c0afd85a944e8cc1ec0e6105a524f07d BAB V RKPD 2017

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
A. Usulan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2017 yang
diusulkan melalui APBD Kabupaten oleh SKPD (renja SKPD) sebesar Rp.
1.150.142.521.000,00. Rencana

anggaran

tersebut

digunakan untuk

alokasi Belanja Langsung yang terdiri dari non urusan/program di setiap
SKPD sebesar Rp.

106.543.169.400,00 urusan wajib sebesar Rp.

510.270.346.000,00 dan urusan pilihan sebesar Rp. 50.181.971.000,00.
Secara rinci usulan per urusan seperti tabel berikut :
Kode
00

00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

00
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10

01 11

01 12

01 13
01 14
01 15
01 16
01 17
01 18
01 19
01 20

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN RAKYAT
PENATAAN RUANG
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP
PERTANAHAN
KEPENDUDUKAN
DAN
CATATAN SIPIL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELUARGA
BERENCANA

DAN
KELUARGA
SEJAHTERA
SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
PENANAMAN MODAL
KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT

DAERAH,
KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN

JUMLAH
USULAN

PAGU INDIKATIF
RKPD TH. 2017

1.778

156.665.005.990,-

146
172
56
17
49
53


131.735.257.000,220.733.935.999,306.589.550.000,7.142.670.000,12.447.150.000,3.007.500.000,-

74
51
14
20

17.637.000.000,21.995.500.000,2.210.000.000,3.750.525.000,-

16

830.713.000,-

38

6.871.363.000,-

91
61

20

7.505.837.000,9.698.750.000,1.605.000.000,-

18
38
43

1.470.000.000,3.675.000.000,7.871.000.000,-

107

6.490.500.000,-

927

59.684.924.916,-

70


01 21 KETAHANAN PANGAN
01 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
01 23 STATISTIK
01 24 KEARSIPAN
01 25 KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
01 26 PERPUSTAKAAN
02
URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
02 02 KEHUTANAN
02 03 ENERGI
DAN
SUMBER
DAYA MINERAL
02 04 PARIWISATA
02 05 KELAUTAN
DAN

PERIKANAN
02 06 PERDAGANGAN
02 07 PERINDUSTRIAN
02 08 TRANSMIGRASI

22
59

5.420.500.000,6.237.000.000,-

6
17
62

385.000.000,2.515.000.000,10.267.295.000,-

17

803.000.000,-


156
17
9

48.883.539.750,4.136.164.800,1.330.000.000,-

45
19

10.690.000.000,3.614.000.000,-

35
35
7

62.828.840.000,2.774.000.000,641.000.000,-

TOTAL

1.150.142.521.495,-


Program-program yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran
pembangunan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Kode

URUSAN / BIDANG / PROGRAM

00
NON URUSAN
00 00
PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
01
URUSAN WAJIB
01 01
PENDIDIKAN
01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN

JUMLAH
USULAN

PAGU INDIKATIF
RKPD TH. 2016

708

57.602.035.990

519

92.476.865.000

111

1.001.784.000

59

2.726.915.000

381

2.857.406.000

15

10.874.100.000

30

91.192.205.000

71

01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
01 01 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR
BIASA
01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
01 01 22 PROGRAM MANAGEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
01 01 23 PROGRAM PELAYANAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
MISKIN
01 02
KESEHATAN
01 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
01 02 17 PROGRAM PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN
OBAT ASLI INDONESIA
01 02 19 PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
01 02 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
01 02 21 PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
01 02 23 PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
01 02 24 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK
MISKIN
01 02 25 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
01 02 26 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/
RUMAH SAKIT PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA
01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN

11

1.082.500.000

18

1.880.000.000

2

140.000.000

56

21.579.000.000

13

2.487.452.000

1

2.500.000.000

87

29.247.586.000

2

87.500.000

2

67.600.000

27

510.249.999

1

56.000.000

9

157.500.000

8

283.000.000

9

1.670.000.000

2

565.000.000

3

6.405.000.000

10

87.936.000.000

3

7.605.000.000

72

01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA
01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN BLUD
01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN
TATA LAKSANA PENYAKIT
TIDAK MENULAR
01 03
PEKERJAAN UMUM
01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN
SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG
01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
01 03 18 PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
01 03 23 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN ,
PENGELOLAAN, DAN
KONSERVASI SUNGAI, DANAU
DAN SUMBER DAYA AIR
LAINNYA
01 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 40 PROGRAM PERCEPATAN
SANITASI PERMUKIMAN
01 04
PERUMAHAN RAKYAT
01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
01 04 18 PROGRAM PERBAIKAN
PERUMAHAN AKIBAT
BENCANA ALAM/SOSIAL
01 04 19 PROGRAM PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
01 05
PENATAAN RUANG
01 05 15 PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG

2

55.000.000

2

38.500.000

2

30.000.000

2

85.900.000.000

3

139.128.000.000

4

9.852.000.000

2

3.538.000.000

2

88.000.000.000

1

50.000.000

9

24.290.000.000

1

1.500.000.000

3

5.200.000.000

30

34.971.550.000

1

60.000.000

8

4.550.000.000

4

87.670.000

5

2.505.000.000

17

2.980.000.000

73

01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
01 05 18 SURVEY DAN PEMETAAN
01 06
01 06 15
01 06 21
01 06 22
01 06 23
01 06 24

01 07
01 07 15

01 07 16

01 07 17
01 07 18

01 07 19

01 07 20

01 08
01 08 15

01 08 16

01 08 17

01 08 18

01 08 19

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL DAN BUDAYA
PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM
PERHUBUNGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGENDALIAN
DAN PENGAMANAN LALU
LINTAS
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMULIHAN CADANGAN
SUMBER DAYA ALAM
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP

30

9.277.150.000

2

190.000.000

5

225.000.000

12

689.500.000

11

785.000.000

14

605.000.000

11

703.000.000

26

9.504.000.000

4

405.000.000

7

1.130.000.000

11

4.455.000.000

23

1.695.000.000

3

448.000.000

14

17.440.000.000

10

2.987.500.000

7

474.000.000

5

206.000.000

8

433.000.000

74

01 08 24 PROGRAM PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
01 08 25 PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI
01 08 26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
REHABILITASI EKOSISTEM
PESISIR DAN LAUT
01 09
PERTANAHAN
01 09 16 PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN, PEMILIKAN ,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
01 09 17 PROGRAM PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
01 09 18 PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN
01 10
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
01 10 15 PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
01 11
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
01 11 15 PROGRAM KESERASIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN
KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN ANAK
01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA KESETARAAN
GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
01 12
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
01 12 15 PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
01 12 16 PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
01 12 17 PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG
MANDIRI

4

300.000.000

3

155.000.000

0

17.440.000.000

10

2.060.000.000

1

40.000.000

3

110.000.000

20

3.750.525.000

1

99.635.000

10

587.023.000

1

20.915.000

4

123.140.000

11

2.629.868.000

2

90.660.000

4

69.500.000

14

3.909.798.000

75

01 12 19 PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN IBU, BAYI DAN
ANAK MELALUI KELOMPOK
KEGIATAN DI MASYARAKAT
01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN KONSELING
KRR
01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN
PENANGGULANGAN NARKOBA,
PMS TERMASUK HIV/AIDS
01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN
BAHAN INFORMASI TENTANG
PENGASUHAN DAN
PEMBINAAN TUMBUH
KEMBANG ANAK
01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN
TENAGA PENDAMPING
KELOMPOK BINA KELUARGA
01 13
SOSIAL
01 13 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN, KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK
TERLANTAR
01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI
ASUHAN / PANTI JOMPO
01 13 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS
PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL (EKS NARAPIDANA,
PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT
SOSIAL LAINNYA)
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 24 PROGRAM PENINGKATAN
PENGAMALAN AGAMA
01 14
KETENAGAKERJAAN
01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIFITAS TENAGA
KERJA
01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA

1

14.717.000

2

85.270.000

1

13.550.000

2

40.000.000

1

18.000.000

13

1.171.043.000

22

4.192.500.000

8

67.694.000

12

87.000.000

2

20.000.000

1

14.000.000

18

1.078.600.000

15

875.000.000

20

2.420.000.000

18

5.955.000.000

76

01 14 17 PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
01 15
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
01 15 16 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF
USAHA KECIL MENENGAH
01 15 17 PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG USAHA
BAGI USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH
01 15 18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
01 16
PENANAMAN MODAL
01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN
IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
01 16 17 PROGRAM PENYIAPAN
POTENSI SUMBERDAYA,
SARANA DAN PRASARANA
INVENTASI DAERAH
01 17
KEBUDAYAAN
01 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
01 17 16 PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
01 17 17 PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
01 17 18 PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
01 18
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
01 18 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN KESERASIAN KEBIJAKAN
PEMUDA
01 18 16 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
01 18 17 PROGRAM PENINGKATAN
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
01 18 19 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAHRAGA
01 18 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN
OLAHRAGA

23

1.323.750.000

6

255.000.000

3

195.000.000

11

1.155.000.000

12

1.050.000.000

5

375.000.000

1

45.000.000

5

275.000.000

15

660.000.000

13

2.535.000.000

5

205.000.000

6

226.000.000

8

411.000.000

8

503.000.000

2

875.000.000

10

4.660.000.000

77

01 18 21 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
01 18 22 PEMBIBITAN, PEMBINAAN,
PEMANDUAN SERTA
PEMASYARAKATN
01 18 23 PROGRAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYALAHAN
NARKOBA
01 19
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
01 19 16 PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
01 19 18 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT
01 19 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI
DAN PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
01 20
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 15 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

7

846.000.000

1

300.000.000

1

50.000.000

4

125.000.000

31

1.930.000.000

10

313.000.000

3

33.000.000

13

1.637.500.000

6

250.000.000

14

263.500.000

26

1.938.500.000

24

20.996.583.500

10

651.800.000

67

5.519.374.016

78

01 20 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
01 20 21 PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
01 20 25 PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
01 20 26 PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
01 20 28 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN KETATALAKSANAAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
01 20 30 PROGRAM PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH
01 20 32 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
01 20 33 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
01 20 34 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN IPTEK
DAERAH
01 20 35 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PERIJINAN
01 20 36 Program Penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
01 20 37 PROGRAM
MENGINTENSIFIKASIKAN
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
01 20 38 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
01 21
KETAHANAN PANGAN
01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN

6

270.000.000

35

3.143.500.000

2

90.000.000

6

575.000.000

31

2.114.500.000

25

2.145.000.000

625

11.445.153.400

7

1.040.000.000

5

1.317.500.000

55

8.384.514.000

21

1.346.000.000

5

475.000.000

1

11.000.000

1

150.000.000

1

10.000.000

22

5.420.500.000

79

01 22
01 22 15

01 22 16

01 22 17

01 22 18

01 22 25

01 23
01 23 15

01 24
01 24 15
01 24 16

01 24 17

01 24 18

01 25
01 25 15

01 25 17

01 25 18

01 25 19

01 25 20

01 25 21

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PEMUKIMAN
MASYARAKAT MISKIN
STATISTIK
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH
KEARSIPAN
PROGRAM SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
PROGRAM PENYELAMATAN
DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
PROGRAM FASILITASI
PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MASS
MEDIA
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
PROGRAM FASILITASI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PUBLIK
PROGRAM PENINGKATAN
LAYANAN POS

30

2.227.000.000

5

650.000.000

11

1.567.000.000

11

1.590.000.000

2

203.000.000

6

385.000.000

4

90.000.000

6

280.000.000

3

2.060.000.000

4

85.000.000

22

5.314.495.000

4

120.000.000

9

1.245.000.000

17

1.795.300.000

3

575.000.000

2

40.000.000

80

01 25 22 PROGRAM PENATAAN
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
TELEKOMUNIKASI
01 25 23 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
01 26
PERPUSTAKAAN
01 26 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
02
URUSAN PILIHAN
02 01
PERTANIAN
02 01 15 PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 19 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
02 01 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
02 01 23 PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
02 01 24 PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
02 01 25 PEMBERDAYAAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESMAVET
02 01 26 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
02 02
KEHUTANAN
02 02 15 PROGRAM PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA
HUTAN
02 02 16 PROGRAM REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN

4

1.157.500.000

1

20.000.000

17

803.000.000

25

2.885.000.000

17

2.820.000.000

21

2.820.000.000

35

31.580.000.000

13

1.272.600.000

4

271.400.000

14

4.062.295.000

2

44.000.000

13

2.535.080.000

8

318.164.750

4

275.000.000

1

30.000.000

9

3.716.164.800

81

02 02 17 PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA HUTAN
02 02 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN INDUSTRI HASIL
HUTAN
02 02 20 PROGRAM PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN HUTAN
02 03
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BIDANG
PERTAMBANGAN
02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN DAN
MIGAS
02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN
GEOLOGI DAN MITIGASI
BENCANA ALAM
02 04
PARIWISATA
02 04 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
02 04 16 PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
02 04 17 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN PARIWISATA
02 05
KELAUTAN DAN PERIKANAN
02 05 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR
02 05 20 PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
02 05 21 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
02 05 22 PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENYULUHAN
PERIKANAN
02 05 23 PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
02 05 25 PROGRAM PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH
02 06
PERDAGANGAN
02 06 15 PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
02 06 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
02 06 18 PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

1

60.000.000

3

186.000.000

3

144.000.000

3

200.000.000

3

580.000.000

3

550.000.000

20

2.355.000.000

23

8.235.000.000

2

100.000.000

1

20.000.000

5

395.000.000

3

180.000.000

6

330.000.000

2

85.000.000

2

2.604.000.000

12

7.643.500.000

5

535.000.000

6

420.000.000

82

02 06 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL
02 06 22 PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
02 07
PERINDUSTRIAN
02 07 20 PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN
TEKSTIL
02 07 21 PROGRAM
PENGEMBANGANINDUSTRI
ALAT TRANSPORTASI,
ELEKTRONIKA, TELEMATIKA
DAN ANEKA
02 07 22 PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN
HASIL HUTAN
02 07 23 PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
02 08
TRANSMIGRASI
02 08 17 PROGRAM TRANSMIGRASI
REGIONAL
TOTAL

11

54.110.340.000

1

120.000.000

8

580.000.000

7

475.000.000

10

1.025.000.000

10

694.000.000

10

641.000.000
1.150.142.521.455

Sedangkan

usulan

Rp.1.139.653.086.838,00

hasil

terdiri

musrenbang

dari

bidang

kecamatan

sebesar

pemerintahan

sebesar

Rp.59.814.200.000,00 bidang kesejahteraan rakyat Rp.123.964.337.000,00
bidang prasarana dan pengembangan wilayah Rp.733.726.973.820,00 dan
bidang ekonomi sebesar Rp.222.147.576.018,00. Secara rinci usulan hasil
musrebang kecamatan seperti tabel berikut :

83

5.251.500.000

4.781.950.000

Bidang
Prasarana dan
Pengembangan
Wilayah
14.032.500.000

97.400.000

702.500.000

6.970.000.000

5.123.000.000

12.892.900.000

161

3.470.000.000

11.927.661.000

12.600.000.000

5.244.000.000

33.241.661.000

KECAMATAN
EROMOKO

757

4.959.400.000

18.986.250.000

38.644.500.000

25.436.926.000

88.027.076.000

5

KECAMATAN
GIRIMARTO

195

1.225.000.000

6.108.000.000

24.080.000.000

10.980.000.000

42.393.000.000

6

KECAMATAN
GIRITONTRO

246

1.132.500.000

665.500.000

20.096.000.000

2.333.500.000

24.227.500.000

7

KECAMATAN
GIRIWOYO

244

640.000.000

2.727.480.000

27.122.750.000

7.178.900.000

37.669.130.000

8

KECAMATAN
JATIPURNO

176

0

1.528.500.000

17.171.000.000

3.066.000.000

21.765.500.000

9

KECAMATAN
JATIROTO

143

2.540.000.000

1.819.500.000

10.606.600.000

5.699.000.000

20.665.100.000

No

Kecamatan

Jumla
h
Usula
n
121

1

KECAMATAN
BATURETNO

2

KECAMATAN
BATUWARNO

62

3

KECAMATAN
BULUKERTO

4

Bidang
Pemerintahan

Bidang
Kesejahteraan
Rakyat

Bidang Ekonomi

PAGU INDIKATIF
2016

63.452.000.000

87.517.950.000

84

10

KECAMATAN
JATISRONO

306

2.127.000.000

10.929.170.000

38.526.737.108

1.660.000.000

53.242.907.108

11

KECAMATAN
KARANGTENGAH

546

2.410.000.000

3.956.000.000

70.182.000.000

10.800.000.000

87.348.000.000

12

KECAMATAN
KISMANTORO

225

832.800.000

5.254.000.000

44.970.600.000

4.781.000.000

55.838.400.000

13

KECAMATAN
MANYARAN

75

70.000.000

3.229.200.000

4.841.250.000

2.316.000.000

10.456.450.000

14

KECAMATAN
NGADIROJO

282

3.543.000.000

1.149.400.000

22.525.000.000

7.100.000.000

34.317.400.000

15

KECAMATAN
NGUNTORONADI

312

926.000.000

3.741.630.000

26.086.953.000

4.616.750.000

35.371.333.000

16

KECAMATAN
PARANGGUPITO

111

2.703.000.000

4.818.500.000

79.773.000.000

3.921.000.000

91.215.500.000

17

KECAMATAN
PRACIMANTORO

303

1.295.000.000

1.823.780.000

55.500.483.647

3.324.800.000

61.944.063.647

18

KECAMATAN
PUHPELEM

363

370.000.000

5.198.500.000

24.130.000.000

13.842.500.000

43.541.000.000

19

KECAMATAN
PURWANTORO

115

2.925.000.000

545.000.000

26.820.500.000

685.000.000

30.975.500.000

85

20

KECAMATAN
SELOGIRI

255

8.703.000.000

3.591.000.000

17.109.100.000

9.202.500.000

38.605.600.000

21

KECAMATAN
SIDOHARJO

1.078

4.431.000.000

10.302.400.000

52.258.130.500

8.683.000.018

75.674.530.518

22

KECAMATAN
SLOGOHIMO

88

1.940.000.000

2.040.000.000

8.030.000.000

1.280.000.000

13.290.000.000

23

KECAMATAN
TIRTOMOYO

256

2.755.000.000

8.339.000.000

40.224.000.000

4.788.500.000

56.106.500.000

24

KECAMATAN
WONOGIRI

826

3.306.000.000

8.116.216.000

37.999.869.565

15.338.000.000

64.760.085.565

25

KECAMATAN
WURYANTORO

200

2.161.600.000

1.683.200.000

13.426.000.000

1.295.200.000

18.566.000.000

59.814.200.000

123.964.337.000

733.726.973.820

222.147.576.018

1.139.653.086.838

Keseluruhan

7.446

86

Dalam RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 juga memuat
hasil reses DPRD Kabupaten Wonogiri.

87