PK OKI 2015

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN
NO
1

1.

:
:

I NDI KATOR KI NERJA

SASARAN STRATEGI S

5

6

1


3

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik

Km

55

2

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

Km

60

3

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan

dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
(SPM)
Tersedianya
Jalan yang Menjamin Perjalanan

%

47

%

42

%

47

%

95,7


%

0,52

2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

4

5

2.

Meningkatnya penataan air dan irigasi

6
7
8

9

Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam 10
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan 11
hidup
12

3.

4.

5.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

4

Dapat dilakukan Sesuai dengan kecepatan
rencana (SPM)

Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna
Jalan berkendaraan dengan selamat (SPM)
Drainase dalam kondisi baik / pembuangan
aliran air tidak tersumbat
Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih
perpipaan
Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan
air limbah
Rumah tangga pengguna air bersih

%

5,21

%

65,8

Persentase Rumah tangga pengguna listrik


%

81

%

33,34

Per 1.000
penduduk
%

0,28

13

Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk
Persentase penanganan sampah


14

Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk

404

15

Rumah layak huni

Per 1.000
penduduk
%

16

Lingkungan pemukiman kumuh

17


Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

18

Rata-rata halte per trayek

19

Persentase pemasangan Rambu – rambu

Persentase rumah tinggal bersanitasi

20

55
56

%

7


km/ unit

0,309

unit

8

%

47,8

Jumlah terminal/ bandara

lokasi

2

21


Rasio ijin trayek

surat

950

22

Jumlah uji kir angkutan Umum

KI R

3.300

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

23


Persentase rumah tangga pengguna internet

%

45

24

Jumlah lokasi layanan publik internet

Buah

96

Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg
telah ditetapkaan dengan PERDA

dokumen

1

dokumen

1

3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg
telah ditetapkaan dengan PERKADA

dokumen

1

4

Persentase sinkronisasi program daerah dan
pusat
Penjabaran
Program RPJMD KEDALAM RKPD

%

100

5

%

100

6

Penjabaran Program RKPD kedalam APBD

%

100

7

Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik

%

100

%

100

Persentase SKPD yang dibina untuk
pengelolaan keuangan Daerah
Persentase Raperda yang ditetapkan

%

100

2

8
9
10

6.

OGAN KOMERING ILIR
2015

%

100

11

Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan
pemerintah lainnya dan pihak swasta yang
ditindak lanjuti dengan program

%

100

12

SKPD yang menetapkan SOP

%

70

13
14

Pengelolaan arsip secara baku
Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti

%
%

90
95

15

Tingkat pelaksanaan Sistem pengendalian
I nternal (SPI P)

%

65

16

Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian
I nternal Pemerintah (SPI P)

%

95

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

17

20

Persentase pengaduan masyarakat ke API P
yang ditindaklanjuti dan terselesaikan
Rasio aparatur berdasarkan pendidikan
- S1
- S2
- S3
Persentase pejabat yang menduduki jabatan
sesuai dengan kompetensi
Persentase jumlah jabatan terisi

21

Tingkat disiplin aparatur

%

100

22

Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat
teknis kompetensi
Persentase pejabat struktural yang memenuhi
persyaratan diklat PI M
Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu

%

98

%

85

18

19

23
24

7.

8.

meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur

%
%
%
%

95,61
6,06
0,01
80

%

100

%

100

Persentase belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur terhadap total belanja daerah

%

45

26

%

32

27

Persentase belanja modal terhadap total
belanja daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

%

100

28

Tingkat pertumbuhan PAD

%

12

29

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

%

45

30
31

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

%
%

54
10

32

%

100

media

4

buah
%

1
60

%

100

1

Ketersediaan data base kependudukan tahun
berkenaan
Jumlah media informasi yang menggunakan
teknologi I T
Website milik pemerintah daerah
Persentase belanja untuk pengadaan
barang/ jasa yang dilelang secara SPSE
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditangani
Angka Harapan hidup

tahun

70

2

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

2,08

3

Angka Kematian I bu per 100.000 kelahiran
hidup

4

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran
hidup (MDG’s)

5

Cakupan Kunjungan I bu Hamil K4

Per 1000
kelahiran
hidup
Per
100,000
kelahiran
hidup
Per 1000
kelahiran
hidup
%

96,5

6

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

%

97,2

7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan pelayanan I bu Nifas

%

96,3

%

95,2

%

72

%

99,8

%

74

%

44
6,3

33

36
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan penduduk

95

25

34
35

9.

%

8
9
10
11

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi

58,2

1,95

12

I ndeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan
Puskesmas
Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas

13

Prevalensi balita gizi kurang (MDG’s)

%

14

Persentase balita gizi buruk

%

15

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

%

0,42

16

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

%

15

17

Cakupan pelayanan anak balita

%

84

18

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran
hidup
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
masyarakat miskin
Ketersediaan empat dokter spesialis dasar
pegawai tetap Rumah Sakit
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

%

2,9

%

50

%

4

%

100

Per
100.000
penduduk

3,4

19
20
21
22

- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000
Penduduk

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

- Rasio dokter Umum terhadap 100.000
Penduduk
- Rasio dokter Gigi terhadap100.000 Penduduk

- Rasio Bidan terhadap100.000 Penduduk

70

24

Rasio Pustu per 10.000 penduduk

Per 10.000
penduduk

1,17

25

Rasio Posyandu terhadap balita

Per 10.000
penduduk

1

26

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg
%
harus diberikan sarana kesehatan (RS) di
Kab/ Kota terhadap pasien GAKI N yang datang
Pelayanan
%
ke RS pada setiap unit pelayanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita
penyakit.
- Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000
Per 1.000
penduduk < 15 tahun
penduduk
usia > 15
Tahun
- Cakupan balita dengan Pneumonia yang
%
ditangani (SPM)
- presentase penemuan pasien baru TB BTA
%
positif TB BTA (+ ) (SPM & MDG’s)
- Penderita DBD yang ditangani
%

100

1,17

- Penderita Diare yang ditangani

100
100

4

65
58

%

86

29

Angka kejadian Malaria per100.000 penduduk
(AMI )/ (API ) (MDG’s)

Kasus Per
Penduduk

3

30

Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan

%

94,2

31

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
I mmunization (UCI ).
Prevalensi HI V/ AI DS dari total populasi
(MDG’s)

%

97

Per
100,000
penduduk

1,55

32

33

Tingkat kematian akibat Malaria (MDG’s)

Per
100,000
penduduk

0,13

34

Angka kejadian Tuberkulosis(semua
kasus/ 100.000 penduduk/ tahun (MDG’s)

Per
100,000
penduduk

170

35

Angka kematian TBC (AKTBC)

Per
100,000
penduduk

0,8

36

Pengolahan Makanan dibina/ diawasi

%

80

37

%

80

%

62,5

39

Persentase TTUI (Tempat- Tempat Umum
I nstitusi) dibina/ diawasi
Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Laju pertumbuhan penduduk

%

2,56

40

Rata-rata jumlah anak per keluarga

41

Rasio akseptor KB

%

74,06

42

Jumlah Prevelensi peserta KB

43

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun (SPM)
Ratio Petugas Lapangan Keluarga
berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB/ PKB) di setiap desa/ Kelurahan (SPM)
Cakupan peserta KB aktif

%

1,11

%

2,4

%

83,13

Jumlah atlet olahraga yang dibina

Atlet

30

Jumlah cabang olahraga yang dibina

Cabor

1
8
10

38

44

45
11.

9,4

Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk

28

meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas

18,9

23

27

10.

Per
100.000
penduduk
Per
100.000
penduduk
Per
100.000
penduduk
Per 30.000
penduduk

meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 46
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
47

2,55

48

Jumlah kegiatan/ event olahraga

Kali
/ Kegiatan

49

Jumlah Lapangan Olahraga

Per 1.000
penduduk

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

12.

Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk

50

Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan
pendidikan
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

%

66,46

- Angka Melek Huruf

%

97,04

tahun

7,17

- Rata-rata Lama Sekolah
51

52

53

54

55

Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/ SDLB/ MI / PAKET A

%

96,1

- SMP/ SMPLB/ MTs/ PAKET B

%

82,98

- SMA/ SMK/ MA/ Paket C

%

39,85

- Pendidikan Dasar (SD)

%

98,93

- Pendidikan Menengah (SMP)

%

90,05

- Pendidikan Menengah (SMA-SMK)

%

44

- SD/ SDLB/ MI /

%

0,32

- SMP/ SMPLB/ MTs

%

0,33

- SMA/ SMK/ MA

%

0,44

- SD/ MI

%

100

- SMP/ MTs

%

100

- SMA/ SMK/ MA

%

100

- Dari SD/ MI ke SMP/ MTs

%

89,72

- SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA

%

77,85

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Kelulusan (AL)

Angka Melanjutkan (AM)

56

Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap
penduduk usia 7-12 tahun

Per 10.000
penduduk usia
7-12 tahun

1:539

57

Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap
penduduk usia 13-15 tahun

Per 10.000
penduduk usia
13-15 tahun

1:118

58

Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap
penduduk usia 16-18 tahun

Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun

1:134

59

Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap
penduduk usia 16-18 tahun

Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun

1:142

60

Persentase Ruang Kelas pendidikan dalam
kondisi baik
- SD/ MI

%

87

- SMP/ SMPLB/ MTs

%

80

- SMA/ SMK/ MA

%

91

61

Rasio guru SD/ MI terhadap murid SD/ MI

Per 10.000
penduduk usia
7-12 tahun

1:152

62

Rasio guru SMP/ SMPLB/ MTs terhadap murid
SMP/ SMPLB/ MTs

Per 10.000
penduduk usia
13-15 tahun

1:213

63

Rasio guru SMA/ MA/ SMK terhadap murid
SMA/ MA/ SMK

Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun

1:306

64

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-I V

%

75,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

65
66

14.

Menurunnya jumlah penduduk miskin

meningkatnya pertumbuhan PDRB

68

Orang

460

1

Jumlah Usaha Mikro Kecil

UKM

10.100

2

Jumlah tenaga kerja UMKM

Orang

20.200

3

Jumlah UMKM menerima Kredit usaha

UKM

10

4

Jumlah Koperasi yang dibina

Koperasi

300

5

Jumlah Koperasi yang aktif

Koperasi

294

6

%

10

7

Tingkat upaya perlindungan terhadap
konsumen
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang

Alat

250

8

Jumlah pasar modern

9

Jumlah pasar tradisonal

Pasar

10

Jumlah SI UP yang diterbitkan

SI UP

65

11

Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan

16.

meningkatnya pertumbuhan PDRB

12
13

Cakupan bina kelompokpedagang/ usaha
informal
Jumlah pedagang/ usaha informal

14

Jumlah I KM yang dibina

15

Ketersediaan pangan utama

18.

meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

37
717

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)

1

%
Judul

15.

17.

Unit

Persentase pengunjung perpustakaan per
tahun
Koleksi judul buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Jumlah peminjam buku di perpustakaan

67

13.

Jumlah perpustakaan daerah

16

17

100

Rp per
kapita

77.470

%

91

Usaha

4.600

I KM

305

- Produktivitas padi

ton/ ha

4,75

- Produktivitas jagung

ton/ ha

3,9

- Produktivitas kedelai

ton/ ha

0,94

-Pisang

ton/ ha

2,2

-Durian

ton/ ha

2,8

-Duku

ton/ ha

2

Produktivitas tanaman perkebunan
-Karet

ton/ ha

1,95

- Kelapa Sawit

ton/ ha

15,5

Kg/ kapita/ t
ahun

8

%

4

Orang

12.000
5.100

Produktivitas tanaman hortikultura

19.

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)

18

Tingkat konsumsi daging

20.

meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

19
20

Persentase peternak yang menggunakan
teknologi
Jumlah peternak

21

Produksi daging

Ton

22

Produksi telur

Ton

3.000

23

Populasi ternak

Ekor

27.445

24

Persentase penemuan kasus penyakit ternak
yang ditangani
Tingkat konsumsi ikan

%

20

Kg per
kapita
Ton

33,7
80.492,81

%

80

25
26

Produksi hasil perikanan

21.

Meningkatnya penataan air dan irigasi

27

Rasio Jaringan I rigasi

28

Luas irigasi dalam kondisi baik

%

80

22.

meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

29

Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan

%

25

30

Jumlah kunjungan wisatawan

kunjungan

2.100

31

Jumlah pelaku usaha pariwisata

usaha

187

32

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

%

92

33

Tingkat pengawasan ketenagakerjaan

23.

terciptanya lapangan kerja sekaligus menurunnya
jumlah pengangguran terbuka

34

24.

meningkatnya pertumbuhan PDRB

Rasio lulusan S1/ S2/ S3 per 10.000 penduduk

%

52,57

Per 1000
penduduk

128

35

Angka Ketergantungan

35a

Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan

%

95

36

Terimplementasikannya SPI PI SE (SPM)

%

100

37

Persentase jenis perizinan dan non perizinan
yang dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat
Daerah Kab/ Kota Penanaman Modal)

%

100

38

Tingkat layanan penerbitan I UJK (SPM)

%

100

39

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)

buah

119

40

Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/ PMA)
Daya Serap Tenaga Kerja

41

%
%

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

42

25.

Menurunnya jumlah penduduk miskin

45

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan
kegiatan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha (SPM)
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan
masyarakat(LPM)
Tingkat Swadaya Masyarakaat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat
PKK aktif

46

Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK

47

Persentase keterwakilan perempuan dalam
jabatan struktural pemerintah daerah

48
49

43
44

26.

Peningkatan kesadaran dan kewajiban masyarakat
terhadap perlindungan anak

juta

3.854

%

36,8
353

%

2,45

Jumlah forum anak kecamatan

kec

1

50

Jumlah anak peserta sosialisasi

orang

300

51

Cakupan Perempuan dan Anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit
Pelayanan Terpadu
Cakupan Perempuan dan Anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/ A dan
PPT/ PKT di RS
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan layanan bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan putusan pengadilan
atas kasus-kasus kekerasan terhadap
perempauan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan

%

100

%

100

%

76

%

76

%

81

%

51

%

51

%

100

59

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan
Jumlah kelompok usaha wanita yang dibina

60

Rasio KDRT

%

0,21

61

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

58,93

62

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun
ke atas
Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi

%

95,04

buah

14

Jumlah pengelolal BKB, GSI dan P2WKSS yang
dibina
Persentase SKPD yang melaksanakan analisis
gender dalam perumusan kebijakan

desa

75

%

8

Persentase PMKS yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial
Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan
Pengemis yang direhabilitasi
Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar
yang mendapatkan pelayanan psikososial,
pendampingan dan bantuan sosial

%

60

%

25,52

%

49,75

%

52,48

Persentase Panti Sosial yang menyediakan
sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial
Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat

%

100

%

78,63

72

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

%

20

73

Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)

%

40

55

56

57
58

63
64
65

66

67

68
69

70

71

Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat

25

Persentase tenaga kerja dibawah umur

54

28.

Klpk

54.7

53

terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial

100

%

52

27.

%

2

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

kebutuhan masyarakat

29.

terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial

74

Tingkat waktu tanggap(response time rate)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK) (SPM)

%

45

75

Persentase anak terlantar yang mendapatkan
jaminan sosial

%

79,31

76

Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu
sehat)
Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu
pintar)

%

100

%

100

Persentase RTS penerima Raskin

%

100

Persentase organisasi pemuda yang aktif

%

75

77
78
30.

31.

32.

meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 79
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
80
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan kualitas lingkungan

Jumlah kegiatan kepemudaan

9

81

Pemuda Wirausaha

14

1

Jumlah Dokumen RDTR dan/ atau RRTR

dokumen

4

2

Ketersediaan Perda RTRW

dokumen

1

3

Persentase layanan I MB

%

100

4

Ketaatan terhadap RencanaTata Ruang
Wilayah
Persentase pengaduan akibat adanya dugaan
pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti (SPM)

%

50

%

100

6

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
amdal.

%

100

7

Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air (SPM)
Persentase status mutu air yang tercemar
berat
- sungai

%

100

Per 1.000
penduduk

1.557.681

5

8

- air tanah

33.

34.

35.

36.

9

Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG’s)

10

Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
pencemaran udara (SPM)

%

100

11

Tingkat ketersediaan data dan informasi
Lingkungan Hidup (informasi status mutu air,
udara)

%

100

12

Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan
status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk
produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)

%

100

13

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%
dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.
(SPM)
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

0,42

Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam 14
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
15
hidup

meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil

Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan, wajar,
demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat

terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
politik bagi seluruh masyarakat

%

22,06

Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH)
(MDG’s)

%

33,88

16

Kerusakan Kawasan Hutan

%

0,22

17

Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap
luas wilayah (MDG’s)

%

18,1

18

Cakupan bina kelompok perhutanan

%

18

19

Cakupan kajian seni

%

52

20

Cakupan fasilitas seni

%

32

21

Cakupan gelar seni

%

77

22

Misi kesenian

%

100

23

Cakupan SDM Kesenian

%

27

24

Cakupan tempat

%

100

25

Cakupan Organisasi

%

36

1

Persentase sarana dan prasarana peribadatan
dalam kondisi baik

%

90

2

Jumlah kegiatan kegamaan

kegiatan

1

3

Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan
produktif

%

1

4

Konflik antar pemeluk Agama yang
diselesaikan

%

0

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

37.

Meningkatnya kualitas iman dan taqwa penduduk

5

Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk

Per 1.000
penduduk

38.

terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
politik bagi seluruh masyarakat

6

Angka Kriminalitas

Per 10.000
penduduk

7
8

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

9

Rasio Pos Siskamling per jumlah RT

10

Forum-forum diskusi politik

11

Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

kegiatan

2

12

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP

kegiatan

1

Jumlah Anggaran Tahun 2015

Rp.

1.682.778.148.234,00

Belanja Tidak Langsung

Rp.

825.012.252.258,00

Rp.
Rp.

ANGGARAN
76.455.073.936,00
97.265.518.341,00

Rp.

15.700.579.000,00

Rp.

3.551.155.000,00
4.645.022.000,00

NO
1
2

3
4

PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur

5

Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp.

6

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

3.500.000.000,00

7

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp.

48.905.499.094,00

Rp.
Rp.
Rp.

59.579.268.295,00
355.000.000,00
1.529.999.000,00

Rp.
Rp.

2.880.000.000,00
50.000.000,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

5.172.974.000,00
1.068.100.000,00
59.000.000,00
598.280.000,00

Rp.

533.300.000,00

Rp.
Rp.

389.977.000,00
948.400.000,00

Rp.
Rp.

674.992.000,00
7.573.231.000,00

Rp.

32.989.365.000,00

Rp.

50.000.000,00

Rp.

715.490.000,00

Rp.

2.164.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan Rp.
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rp.
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Rp.
Program Perencanaan Jalan dan Jembatan
Rp.
Program pembangunan jalan dan jembatan
Rp.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
Rp.
jembatan
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Rp.

13.075.000.000,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27

28
29
30
31
32

Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,46

orang

3

%

60

unit

40

kegiatan

1

950.000.000,00

141.342.634.000,00
3.645.204.000,00
43.426.399.000,00
56.690.055.500,00
1.500.000.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

33
34
35
36

37
38
39
40
41
42

Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rp.

1.203.700.000,00

Rp.

7.815.750.000,00

Rp.
Rp.

3.800.000.000,00
9.604.749.200,00

Rp.

1.950.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp.
Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Perumahan
Rp.
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rp.

12.064.893.800,00
200.000.000,00
21.506.386.000,00

44
45

Program Perencanaan Tata Ruang
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program pengembangan kota-kota menengah
dan besar
Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan

Rp.
Rp.

1.650.000.000,00
150.000.000,00

46
47
48

Program perencanaan pembangunan daerah
Rp.
Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp.
Program perencanaan sosial dan budaya
Rp.

2.286.500.000,00
898.000.000,00
775.000.000,00

49

Program Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
Perencanaan Tata Ruang

43

50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Program peningkatan pengendalian polusi
Program pengendalian kebakaran hutan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program pelayanan kontrasepsi
Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Rp.
Rp.

390.000.000,00
1.158.000.000,00

Rp.

410.000.000,00

Rp.

175.000.000,00

Rp.

582.500.000,00

Rp.

1.705.500.000,00

Rp.

224.000.000,00

Rp.
Rp.

1.047.800.000,00
226.000.000,00

Rp.

439.000.000,00

Rp.

830.650.000,00

Rp.

360.000.000,00

Rp.

124.000.000,00

Rp.
Rp.
Rp.

20.000.000,00
106.930.000,00
448.000.000,00

Rp.

231.285.000,00

Rp.

5.674.600.000,00

Rp.

927.074.000,00

Rp.

1.568.600.500,00

Rp.

812.729.000,00

Rp.

350.221.000,00

Rp.

232.800.000,00

Rp.

611.900.000,00

Rp.

111.400.000,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

108.468.000,00
325.936.000,00
221.730.000,00
323.100.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

75

Rp.

696.000.000,00

Rp.

255.000.000,00

Rp.

450.000.000,00

Rp.
Rp.

55.000.000,00
48.000.000,00

Rp.

429.000.000,00

Rp.

262.500.000,00

Rp.
Rp.

30.000.000,00
190.000.000,00

Rp.

156.750.000,00

Rp.

53.000.000,00

Rp.
Rp.

72.000.000,00
118.070.000,00

Rp.

325.000.000,00

Rp.

156.000.000,00

Rp.

141.785.000,00

91

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Rp.
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

75.000.000,00

92

Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pelayanan Perizinan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

93
94
95
96
97
98

Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Rehabilitasi Tuna Sosial
Pengembangan Data dan Informasi Statistik
Daerah
Program Tanggap Darurat
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca
Bencana
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

99 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
100 Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
101 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
102 Program peningkatan peran serta kepemudaan
103 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
104 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
105 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
106 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan
107 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
108 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
109 Program pengembangan wawasan kebangsaan
110 Program pendidikan politik masyarakat
111 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
112 Program pendidikan politik masyarakat
113 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan
114 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
115 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)

Rp.

150.000.000,00

Rp.

812.500.000,00

Rp.

266.286.000,00

Rp.

122.000.000,00

Rp.

30.000.000,00

Rp.
Rp.

572.800.000,00
365.790.000,00

Rp.
Rp.

275.000.000,00
630.000.000,00

Rp.

100.000.000,00

Rp.

1.116.117.000,00

Rp.

149.150.000,00

Rp.

1.099.215.000,00

Rp.

715.250.400,00

Rp.
Rp.

371.728.000,00
74.450.000,00

Rp.

267.500.000,00

Rp.

111.000.000,00

Rp.
Rp.

106.650.000,00
223.120.000,00

Rp.
Rp.
Rp.

104.000.000,00
379.925.000,00
56.800.000,00

Rp.

111.425.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

116 Program pendidikan politik masyarakat
Rp.
137.960.000,00
117 Program Peningkatan dan Pengembangan
Rp.
695.300.000,00
Pengelola Keuangan SKPD
118 Program peningkatan pelayanan kedinasan
Rp.
4.281.000.000,00
kepala daerah/wakil kepala daerah
119 Program peningkatan dan pengembangan
Rp.
665.356.000,00
pengelolaan keuangan daerah
120 Program peningkatan sistem pengawasan
Rp.
424.711.200,00
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
121 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
Rp.
3.465.600.000,00
informasi
122 Program mengintensifkan penanganan
Rp.
100.000.000,00
pengaduan masyarakat
123 Program Penataan Peraturan PerundangRp.
403.800.000,00
Undangan
124 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp.
559.752.800,00
125 Program Pelayanan Peningkatan Pendidikan
Rp.
12.692.020.000,00
Peribadatan dan Kesenian
126 Program Penetapan Batas Wilayah
Rp.
1.130.255.000,00
Administrasi Kabupaten
127 Program peningkatan kapasitas lembaga
Rp.
11.434.380.110,00
perwakilan rakyat daerah
128 Program peningkatan dan pengembangan
Rp.
6.176.416.000,00
pengelolaan keuangan daerah
129 Program peningkatan sistem pengawasan
Rp.
1.885.000.000,00
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
130 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
Rp.
dan aparatur pengawasan50.000.000,00
131 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
132 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
133 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
134 Program Peningkatan Ketahan Pangan
135 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
136 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
137 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
138 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
139 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
140 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
141 Program kerjasama informasi dengan mas
media
142 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
143 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
144 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
145 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
146 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
147 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
148 Program Pengembangan Agribisnis

Rp.

50.000.000,00

Rp.

119.520.000,00

Rp.

5.447.921.000,00

Rp.
Rp.
Rp.

2.519.300.000,00
150.000.000,00
230.263.000,00

Rp.

3.089.284.000,00

Rp.

57.800.000,00

Rp.

950.000.000,00

Rp.

1.787.900.000,00

Rp.

144.600.000,00

Rp.

2.069.436.000,00

Rp.

124.280.000,00

Rp.

298.741.000,00

Rp.

11.302.550.000,00

Rp.

105.000.000,00

Rp.

88.800.000,00

Rp.

250.000.000,00

Rp.
Rp.

132.232.000,00
2.762.800.000,00

Rp.

1.580.970.000,00

Rp.

200.000.000,00

Rp.

3.377.000.000,00

154 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Rp.
peternakan
155 Program peningkatan produksi peternakan
Rp.

500.000.000,00

149 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
150 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
151 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
152 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
153 Program peningkatan produksi hasil peternakan

200.000.000,00

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel

156 Program pemanfaatan potensi sumber daya
hutan
157 Program rehabilitasi hutan dan lahan

Rp.

286.860.000,00

Rp.

834.424.000,00

Rp.

311.060.000,00

Rp.

334.160.000,00

Rp.

50.000.000,00

Rp.

220.000.000,00

Rp.

31.450.000.000,00

Rp.

2.800.000.000,00

158 Perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan
159 Program perencanaan dan pengembangan
hutan
160 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
161 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
162 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
163 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Geologi
164 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Migas
165 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Rp.

451.000.000,00

Rp.

85.835.000,00

166 Program pengembangan destinasi pariwisata

Rp.

504.375.000,00

167 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
168 Program pengembangan budidaya perikanan
169 Program pengembangan perikanan tangkap
170 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
171 Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan
172 Program Perencanaan Kelautan dan Perikanan

Rp.

1.148.104.000,00

Rp.
Rp.
Rp.

1.470.911.200,00
2.091.953.200,00
369.954.400,00

Rp.
Rp.

98.955.000,00
66.406.000,00

173 Program Pengembangan Sarana dan
Rp.
Prasarana Perikanan
174 Program perlindungan konsumen dan
Rp.
pengamanan perdagangan
175 Program Pengembangan Kinerja Persampahan Rp.

2.671.482.000,00

176 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
177 Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri
178 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
179 Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi
180 Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
181 Program penataan struktur industri
182 Program pengembangan wilayah transmigrasi
Jumlah

750.000.000,00
1.896.600.000,00

Rp.

48.800.000,00

Rp.

2.535.400.000,00

Rp.

50.000.000,00

Rp.

122.000.000,00

Rp.

260.000.000,00

Rp.

80.000.000,00

Rp.

375.348.000,00

Rp.

857.765.895.976,00

Kayuagung,
2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ISKANDAR, SE

Draft iku 2014 kab. OKI sumsel