparatur berdasarkan pendidikan
%
70
%
100
%
100
2
3
8
9
10
11
6.
6
65
5
Meningkatnya penataan air dan irigasi
5
%
4
2.
4
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
16
17
18
dokumen 1
dokumen 1
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
27
- S1
- S2
- S3
Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai
dengan kompetensi
Persentase jumlah jabatan terisi
Tingkat disiplin aparatur
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis
kompetensi
Persentase pejabat struktural yang memenuhi
persyaratan diklat PI M
Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu
Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur
terhadap total belanja daerah
Persentase belanja modal terhadap total belanja
daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
28
Tingkat pertumbuhan PAD
%
12
meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
29
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
%
55
30
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
%
64
31
32
%
%
15
100
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
33
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Ketersediaan data base kependudukan tahun
berkenaan
Jumlah media informasi yang menggunakan
teknologi I T
Website milik pemerintah daerah
media
4
buah
1
19
20
21
22
23
24
25
26
7.
8.
34
35
9.
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan penduduk
%
%
%
%
95,85
6,11
0,01
85
%
%
%
100
100
100
%
90
%
%
100
42
%
34
%
100
%
65
36
Persentase belanja untuk pengadaan barang/ jasa
yang dilelang secara SPSE
Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani
%
100
1
Angka Harapan hidup
tahun
70,7
2
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
5
Per 1000
kelahiran
hidup
Angka Kematian I bu per 100.000 kelahiran hidup
Per
100,000
kelahiran
hidup
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Per 1000
(MDG’s)
kelahiran
hidup
Cakupan Kunjungan I bu Hamil K4
%
97
6
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
%
97,5
7
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan I bu Nifas
%
96,5
3
4
8
1,8
44,1
1,76
%
95,4
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi
%
75
%
99,9
%
76
12
I ndeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan
Puskesmas
Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas
%
46
13
Prevalensi balita gizi kurang (MDG’s)
%
6,2
14
Persentase balita gizi buruk
%
15
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
0,4
16
%
17,5
17
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Cakupan pelayanan anak balita
%
86
18
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup
%
2,8
19
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
masyarakat miskin
Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai
tetap Rumah Sakit
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk
%
55
%
6
%
100
- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000
Penduduk
Per
4,3
100.000
pendudu
Per
26,1
100.000
pendudu
Per
13,6
100.000
pendudu
9
10
11
20
21
22
- Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk
- Rasio dokter Gigi terhadap100.000 Penduduk
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
- Rasio Bidan terhadap100.000 Penduduk
23
Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk
24
Rasio Pustu per 10.000 penduduk
25
Rasio Posyandu terhadap balita
26
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus
diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota
Pelayanan terhadap pasien GAKI N yang datang ke
RS pada setiap unit pelayanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita
penyakit.
- Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tahun
27
28
Per
100.000
pendudu
Per
30.000
pendudu
Per
10.000
pendudu
Per
10.000
pendudu
%
80
100
%
100
1,19
1,19
1
Per 1.000 4
pendudu
k usia
> 15
- Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani %
70
(SPM)
- presentase penemuan pasien baru TB BTA positif %
63
TB BTA (+ ) (SPM & MDG’s)
- Penderita DBD yang ditangani
%
100
- Penderita Diare yang ditangani
%
29
Angka kejadian Malaria per100.000 penduduk
(AMI )/ (API ) (MDG’s)
30
Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan
Kasus Per 2,8
Pendudu
k
%
94,5
31
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
I mmunization (UCI ).
Prevalensi HI V/ AI DS dari total populasi (MDG’s)
32
98
35
Per
1,35
100,000
pendudu
k
Tingkat kematian akibat Malaria (MDG’s)
Per
0,13
100,000
pendudu
Angka kejadian Tuberkulosis(semua kasus/ 100.000 k
Per
160
penduduk/ tahun (MDG’s)
100,000
pendudu
k
Angka kematian TBC (AKTBC)
Per
0,7
36
Pengolahan Makanan dibina/ diawasi
100,000
pendudu
k
%
80,2
37
39
Persentase TTUI (Tempat- Tempat Umum I nstitusi) %
dibina/ diawasi
Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup
%
Bersih dan Sehat (PHBS)
Laju pertumbuhan penduduk
%
2,36
40
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,5
41
Rasio akseptor KB
42
Jumlah Prevelensi peserta KB
43
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun (SPM)
Ratio Petugas Lapangan Keluarga
berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB/ PKB) di setiap desa/ Kelurahan (SPM)
Cakupan peserta KB aktif
Jumlah atlet olahraga yang dibina
33
34
38
10. meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
%
90
44
45
11. meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 46
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
47
80,2
65
%
75,06
%
1,06
%
2,25
%
83,13
Atlet
35
Jumlah cabang olahraga yang dibina
Cabor
2
48
Jumlah kegiatan/ event olahraga
Kali
/ Kegiatan
9
49
Jumlah Lapangan Olahraga
Per 1.000
penduduk
11
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
12. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk
50
51
52
53
54
55
Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan
pendidikan
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
%
67,25
- Angka Melek Huruf
%
97,24
- Rata-rata Lama Sekolah
tahun
7,37
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/ SDLB/ MI / PAKET A
%
96,35
- SMP/ SMPLB/ MTs/ PAKET B
%
83,23
- SMA/ SMK/ MA/ Paket C
%
40,15
- Pendidikan Dasar (SD)
%
99,23
- Pendidikan Menengah (SMP)
%
90,35
- Pendidikan Menengah (SMA-SMK)
%
44,3
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Putus Sekolah (APS)
- SD/ SDLB/ MI /
%
0,27
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
0,23
- SMA/ SMK/ MA
%
0,39
- SD/ MI
%
100
- SMP/ MTs
%
100
- SMA/ SMK/ MA
%
100
- Dari SD/ MI ke SMP/ MTs
%
90,02
- SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA
%
78,15
Angka Kelulusan (AL)
Angka Melanjutkan (AM)
56
Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk
usia 7-12 tahun
Per 10.000
penduduk
usia 7-12
tahun
1:471
57
Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk
usia 13-15 tahun
1:103
58
Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap penduduk
usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk
usia 13-15
tahun
Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun
59
Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap penduduk
usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun
1:125
60
Persentase Ruang Kelas pendidikan dalam kondisi
baik
- SD/ MI
%
88
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
80
- SMA/ SMK/ MA
%
91
1:118
61
Rasio guru SD/ MI terhadap murid SD/ MI
Per 10.000
penduduk
usia 7-12
tahun
1:133
62
Rasio guru SMP/ SMPLB/ MTs terhadap murid
SMP/ SMPLB/ MTs
Per 10.000
penduduk
usia 13-15
tahun
1:186
63
Rasio guru SMA/ MA/ SMK terhadap murid
SMA/ MA/ SMK
Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun
1:267
64
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-I V
%
85,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
Jumlah perpustakaan daerah
Unit
1
66
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun
%
39
67
Judul
817
68
Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan
daerah
Jumlah peminjam buku di perpustakaan
Orang
560
1
Jumlah Usaha Mikro Kecil
UKM
10.400
2
Jumlah tenaga kerja UMKM
Orang
20.800
3
Jumlah UMKM menerima Kredit usaha
UKM
15
4
Jumlah Koperasi yang dibina
Koperasi 320
5
Jumlah Koperasi yang aktif
Koperasi 304
6
Tingkat upaya perlindungan terhadap konsumen
%
15
7
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang
Alat
275
8
Jumlah pasar modern
9
Jumlah pasar tradisonal
Pasar
10
Jumlah SI UP yang diterbitkan
SI UP
15. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
11
Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan
Rp per
kapita
85.217
16. meningkatnya pertumbuhan PDRB
12
Cakupan bina kelompokpedagang/ usaha informal
%
91
13
Jumlah pedagang/ usaha informal
Usaha
4.675
14
Jumlah I KM yang dibina
I KM
372
15
Ketersediaan pangan utama
- Produktivitas padi
ton/ ha
4,9
- Produktivitas jagung
ton/ ha
4,1
- Produktivitas kedelai
ton/ ha
0,95
-Pisang
ton/ ha
2,3
-Durian
ton/ ha
3,6
-Duku
ton/ ha
2
-Karet
ton/ ha
2
- Kelapa Sawit
ton/ ha
15,6
65
13. Menurunnya jumlah penduduk miskin
14. meningkatnya pertumbuhan PDRB
17. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
18. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
16
17
75
105
Produktivitas tanaman hortikultura
Produktivitas tanaman perkebunan
19. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
18
Tingkat konsumsi daging
Kg/ kapita 9
/ tahun
20. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
19
Persentase peternak yang menggunakan teknologi
%
5
20
Jumlah peternak
Orang
13.000
21
Produksi daging
Ton
5.500
22
Produksi telur
Ton
3.300
23
Populasi ternak
Ekor
29.945
24
%
30
25
Persentase penemuan kasus penyakit ternak yang
ditangani
Tingkat konsumsi ikan
34
26
Produksi hasil perikanan
Kg per
kapita
Ton
82.221,17
27
Rasio Jaringan I rigasi
%
85
28
Luas irigasi dalam kondisi baik
%
85
29
Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan
%
30
30
Jumlah kunjungan wisatawan
kunjungan 2.250
31
Jumlah pelaku usaha pariwisata
usaha
32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
93
33
Tingkat pengawasan ketenagakerjaan
%
55,05
34
Rasio lulusan S1/ S2/ S3 per 10.000 penduduk
Per 1000
penduduk
148
35
Angka Ketergantungan
35a Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan
%
95
36
Terimplementasikannya SPI PI SE (SPM)
%
100
37
%
100
38
Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang
dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat Daerah
Kab/ Kota Penanaman Modal)
Tingkat layanan penerbitan I UJK (SPM)
%
100
39
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)
buah
119
21. Meningkatnya penataan air dan irigasi
22. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
23. terciptanya lapangan kerja sekaligus menurunnya
jumlah pengangguran terbuka
24. meningkatnya pertumbuhan PDRB
197
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
40
41
42
25. Menurunnya jumlah penduduk miskin
43
44
45
26. Peningkatan kesadaran dan kewajiban masyarakat
terhadap perlindungan anak
%
%
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
(SPM)
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan
masyarakat(LPM)
Tingkat Swadaya Masyarakaat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
PKK aktif
%
100
Klpk
30
juta
4.312
%
36,8
46
Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK
47
Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan
struktural pemerintah daerah
%
54,8
48
Persentase tenaga kerja dibawah umur
%
2,35
49
Jumlah forum anak kecamatan
kec
1
50
Jumlah anak peserta sosialisasi
orang
300
51
Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan
yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
%
100
52
Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana
Ktp/ A dan PPT/ PKT di RS
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam
Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan
oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam
Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempauan dan anak
%
100
%
77
%
77
%
82
56
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan bantuan
%
52
57
52
59
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan %
anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan %
dan anak korban kekerasan
Jumlah kelompok usaha wanita yang dibina
2
60
Rasio KDRT
%
19
61
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
58,95
62
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke
atas
Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi
%
95,14
buah
14
Jumlah pengelolal BKB, GSI dan P2WKSS yang
dibina
Persentase SKPD yang melaksanakan analisis
gender dalam perumusan kebijakan
Persentase PMKS yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta
lanjut usia tidak potensial yang telah menerima
jaminan sosial
desa
75
%
13
%
65
%
38,54
68
Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan
Pengemis yang direhabilitasi
%
62,19
69
Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar
yang mendapatkan pelayanan psikososial,
pendampingan dan bantuan sosial
%
65,18
70
Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
100
71
Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
85,04
72
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
%
40
53
54
55
58
63
64
65
27. terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/ PMA)
Daya Serap Tenaga Kerja
66
67
503
100
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
28. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
73
Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)
%
60
74
Tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
(SPM)
%
60
29. terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
75
Persentase anak terlantar yang mendapatkan
jaminan sosial
%
84,01
76
Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu
sehat)
Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu
pintar)
%
100
%
100
Persentase RTS penerima Raskin
%
100
Persentase organisasi pemuda yang aktif
%
80
77
78
30. meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 79
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
31. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
32. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan kualitas lingkungan
80
Jumlah kegiatan kepemudaan
81
Pemuda Wirausaha
1
Jumlah Dokumen RDTR dan/ atau RRTR
dokumen 8
2
Ketersediaan Perda RTRW
dokumen 1
3
Persentase layanan I MB
%
100
4
Ketaatan terhadap RencanaTata Ruang Wilayah
%
55
5
Persentase pengaduan akibat adanya dugaan
%
pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti (SPM)
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. %
6
7
8
10
16
Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati %
persyaratan administratif dan teknis pencegahan
pencemaran air (SPM)
Persentase status mutu air yang tercemar berat
100
100
100
- sungai
- air tanah
33. Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
hidup
34. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
Per 1.000 1.522.279
penduduk
9
Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG’s)
10
Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak %
bergerak yang memenuhi persyaratan administratif
dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)
100
11
Tingkat ketersediaan data dan informasi
Lingkungan Hidup (informasi status mutu air,
udara)
%
100
12
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan
status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk
produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)
%
100
13
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari
luas wilayah kota/ kawasan perkotaan. (SPM)
%
0,73
14
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
%
22,84
15
Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) (MDG’s)
%
34,22
16
Kerusakan Kawasan Hutan
%
0,14
17
Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas
wilayah (MDG’s)
%
18,1
18
Cakupan bina kelompok perhutanan
%
18
19
Cakupan kajian seni
%
54
20
Cakupan fasilitas seni
%
34
21
Cakupan gelar seni
%
79
22
Misi kesenian
%
100
23
Cakupan SDM Kesenian
%
29
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
24
Cakupan tempat
%
100
25
Cakupan Organisasi
%
38
35. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan, wajar,
demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat
1
Persentase sarana dan prasarana peribadatan
dalam kondisi baik
%
90
2
Jumlah kegiatan kegamaan
kegiatan
1
36. terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
3
Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan
produktif
%
1
4
Konflik antar pemeluk Agama yang diselesaikan
%
0
37. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa penduduk
5
Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk
Per 1.000
penduduk
0,48
38. terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
6
Angka Kriminalitas
Per 10.000
penduduk
7
orang
4
8
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
%
70
9
Rasio Pos Siskamling per jumlah RT
unit
40
10
Forum-forum diskusi politik
kegiatan
1
11
Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan
kegiatan
2
12
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kegiatan
1
politik bagi seluruh masyarakat
politik bagi seluruh masyarakat
Jumlah Anggaran Tahun 2016
Belanja Tidak Langsung
NO
PROGRAM
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan disiplin aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
6 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelola Keuangan SKPD
Rp.
Rp.
1.231.588.096.331,00
825.012.252.258,00
ANGGARAN
Rp.
13.712.290.596,00
Rp.
15.927.054.000,00
Rp.
Rp.
435.310.000,00
1.761.000.000,00
Rp.
1.140.000.000,00
Rp.
625.300.000,00
Rp.
930.000.000,00
8 Program penataan penguasaan,
Rp.
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
9 Program peningkatan pelayanan
Rp.
kedinasan kepala daerah/ w akil kepala
daerah
10 Program peningkatan dan pengembangan Rp.
pengelolaan keuangan daerah
5.587.285.911,00
11 Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Rp.
1.566.000.000,00
12 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Rp.
113.040.000,00
13 Program peningkatan sistem pengaw asan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
14 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
15 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
16 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
17 Program Pengembangan, Pengelolaan,
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
18 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp.
520.000.000,00
Rp.
7.879.946.000,00
Rp.
75.000.000,00
Rp.
380.000.000,00
Rp.
225.390.000,00
Rp.
990.000.000,00
Rp.
18.028.280.000,00
7 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
19 Program Pelayanan Peningkatan
Pendidikan Peribadatan dan Kesenian
5.604.000.000,00
360.800.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
20 Program Penetapan Batas Wilayah
Administrasi Kabupaten
21 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rp.
2.351.613.400,00
Rp.
137.794.238.729,00
Rp.
59.172.706.225,00
23 Program peningkatan disiplin aparatur
24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
25 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
26 Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Rp.
Rp.
3.121.315.000,00
Rp.
4.380.476.380,00
Rp.
266.175.276.000,00
Rp.
27 Program Perencanaan Jalan dan
Jembatan
28 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan Rp.
4.545.204.000,00
29 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
30 Program Keluarga Berencana
31 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
32 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6.716.451.000,00
1.195.196.000,00
Rp.
52.050.000,00
Rp.
Rp.
1.663.730.000,00
618.000.000,00
Rp.
5.181.214.025,00
33 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
34 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Rp.
318.400.000,00
Rp.
95.225.618.320,00
35 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
36 Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
37 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan
38 Program pembinaan dan pengaw asan
bidang pertambangan
39 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
40 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
3.726.728.550,00
Rp.
100.000.000,00
Rp.
345.010.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
2.733.178.000,00
Rp.
11.846.899.500,00
41 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakanpengembangan
Pemuda
42 Program
data/ informasi
Rp.
80.000.000,00
Rp.
1.070.000.000,00
Rp.
Rp.
970.425.000,00
2.569.350.000,00
Rp.
403.310.000,00
46 Program pengembangan pemasaran
isata
47 pariw
Program
pengembangan w ilayah
transmigrasi
48 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
49 Program peningkatan kapasitas lembaga
perw akilan rakyat daerah
50 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
51 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Rp.
Rp.
228.000.000,00
Rp.
75.000.000,00
Rp.
23.851.545.110,00
Rp.
303.281.000,00
Rp.
2.263.000.000,00
52 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
53 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama I nvestasi
54 Program Perencanaan Tata Ruang
Rp.
515.000.000,00
43 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
44 Program
Pengembangan
Komunikasi,
I nformasi dan Media Massa
45 Program Pengembangan Nilai Budaya
55 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
403.415.000,00
1.623.495.000,00
Rp.
219.786.000,00
Rp.
375.000.000,00
Rp.
400.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
56 Program Kerjasama Pembangunan
Rp.
200.000.000,00
57 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
58 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial
59 Kesejahteraan
Program pembangunan
saluran
drainase/ gorong-gorong
60 Program pemberdayaan masyarakat
dalam pengaw asan dan pengendalian
sumberdaya
kelautan kantrantibmas dan
61 Program
pemeliharaan
Rp.
Rp.
Rp.
689.500.000,00
10.440.381.100,00
Rp.
1.162.600.000,00
Rp.
539.100.500,00
62 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp.
804.510.000,00
63 Program pengembangan destinasi
pariw isata
64 Program
pengembangan industri kecil dan
menengah
65 Program Pengembangan Kew irausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
66 Program
pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Rp.
Rp.
359.500.000,00
Rp.
150.000.000,00
Rp.
97.800.000,00
67 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
68 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp.
1.407.000.000,00
Rp.
658.700.000,00
69 Program Peningkatan I klim I nvestasi dan Rp.
Realisasi I nvestasi
114.000.000,00
70 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp.
380.320.000,00
71 Program Peningkatan Ketahan Pangan
pertanian/
perkebunan)
72 (Program
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Rp.
Rp.
15.334.936.000,00
73 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah
74 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
75 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Rp.
333.252.000,00
Rp.
701.422.000,00
Rp.
487.244.000,00
76 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp.
477.986.000,00
77 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp.
Tahun
78 Sembilan
Perlindungan
dan konservasi sumber daya Rp.
hutan
79 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rp.
72.990.874.637,00
464.850.000,00
pencegahan tindak kriminal
50.000.000,00
771.132.000,00
403.076.000,00
1.681.060.000,00
80 Program pelayanan kontrasepsi
Rp.
548.000.000,00
81 Program pembangunan
turap/ talud/
bronjong
82 Program
pembinaan
anak terlantar dan
lanjut usia
83 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
84 Program Pendidikan Menengah
Rp.
Rp.
4.125.121.000,00
Rp.
46.058.495.900,00
Rp.
2.407.770.908,00
85 Program Pengaw asan Obat dan Makanan Rp.
86 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp.
1.072.275.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
87 Program pengembangan Kemitraan
Rp.
233.500.000,00
88 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Rp.
325.000.000,00
89 Program pengembangan w aw asan
kebangsaan
Rp.
826.325.000,00
90 Program peningkatan dan pengembangan Rp.
pengelolaan keuangan daerah
5.348.100.000,00
91 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
92 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Rp.
300.000.000,00
Rp.
203.600.000,00
93 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Rp.
3.148.534.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
94 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/ perkebunan
95 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
96 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
97 Program kerjasama informasi dengan mas
media
98 Program Pembinaan dan Pengaw asan
Bidang Geologi
99 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
100 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang
mandiri
101 Program penataan struktur industri
102 Program Pendidikan Non Formal
Rp.
2.424.355.000,00
Rp.
537.000.000,00
Rp.
150.100.000,00
Rp.
686.940.000,00
Rp.
5.727.210.000,00
Rp.
60.000.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
175.000.000,00
Rp.
523.444.000,00
103 Program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp.
( RTH)
104 Program pengembangan kerjasama
Rp.
pengelolaan kekayaan budaya
105 Program Peningkatan dan Pengembangan Rp.
Pelayanan Perizinan
1.390.000.000,00
106 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
107 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
108 Program Peningkatan Ketahan Pangan
Rp.
9.047.060.000,00
Rp.
847.262.000,00
Rp.
1.692.030.000,00
109 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
110 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Rp.
850.000.000,00
Rp.
1.012.000.000,00
111 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
dan jembatan
112 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
113 Program Pembinaan dan Pengaw asan
Usaha Migas
114 Program pembinaan panti asuhan / panti
jompo
115 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
116 Program pengembangan kota-kota
menengah dan besar
117 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
118 Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas
119 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
120 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
121 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
I nformasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
122 Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
123 Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
124 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
125 Program I nspeksi kondisi jalan dan
jembatan
126 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan lapangan
127 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Rp.
69.028.950.600,00
Rp.
346.719.000,00
Rp.
1.025.000.000,00
Rp.
312.600.000,00
Rp.
60.000.000,00
Rp.
1.660.000.000,00
Rp.
2.443.450.000,00
Rp.
1.259.728.700,00
Rp.
115.000.000,00
Rp.
255.550.000,00
Rp.
124.000.000,00
Rp.
1.665.000.000,00
Rp.
30.000.000,00
Rp.
381.395.000,00
Rp.
1.200.000.000,00
Rp.
1.003.852.800,00
Rp.
909.237.000,00
262.316.400,00
170.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
128 Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial ( eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
129 Program pengembangan budidaya
perikananPengembangan Kinerja
130 Program
Rp.
15.000.000,00
Rp.
1.272.815.000,00
Rp.
655.600.000,00
Rp.
2.188.946.441,00
Rp.
139.100.000,00
Rp.
425.000.000,00
Rp.
48.000.000,00
135 Program peningkatan sistem pengaw asan Rp.
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
136 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp.
1.953.400.000,00
131
132
133
134
Persampahan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat ( pekat)
Program peningkatan pengendalian polusi
137 Program perencanaan dan pengembangan
hutan
138 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
139 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
140 Program pendidikan politik masyarakat
141 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
353.386.000,00
Rp.
403.000.000,00
Rp.
380.000.000,00
Rp.
300.000.000,00
Rp.
Rp.
625.000.000,00
396.564.000,00
142 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
143 Program pengembangan perikanan
tangkap
144 Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HI V/ AI DS
Rp.
107.600.000,00
Rp.
3.143.700.000,00
Rp.
50.000.000,00
145 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengaw asan
146 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
147 Program perencanaan pembangunan
daerah
148 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
149 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur
pengaw asan
150 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
151 Program pengendalian kebakaran hutan
Rp.
50.000.000,00
Rp.
1.651.194.000,00
Rp.
1.275.000.000,00
Rp.
3.609.365.039,00
Rp.
154.823.000,00
Rp.
1.510.814.000,00
Rp.
70.000.000,00
Rp.
2.973.720.000,00
Rp.
775.000.000,00
Rp.
401.000.000,00
Rp.
160.000.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
441.800.000,00
Rp.
745.000.000,00
Rp.
63.000.000,00
Rp.
1.900.494.000,00
Rp.
138.500.000,00
Rp.
254.520.000,00
152 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
153 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
154 Program Tanggap Darurat
155 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
156 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
157 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
158 Program perencanaan sosial dan budaya
159 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pasca Bencana
160 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
161 Program Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
162 Program pengelolaan ruang terbuka hijau
( RTH)
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
163 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp.
Jaringan I rigasi, Raw a dan Jaringan
Pengairan lainnya
164 Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan Rp.
21.897.468.250,00
165 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
166 Program Pengembangan Agribisnis
Rp.
31.972.783.050,00
Rp.
199.915.000,00
Rp.
6.192.720.225,00
Rp.
30.000.000,00
Rp.
415.140.000,00
Rp.
75.000.000,00
Rp.
36.410.646.000,00
Rp.
96.636.500,00
Rp.
Rp.
700.000.000,00
1.053.150.000,00
Rp.
12.508.592.075,00
Rp.
102.275.000,00
Rp.
49.087.358.160,00
Rp.
29.755.798.050,00
Rp.
2.730.122.000,00
Rp.
31.650.000,00
Rp.
Rp.
500.000.000,00
301.464.000,00
Rp.
540.000.000,00
Rp.
2.685.600.000,00
Rp.
3.582.611.250,00
167 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
168 Program Rehabilitasi Tuna Sosial
169 Pengembangan Data dan I nformasi
Statistik Daerah
170 Program Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
171 Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
172 Program Perencanaan Kelautan dan
Perikanan
173 Perencanaan Tata Ruang
174 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiw a/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
175 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
176 Pengembangan Statistik Kelautan dan
Perikanan
177 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
178 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
179 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
180 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
181 Program Pengembangan Perumahan
182 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
183 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
184 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
185 Program Bantuan Beras untuk Rumah
Tangga Miskin ( RASKI N)
JUMLAH
412.050.000,00
1.231.588.096.331,00
Kayuagung,
2016
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
ISKANDAR, SE
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
NO
1
1.
: KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
: 2016
I NDI KATOR KI NERJA
SASARAN STRATEGI S
3
2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
1
2
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
%
65
3
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat
berjalan dengan selamat dan nyaman (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat
dilakukan Sesuai dengan kecepatan rencana (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan
berkendaraan dengan selamat (SPM)
Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air
tidak tersumbat
%
50
%
44
%
50
%
96
%
0,54
%
5,35
9
Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih
perpipaan
Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air
limbah
Rumah tangga pengguna air bersih
%
66,12
10
Persentase Rumah tangga pengguna listrik
%
84
11
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
33,87
12
13
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk
Persentase penanganan sampah
Per 1.000 0,3
pendudu
%
60
14
Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk
15
Rumah layak huni
Per 1.000 424
pendudu
%
59
16
Lingkungan pemukiman kumuh
%
6
17
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
km/ unit
0,296
18
Rata-rata halte per trayek
unit
8
19
Persentase pemasangan Rambu – rambu
%
54,47
20
Jumlah terminal/ bandara
lokasi
2
21
Rasio ijin trayek
surat
975
6
7
8
Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
hidup
3.
4.
5.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
22
Jumlah uji kir angkutan Umum
KI R
3.350
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
23
Persentase rumah tangga pengguna internet
%
55
24
Jumlah lokasi layanan publik internet
Buah
96
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
1
dokumen 1
4
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg
telah ditetapkaan dengan PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah
ditetapkaan dengan PERKADA
Persentase sinkronisasi program daerah dan pusat
%
100
5
Penjabaran Program RPJMD KEDALAM RKPD
%
100
6
Penjabaran Program RKPD kedalam APBD
%
100
7
%
100
%
100
%
100
%
%
100
100
12
Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik
Persentase SKPD yang dibina untuk pengelolaan
keuangan Daerah
Persentase Raperda yang ditetapkan
Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan
pemerintah lainnya dan pihak swasta yang ditindak
lanjuti dengan program
SKPD yang menetapkan SOP
%
80
13
Pengelolaan arsip secara baku
%
92
14
Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti
%
100
15
Tingkat pelaksanaan Sistem pengendalian I nternal
(SPI P)
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian I nternal
Pemerintah (SPI P)
Persentase pengaduan masyarakat ke API P yang
ditindaklanjuti dan terselesaikan
Rasio aparatur berdasarkan pendidikan
%
70
%
100
%
100
2
3
8
9
10
11
6.
6
65
5
Meningkatnya penataan air dan irigasi
5
%
4
2.
4
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
16
17
18
dokumen 1
dokumen 1
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
27
- S1
- S2
- S3
Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai
dengan kompetensi
Persentase jumlah jabatan terisi
Tingkat disiplin aparatur
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis
kompetensi
Persentase pejabat struktural yang memenuhi
persyaratan diklat PI M
Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu
Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur
terhadap total belanja daerah
Persentase belanja modal terhadap total belanja
daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
28
Tingkat pertumbuhan PAD
%
12
meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
29
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
%
55
30
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
%
64
31
32
%
%
15
100
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
33
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Ketersediaan data base kependudukan tahun
berkenaan
Jumlah media informasi yang menggunakan
teknologi I T
Website milik pemerintah daerah
media
4
buah
1
19
20
21
22
23
24
25
26
7.
8.
34
35
9.
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan penduduk
%
%
%
%
95,85
6,11
0,01
85
%
%
%
100
100
100
%
90
%
%
100
42
%
34
%
100
%
65
36
Persentase belanja untuk pengadaan barang/ jasa
yang dilelang secara SPSE
Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani
%
100
1
Angka Harapan hidup
tahun
70,7
2
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
5
Per 1000
kelahiran
hidup
Angka Kematian I bu per 100.000 kelahiran hidup
Per
100,000
kelahiran
hidup
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Per 1000
(MDG’s)
kelahiran
hidup
Cakupan Kunjungan I bu Hamil K4
%
97
6
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
%
97,5
7
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan I bu Nifas
%
96,5
3
4
8
1,8
44,1
1,76
%
95,4
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi
%
75
%
99,9
%
76
12
I ndeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan
Puskesmas
Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas
%
46
13
Prevalensi balita gizi kurang (MDG’s)
%
6,2
14
Persentase balita gizi buruk
%
15
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
0,4
16
%
17,5
17
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Cakupan pelayanan anak balita
%
86
18
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup
%
2,8
19
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
masyarakat miskin
Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai
tetap Rumah Sakit
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk
%
55
%
6
%
100
- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000
Penduduk
Per
4,3
100.000
pendudu
Per
26,1
100.000
pendudu
Per
13,6
100.000
pendudu
9
10
11
20
21
22
- Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk
- Rasio dokter Gigi terhadap100.000 Penduduk
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
- Rasio Bidan terhadap100.000 Penduduk
23
Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk
24
Rasio Pustu per 10.000 penduduk
25
Rasio Posyandu terhadap balita
26
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus
diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota
Pelayanan terhadap pasien GAKI N yang datang ke
RS pada setiap unit pelayanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita
penyakit.
- Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tahun
27
28
Per
100.000
pendudu
Per
30.000
pendudu
Per
10.000
pendudu
Per
10.000
pendudu
%
80
100
%
100
1,19
1,19
1
Per 1.000 4
pendudu
k usia
> 15
- Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani %
70
(SPM)
- presentase penemuan pasien baru TB BTA positif %
63
TB BTA (+ ) (SPM & MDG’s)
- Penderita DBD yang ditangani
%
100
- Penderita Diare yang ditangani
%
29
Angka kejadian Malaria per100.000 penduduk
(AMI )/ (API ) (MDG’s)
30
Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan
Kasus Per 2,8
Pendudu
k
%
94,5
31
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
I mmunization (UCI ).
Prevalensi HI V/ AI DS dari total populasi (MDG’s)
32
98
35
Per
1,35
100,000
pendudu
k
Tingkat kematian akibat Malaria (MDG’s)
Per
0,13
100,000
pendudu
Angka kejadian Tuberkulosis(semua kasus/ 100.000 k
Per
160
penduduk/ tahun (MDG’s)
100,000
pendudu
k
Angka kematian TBC (AKTBC)
Per
0,7
36
Pengolahan Makanan dibina/ diawasi
100,000
pendudu
k
%
80,2
37
39
Persentase TTUI (Tempat- Tempat Umum I nstitusi) %
dibina/ diawasi
Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup
%
Bersih dan Sehat (PHBS)
Laju pertumbuhan penduduk
%
2,36
40
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,5
41
Rasio akseptor KB
42
Jumlah Prevelensi peserta KB
43
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun (SPM)
Ratio Petugas Lapangan Keluarga
berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB/ PKB) di setiap desa/ Kelurahan (SPM)
Cakupan peserta KB aktif
Jumlah atlet olahraga yang dibina
33
34
38
10. meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
%
90
44
45
11. meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 46
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
47
80,2
65
%
75,06
%
1,06
%
2,25
%
83,13
Atlet
35
Jumlah cabang olahraga yang dibina
Cabor
2
48
Jumlah kegiatan/ event olahraga
Kali
/ Kegiatan
9
49
Jumlah Lapangan Olahraga
Per 1.000
penduduk
11
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
12. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk
50
51
52
53
54
55
Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan
pendidikan
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
%
67,25
- Angka Melek Huruf
%
97,24
- Rata-rata Lama Sekolah
tahun
7,37
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/ SDLB/ MI / PAKET A
%
96,35
- SMP/ SMPLB/ MTs/ PAKET B
%
83,23
- SMA/ SMK/ MA/ Paket C
%
40,15
- Pendidikan Dasar (SD)
%
99,23
- Pendidikan Menengah (SMP)
%
90,35
- Pendidikan Menengah (SMA-SMK)
%
44,3
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Putus Sekolah (APS)
- SD/ SDLB/ MI /
%
0,27
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
0,23
- SMA/ SMK/ MA
%
0,39
- SD/ MI
%
100
- SMP/ MTs
%
100
- SMA/ SMK/ MA
%
100
- Dari SD/ MI ke SMP/ MTs
%
90,02
- SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA
%
78,15
Angka Kelulusan (AL)
Angka Melanjutkan (AM)
56
Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk
usia 7-12 tahun
Per 10.000
penduduk
usia 7-12
tahun
1:471
57
Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk
usia 13-15 tahun
1:103
58
Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap penduduk
usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk
usia 13-15
tahun
Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun
59
Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap penduduk
usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun
1:125
60
Persentase Ruang Kelas pendidikan dalam kondisi
baik
- SD/ MI
%
88
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
80
- SMA/ SMK/ MA
%
91
1:118
61
Rasio guru SD/ MI terhadap murid SD/ MI
Per 10.000
penduduk
usia 7-12
tahun
1:133
62
Rasio guru SMP/ SMPLB/ MTs terhadap murid
SMP/ SMPLB/ MTs
Per 10.000
penduduk
usia 13-15
tahun
1:186
63
Rasio guru SMA/ MA/ SMK terhadap murid
SMA/ MA/ SMK
Per 10.000
penduduk
usia 16-18
tahun
1:267
64
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-I V
%
85,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
Jumlah perpustakaan daerah
Unit
1
66
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun
%
39
67
Judul
817
68
Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan
daerah
Jumlah peminjam buku di perpustakaan
Orang
560
1
Jumlah Usaha Mikro Kecil
UKM
10.400
2
Jumlah tenaga kerja UMKM
Orang
20.800
3
Jumlah UMKM menerima Kredit usaha
UKM
15
4
Jumlah Koperasi yang dibina
Koperasi 320
5
Jumlah Koperasi yang aktif
Koperasi 304
6
Tingkat upaya perlindungan terhadap konsumen
%
15
7
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang
Alat
275
8
Jumlah pasar modern
9
Jumlah pasar tradisonal
Pasar
10
Jumlah SI UP yang diterbitkan
SI UP
15. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
11
Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan
Rp per
kapita
85.217
16. meningkatnya pertumbuhan PDRB
12
Cakupan bina kelompokpedagang/ usaha informal
%
91
13
Jumlah pedagang/ usaha informal
Usaha
4.675
14
Jumlah I KM yang dibina
I KM
372
15
Ketersediaan pangan utama
- Produktivitas padi
ton/ ha
4,9
- Produktivitas jagung
ton/ ha
4,1
- Produktivitas kedelai
ton/ ha
0,95
-Pisang
ton/ ha
2,3
-Durian
ton/ ha
3,6
-Duku
ton/ ha
2
-Karet
ton/ ha
2
- Kelapa Sawit
ton/ ha
15,6
65
13. Menurunnya jumlah penduduk miskin
14. meningkatnya pertumbuhan PDRB
17. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
18. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
16
17
75
105
Produktivitas tanaman hortikultura
Produktivitas tanaman perkebunan
19. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
18
Tingkat konsumsi daging
Kg/ kapita 9
/ tahun
20. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
19
Persentase peternak yang menggunakan teknologi
%
5
20
Jumlah peternak
Orang
13.000
21
Produksi daging
Ton
5.500
22
Produksi telur
Ton
3.300
23
Populasi ternak
Ekor
29.945
24
%
30
25
Persentase penemuan kasus penyakit ternak yang
ditangani
Tingkat konsumsi ikan
34
26
Produksi hasil perikanan
Kg per
kapita
Ton
82.221,17
27
Rasio Jaringan I rigasi
%
85
28
Luas irigasi dalam kondisi baik
%
85
29
Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan
%
30
30
Jumlah kunjungan wisatawan
kunjungan 2.250
31
Jumlah pelaku usaha pariwisata
usaha
32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
93
33
Tingkat pengawasan ketenagakerjaan
%
55,05
34
Rasio lulusan S1/ S2/ S3 per 10.000 penduduk
Per 1000
penduduk
148
35
Angka Ketergantungan
35a Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan
%
95
36
Terimplementasikannya SPI PI SE (SPM)
%
100
37
%
100
38
Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang
dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat Daerah
Kab/ Kota Penanaman Modal)
Tingkat layanan penerbitan I UJK (SPM)
%
100
39
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)
buah
119
21. Meningkatnya penataan air dan irigasi
22. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
23. terciptanya lapangan kerja sekaligus menurunnya
jumlah pengangguran terbuka
24. meningkatnya pertumbuhan PDRB
197
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
40
41
42
25. Menurunnya jumlah penduduk miskin
43
44
45
26. Peningkatan kesadaran dan kewajiban masyarakat
terhadap perlindungan anak
%
%
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
(SPM)
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan
masyarakat(LPM)
Tingkat Swadaya Masyarakaat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
PKK aktif
%
100
Klpk
30
juta
4.312
%
36,8
46
Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK
47
Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan
struktural pemerintah daerah
%
54,8
48
Persentase tenaga kerja dibawah umur
%
2,35
49
Jumlah forum anak kecamatan
kec
1
50
Jumlah anak peserta sosialisasi
orang
300
51
Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan
yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
%
100
52
Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana
Ktp/ A dan PPT/ PKT di RS
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam
Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan
oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam
Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempauan dan anak
%
100
%
77
%
77
%
82
56
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan bantuan
%
52
57
52
59
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan %
anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan %
dan anak korban kekerasan
Jumlah kelompok usaha wanita yang dibina
2
60
Rasio KDRT
%
19
61
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
58,95
62
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke
atas
Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi
%
95,14
buah
14
Jumlah pengelolal BKB, GSI dan P2WKSS yang
dibina
Persentase SKPD yang melaksanakan analisis
gender dalam perumusan kebijakan
Persentase PMKS yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta
lanjut usia tidak potensial yang telah menerima
jaminan sosial
desa
75
%
13
%
65
%
38,54
68
Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan
Pengemis yang direhabilitasi
%
62,19
69
Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar
yang mendapatkan pelayanan psikososial,
pendampingan dan bantuan sosial
%
65,18
70
Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
100
71
Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
85,04
72
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
%
40
53
54
55
58
63
64
65
27. terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/ PMA)
Daya Serap Tenaga Kerja
66
67
503
100
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
28. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
73
Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)
%
60
74
Tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
(SPM)
%
60
29. terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
75
Persentase anak terlantar yang mendapatkan
jaminan sosial
%
84,01
76
Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu
sehat)
Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu
pintar)
%
100
%
100
Persentase RTS penerima Raskin
%
100
Persentase organisasi pemuda yang aktif
%
80
77
78
30. meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 79
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
31. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
32. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan kualitas lingkungan
80
Jumlah kegiatan kepemudaan
81
Pemuda Wirausaha
1
Jumlah Dokumen RDTR dan/ atau RRTR
dokumen 8
2
Ketersediaan Perda RTRW
dokumen 1
3
Persentase layanan I MB
%
100
4
Ketaatan terhadap RencanaTata Ruang Wilayah
%
55
5
Persentase pengaduan akibat adanya dugaan
%
pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti (SPM)
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. %
6
7
8
10
16
Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati %
persyaratan administratif dan teknis pencegahan
pencemaran air (SPM)
Persentase status mutu air yang tercemar berat
100
100
100
- sungai
- air tanah
33. Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
hidup
34. meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
Per 1.000 1.522.279
penduduk
9
Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG’s)
10
Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak %
bergerak yang memenuhi persyaratan administratif
dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)
100
11
Tingkat ketersediaan data dan informasi
Lingkungan Hidup (informasi status mutu air,
udara)
%
100
12
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan
status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk
produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)
%
100
13
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari
luas wilayah kota/ kawasan perkotaan. (SPM)
%
0,73
14
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
%
22,84
15
Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) (MDG’s)
%
34,22
16
Kerusakan Kawasan Hutan
%
0,14
17
Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas
wilayah (MDG’s)
%
18,1
18
Cakupan bina kelompok perhutanan
%
18
19
Cakupan kajian seni
%
54
20
Cakupan fasilitas seni
%
34
21
Cakupan gelar seni
%
79
22
Misi kesenian
%
100
23
Cakupan SDM Kesenian
%
29
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
24
Cakupan tempat
%
100
25
Cakupan Organisasi
%
38
35. Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan, wajar,
demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat
1
Persentase sarana dan prasarana peribadatan
dalam kondisi baik
%
90
2
Jumlah kegiatan kegamaan
kegiatan
1
36. terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
3
Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan
produktif
%
1
4
Konflik antar pemeluk Agama yang diselesaikan
%
0
37. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa penduduk
5
Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk
Per 1.000
penduduk
0,48
38. terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
6
Angka Kriminalitas
Per 10.000
penduduk
7
orang
4
8
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
%
70
9
Rasio Pos Siskamling per jumlah RT
unit
40
10
Forum-forum diskusi politik
kegiatan
1
11
Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan
kegiatan
2
12
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kegiatan
1
politik bagi seluruh masyarakat
politik bagi seluruh masyarakat
Jumlah Anggaran Tahun 2016
Belanja Tidak Langsung
NO
PROGRAM
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan disiplin aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
6 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelola Keuangan SKPD
Rp.
Rp.
1.231.588.096.331,00
825.012.252.258,00
ANGGARAN
Rp.
13.712.290.596,00
Rp.
15.927.054.000,00
Rp.
Rp.
435.310.000,00
1.761.000.000,00
Rp.
1.140.000.000,00
Rp.
625.300.000,00
Rp.
930.000.000,00
8 Program penataan penguasaan,
Rp.
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
9 Program peningkatan pelayanan
Rp.
kedinasan kepala daerah/ w akil kepala
daerah
10 Program peningkatan dan pengembangan Rp.
pengelolaan keuangan daerah
5.587.285.911,00
11 Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Rp.
1.566.000.000,00
12 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Rp.
113.040.000,00
13 Program peningkatan sistem pengaw asan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
14 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
15 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
16 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
17 Program Pengembangan, Pengelolaan,
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
18 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp.
520.000.000,00
Rp.
7.879.946.000,00
Rp.
75.000.000,00
Rp.
380.000.000,00
Rp.
225.390.000,00
Rp.
990.000.000,00
Rp.
18.028.280.000,00
7 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
19 Program Pelayanan Peningkatan
Pendidikan Peribadatan dan Kesenian
5.604.000.000,00
360.800.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
20 Program Penetapan Batas Wilayah
Administrasi Kabupaten
21 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rp.
2.351.613.400,00
Rp.
137.794.238.729,00
Rp.
59.172.706.225,00
23 Program peningkatan disiplin aparatur
24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
25 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
26 Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Rp.
Rp.
3.121.315.000,00
Rp.
4.380.476.380,00
Rp.
266.175.276.000,00
Rp.
27 Program Perencanaan Jalan dan
Jembatan
28 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan Rp.
4.545.204.000,00
29 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
30 Program Keluarga Berencana
31 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
32 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6.716.451.000,00
1.195.196.000,00
Rp.
52.050.000,00
Rp.
Rp.
1.663.730.000,00
618.000.000,00
Rp.
5.181.214.025,00
33 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
34 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Rp.
318.400.000,00
Rp.
95.225.618.320,00
35 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
36 Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
37 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan
38 Program pembinaan dan pengaw asan
bidang pertambangan
39 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
40 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
3.726.728.550,00
Rp.
100.000.000,00
Rp.
345.010.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
2.733.178.000,00
Rp.
11.846.899.500,00
41 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakanpengembangan
Pemuda
42 Program
data/ informasi
Rp.
80.000.000,00
Rp.
1.070.000.000,00
Rp.
Rp.
970.425.000,00
2.569.350.000,00
Rp.
403.310.000,00
46 Program pengembangan pemasaran
isata
47 pariw
Program
pengembangan w ilayah
transmigrasi
48 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
49 Program peningkatan kapasitas lembaga
perw akilan rakyat daerah
50 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
51 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Rp.
Rp.
228.000.000,00
Rp.
75.000.000,00
Rp.
23.851.545.110,00
Rp.
303.281.000,00
Rp.
2.263.000.000,00
52 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
53 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama I nvestasi
54 Program Perencanaan Tata Ruang
Rp.
515.000.000,00
43 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
44 Program
Pengembangan
Komunikasi,
I nformasi dan Media Massa
45 Program Pengembangan Nilai Budaya
55 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
403.415.000,00
1.623.495.000,00
Rp.
219.786.000,00
Rp.
375.000.000,00
Rp.
400.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
56 Program Kerjasama Pembangunan
Rp.
200.000.000,00
57 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
58 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial
59 Kesejahteraan
Program pembangunan
saluran
drainase/ gorong-gorong
60 Program pemberdayaan masyarakat
dalam pengaw asan dan pengendalian
sumberdaya
kelautan kantrantibmas dan
61 Program
pemeliharaan
Rp.
Rp.
Rp.
689.500.000,00
10.440.381.100,00
Rp.
1.162.600.000,00
Rp.
539.100.500,00
62 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp.
804.510.000,00
63 Program pengembangan destinasi
pariw isata
64 Program
pengembangan industri kecil dan
menengah
65 Program Pengembangan Kew irausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
66 Program
pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Rp.
Rp.
359.500.000,00
Rp.
150.000.000,00
Rp.
97.800.000,00
67 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
68 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp.
1.407.000.000,00
Rp.
658.700.000,00
69 Program Peningkatan I klim I nvestasi dan Rp.
Realisasi I nvestasi
114.000.000,00
70 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp.
380.320.000,00
71 Program Peningkatan Ketahan Pangan
pertanian/
perkebunan)
72 (Program
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Rp.
Rp.
15.334.936.000,00
73 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah
74 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
75 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Rp.
333.252.000,00
Rp.
701.422.000,00
Rp.
487.244.000,00
76 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp.
477.986.000,00
77 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp.
Tahun
78 Sembilan
Perlindungan
dan konservasi sumber daya Rp.
hutan
79 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rp.
72.990.874.637,00
464.850.000,00
pencegahan tindak kriminal
50.000.000,00
771.132.000,00
403.076.000,00
1.681.060.000,00
80 Program pelayanan kontrasepsi
Rp.
548.000.000,00
81 Program pembangunan
turap/ talud/
bronjong
82 Program
pembinaan
anak terlantar dan
lanjut usia
83 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
84 Program Pendidikan Menengah
Rp.
Rp.
4.125.121.000,00
Rp.
46.058.495.900,00
Rp.
2.407.770.908,00
85 Program Pengaw asan Obat dan Makanan Rp.
86 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp.
1.072.275.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
87 Program pengembangan Kemitraan
Rp.
233.500.000,00
88 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Rp.
325.000.000,00
89 Program pengembangan w aw asan
kebangsaan
Rp.
826.325.000,00
90 Program peningkatan dan pengembangan Rp.
pengelolaan keuangan daerah
5.348.100.000,00
91 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
92 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Rp.
300.000.000,00
Rp.
203.600.000,00
93 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Rp.
3.148.534.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
94 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/ perkebunan
95 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
96 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
97 Program kerjasama informasi dengan mas
media
98 Program Pembinaan dan Pengaw asan
Bidang Geologi
99 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
100 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang
mandiri
101 Program penataan struktur industri
102 Program Pendidikan Non Formal
Rp.
2.424.355.000,00
Rp.
537.000.000,00
Rp.
150.100.000,00
Rp.
686.940.000,00
Rp.
5.727.210.000,00
Rp.
60.000.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
175.000.000,00
Rp.
523.444.000,00
103 Program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp.
( RTH)
104 Program pengembangan kerjasama
Rp.
pengelolaan kekayaan budaya
105 Program Peningkatan dan Pengembangan Rp.
Pelayanan Perizinan
1.390.000.000,00
106 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
107 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
108 Program Peningkatan Ketahan Pangan
Rp.
9.047.060.000,00
Rp.
847.262.000,00
Rp.
1.692.030.000,00
109 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
110 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Rp.
850.000.000,00
Rp.
1.012.000.000,00
111 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
dan jembatan
112 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
113 Program Pembinaan dan Pengaw asan
Usaha Migas
114 Program pembinaan panti asuhan / panti
jompo
115 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
116 Program pengembangan kota-kota
menengah dan besar
117 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
118 Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas
119 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
120 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
121 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
I nformasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
122 Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
123 Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
124 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
125 Program I nspeksi kondisi jalan dan
jembatan
126 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan lapangan
127 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Rp.
69.028.950.600,00
Rp.
346.719.000,00
Rp.
1.025.000.000,00
Rp.
312.600.000,00
Rp.
60.000.000,00
Rp.
1.660.000.000,00
Rp.
2.443.450.000,00
Rp.
1.259.728.700,00
Rp.
115.000.000,00
Rp.
255.550.000,00
Rp.
124.000.000,00
Rp.
1.665.000.000,00
Rp.
30.000.000,00
Rp.
381.395.000,00
Rp.
1.200.000.000,00
Rp.
1.003.852.800,00
Rp.
909.237.000,00
262.316.400,00
170.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
128 Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial ( eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
129 Program pengembangan budidaya
perikananPengembangan Kinerja
130 Program
Rp.
15.000.000,00
Rp.
1.272.815.000,00
Rp.
655.600.000,00
Rp.
2.188.946.441,00
Rp.
139.100.000,00
Rp.
425.000.000,00
Rp.
48.000.000,00
135 Program peningkatan sistem pengaw asan Rp.
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
136 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp.
1.953.400.000,00
131
132
133
134
Persampahan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat ( pekat)
Program peningkatan pengendalian polusi
137 Program perencanaan dan pengembangan
hutan
138 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
139 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
140 Program pendidikan politik masyarakat
141 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
353.386.000,00
Rp.
403.000.000,00
Rp.
380.000.000,00
Rp.
300.000.000,00
Rp.
Rp.
625.000.000,00
396.564.000,00
142 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
143 Program pengembangan perikanan
tangkap
144 Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HI V/ AI DS
Rp.
107.600.000,00
Rp.
3.143.700.000,00
Rp.
50.000.000,00
145 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengaw asan
146 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
147 Program perencanaan pembangunan
daerah
148 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
149 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur
pengaw asan
150 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
151 Program pengendalian kebakaran hutan
Rp.
50.000.000,00
Rp.
1.651.194.000,00
Rp.
1.275.000.000,00
Rp.
3.609.365.039,00
Rp.
154.823.000,00
Rp.
1.510.814.000,00
Rp.
70.000.000,00
Rp.
2.973.720.000,00
Rp.
775.000.000,00
Rp.
401.000.000,00
Rp.
160.000.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
441.800.000,00
Rp.
745.000.000,00
Rp.
63.000.000,00
Rp.
1.900.494.000,00
Rp.
138.500.000,00
Rp.
254.520.000,00
152 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
153 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
154 Program Tanggap Darurat
155 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
156 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
157 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
158 Program perencanaan sosial dan budaya
159 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pasca Bencana
160 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
161 Program Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
162 Program pengelolaan ruang terbuka hijau
( RTH)
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
163 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp.
Jaringan I rigasi, Raw a dan Jaringan
Pengairan lainnya
164 Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan Rp.
21.897.468.250,00
165 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
166 Program Pengembangan Agribisnis
Rp.
31.972.783.050,00
Rp.
199.915.000,00
Rp.
6.192.720.225,00
Rp.
30.000.000,00
Rp.
415.140.000,00
Rp.
75.000.000,00
Rp.
36.410.646.000,00
Rp.
96.636.500,00
Rp.
Rp.
700.000.000,00
1.053.150.000,00
Rp.
12.508.592.075,00
Rp.
102.275.000,00
Rp.
49.087.358.160,00
Rp.
29.755.798.050,00
Rp.
2.730.122.000,00
Rp.
31.650.000,00
Rp.
Rp.
500.000.000,00
301.464.000,00
Rp.
540.000.000,00
Rp.
2.685.600.000,00
Rp.
3.582.611.250,00
167 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
168 Program Rehabilitasi Tuna Sosial
169 Pengembangan Data dan I nformasi
Statistik Daerah
170 Program Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
171 Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
172 Program Perencanaan Kelautan dan
Perikanan
173 Perencanaan Tata Ruang
174 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiw a/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
175 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
176 Pengembangan Statistik Kelautan dan
Perikanan
177 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
178 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
179 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
180 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
181 Program Pengembangan Perumahan
182 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
183 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
184 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
185 Program Bantuan Beras untuk Rumah
Tangga Miskin ( RASKI N)
JUMLAH
412.050.000,00
1.231.588.096.331,00
Kayuagung,
2016
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
ISKANDAR, SE
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel