PK OKI 2015_
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN
NO
1
1.
:
:
I NDI KATOR KI NERJA
SASARAN STRATEGI S
5
6
1
3
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik
Km
55
2
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
Km
60
3
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan
dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
(SPM)
Tersedianya
Jalan yang Menjamin Perjalanan
%
47
%
42
%
47
%
95,7
%
0,52
2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
4
5
2.
Meningkatnya penataan air dan irigasi
6
7
8
9
Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam 10
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan 11
hidup
12
3.
4.
5.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
4
Dapat dilakukan Sesuai dengan kecepatan
rencana (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna
Jalan berkendaraan dengan selamat (SPM)
Drainase dalam kondisi baik / pembuangan
aliran air tidak tersumbat
Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih
perpipaan
Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan
air limbah
Rumah tangga pengguna air bersih
%
5,21
%
65,8
Persentase Rumah tangga pengguna listrik
%
81
%
33,34
Per 1.000
penduduk
%
0,28
13
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk
Persentase penanganan sampah
14
Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk
404
15
Rumah layak huni
Per 1.000
penduduk
%
16
Lingkungan pemukiman kumuh
17
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
18
Rata-rata halte per trayek
19
Persentase pemasangan Rambu – rambu
Persentase rumah tinggal bersanitasi
20
55
56
%
7
km/ unit
0,309
unit
8
%
47,8
Jumlah terminal/ bandara
lokasi
2
21
Rasio ijin trayek
surat
950
22
Jumlah uji kir angkutan Umum
KI R
3.300
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
23
Persentase rumah tangga pengguna internet
%
45
24
Jumlah lokasi layanan publik internet
Buah
96
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
1
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg
telah ditetapkaan dengan PERDA
dokumen
1
dokumen
1
3
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg
telah ditetapkaan dengan PERKADA
dokumen
1
4
Persentase sinkronisasi program daerah dan
pusat
Penjabaran
Program RPJMD KEDALAM RKPD
%
100
5
%
100
6
Penjabaran Program RKPD kedalam APBD
%
100
7
Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik
%
100
%
100
Persentase SKPD yang dibina untuk
pengelolaan keuangan Daerah
Persentase Raperda yang ditetapkan
%
100
2
8
9
10
6.
OGAN KOMERING ILIR
2015
%
100
11
Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan
pemerintah lainnya dan pihak swasta yang
ditindak lanjuti dengan program
%
100
12
SKPD yang menetapkan SOP
%
70
13
14
Pengelolaan arsip secara baku
Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti
%
%
90
95
15
Tingkat pelaksanaan Sistem pengendalian
I nternal (SPI P)
%
65
16
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian
I nternal Pemerintah (SPI P)
%
95
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
17
20
Persentase pengaduan masyarakat ke API P
yang ditindaklanjuti dan terselesaikan
Rasio aparatur berdasarkan pendidikan
- S1
- S2
- S3
Persentase pejabat yang menduduki jabatan
sesuai dengan kompetensi
Persentase jumlah jabatan terisi
21
Tingkat disiplin aparatur
%
100
22
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat
teknis kompetensi
Persentase pejabat struktural yang memenuhi
persyaratan diklat PI M
Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu
%
98
%
85
18
19
23
24
7.
8.
meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
%
%
%
%
95,61
6,06
0,01
80
%
100
%
100
Persentase belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur terhadap total belanja daerah
%
45
26
%
32
27
Persentase belanja modal terhadap total
belanja daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
%
100
28
Tingkat pertumbuhan PAD
%
12
29
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
%
45
30
31
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
%
%
54
10
32
%
100
media
4
buah
%
1
60
%
100
1
Ketersediaan data base kependudukan tahun
berkenaan
Jumlah media informasi yang menggunakan
teknologi I T
Website milik pemerintah daerah
Persentase belanja untuk pengadaan
barang/ jasa yang dilelang secara SPSE
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditangani
Angka Harapan hidup
tahun
70
2
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
2,08
3
Angka Kematian I bu per 100.000 kelahiran
hidup
4
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran
hidup (MDG’s)
5
Cakupan Kunjungan I bu Hamil K4
Per 1000
kelahiran
hidup
Per
100,000
kelahiran
hidup
Per 1000
kelahiran
hidup
%
96,5
6
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
%
97,2
7
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan pelayanan I bu Nifas
%
96,3
%
95,2
%
72
%
99,8
%
74
%
44
6,3
33
36
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan penduduk
95
25
34
35
9.
%
8
9
10
11
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi
58,2
1,95
12
I ndeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan
Puskesmas
Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas
13
Prevalensi balita gizi kurang (MDG’s)
%
14
Persentase balita gizi buruk
%
15
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
0,42
16
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
15
17
Cakupan pelayanan anak balita
%
84
18
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran
hidup
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
masyarakat miskin
Ketersediaan empat dokter spesialis dasar
pegawai tetap Rumah Sakit
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk
%
2,9
%
50
%
4
%
100
Per
100.000
penduduk
3,4
19
20
21
22
- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000
Penduduk
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
- Rasio dokter Umum terhadap 100.000
Penduduk
- Rasio dokter Gigi terhadap100.000 Penduduk
- Rasio Bidan terhadap100.000 Penduduk
70
24
Rasio Pustu per 10.000 penduduk
Per 10.000
penduduk
1,17
25
Rasio Posyandu terhadap balita
Per 10.000
penduduk
1
26
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg
%
harus diberikan sarana kesehatan (RS) di
Kab/ Kota terhadap pasien GAKI N yang datang
Pelayanan
%
ke RS pada setiap unit pelayanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita
penyakit.
- Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000
Per 1.000
penduduk < 15 tahun
penduduk
usia > 15
Tahun
- Cakupan balita dengan Pneumonia yang
%
ditangani (SPM)
- presentase penemuan pasien baru TB BTA
%
positif TB BTA (+ ) (SPM & MDG’s)
- Penderita DBD yang ditangani
%
100
1,17
- Penderita Diare yang ditangani
100
100
4
65
58
%
86
29
Angka kejadian Malaria per100.000 penduduk
(AMI )/ (API ) (MDG’s)
Kasus Per
Penduduk
3
30
Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan
%
94,2
31
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
I mmunization (UCI ).
Prevalensi HI V/ AI DS dari total populasi
(MDG’s)
%
97
Per
100,000
penduduk
1,55
32
33
Tingkat kematian akibat Malaria (MDG’s)
Per
100,000
penduduk
0,13
34
Angka kejadian Tuberkulosis(semua
kasus/ 100.000 penduduk/ tahun (MDG’s)
Per
100,000
penduduk
170
35
Angka kematian TBC (AKTBC)
Per
100,000
penduduk
0,8
36
Pengolahan Makanan dibina/ diawasi
%
80
37
%
80
%
62,5
39
Persentase TTUI (Tempat- Tempat Umum
I nstitusi) dibina/ diawasi
Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Laju pertumbuhan penduduk
%
2,56
40
Rata-rata jumlah anak per keluarga
41
Rasio akseptor KB
%
74,06
42
Jumlah Prevelensi peserta KB
43
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun (SPM)
Ratio Petugas Lapangan Keluarga
berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB/ PKB) di setiap desa/ Kelurahan (SPM)
Cakupan peserta KB aktif
%
1,11
%
2,4
%
83,13
Jumlah atlet olahraga yang dibina
Atlet
30
Jumlah cabang olahraga yang dibina
Cabor
1
8
10
38
44
45
11.
9,4
Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk
28
meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
18,9
23
27
10.
Per
100.000
penduduk
Per
100.000
penduduk
Per
100.000
penduduk
Per 30.000
penduduk
meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 46
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
47
2,55
48
Jumlah kegiatan/ event olahraga
Kali
/ Kegiatan
49
Jumlah Lapangan Olahraga
Per 1.000
penduduk
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
12.
Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk
50
Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan
pendidikan
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
%
66,46
- Angka Melek Huruf
%
97,04
tahun
7,17
- Rata-rata Lama Sekolah
51
52
53
54
55
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/ SDLB/ MI / PAKET A
%
96,1
- SMP/ SMPLB/ MTs/ PAKET B
%
82,98
- SMA/ SMK/ MA/ Paket C
%
39,85
- Pendidikan Dasar (SD)
%
98,93
- Pendidikan Menengah (SMP)
%
90,05
- Pendidikan Menengah (SMA-SMK)
%
44
- SD/ SDLB/ MI /
%
0,32
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
0,33
- SMA/ SMK/ MA
%
0,44
- SD/ MI
%
100
- SMP/ MTs
%
100
- SMA/ SMK/ MA
%
100
- Dari SD/ MI ke SMP/ MTs
%
89,72
- SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA
%
77,85
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Putus Sekolah (APS)
Angka Kelulusan (AL)
Angka Melanjutkan (AM)
56
Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap
penduduk usia 7-12 tahun
Per 10.000
penduduk usia
7-12 tahun
1:539
57
Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap
penduduk usia 13-15 tahun
Per 10.000
penduduk usia
13-15 tahun
1:118
58
Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap
penduduk usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun
1:134
59
Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap
penduduk usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun
1:142
60
Persentase Ruang Kelas pendidikan dalam
kondisi baik
- SD/ MI
%
87
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
80
- SMA/ SMK/ MA
%
91
61
Rasio guru SD/ MI terhadap murid SD/ MI
Per 10.000
penduduk usia
7-12 tahun
1:152
62
Rasio guru SMP/ SMPLB/ MTs terhadap murid
SMP/ SMPLB/ MTs
Per 10.000
penduduk usia
13-15 tahun
1:213
63
Rasio guru SMA/ MA/ SMK terhadap murid
SMA/ MA/ SMK
Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun
1:306
64
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-I V
%
75,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
65
66
14.
Menurunnya jumlah penduduk miskin
meningkatnya pertumbuhan PDRB
68
Orang
460
1
Jumlah Usaha Mikro Kecil
UKM
10.100
2
Jumlah tenaga kerja UMKM
Orang
20.200
3
Jumlah UMKM menerima Kredit usaha
UKM
10
4
Jumlah Koperasi yang dibina
Koperasi
300
5
Jumlah Koperasi yang aktif
Koperasi
294
6
%
10
7
Tingkat upaya perlindungan terhadap
konsumen
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang
Alat
250
8
Jumlah pasar modern
9
Jumlah pasar tradisonal
Pasar
10
Jumlah SI UP yang diterbitkan
SI UP
65
11
Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan
16.
meningkatnya pertumbuhan PDRB
12
13
Cakupan bina kelompokpedagang/ usaha
informal
Jumlah pedagang/ usaha informal
14
Jumlah I KM yang dibina
15
Ketersediaan pangan utama
18.
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
37
717
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
1
%
Judul
15.
17.
Unit
Persentase pengunjung perpustakaan per
tahun
Koleksi judul buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Jumlah peminjam buku di perpustakaan
67
13.
Jumlah perpustakaan daerah
16
17
100
Rp per
kapita
77.470
%
91
Usaha
4.600
I KM
305
- Produktivitas padi
ton/ ha
4,75
- Produktivitas jagung
ton/ ha
3,9
- Produktivitas kedelai
ton/ ha
0,94
-Pisang
ton/ ha
2,2
-Durian
ton/ ha
2,8
-Duku
ton/ ha
2
Produktivitas tanaman perkebunan
-Karet
ton/ ha
1,95
- Kelapa Sawit
ton/ ha
15,5
Kg/ kapita/ t
ahun
8
%
4
Orang
12.000
5.100
Produktivitas tanaman hortikultura
19.
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
18
Tingkat konsumsi daging
20.
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
19
20
Persentase peternak yang menggunakan
teknologi
Jumlah peternak
21
Produksi daging
Ton
22
Produksi telur
Ton
3.000
23
Populasi ternak
Ekor
27.445
24
Persentase penemuan kasus penyakit ternak
yang ditangani
Tingkat konsumsi ikan
%
20
Kg per
kapita
Ton
33,7
80.492,81
%
80
25
26
Produksi hasil perikanan
21.
Meningkatnya penataan air dan irigasi
27
Rasio Jaringan I rigasi
28
Luas irigasi dalam kondisi baik
%
80
22.
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
29
Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan
%
25
30
Jumlah kunjungan wisatawan
kunjungan
2.100
31
Jumlah pelaku usaha pariwisata
usaha
187
32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
92
33
Tingkat pengawasan ketenagakerjaan
23.
terciptanya lapangan kerja sekaligus menurunnya
jumlah pengangguran terbuka
34
24.
meningkatnya pertumbuhan PDRB
Rasio lulusan S1/ S2/ S3 per 10.000 penduduk
%
52,57
Per 1000
penduduk
128
35
Angka Ketergantungan
35a
Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan
%
95
36
Terimplementasikannya SPI PI SE (SPM)
%
100
37
Persentase jenis perizinan dan non perizinan
yang dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat
Daerah Kab/ Kota Penanaman Modal)
%
100
38
Tingkat layanan penerbitan I UJK (SPM)
%
100
39
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)
buah
119
40
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/ PMA)
Daya Serap Tenaga Kerja
41
%
%
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
42
25.
Menurunnya jumlah penduduk miskin
45
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan
kegiatan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha (SPM)
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan
masyarakat(LPM)
Tingkat Swadaya Masyarakaat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat
PKK aktif
46
Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK
47
Persentase keterwakilan perempuan dalam
jabatan struktural pemerintah daerah
48
49
43
44
26.
Peningkatan kesadaran dan kewajiban masyarakat
terhadap perlindungan anak
juta
3.854
%
36,8
353
%
2,45
Jumlah forum anak kecamatan
kec
1
50
Jumlah anak peserta sosialisasi
orang
300
51
Cakupan Perempuan dan Anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit
Pelayanan Terpadu
Cakupan Perempuan dan Anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/ A dan
PPT/ PKT di RS
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan layanan bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan putusan pengadilan
atas kasus-kasus kekerasan terhadap
perempauan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan
%
100
%
100
%
76
%
76
%
81
%
51
%
51
%
100
59
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan
Jumlah kelompok usaha wanita yang dibina
60
Rasio KDRT
%
0,21
61
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
58,93
62
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun
ke atas
Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi
%
95,04
buah
14
Jumlah pengelolal BKB, GSI dan P2WKSS yang
dibina
Persentase SKPD yang melaksanakan analisis
gender dalam perumusan kebijakan
desa
75
%
8
Persentase PMKS yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial
Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan
Pengemis yang direhabilitasi
Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar
yang mendapatkan pelayanan psikososial,
pendampingan dan bantuan sosial
%
60
%
25,52
%
49,75
%
52,48
Persentase Panti Sosial yang menyediakan
sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial
Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
100
%
78,63
72
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
%
20
73
Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)
%
40
55
56
57
58
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
25
Persentase tenaga kerja dibawah umur
54
28.
Klpk
54.7
53
terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
100
%
52
27.
%
2
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
kebutuhan masyarakat
29.
terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
74
Tingkat waktu tanggap(response time rate)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK) (SPM)
%
45
75
Persentase anak terlantar yang mendapatkan
jaminan sosial
%
79,31
76
Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu
sehat)
Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu
pintar)
%
100
%
100
Persentase RTS penerima Raskin
%
100
Persentase organisasi pemuda yang aktif
%
75
77
78
30.
31.
32.
meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 79
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
80
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan kualitas lingkungan
Jumlah kegiatan kepemudaan
9
81
Pemuda Wirausaha
14
1
Jumlah Dokumen RDTR dan/ atau RRTR
dokumen
4
2
Ketersediaan Perda RTRW
dokumen
1
3
Persentase layanan I MB
%
100
4
Ketaatan terhadap RencanaTata Ruang
Wilayah
Persentase pengaduan akibat adanya dugaan
pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti (SPM)
%
50
%
100
6
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
amdal.
%
100
7
Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air (SPM)
Persentase status mutu air yang tercemar
berat
- sungai
%
100
Per 1.000
penduduk
1.557.681
5
8
- air tanah
33.
34.
35.
36.
9
Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG’s)
10
Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
pencemaran udara (SPM)
%
100
11
Tingkat ketersediaan data dan informasi
Lingkungan Hidup (informasi status mutu air,
udara)
%
100
12
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan
status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk
produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)
%
100
13
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%
dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.
(SPM)
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
%
0,42
Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam 14
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
15
hidup
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan, wajar,
demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat
terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
politik bagi seluruh masyarakat
%
22,06
Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH)
(MDG’s)
%
33,88
16
Kerusakan Kawasan Hutan
%
0,22
17
Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap
luas wilayah (MDG’s)
%
18,1
18
Cakupan bina kelompok perhutanan
%
18
19
Cakupan kajian seni
%
52
20
Cakupan fasilitas seni
%
32
21
Cakupan gelar seni
%
77
22
Misi kesenian
%
100
23
Cakupan SDM Kesenian
%
27
24
Cakupan tempat
%
100
25
Cakupan Organisasi
%
36
1
Persentase sarana dan prasarana peribadatan
dalam kondisi baik
%
90
2
Jumlah kegiatan kegamaan
kegiatan
1
3
Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan
produktif
%
1
4
Konflik antar pemeluk Agama yang
diselesaikan
%
0
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
37.
Meningkatnya kualitas iman dan taqwa penduduk
5
Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk
Per 1.000
penduduk
38.
terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
politik bagi seluruh masyarakat
6
Angka Kriminalitas
Per 10.000
penduduk
7
8
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
9
Rasio Pos Siskamling per jumlah RT
10
Forum-forum diskusi politik
11
Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan
kegiatan
2
12
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP
kegiatan
1
Jumlah Anggaran Tahun 2015
Rp.
1.682.778.148.234,00
Belanja Tidak Langsung
Rp.
825.012.252.258,00
Rp.
Rp.
ANGGARAN
76.455.073.936,00
97.265.518.341,00
Rp.
15.700.579.000,00
Rp.
3.551.155.000,00
4.645.022.000,00
NO
1
2
3
4
PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
5
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp.
6
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
3.500.000.000,00
7
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp.
48.905.499.094,00
Rp.
Rp.
Rp.
59.579.268.295,00
355.000.000,00
1.529.999.000,00
Rp.
Rp.
2.880.000.000,00
50.000.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.172.974.000,00
1.068.100.000,00
59.000.000,00
598.280.000,00
Rp.
533.300.000,00
Rp.
Rp.
389.977.000,00
948.400.000,00
Rp.
Rp.
674.992.000,00
7.573.231.000,00
Rp.
32.989.365.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
715.490.000,00
Rp.
2.164.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan Rp.
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rp.
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Rp.
Program Perencanaan Jalan dan Jembatan
Rp.
Program pembangunan jalan dan jembatan
Rp.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
Rp.
jembatan
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Rp.
13.075.000.000,00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,46
orang
3
%
60
unit
40
kegiatan
1
950.000.000,00
141.342.634.000,00
3.645.204.000,00
43.426.399.000,00
56.690.055.500,00
1.500.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rp.
1.203.700.000,00
Rp.
7.815.750.000,00
Rp.
Rp.
3.800.000.000,00
9.604.749.200,00
Rp.
1.950.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp.
Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Perumahan
Rp.
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rp.
12.064.893.800,00
200.000.000,00
21.506.386.000,00
44
45
Program Perencanaan Tata Ruang
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program pengembangan kota-kota menengah
dan besar
Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Rp.
Rp.
1.650.000.000,00
150.000.000,00
46
47
48
Program perencanaan pembangunan daerah
Rp.
Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp.
Program perencanaan sosial dan budaya
Rp.
2.286.500.000,00
898.000.000,00
775.000.000,00
49
Program Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
Perencanaan Tata Ruang
43
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Program peningkatan pengendalian polusi
Program pengendalian kebakaran hutan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program pelayanan kontrasepsi
Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Rp.
Rp.
390.000.000,00
1.158.000.000,00
Rp.
410.000.000,00
Rp.
175.000.000,00
Rp.
582.500.000,00
Rp.
1.705.500.000,00
Rp.
224.000.000,00
Rp.
Rp.
1.047.800.000,00
226.000.000,00
Rp.
439.000.000,00
Rp.
830.650.000,00
Rp.
360.000.000,00
Rp.
124.000.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
20.000.000,00
106.930.000,00
448.000.000,00
Rp.
231.285.000,00
Rp.
5.674.600.000,00
Rp.
927.074.000,00
Rp.
1.568.600.500,00
Rp.
812.729.000,00
Rp.
350.221.000,00
Rp.
232.800.000,00
Rp.
611.900.000,00
Rp.
111.400.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
108.468.000,00
325.936.000,00
221.730.000,00
323.100.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
75
Rp.
696.000.000,00
Rp.
255.000.000,00
Rp.
450.000.000,00
Rp.
Rp.
55.000.000,00
48.000.000,00
Rp.
429.000.000,00
Rp.
262.500.000,00
Rp.
Rp.
30.000.000,00
190.000.000,00
Rp.
156.750.000,00
Rp.
53.000.000,00
Rp.
Rp.
72.000.000,00
118.070.000,00
Rp.
325.000.000,00
Rp.
156.000.000,00
Rp.
141.785.000,00
91
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Rp.
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
75.000.000,00
92
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pelayanan Perizinan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
93
94
95
96
97
98
Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Rehabilitasi Tuna Sosial
Pengembangan Data dan Informasi Statistik
Daerah
Program Tanggap Darurat
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca
Bencana
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
99 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
100 Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
101 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
102 Program peningkatan peran serta kepemudaan
103 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
104 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
105 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
106 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan
107 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
108 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
109 Program pengembangan wawasan kebangsaan
110 Program pendidikan politik masyarakat
111 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
112 Program pendidikan politik masyarakat
113 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan
114 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
115 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Rp.
150.000.000,00
Rp.
812.500.000,00
Rp.
266.286.000,00
Rp.
122.000.000,00
Rp.
30.000.000,00
Rp.
Rp.
572.800.000,00
365.790.000,00
Rp.
Rp.
275.000.000,00
630.000.000,00
Rp.
100.000.000,00
Rp.
1.116.117.000,00
Rp.
149.150.000,00
Rp.
1.099.215.000,00
Rp.
715.250.400,00
Rp.
Rp.
371.728.000,00
74.450.000,00
Rp.
267.500.000,00
Rp.
111.000.000,00
Rp.
Rp.
106.650.000,00
223.120.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
104.000.000,00
379.925.000,00
56.800.000,00
Rp.
111.425.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
116 Program pendidikan politik masyarakat
Rp.
137.960.000,00
117 Program Peningkatan dan Pengembangan
Rp.
695.300.000,00
Pengelola Keuangan SKPD
118 Program peningkatan pelayanan kedinasan
Rp.
4.281.000.000,00
kepala daerah/wakil kepala daerah
119 Program peningkatan dan pengembangan
Rp.
665.356.000,00
pengelolaan keuangan daerah
120 Program peningkatan sistem pengawasan
Rp.
424.711.200,00
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
121 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
Rp.
3.465.600.000,00
informasi
122 Program mengintensifkan penanganan
Rp.
100.000.000,00
pengaduan masyarakat
123 Program Penataan Peraturan PerundangRp.
403.800.000,00
Undangan
124 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp.
559.752.800,00
125 Program Pelayanan Peningkatan Pendidikan
Rp.
12.692.020.000,00
Peribadatan dan Kesenian
126 Program Penetapan Batas Wilayah
Rp.
1.130.255.000,00
Administrasi Kabupaten
127 Program peningkatan kapasitas lembaga
Rp.
11.434.380.110,00
perwakilan rakyat daerah
128 Program peningkatan dan pengembangan
Rp.
6.176.416.000,00
pengelolaan keuangan daerah
129 Program peningkatan sistem pengawasan
Rp.
1.885.000.000,00
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
130 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
Rp.
dan aparatur pengawasan50.000.000,00
131 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
132 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
133 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
134 Program Peningkatan Ketahan Pangan
135 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
136 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
137 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
138 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
139 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
140 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
141 Program kerjasama informasi dengan mas
media
142 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
143 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
144 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
145 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
146 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
147 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
148 Program Pengembangan Agribisnis
Rp.
50.000.000,00
Rp.
119.520.000,00
Rp.
5.447.921.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
2.519.300.000,00
150.000.000,00
230.263.000,00
Rp.
3.089.284.000,00
Rp.
57.800.000,00
Rp.
950.000.000,00
Rp.
1.787.900.000,00
Rp.
144.600.000,00
Rp.
2.069.436.000,00
Rp.
124.280.000,00
Rp.
298.741.000,00
Rp.
11.302.550.000,00
Rp.
105.000.000,00
Rp.
88.800.000,00
Rp.
250.000.000,00
Rp.
Rp.
132.232.000,00
2.762.800.000,00
Rp.
1.580.970.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
3.377.000.000,00
154 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Rp.
peternakan
155 Program peningkatan produksi peternakan
Rp.
500.000.000,00
149 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
150 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
151 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
152 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
153 Program peningkatan produksi hasil peternakan
200.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
156 Program pemanfaatan potensi sumber daya
hutan
157 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Rp.
286.860.000,00
Rp.
834.424.000,00
Rp.
311.060.000,00
Rp.
334.160.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
220.000.000,00
Rp.
31.450.000.000,00
Rp.
2.800.000.000,00
158 Perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan
159 Program perencanaan dan pengembangan
hutan
160 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
161 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
162 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
163 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Geologi
164 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Migas
165 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Rp.
451.000.000,00
Rp.
85.835.000,00
166 Program pengembangan destinasi pariwisata
Rp.
504.375.000,00
167 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
168 Program pengembangan budidaya perikanan
169 Program pengembangan perikanan tangkap
170 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
171 Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan
172 Program Perencanaan Kelautan dan Perikanan
Rp.
1.148.104.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
1.470.911.200,00
2.091.953.200,00
369.954.400,00
Rp.
Rp.
98.955.000,00
66.406.000,00
173 Program Pengembangan Sarana dan
Rp.
Prasarana Perikanan
174 Program perlindungan konsumen dan
Rp.
pengamanan perdagangan
175 Program Pengembangan Kinerja Persampahan Rp.
2.671.482.000,00
176 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
177 Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri
178 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
179 Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi
180 Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
181 Program penataan struktur industri
182 Program pengembangan wilayah transmigrasi
Jumlah
750.000.000,00
1.896.600.000,00
Rp.
48.800.000,00
Rp.
2.535.400.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
122.000.000,00
Rp.
260.000.000,00
Rp.
80.000.000,00
Rp.
375.348.000,00
Rp.
857.765.895.976,00
Kayuagung,
2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
ISKANDAR, SE
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN
NO
1
1.
:
:
I NDI KATOR KI NERJA
SASARAN STRATEGI S
5
6
1
3
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik
Km
55
2
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
Km
60
3
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan
dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
(SPM)
Tersedianya
Jalan yang Menjamin Perjalanan
%
47
%
42
%
47
%
95,7
%
0,52
2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
4
5
2.
Meningkatnya penataan air dan irigasi
6
7
8
9
Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam 10
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan 11
hidup
12
3.
4.
5.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
4
Dapat dilakukan Sesuai dengan kecepatan
rencana (SPM)
Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna
Jalan berkendaraan dengan selamat (SPM)
Drainase dalam kondisi baik / pembuangan
aliran air tidak tersumbat
Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih
perpipaan
Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan
air limbah
Rumah tangga pengguna air bersih
%
5,21
%
65,8
Persentase Rumah tangga pengguna listrik
%
81
%
33,34
Per 1.000
penduduk
%
0,28
13
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk
Persentase penanganan sampah
14
Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk
404
15
Rumah layak huni
Per 1.000
penduduk
%
16
Lingkungan pemukiman kumuh
17
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
18
Rata-rata halte per trayek
19
Persentase pemasangan Rambu – rambu
Persentase rumah tinggal bersanitasi
20
55
56
%
7
km/ unit
0,309
unit
8
%
47,8
Jumlah terminal/ bandara
lokasi
2
21
Rasio ijin trayek
surat
950
22
Jumlah uji kir angkutan Umum
KI R
3.300
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
23
Persentase rumah tangga pengguna internet
%
45
24
Jumlah lokasi layanan publik internet
Buah
96
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
1
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg
telah ditetapkaan dengan PERDA
dokumen
1
dokumen
1
3
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg
telah ditetapkaan dengan PERKADA
dokumen
1
4
Persentase sinkronisasi program daerah dan
pusat
Penjabaran
Program RPJMD KEDALAM RKPD
%
100
5
%
100
6
Penjabaran Program RKPD kedalam APBD
%
100
7
Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik
%
100
%
100
Persentase SKPD yang dibina untuk
pengelolaan keuangan Daerah
Persentase Raperda yang ditetapkan
%
100
2
8
9
10
6.
OGAN KOMERING ILIR
2015
%
100
11
Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan
pemerintah lainnya dan pihak swasta yang
ditindak lanjuti dengan program
%
100
12
SKPD yang menetapkan SOP
%
70
13
14
Pengelolaan arsip secara baku
Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti
%
%
90
95
15
Tingkat pelaksanaan Sistem pengendalian
I nternal (SPI P)
%
65
16
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian
I nternal Pemerintah (SPI P)
%
95
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
17
20
Persentase pengaduan masyarakat ke API P
yang ditindaklanjuti dan terselesaikan
Rasio aparatur berdasarkan pendidikan
- S1
- S2
- S3
Persentase pejabat yang menduduki jabatan
sesuai dengan kompetensi
Persentase jumlah jabatan terisi
21
Tingkat disiplin aparatur
%
100
22
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat
teknis kompetensi
Persentase pejabat struktural yang memenuhi
persyaratan diklat PI M
Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu
%
98
%
85
18
19
23
24
7.
8.
meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
pelayanan infrastruktur
%
%
%
%
95,61
6,06
0,01
80
%
100
%
100
Persentase belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur terhadap total belanja daerah
%
45
26
%
32
27
Persentase belanja modal terhadap total
belanja daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
%
100
28
Tingkat pertumbuhan PAD
%
12
29
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
%
45
30
31
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
%
%
54
10
32
%
100
media
4
buah
%
1
60
%
100
1
Ketersediaan data base kependudukan tahun
berkenaan
Jumlah media informasi yang menggunakan
teknologi I T
Website milik pemerintah daerah
Persentase belanja untuk pengadaan
barang/ jasa yang dilelang secara SPSE
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditangani
Angka Harapan hidup
tahun
70
2
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
2,08
3
Angka Kematian I bu per 100.000 kelahiran
hidup
4
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran
hidup (MDG’s)
5
Cakupan Kunjungan I bu Hamil K4
Per 1000
kelahiran
hidup
Per
100,000
kelahiran
hidup
Per 1000
kelahiran
hidup
%
96,5
6
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
%
97,2
7
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan pelayanan I bu Nifas
%
96,3
%
95,2
%
72
%
99,8
%
74
%
44
6,3
33
36
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan penduduk
95
25
34
35
9.
%
8
9
10
11
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi
58,2
1,95
12
I ndeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan
Puskesmas
Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas
13
Prevalensi balita gizi kurang (MDG’s)
%
14
Persentase balita gizi buruk
%
15
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
0,42
16
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
15
17
Cakupan pelayanan anak balita
%
84
18
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran
hidup
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
masyarakat miskin
Ketersediaan empat dokter spesialis dasar
pegawai tetap Rumah Sakit
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk
%
2,9
%
50
%
4
%
100
Per
100.000
penduduk
3,4
19
20
21
22
- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000
Penduduk
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
- Rasio dokter Umum terhadap 100.000
Penduduk
- Rasio dokter Gigi terhadap100.000 Penduduk
- Rasio Bidan terhadap100.000 Penduduk
70
24
Rasio Pustu per 10.000 penduduk
Per 10.000
penduduk
1,17
25
Rasio Posyandu terhadap balita
Per 10.000
penduduk
1
26
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg
%
harus diberikan sarana kesehatan (RS) di
Kab/ Kota terhadap pasien GAKI N yang datang
Pelayanan
%
ke RS pada setiap unit pelayanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita
penyakit.
- Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000
Per 1.000
penduduk < 15 tahun
penduduk
usia > 15
Tahun
- Cakupan balita dengan Pneumonia yang
%
ditangani (SPM)
- presentase penemuan pasien baru TB BTA
%
positif TB BTA (+ ) (SPM & MDG’s)
- Penderita DBD yang ditangani
%
100
1,17
- Penderita Diare yang ditangani
100
100
4
65
58
%
86
29
Angka kejadian Malaria per100.000 penduduk
(AMI )/ (API ) (MDG’s)
Kasus Per
Penduduk
3
30
Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan
%
94,2
31
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
I mmunization (UCI ).
Prevalensi HI V/ AI DS dari total populasi
(MDG’s)
%
97
Per
100,000
penduduk
1,55
32
33
Tingkat kematian akibat Malaria (MDG’s)
Per
100,000
penduduk
0,13
34
Angka kejadian Tuberkulosis(semua
kasus/ 100.000 penduduk/ tahun (MDG’s)
Per
100,000
penduduk
170
35
Angka kematian TBC (AKTBC)
Per
100,000
penduduk
0,8
36
Pengolahan Makanan dibina/ diawasi
%
80
37
%
80
%
62,5
39
Persentase TTUI (Tempat- Tempat Umum
I nstitusi) dibina/ diawasi
Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Laju pertumbuhan penduduk
%
2,56
40
Rata-rata jumlah anak per keluarga
41
Rasio akseptor KB
%
74,06
42
Jumlah Prevelensi peserta KB
43
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun (SPM)
Ratio Petugas Lapangan Keluarga
berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB/ PKB) di setiap desa/ Kelurahan (SPM)
Cakupan peserta KB aktif
%
1,11
%
2,4
%
83,13
Jumlah atlet olahraga yang dibina
Atlet
30
Jumlah cabang olahraga yang dibina
Cabor
1
8
10
38
44
45
11.
9,4
Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk
28
meningkatnya kualitas penduduk dan pengendalian
laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas
18,9
23
27
10.
Per
100.000
penduduk
Per
100.000
penduduk
Per
100.000
penduduk
Per 30.000
penduduk
meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 46
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
47
2,55
48
Jumlah kegiatan/ event olahraga
Kali
/ Kegiatan
49
Jumlah Lapangan Olahraga
Per 1.000
penduduk
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
12.
Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk
50
Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan
pendidikan
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
%
66,46
- Angka Melek Huruf
%
97,04
tahun
7,17
- Rata-rata Lama Sekolah
51
52
53
54
55
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/ SDLB/ MI / PAKET A
%
96,1
- SMP/ SMPLB/ MTs/ PAKET B
%
82,98
- SMA/ SMK/ MA/ Paket C
%
39,85
- Pendidikan Dasar (SD)
%
98,93
- Pendidikan Menengah (SMP)
%
90,05
- Pendidikan Menengah (SMA-SMK)
%
44
- SD/ SDLB/ MI /
%
0,32
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
0,33
- SMA/ SMK/ MA
%
0,44
- SD/ MI
%
100
- SMP/ MTs
%
100
- SMA/ SMK/ MA
%
100
- Dari SD/ MI ke SMP/ MTs
%
89,72
- SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA
%
77,85
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Putus Sekolah (APS)
Angka Kelulusan (AL)
Angka Melanjutkan (AM)
56
Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap
penduduk usia 7-12 tahun
Per 10.000
penduduk usia
7-12 tahun
1:539
57
Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap
penduduk usia 13-15 tahun
Per 10.000
penduduk usia
13-15 tahun
1:118
58
Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap
penduduk usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun
1:134
59
Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap
penduduk usia 16-18 tahun
Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun
1:142
60
Persentase Ruang Kelas pendidikan dalam
kondisi baik
- SD/ MI
%
87
- SMP/ SMPLB/ MTs
%
80
- SMA/ SMK/ MA
%
91
61
Rasio guru SD/ MI terhadap murid SD/ MI
Per 10.000
penduduk usia
7-12 tahun
1:152
62
Rasio guru SMP/ SMPLB/ MTs terhadap murid
SMP/ SMPLB/ MTs
Per 10.000
penduduk usia
13-15 tahun
1:213
63
Rasio guru SMA/ MA/ SMK terhadap murid
SMA/ MA/ SMK
Per 10.000
penduduk usia
16-18 tahun
1:306
64
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-I V
%
75,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
65
66
14.
Menurunnya jumlah penduduk miskin
meningkatnya pertumbuhan PDRB
68
Orang
460
1
Jumlah Usaha Mikro Kecil
UKM
10.100
2
Jumlah tenaga kerja UMKM
Orang
20.200
3
Jumlah UMKM menerima Kredit usaha
UKM
10
4
Jumlah Koperasi yang dibina
Koperasi
300
5
Jumlah Koperasi yang aktif
Koperasi
294
6
%
10
7
Tingkat upaya perlindungan terhadap
konsumen
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang
Alat
250
8
Jumlah pasar modern
9
Jumlah pasar tradisonal
Pasar
10
Jumlah SI UP yang diterbitkan
SI UP
65
11
Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan
16.
meningkatnya pertumbuhan PDRB
12
13
Cakupan bina kelompokpedagang/ usaha
informal
Jumlah pedagang/ usaha informal
14
Jumlah I KM yang dibina
15
Ketersediaan pangan utama
18.
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
37
717
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
1
%
Judul
15.
17.
Unit
Persentase pengunjung perpustakaan per
tahun
Koleksi judul buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Jumlah peminjam buku di perpustakaan
67
13.
Jumlah perpustakaan daerah
16
17
100
Rp per
kapita
77.470
%
91
Usaha
4.600
I KM
305
- Produktivitas padi
ton/ ha
4,75
- Produktivitas jagung
ton/ ha
3,9
- Produktivitas kedelai
ton/ ha
0,94
-Pisang
ton/ ha
2,2
-Durian
ton/ ha
2,8
-Duku
ton/ ha
2
Produktivitas tanaman perkebunan
-Karet
ton/ ha
1,95
- Kelapa Sawit
ton/ ha
15,5
Kg/ kapita/ t
ahun
8
%
4
Orang
12.000
5.100
Produktivitas tanaman hortikultura
19.
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(Basic Needs)
18
Tingkat konsumsi daging
20.
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
19
20
Persentase peternak yang menggunakan
teknologi
Jumlah peternak
21
Produksi daging
Ton
22
Produksi telur
Ton
3.000
23
Populasi ternak
Ekor
27.445
24
Persentase penemuan kasus penyakit ternak
yang ditangani
Tingkat konsumsi ikan
%
20
Kg per
kapita
Ton
33,7
80.492,81
%
80
25
26
Produksi hasil perikanan
21.
Meningkatnya penataan air dan irigasi
27
Rasio Jaringan I rigasi
28
Luas irigasi dalam kondisi baik
%
80
22.
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
29
Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan
%
25
30
Jumlah kunjungan wisatawan
kunjungan
2.100
31
Jumlah pelaku usaha pariwisata
usaha
187
32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
92
33
Tingkat pengawasan ketenagakerjaan
23.
terciptanya lapangan kerja sekaligus menurunnya
jumlah pengangguran terbuka
34
24.
meningkatnya pertumbuhan PDRB
Rasio lulusan S1/ S2/ S3 per 10.000 penduduk
%
52,57
Per 1000
penduduk
128
35
Angka Ketergantungan
35a
Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan
%
95
36
Terimplementasikannya SPI PI SE (SPM)
%
100
37
Persentase jenis perizinan dan non perizinan
yang dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat
Daerah Kab/ Kota Penanaman Modal)
%
100
38
Tingkat layanan penerbitan I UJK (SPM)
%
100
39
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)
buah
119
40
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/ PMA)
Daya Serap Tenaga Kerja
41
%
%
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
42
25.
Menurunnya jumlah penduduk miskin
45
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan
kegiatan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha (SPM)
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan
masyarakat(LPM)
Tingkat Swadaya Masyarakaat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat
PKK aktif
46
Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK
47
Persentase keterwakilan perempuan dalam
jabatan struktural pemerintah daerah
48
49
43
44
26.
Peningkatan kesadaran dan kewajiban masyarakat
terhadap perlindungan anak
juta
3.854
%
36,8
353
%
2,45
Jumlah forum anak kecamatan
kec
1
50
Jumlah anak peserta sosialisasi
orang
300
51
Cakupan Perempuan dan Anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit
Pelayanan Terpadu
Cakupan Perempuan dan Anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/ A dan
PPT/ PKT di RS
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan layanan bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan putusan pengadilan
atas kasus-kasus kekerasan terhadap
perempauan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan
%
100
%
100
%
76
%
76
%
81
%
51
%
51
%
100
59
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan
Jumlah kelompok usaha wanita yang dibina
60
Rasio KDRT
%
0,21
61
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
58,93
62
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun
ke atas
Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi
%
95,04
buah
14
Jumlah pengelolal BKB, GSI dan P2WKSS yang
dibina
Persentase SKPD yang melaksanakan analisis
gender dalam perumusan kebijakan
desa
75
%
8
Persentase PMKS yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial
Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan
Pengemis yang direhabilitasi
Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar
yang mendapatkan pelayanan psikososial,
pendampingan dan bantuan sosial
%
60
%
25,52
%
49,75
%
52,48
Persentase Panti Sosial yang menyediakan
sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial
Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
100
%
78,63
72
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
%
20
73
Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)
%
40
55
56
57
58
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
25
Persentase tenaga kerja dibawah umur
54
28.
Klpk
54.7
53
terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
100
%
52
27.
%
2
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
kebutuhan masyarakat
29.
terciptanya perlindungan bagi penyandang masalah
sosial
74
Tingkat waktu tanggap(response time rate)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK) (SPM)
%
45
75
Persentase anak terlantar yang mendapatkan
jaminan sosial
%
79,31
76
Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu
sehat)
Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu
pintar)
%
100
%
100
Persentase RTS penerima Raskin
%
100
Persentase organisasi pemuda yang aktif
%
75
77
78
30.
31.
32.
meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga baik 79
sektor pendidikan/ sekolah dan luar sekolah
80
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan,
wajar, demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan kualitas lingkungan
Jumlah kegiatan kepemudaan
9
81
Pemuda Wirausaha
14
1
Jumlah Dokumen RDTR dan/ atau RRTR
dokumen
4
2
Ketersediaan Perda RTRW
dokumen
1
3
Persentase layanan I MB
%
100
4
Ketaatan terhadap RencanaTata Ruang
Wilayah
Persentase pengaduan akibat adanya dugaan
pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti (SPM)
%
50
%
100
6
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
amdal.
%
100
7
Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air (SPM)
Persentase status mutu air yang tercemar
berat
- sungai
%
100
Per 1.000
penduduk
1.557.681
5
8
- air tanah
33.
34.
35.
36.
9
Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG’s)
10
Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
pencemaran udara (SPM)
%
100
11
Tingkat ketersediaan data dan informasi
Lingkungan Hidup (informasi status mutu air,
udara)
%
100
12
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan
status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk
produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)
%
100
13
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%
dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.
(SPM)
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
%
0,42
Meningkatnya dan optimalisasinya sumberdaya alam 14
dengan tetap memperhatikan kelertarian lingkungan
15
hidup
meningkatnya pertumbuhan dan produksi sektor riil
Terciptanya transparansi akuntabilitas, keadilan, wajar,
demokrasi, partisipasi dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat
terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
politik bagi seluruh masyarakat
%
22,06
Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH)
(MDG’s)
%
33,88
16
Kerusakan Kawasan Hutan
%
0,22
17
Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap
luas wilayah (MDG’s)
%
18,1
18
Cakupan bina kelompok perhutanan
%
18
19
Cakupan kajian seni
%
52
20
Cakupan fasilitas seni
%
32
21
Cakupan gelar seni
%
77
22
Misi kesenian
%
100
23
Cakupan SDM Kesenian
%
27
24
Cakupan tempat
%
100
25
Cakupan Organisasi
%
36
1
Persentase sarana dan prasarana peribadatan
dalam kondisi baik
%
90
2
Jumlah kegiatan kegamaan
kegiatan
1
3
Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan
produktif
%
1
4
Konflik antar pemeluk Agama yang
diselesaikan
%
0
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
37.
Meningkatnya kualitas iman dan taqwa penduduk
5
Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk
Per 1.000
penduduk
38.
terciptanya keseimbangan kesempatan sosial, ekonomi dan
politik bagi seluruh masyarakat
6
Angka Kriminalitas
Per 10.000
penduduk
7
8
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
9
Rasio Pos Siskamling per jumlah RT
10
Forum-forum diskusi politik
11
Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan
kegiatan
2
12
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP
kegiatan
1
Jumlah Anggaran Tahun 2015
Rp.
1.682.778.148.234,00
Belanja Tidak Langsung
Rp.
825.012.252.258,00
Rp.
Rp.
ANGGARAN
76.455.073.936,00
97.265.518.341,00
Rp.
15.700.579.000,00
Rp.
3.551.155.000,00
4.645.022.000,00
NO
1
2
3
4
PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
5
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp.
6
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
3.500.000.000,00
7
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp.
48.905.499.094,00
Rp.
Rp.
Rp.
59.579.268.295,00
355.000.000,00
1.529.999.000,00
Rp.
Rp.
2.880.000.000,00
50.000.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.172.974.000,00
1.068.100.000,00
59.000.000,00
598.280.000,00
Rp.
533.300.000,00
Rp.
Rp.
389.977.000,00
948.400.000,00
Rp.
Rp.
674.992.000,00
7.573.231.000,00
Rp.
32.989.365.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
715.490.000,00
Rp.
2.164.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan Rp.
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rp.
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Rp.
Program Perencanaan Jalan dan Jembatan
Rp.
Program pembangunan jalan dan jembatan
Rp.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
Rp.
jembatan
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Rp.
13.075.000.000,00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,46
orang
3
%
60
unit
40
kegiatan
1
950.000.000,00
141.342.634.000,00
3.645.204.000,00
43.426.399.000,00
56.690.055.500,00
1.500.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rp.
1.203.700.000,00
Rp.
7.815.750.000,00
Rp.
Rp.
3.800.000.000,00
9.604.749.200,00
Rp.
1.950.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp.
Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Perumahan
Rp.
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rp.
12.064.893.800,00
200.000.000,00
21.506.386.000,00
44
45
Program Perencanaan Tata Ruang
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program pengembangan kota-kota menengah
dan besar
Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Rp.
Rp.
1.650.000.000,00
150.000.000,00
46
47
48
Program perencanaan pembangunan daerah
Rp.
Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp.
Program perencanaan sosial dan budaya
Rp.
2.286.500.000,00
898.000.000,00
775.000.000,00
49
Program Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
Perencanaan Tata Ruang
43
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Program peningkatan pengendalian polusi
Program pengendalian kebakaran hutan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program pelayanan kontrasepsi
Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Rp.
Rp.
390.000.000,00
1.158.000.000,00
Rp.
410.000.000,00
Rp.
175.000.000,00
Rp.
582.500.000,00
Rp.
1.705.500.000,00
Rp.
224.000.000,00
Rp.
Rp.
1.047.800.000,00
226.000.000,00
Rp.
439.000.000,00
Rp.
830.650.000,00
Rp.
360.000.000,00
Rp.
124.000.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
20.000.000,00
106.930.000,00
448.000.000,00
Rp.
231.285.000,00
Rp.
5.674.600.000,00
Rp.
927.074.000,00
Rp.
1.568.600.500,00
Rp.
812.729.000,00
Rp.
350.221.000,00
Rp.
232.800.000,00
Rp.
611.900.000,00
Rp.
111.400.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
108.468.000,00
325.936.000,00
221.730.000,00
323.100.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
75
Rp.
696.000.000,00
Rp.
255.000.000,00
Rp.
450.000.000,00
Rp.
Rp.
55.000.000,00
48.000.000,00
Rp.
429.000.000,00
Rp.
262.500.000,00
Rp.
Rp.
30.000.000,00
190.000.000,00
Rp.
156.750.000,00
Rp.
53.000.000,00
Rp.
Rp.
72.000.000,00
118.070.000,00
Rp.
325.000.000,00
Rp.
156.000.000,00
Rp.
141.785.000,00
91
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Rp.
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
75.000.000,00
92
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pelayanan Perizinan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
93
94
95
96
97
98
Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Rehabilitasi Tuna Sosial
Pengembangan Data dan Informasi Statistik
Daerah
Program Tanggap Darurat
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca
Bencana
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
99 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
100 Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
101 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
102 Program peningkatan peran serta kepemudaan
103 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
104 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
105 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
106 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan
107 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
108 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
109 Program pengembangan wawasan kebangsaan
110 Program pendidikan politik masyarakat
111 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
112 Program pendidikan politik masyarakat
113 Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan
114 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
115 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Rp.
150.000.000,00
Rp.
812.500.000,00
Rp.
266.286.000,00
Rp.
122.000.000,00
Rp.
30.000.000,00
Rp.
Rp.
572.800.000,00
365.790.000,00
Rp.
Rp.
275.000.000,00
630.000.000,00
Rp.
100.000.000,00
Rp.
1.116.117.000,00
Rp.
149.150.000,00
Rp.
1.099.215.000,00
Rp.
715.250.400,00
Rp.
Rp.
371.728.000,00
74.450.000,00
Rp.
267.500.000,00
Rp.
111.000.000,00
Rp.
Rp.
106.650.000,00
223.120.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
104.000.000,00
379.925.000,00
56.800.000,00
Rp.
111.425.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
116 Program pendidikan politik masyarakat
Rp.
137.960.000,00
117 Program Peningkatan dan Pengembangan
Rp.
695.300.000,00
Pengelola Keuangan SKPD
118 Program peningkatan pelayanan kedinasan
Rp.
4.281.000.000,00
kepala daerah/wakil kepala daerah
119 Program peningkatan dan pengembangan
Rp.
665.356.000,00
pengelolaan keuangan daerah
120 Program peningkatan sistem pengawasan
Rp.
424.711.200,00
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
121 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
Rp.
3.465.600.000,00
informasi
122 Program mengintensifkan penanganan
Rp.
100.000.000,00
pengaduan masyarakat
123 Program Penataan Peraturan PerundangRp.
403.800.000,00
Undangan
124 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp.
559.752.800,00
125 Program Pelayanan Peningkatan Pendidikan
Rp.
12.692.020.000,00
Peribadatan dan Kesenian
126 Program Penetapan Batas Wilayah
Rp.
1.130.255.000,00
Administrasi Kabupaten
127 Program peningkatan kapasitas lembaga
Rp.
11.434.380.110,00
perwakilan rakyat daerah
128 Program peningkatan dan pengembangan
Rp.
6.176.416.000,00
pengelolaan keuangan daerah
129 Program peningkatan sistem pengawasan
Rp.
1.885.000.000,00
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
130 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
Rp.
dan aparatur pengawasan50.000.000,00
131 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
132 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
133 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
134 Program Peningkatan Ketahan Pangan
135 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
136 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
137 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
138 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
139 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
140 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
141 Program kerjasama informasi dengan mas
media
142 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
143 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
144 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
145 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
146 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
147 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
148 Program Pengembangan Agribisnis
Rp.
50.000.000,00
Rp.
119.520.000,00
Rp.
5.447.921.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
2.519.300.000,00
150.000.000,00
230.263.000,00
Rp.
3.089.284.000,00
Rp.
57.800.000,00
Rp.
950.000.000,00
Rp.
1.787.900.000,00
Rp.
144.600.000,00
Rp.
2.069.436.000,00
Rp.
124.280.000,00
Rp.
298.741.000,00
Rp.
11.302.550.000,00
Rp.
105.000.000,00
Rp.
88.800.000,00
Rp.
250.000.000,00
Rp.
Rp.
132.232.000,00
2.762.800.000,00
Rp.
1.580.970.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
3.377.000.000,00
154 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Rp.
peternakan
155 Program peningkatan produksi peternakan
Rp.
500.000.000,00
149 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
150 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
151 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
152 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
153 Program peningkatan produksi hasil peternakan
200.000.000,00
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel
156 Program pemanfaatan potensi sumber daya
hutan
157 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Rp.
286.860.000,00
Rp.
834.424.000,00
Rp.
311.060.000,00
Rp.
334.160.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
220.000.000,00
Rp.
31.450.000.000,00
Rp.
2.800.000.000,00
158 Perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan
159 Program perencanaan dan pengembangan
hutan
160 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
161 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
162 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
163 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Geologi
164 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Migas
165 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Rp.
451.000.000,00
Rp.
85.835.000,00
166 Program pengembangan destinasi pariwisata
Rp.
504.375.000,00
167 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
168 Program pengembangan budidaya perikanan
169 Program pengembangan perikanan tangkap
170 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
171 Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan
172 Program Perencanaan Kelautan dan Perikanan
Rp.
1.148.104.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
1.470.911.200,00
2.091.953.200,00
369.954.400,00
Rp.
Rp.
98.955.000,00
66.406.000,00
173 Program Pengembangan Sarana dan
Rp.
Prasarana Perikanan
174 Program perlindungan konsumen dan
Rp.
pengamanan perdagangan
175 Program Pengembangan Kinerja Persampahan Rp.
2.671.482.000,00
176 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
177 Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri
178 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
179 Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi
180 Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
181 Program penataan struktur industri
182 Program pengembangan wilayah transmigrasi
Jumlah
750.000.000,00
1.896.600.000,00
Rp.
48.800.000,00
Rp.
2.535.400.000,00
Rp.
50.000.000,00
Rp.
122.000.000,00
Rp.
260.000.000,00
Rp.
80.000.000,00
Rp.
375.348.000,00
Rp.
857.765.895.976,00
Kayuagung,
2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
ISKANDAR, SE
Draft iku 2014 kab. OKI sumsel