Renja untuk Lampiran Renja 2015 OK

(1)

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 8 9 10 12

1.03.01

A.

119.419.709.260

1.03.01.01 I Meningkatnya kualitas

pelayanan adminstrasi perkantoran

100% 2.116.055.560

1.03.01.01.01 1 Tersedianya benda pos &

jasa pengiriman surat

12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat

100% 2.775.000 Dinas PU

1.03.01.01.02 2 Terlaksananya

pembayaran rekening listrik, telepon, dan air

12 bulan Lancarnya pelayanan komunikasi, listrik dan air

100% 110.640.000 Dinas PU

1.03.01.01.06 3 Terlaksananya

pembayaran surat-surat kendaraan

dinas/operasional

61 Unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

100% 29.300.000 Dinas PU

1.03.01.01.07 4 Tersedianya kelengkapan

jasa pengelolaan administrasi keuangan dinas

12 bulan Optimalnya pelayanan administrasi keuangan dinas

100% 231.535.000 Dinas PU

1.03.01.01.08 5 Tersedianya peralatan dan

bahan kebersihan dinas

12 bulan Terciptanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor

100% 2.762.000 Dinas PU

1.03.01.01.10 6 Tersedianya kebutuhan

ATK dinas

12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas

100% 43.242.000 Dinas PU

- BOP 11.850.000

- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Paket 31.392.000

1.03.01.01.11 7 Terlaksananya fotocopy,

cetak dan jilid dokumen dinas

12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas

100% 63.749.000 Dinas PU

1.03.01.01.12 8 Terlaksananya pengadaan

komponen listrik dan penerangan dinas

12 bulan Berfungsinya secara baik penerangan kantor

100% 13.341.000 Dinas PU

- BOP 8.341.000

- Rehab Instalasi Listrik 1 Paket 5.000.000

1.03.01.01.13 9 Terlaksananya pengadaan

peralatan dan perlengkapan dinas

1 Paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan dinas

80% 189.409.000 Dinas PU

1.03.01.01.15 10 Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi dan perudang-undangan

100% 20.157.600 Dinas PU

1.03.01.01.17 11 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pengadaan

makan dan minum untuk kebutuhan dinas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan terhadap makan dan minum dinas

100% 60.006.000 Dinas PU

NO REK NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN Lokasi

INDIKATOR KINERJA

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung

Jawab

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target

2 7

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.01.18 12 Terlaksananya koordinasi

dan konsultansi ke luar daerah

12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dalam konsultansi pelaksanaan kegiatan

100% 511.846.000 Dinas PU

1.03.01.01.19 13 Terlaksananya

pembayaran gaji PTT

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas

100% 837.292.960 Dinas PU

1.03.01.02 II Meningkatnya

keamanan, kenyamanan dan kelancaran kerja/operasional aparatur

100% 37.756.513.000

1.03.01.02.02 14 Terlaksananya

pembangunan gedung kantor pemerintahan yang representatif

2 paket Tersedianya gedung kantor pemerintahan yang representatif

100% 10.917.356.000 Dinas PU

- BOP 74.588.000

- Konsultan Pengawas Lanjutan II Pembangunan Gedung Kantor Balaikota

1 Paket 96.000.000

- Lanjutan II Pembangunan Gedung Kantor Balaikota 1 Paket 3.000.000.000

- Review Perencanaan Kantor SKPD 1 Paket 49.000.000

- Pengujian pondasi lama kantor SKPD 1 Paket 45.000.000

- Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan

1 Paket 100.000.000

- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan (DAK Praspem) 1 Paket 5.476.768.000

- Konsultan Pengawas Landscape Kawasan Kantor Balaikota 1 Paket 76.000.000

- Pekerjaan Landscape Kawasan Kantor Balaikota 1 Paket 2.000.000.000

1.03.01.02.04 15 Terlaksananya pengadaan

mebeleur dinas

3 Paket Tersedianya mebeleur dinas

100% 52.250.000 Dinas PU

a BOP 750.000

b Pengadaan Meja Kerja 1 Paket 24.750.000

c. Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 18.750.000

d. Pengadaan Sofa 1 Paket 8.000.000

1.03.01.02.22 16 Terlaksananya

pemeliharaan rutin gedung dinas PU

1 paket Meningkatnya kualitas gedung kantor dinas PU

80% 381.276.000 Dinas PU

a BOP 6.276.000

b Rehab Kantor Dinas PU 1 Paket 75.000.000

c. Rehab Kantor KAN Air Tabit 1 Paket 150.000.000

d. Rehab Mushalla Nurul Ikhlas 1 Paket 150.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur


(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.02.24 17 Terlaksananya

pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional PU

61 unit Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional PU

80% 430.864.400 Dinas PU

1.03.01.02.28 18 Terlaksananya

pemeliharaan peralatan gedung kantor dinas PU

93 unit Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dinas PU

90% 7.880.000 Dinas PU

1.03.01.02.29 19 Terlaksananya

pemeliharaan mebeleur dinas PU

15 unit Meningkatnya kualitas mebeleur dinas PU

80% 3.050.000 Dinas PU

1.03.01.15.08 20 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya

perencanaan pembebasan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

2 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk

pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

100% 249.216.000 Dinas PU

a. BOP 24.216.000

b. Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 1 Paket 50.000.000

c. UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 1 Paket 75.000.000

d. Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU 1 Paket 50.000.000

e. UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU 1 Paket 50.000.000

1.03.01.15.09 21 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

2 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

100% 125.649.600 Dinas PU

a. BOP 75.649.600

b. Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Gedung Kantor Pemerintah 1 Paket 25.000.000 c. Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Gedung Kantor Dinas PU 1 Paket 25.000.000

1.03.01.02.03 22 Terlaksananya

pembangunan gedung kantor pemerintahan yang representatif

2 paket Tersedianya gedung kantor pemerintahan yang representatif

100% 25.588.971.000 Dinas PU

- BOP 43.971.000

- Konsultan Manajemen Kontruksi (MK) Pembangunan Ruang ICU, ICCU, NICU, FK, CSSD, dan IBS RSUD Dr. Adnaan WD

1 Paket 450.000.000

- Pembangunan Ruang ICU, ICCU, NICU, FK, CSSD dan IBS RSUD Dr. Adnaan WD

1 Paket 22.000.000.000

- Konsultan Pengawas Pembangunan Laundry dan Ruang Gizi RSUD Dr. Adnaan WD

1 Paket 95.000.000

- Pembangunan Laundry dan Ruang Gizi RSUD Dr. Adnaan WD 1 Paket 3.000.000.000

1.03.01.03 III Meningkatnya disiplin

dan wibawa aparatur

100% 46.530.000

1.03.01.03.02 23 Terlaksananya pengadaan

pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya

95 Stel Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas

100% 46.530.000 Dinas PU

a. BOP 2.030.000

b. Belanja Pakaian Dinas 60 Stel 27.000.000

c Pakaian Pekerja Lapangan 35 Stel 17.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.05 IV Meningkatnya kapasitas

dan kinerja sumber daya aparatur

100% 31.466.000

1.03.01.05.02 24 Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan formal bagi pegawai dinas PU

15 orang Meningkatnya kemampuan adm dan teknis pegawai dinas PU

100% 31.466.000 Dinas PU

1.03.01.15 V Meningkatnya kualitas &

kuantitas jaringan jalan & jembatan

75% 11.879.392.600

1.03.01.15.01 25 Perencanaan Pembangunan Jalan Terlaksananya

perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015

1 paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015

1 Dokumen 145.300.000 Dinas PU

a BOP 6.300.000

b Perencanaan Jalan Sudirman-Kaning Bukit Batas Kota, Jl. Rasuna Said-Jl. Labuah Basilang-Payobasung, Jl. Perpatih Nan Sabatang, Jl. Syeh Ibrahim Harun, Jl. Kapten Tantawi dan Jl. Pahlawan

1 paket 139.000.000

1.03.01.15.03 26 Pembangunan Jalan Terlaksananya

pembangunan jalan dan trotoar di Kota Payakumbuh

4,55 km Meningkatnya kelancaran, pelayanan, keamanan dan kenyamanan pemakai jalan

100% 5.343.978.700 Dinas PU

a BOP 86.978.700

b Pembangunan Jalan : 4.740.000.000

1 Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 1.000.000.000

2 Pembangunan Jl. Menuju SMK 4 1 paket 500.000.000

3 Pembangunan Trotoar M. Yamin 1 paket 400.000.000

4 Pembangunan Trotoar Jl. Tan Malaka 450 m 900.000.000

5 Pembangunan Trotoar Jl. Pahlawan 400 m 800.000.000

6 Pembangunan Jl. Tengku Lareh 1 Paket 820.000.000

7 Trotoar Jl. RA. Kartini 1 Paket 120.000.000

8 Pematangan lahan Jl. Bukit Patah Sembilan 1 Paket 200.000.000

c Penyusunan DED Pemb. Jalan : #REF! 122.000.000

1 Penyusunan DED Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 49.000.000

2 Penyusunan DED Pemb. Jl. Menuju SMK 4 1 paket 20.000.000

3 Penyusunan DED Pemb. Jl. Tuanku Lareh 1 paket 33.000.000

4 DED Pembangunan Trotoar M. Yamin 1 paket 20.000.000

d Studi Kelayakan Pemb. Jalan : 139.000.000

1 Studi Kelayakan Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 35.000.000

2 Studi Kelayakan Pemb. Jl. Menuju SMK 4 1 paket 22.000.000

3 Studi Kelayakan Pemb. Jl. Tuangku Lareh 1 paket 32.000.000

4 Studi Kelayakan Jl. Bukit Patah Sembilan 1 paket 50.000.000

e UKL/UPL Pemb. Jalan : 50.000.000

1 UKL/UPL Jl. Bukit Patah Sembilan 1 paket 50.000.000

f Konsultan Perencana Pembangunan Jalan dan Trotoar 30.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan formal


(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 Konsultan Perencanaan Pemb. Trotoar Jl. Tan Malaka 1 paket 30.000.000

2 Konsultan Perencanaan Pemb. Trotoar Jl. Pahlawan 1 paket 32.000.000

g Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan dan Trotoar 8 paket 176.000.000

1 Konsultan Pengawas Pemb. Trotoar M. Yamin 1 paket 18.000.000

2 Konsultan Pengawas Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 48.000.000 3 Konsultan Pengawas Lanjutan pembangunan Jl. Menuju SMK 4 1 paket 15.000.000

4 Konsultan Pengawas Pemb. Trotoar Jl. Tan Malaka 1 paket 25.000.000

5 Konsultan Pengawas Pemb. Trotoar Jl. Pahlawan 1 paket 22.000.000

6 Konsultan Pengawas Pemb. Jl. Tengku Lareh 1 paket 48.000.000

1.03.01.15.02 27 Perencanaan Pembangunan Jembatan Terlaksananya

perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015

1 paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015

1 Dokumen 77.414.900 Dinas PU

a BOP 7.414.900

b Perencanaan Pemb. Jembatan dari Nunang menuju Ibuah dan Jembatan Jembatan Kelurahan Muaro melintasi Batang Agam

1 Paket 70.000.000

1.03.01.15.05 28 Pembangunan Jembatan Terlaksananya

pembangunan jembatan tahun 2015

1 Unit Bertambahnya jumlah jembatan di Kota Payakumbuh dengan kondisi baik

100% 613.519.800 Dinas PU

a BOP 17.519.800

b Pembangunan Jembatan 500.000.000

- Jembatan Irigasi Sei. Beringin Jl. Seroja Payolansek 1 unit 500.000.000 c Perencanaan kegiatan pembangunan jembatan Irigasi Sei.

Beringin-Jl. Seroja Payolansek

1 paket 48.000.000

d Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jembtan Irigasi Sei Beringin-Jl. Seroja Payolansek

1 paket 48.000.000

1.03.01.15.08 29 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya

perencanaan pembebasan tanah untuk pelebaran dan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

5 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

100% 51.391.900 Dinas PU

1.03.01.15.09 30 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

5 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

100% 438.992.300 Dinas PU

a BOP 87.992.300

b Biaya Pengukuran Bidang Tanah 125.000.000

1 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jl. Pinus 1 Paket 25.000.000 2 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jl. Panglima

Polim

1 Paket 25.000.000

3 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pemb. Penataan Persimpangan Jl. M. Yamin - Jl. Perpatih Nan Sabatang - Jl. Agus Salim

1 Paket 25.000.000

4 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jalan Menuju SMK 4

1 Paket 25.000.000

5 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pemb. Jl. Bunian - Koto Baru

1 Paket 25.000.000

c Belanja Jasa Konsultan Penilai Publik (KJPP) 226.000.000


(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 KJPP Pengadaan Tanah Pembangunan Jl. Panglima Polim 1 Paket 49.000.000

3 KJPP Pengadaan Tanah Pemb. Penataan Persimpangan Jl. M. Yamin - Jl. Perpatih Nan Sabatang - Jl. Agus Salim

1 Paket 49.000.000

4 KJPP Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Menuju SMK 4 1 Paket 30.000.000 5 KJPP Pengadaan Tanah Pemb. Persimpangan Jl. Bunian - Koto

Baru

1 Paket 49.000.000

1.03.01.15.10 31 Terlaksananya

Pembebasan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

1 paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

100% 4.000.000.000 Dinas PU

a Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jl. Pinus, Jl. Agus Salim, Jl. Bunian-Koto Baru, Jl. Menuju SMK 4

1 Paket 4.000.000.000

1.03.01.15.11 32 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

4 paket Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah

100% 120.000.000 Dinas PU

a Belanja Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jl. Pinus 1 Paket 30.000.000 b Belanja Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jl. Agus Salim 1 Paket 30.000.000 c Belanja Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jl. Bunian-Koto Baru 1 Paket 30.000.000

d Belanja Sertifikasi Tanah untuk Jl. Menuju SMK 4 1 Paket 30.000.000

1.03.01.15.12 33 Perencanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk

pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

100% 75.000.000 Dinas PU

a BOP 25.000.000

b Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Jl. Pinggir Batang Agam 1 Paket 50.000.000

1.03.01.15.13 34 Persiapan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

1 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

100% 113.795.000 Dinas PU

a BOP 33.795.000

b Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

1 Paket 35.000.000

c Konsultansi Jasa Penilai Publik (KJPP) Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

1 Paket 45.000.000

1.03.01.15.14 35 Terlaksananya

Pembebasan Tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

1 paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam

100% 860.000.000 Dinas PU

1.03.01.15.15 36 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah jalan pinggir batang agam Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1 paket Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah

100% 40.000.000 Dinas PU

1.03.01.16 VI Meningkatnya kualitas &

kuantitas saluran drainase/gorong-gorong

100% 4.180.887.000

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pelaksanaan Pengadaan Tanah jalan pinggir batang agam


(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.16.01 37 Terlaksananya

perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015

2 paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015

2 dokumen 79.312.000 Dinas PU

a BOP 10.312.000

b Update Data Base Drainase (Swakelola) 1 Paket 20.000.000

c Perencanaan untuk DDUB 1 Paket 49.000.000

1.03.01.16.03 38 Terlaksananya

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3.369 M' Terbangunannya saluran drainase/gorong-gorong permanen

100% 4.101.575.000 Dinas PU

a BOP 51.075.000

b Perencanaan Fisik (Konsultan Perencana) 1 paket 47.000.000

c Konsultan Pengawas 1 paket 46.000.000

d Pembangunan Drainase 3.369 m 3.957.500.000

1 Drainase Cubadak Aia 300 m 210.000.000

2 Drainase Jl. Siti Manggopoh 300 m 210.000.000

3 Drainase Kaw. Pakan Sinayan 500 m 350.000.000

4 Drainase Jl. Rasyid Thaher 300 m 210.000.000

5 Drainase Jl. M. Nasrun 350 m 245.000.000

6 Drainase Jl. Manjato 150 m 105.000.000

7 Drainase Jl. Flamboyan 350 m 245.000.000

8 Drainase M. Syafe'i 300 m 210.000.000

9 Drainase Jl. WR. Supratman 375 m 262.500.000

10 Drainase Jl. Minangkabau 300 m 210.000.000

11 Drainase Jl. A.Yani 50 m 50.000.000

12 Drainase Kaw. SMA 4 Payakumbuh 80 m 70.000.000

13 Drainase Jl. Pahlawan 1 Paket 200.000.000

14 Drainase Jl. Agus Salim 1 Paket 200.000.000

15 Drainase Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang 1 Paket 100.000.000

16 Drainase Kawasan Padang Alai 1 Paket 200.000.000

17 Drainase RW 01 Kel. Parit Rantang 1 Paket 100.000.000

18 Drainase RT/RW 01/03 Kel. Ibuh 1 Paket 100.000.000

19 Drainase depan Kantor Lurah Tanjung Pauh 1 Paket 100.000.000

20 Drainase Jl. Banio 1 Paket 120.000.000

21 Drainase Jl. Sumatera Pakan Sinayan 1 Paket 120.000.000

22 Drainase Kawasan Koto Baru 1 Paket 40.000.000

23 Drainase Kawasan Balai Gurun 1 Paket 50.000.000

24 Drainase Jl. Medatoh 1 Paket 90.000.000

25 Drainase Jl. Surau Tangah 1 Paket 80.000.000

26 Drainase Kawasan Payonibung 1 Paket 80.000.000

1.03.01.18 VII Meningkatnya kualitas

jaringan jalan, jembatan dan PJU

100% 35.333.097.200

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.18.03 39 Terlaksananya

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh

Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh

77% 8.702.613.600 Dinas PU

- BOP 70.313.600

- Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan 2015 (Swakelola) 1 Paket 15.000.000 - Perencanaan Pemeliharaan Rutin Trotoar 2015 (Swakelola) 1 Paket 15.000.000

- Pemeliharaan Rutin Jalan (DAU) (Swakelola) 67 Km 2.010.000.000

- Pemeliharaan Rutin Trotoar (DAU) (Swakelola) 9 Km 225.000.000

- Perencanaan Rehab/Pemeliharaan berkala (DAK) 1 Paket 40.000.000

- Perencanaan Rehab/Pemeliharaan berkala (DAU) 1 Paket 49.500.000

- Pengawasan Konsultan Rehab/Pemeliharaan Jalan (Hotmix) (DAK)

1 Paket 40.000.000

- Pengawasan Konsultan Rehab/Pemeliharaan Jalan (Hotmix) (DAU)

1 Paket 30.000.000

- Pengawasan Konsultan Rehab/Pemeliharaan Jalan 1 Paket 49.000.000

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala (Laston) (DAK) 2.273 M' 2.780.800.000

1 Jl. Soekarno Hatta 800 M' 1.599.400.000

2 Jl. Dewi Sartika 500 M' 401.500.000

3 Jl. Rasyid Taher 500 M' 401.500.000

4 Jl. RA. Kartini 473 M' 378.400.000

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala (Laston) (DAU) 950 M' 1.510.000.000

1 Jl. Rasuna Said 550 M' 990.000.000

2 Jl. M. Nasrun 400 M' 520.000.000

1.868.000.000

1 Jl. Ibrahim Harun 1 paket 150.000.000

2 Jl. Imam Bonjol 1 paket 130.000.000

3 Jl. Zainuddin Hamidi 1 paket 80.000.000

4 Jl. Surabaya 1 paket 157.000.000

5 Jl. Bengkulu 1 paket 135.000.000

6 Jl. Puti Bungsu 1 paket 100.000.000

7 Jl. Parak Batung (Jl. Melati) 1 paket 90.000.000

8 Jl. Kapten Tantawi 1 paket 160.000.000

9 Jl. Cempaka 1 paket 150.000.000

10 Jl. Hamka 1 paket 171.000.000

11 Jl. Hasanuddin 1 paket 100.000.000

12 Jl. Dahlia 1 paket 110.000.000

13 Jl. Latsitarda 1 paket 80.000.000

14 Jl. Sutan Syahril 1 paket 105.000.000

15 Jl. Gatot Subroto 1 paket 150.000.000

1.03.01.18.04 40 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jembatan di Kota Payakumbuh

3 Unit Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jembatan di Kota Payakumbuh

6,25% 132.566.600 Dinas PU

a BOP 15.066.600

b Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 2015 (Swakelola)

1 Paket 5.000.000

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 67 km jalan, 9 km

trotoar, 3,25 km rehab berkala


(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

c Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Swakelola) 3 Unit 112.500.000

1.03.01.18.06 41 Kegiatan Peningkatan Jalan Terlaksananya

Peningkatan Jalan di Kota Payakumbuh

14,36 km Bertambahnya Jalan dengan Kondisi Baik

100% 23.492.164.500 Dinas PU

a BOP 123.614.500 123.614.500

b Konsultan Perencana Peningkatan Jalan DAK 1 paket 79.260.000 49.000.000 c Konsultan Perencana Peningkatan Jalan DAU 1 paket 5.500.000 49.000.000

d Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan DAK 1 paket 2.500.000 49.000.000

e Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan DAU 1 paket 1.374.500 49.000.000

f Konsultan Pengawas Kegiatan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sudirman

1 paket 4.300.000 49.000.000

g Peningkatan Jalan (DAK) 2.913 M' 330.000 4.237.244.000

1 Jl. Sudirman (Kaning Bukit-Balai Cacang) 616 M' 15.000.000 1.540.000.000

2 Lanjutan Jl. Begonia 400 M' 11.750.000 325.600.000

3 Jl. Bunga Matahari 622 M' 3.600.000 506.308.000

4 Jl. Bakung 350 M' 284.900.000

5 Jl. Palam 825 M' 1.501.500.000

6 Jl. Durian 100 M' 78.936.000

h Peningkatan Jalan (DAU) 10.446 M' 7.999.150.000

1 Jl. Seroja 500 M' 375.000.000

2 Jl. Ambacang 200 M' 150.000.000

3 Jl. Merapi 1 180 M' 135.000.000

4 Lanjutan Jl. BTI/ PTI 500 M' 375.000.000

5 Jl. Kaw. Balai Jariang Air Tabit 200 M' 160.000.000

6 Jl. Puyuh 200 M' 150.000.000

7 Lanjutan Jl. Padang Aua 500 M' 375.000.000

8 Jl. Sawah Darek 200 M' 150.000.000

9 Jl. Gunung Talamau 848 M' 636.000.000

10 Jl. Menuju STM Kasgoro 400 M' 300.000.000

11 Lanjutan Jl. Kubang Gajah 500 M' 375.000.000

12 Jl. WR. Supratman 300 M' 225.000.000

13 JL. Menuju SLB Center Talawi 200 M' 150.000.000

14 Jl. Perum Nuansa Mandiri I 150 M' 112.500.000

15 Jl. Painan 216 M' 162.000.000

16 Jl. Tepi Batang Agam 250 M' 187.500.000

17 Jl. Kedondong 323 M' 242.250.000

18 Jl. Padang Solok 300 M' 300.000.000

19 Jl. Puding 735 M' 551.250.000

20 Jl. Rose 531 M' 477.900.000

21 Jl. Bunga Tanjung 400 M' 300.000.000

22 Jl. Bidadari I 104 M' 78.000.000

23 Jl. Seruni 773 M' 579.750.000

24 Jl. Irian Jaya, Jl. Kupang, dan Jl. Flores 120 M' 90.000.000

25 Jl. Cocon 150 M' 112.500.000

26 Jl. Braja Sakti 550 M' 15.946.306.000 412.500.000

27 Jl. Manjato 150 M' 18.386.306.000 112.500.000

28 Jl. Surau Mejan Balai Gadang 200 M' 150.000.000


(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

30 Jl. Samping SD Sicincin Mudiak 150 M' 112.500.000

31 Jl Datuak Parpatiah Nan Sabatang 320 M' 240.000.000

i Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sudirman (Balai Cacang-Koto Baru) 1 Paket 7.947.156.000

j Peningkatan jalan dengan kontruksi sederhana 27 Paket 3.019.260.000 2.940.000.000

1 Peningkatan Jl. Bonai Indah Barat I 1 Paket 2.440.000.000 100.000.000

2 Peningkatan Jl. Asoka 1 Paket 100.000.000

3 Peningkatan Jl. Lombok 1 Paket 50.000.000

4 Peningkatan Jl. Bukit Patah Sembilan 1 Paket 100.000.000

5 Peningkatan Jl. Kulin 1 Paket 125.000.000

6 Peningkatan Jl. Beringin 1 Paket 125.000.000

7 Peningkatan Jl. Latsitarda 1 Paket 150.000.000

8 Peningkatan Jl. Gatot Subroto (plat ducker) 1 Paket 50.000.000

9 Peningkatan Jl. Tabek Panjang Sungai Pinago 1 Paket 120.000.000

10 Peningkatan Jl. Melur 1 Paket 60.000.000

11 Peningkatan Jl. Tani Tj. Pauh 1 Paket 150.000.000

12 Peningkatan Jl. Lingkar Ujuang Padang (Jl. Kedondong) 1 Paket 80.000.000 13 Peningkatan Jl. Pandam Pakuburan Kel. Koto Panjang Payobasung 1 Paket 170.000.000 14 Peningkatan Jl. M. Syafe'i ke Pondok Al Qur'an Azriah 1 Paket 175.000.000

15 Peningkatan Jl. Komplek Perumahan Talang (DAM) 1 Paket 75.000.000

16 Peningkatan Jl. Lampung 1 Paket 125.000.000

17 Peningkatan Jl. Bengkulu 1 Paket 125.000.000

18 Peningkatan Jl. Pejuang 1 Paket 80.000.000

19 Peningkatan Jl. Perkutut 1 Paket 70.000.000

20 Peningkatan Jl. Kartini 1 Paket 100.000.000

21 DAM Jl. Markisa Kel. Tj. Anau 1 Paket 100.000.000

22 DAM jalan ke Surau Ambacang Kel. Talawi 1 Paket 100.000.000

23 Peningkatan Jl. Kenanga 1 Paket 110.000.000

24 Peningkatan Jl. Ke STM 1 Paket 120.000.000

25 Peningkatan Jl. Pertanian Kel. Bulakan Balai Kandi 1 Paket 130.000.000

26 Peningkatan Jl. Rambutan 1 Paket 100.000.000

27 Peningkatan Jl. Balai Polam 1 Paket 150.000.000

1.03.01.18.07 42 Jaringan Listrik dan PJU 1.073.507.000 Tersedianya Jaringan Listrik, Perbaikan/ Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJU Baru

1.080 titik Bertambahnya dan Tetap Berfungsinya Jaringan Listrik, Lampu Jalan dan Kualitas Lampu Jalan

100% 3.005.752.500 Dinas PU

- BOP 34.757.000 54.252.500

- Pemeliharaan Lampu Jalan (Swakelola) 251.250.000 334 titik 250.500.000 - Pemasangan Lampu PJU (Swakelola) 787.500.000 746 titik 2.611.000.000 - Penyusunan Data Base Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan

Umum

1 paket 50.000.000


(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.08 VIII Meningkatnya kualitas

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

40 % 797.946.000

1.03.01.20.01 43 Terlaksananya

normalisasi saluran sungai

301 m Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh

40% 797.946.000 Dinas PU

a BOP 34.757.000 12.946.000

b Perencanaan normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai 251.250.000 1 Paket 35.000.000 c Sungai Batang Sikali Payakumbuh Selatan 787.500.000 180 m 450.000.000

d Sungai Baih 787.500.000 120 m 300.000.000

1.03.01.20 IX Meningkatnya

keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus barang/jasa dan orang

202,45 km 423.898.100

1.03.01.20.01 44 Terlaksananya inspeksi

kondisi jalan di Kota Payakumbuh

202,45 km Diketahuinya kondisi seluruh jalan kota untuk program pemeliharaan jalan

100% 423.898.100 Dinas PU

1.03.01.23 X Meningkatnya kualitas

dan kuantitas alat-alat berat kebinamargaan Kota Payakumbuh

12 unit 1.535.000.000

1.03.01.23.04 45 Terlaksananya Pengadaan

Alat - Alat Berat Kebinamargaan

1 unit Tersedianya Peralatan Kebinamargaan

100% 1.500.000.000 Dinas PU

a BOP 7.000.000

b Pengadaan Back Hoe Loader 1 unit 1.493.000.000

1.03.01.23.05 46 Terlaksananya

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

12 unit Terpeliharanya kondisi Alat berat Dinas PU

92.31% 35.000.000 Dinas PU

1.03.01.24 XI Meningkatnya kualitas

dan kuantitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

70% 17.418.333.400 Dinas PU

1.03.01.24.04 47 Terlaksananya

perencanaan pembangunan irigasi interkoneksi

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan irigasi interkoneksi

1 dokumen 145.679.500 Dinas PU

1 BOP 7.679.500

2 Perencanaan Rehabilitasi Irigasi 1 Paket 138.000.000

1.03.01.24.05 48 Terlaksananya

perencanaan dan AMDAL untuk penataan dan pengamanan sungai

2 Paket Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen AMDAL penataan dan pengamanan sungai

2 dokumen 437.539.000 Dinas PU

1 BOP 7.539.000

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Inspeksi Kondisi Jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan Alat - Alat Berat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi


(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 Studi UKL/UPL Penataan dan Pengamanan Sungai Batang Agam 1 Paket 200.000.000

3 Perencanaan Normalisasi dan Pengamanan Sungai Batang Lampasi

1 Paket 230.000.000

1.03.01.24.09 49 Terlaksananya

normalisasi saluran sungai di Kota Payakumbuh

2.003 m Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh

40% 3.579.513.000 Dinas PU

a BOP 134.913.000

b Perencanaan normalisasi dan pengamanan tebing sungai 1 paket 50.000.000

c Pengamanan Tebing Sungai 2.003 m 3.394.600.000

1 Batang Pulau 1 paket 1.234.600.000

2 Sungai Tembok Jua 1 paket 700.000.000

3 Sungai Anak Pulau 200 m 360.000.000

4 Sungai Batang Agam 1 paket 350.000.000

5 Sungai Batang Sikali Kec. Payakumbuh Timur 787.500.000 300 m 750.000.000

1.03.01.24.10 50 Terlaksananya

rehabilitasi/ peningkatan jaringan irigasi di Kota Payakumbuh

49 DI Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

75% 10.516.582.000 Dinas PU

a BOP 86.504.000

b Perencanaan Rehab Irigasi DAK fisik 2016 1 Paket 50.000.000

c Perencanaan Rehab Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 50.000.000

d Perencanaan Rehabi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 50.000.000

e Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAK Fisik 2015 1 Paket 50.000.000

f Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 42.000.000

g Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 44.000.000

h Rehabilitasi Irigasi DAK 13 DI 3.337.558.000

1 DI Batang Pulau 1 DI 1.332.989.900

2 DI Taruko II 1 DI 80.000.000

3 DI Sei. Lindiang 1 DI 119.297.200

4 Bendung Bramban Nan Tuo 1 DI 205.000.000

5 DI Batang Sikali 1 DI 305.467.800

6 DI Bandar Sikampuang 1 DI 227.239.100

7 DI Bandar Napar 1 DI 89.504.600

8 DI Bandar Sawah Rawang 1 DI 149.496.600

9 DI Bandar Simantuang 1 DI 268.763.000

10 DI Tabek Kincia 1 DI 65.000.000

11 DI Bandar Atas Pandan 1 DI 101.412.300

12 DI Bandar Padang Jariang 1 DI 237.693.500

13 DI Bandar Piraweh 1 DI 155.694.000

i Rehab Irigasi DAU 8.745 m 6.806.520.000

1 Irigasi Bandar Tongah menuju Bakuang 500 m 275.000.000

2 Irigasi Bonda Labuah Kobau Bawah (Parupuak- bawah MAN) 260 m 286.000.000

3 Irigasi Batang Lampasi Sungai Durian 450 m 247.500.000

4 Irigasi Batang Lampasi Koto Panjang Padang 497 m 273.350.000

5 Irigasi Batang Lampasi Kec. Payakumbuh Barat 350 m 350.000.000

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai


(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

6 Irigasi Solok Mato Aia 350 m 273.000.000

7 Irigasi Bandar Tembok 240 m 240.000.000

8 Irigasi Bandar Rawang 215 m 215.000.000

9 Irigasi Bandar Harapan 380 m 266.000.000

10 Irigasi Ganang Aia (Tambak) 350 m 280.000.000

11 Irigasi Batang Agam Koto Panjang 400 m 260.000.000

12 Irigasi Padang Kaduduak 400 m 260.000.000

13 Irigasi Luak Samak 200 m 100.000.000

14 Irigasi Sawah Tobek 200 m 130.000.000

15 Irigasi Bandar Data 320 m 208.000.000

16 Irigasi Taruko I 315 m 204.750.000

17 Irigasi Koto Tuo 320 m 208.000.000

18 Irigasi Bandar Baru 100 m 120.000.000

19 Irigasi Gadih Angik 320 m 208.000.000

20 Irigasi Sei Dareh 280 m 199.920.000

21 DI Bandar Simumbai 320 m 208.000.000

22 Irigasi Sawah Talao 500 m 260.500.000

23 DI Aia Nan Doreh 500 m 275.000.000

24 Irigasi Sawah Baruah 400 m 150.000.000

25 Irigasi Kel. Bodi Air Tabit 1 Paket 100.000.000

26 Irigasi Surau Ambacang 1 Paket 130.000.000

27 Daerah Irigasi Bandar Darek 1 Paket 130.000.000

28 Irigasi Talawi 1 Paket 175.000.000

29 Irigasi Bandar Batuang 1 Paket 80.000.000

30 Irigasi Bandar Tangah Tambago 1 Paket 130.000.000

31 Irigasi Bandar Simpang 1 Paket 90.000.000

32 Irigasi Koto Tangah 250 m 165.500.000

33 DI Bandar Kalumpang 320 m 208.000.000

34 Irigasi RT 03 RW 01 Koto Panjang Dalam 1 Paket 100.000.000

1.03.01.24.13 51 Terlaksananya rehab dan

pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh

15 unit Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

60% 119.819.500 Dinas PU

a BOP 3.819.500

b Perencanaan Pemeliharaan Pintu Air 1 Paket 6.000.000

c Pemeliharaan Pintu Air 15 unit 110.000.000

1.03.01.24.14 52 Terlaksananya

rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

7 DAS Lancarnya aliran air sungai

60% 765.836.000 Dinas PU

a BOP 17.036.000

b Perencanaan Pemeliharaan Sungai (Swakelola) 1 Paket 28.800.000

c Pemeliharaan 7 Ruas Sungai 1 Paket 720.000.000

1.03.01.24.15 53 Terlaksananya rehab/

pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

25 DI Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

80% 620.346.500 Dinas PU

a BOP 100.796.500

b Perencanaan Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 1 Paket 20.000.000

c Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 25 DI 499.550.000

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai


(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.24.16 54 Terlaksananya pembinaan

petani pemakai air Kota Payakumbuh

228 orang Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PPA dalam pengelolaan jaringan irigasi yang ada di Kota Pyk

75% 91.691.000 Dinas PU

1.03.01.24.22 55 Terlaksananya persiapan

pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman

1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman

100% 27.149.100 Dinas PU

1.03.01.24.20 56 Terlaksananya persiapan

pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman

1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman

100% 114.177.800 Dinas PU

a BOP 14.177.800

b Belanja Jasa Konsultan (KJPP) Penilaian Ganti Rugi Tanaman/Tanah

1 paket 50.000.000

c KJPP tanah normalisasi batang sungai 1 paket 50.000.000

1.03.01.24.21 57 Terlaksananya ganti rugi

tanaman untuk normalisasi sungai

1 paket Bebasnya lokasi pekerjaan dari tanaman

100% 1.000.000.000 Dinas PU

a Penggantian Tanah/Tanaman Untuk Normalisasi Sungai 1 paket 1.000.000.000

1.03.01.26 XII Meningkatnya kualitas

pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya

100% 1.120.240.000

1.03.01.26.01 58 Terlaksananya

perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung

Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab

100% 548.181.000 Dinas PU

a BOP 13.181.000

b Perencanaan Pemb. Embung Lurah Rawang 1 paket 120.000.000

c Perencanaan Pemb. Bendung di Bandar Rawang 1 paket 30.000.000

d Pembangunan Bendung di Bandar Rawang 1 unit 310.000.000

e UKL/UPL Embung Lurah Rawang Kel. Aur Kuning 1 paket 75.000.000

1.03.01.26.05 59 Terlaksananya sosialisasi

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya

40 orang Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya

75% 59.502.000 Dinas PU

1.03.01.26.08 60 Terlaksananya

perencanaan pengadaan tanah untuk embung bulakan

1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk embung Bulakan

100% 90.071.900 Dinas PU

a BOP 20.071.900

b KJPP Pemb. Embung Kelurahan Talang 1 paket 70.000.000

1.03.01.26.09 61 Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk Embung Talang

1 Paket Tersedianya data-data persiapan pengadaan tanah untuk embung Talang

100% 97.485.100 Dinas PU

1.03.01.26.10 62 Terlaksananya

pembebasan tanah untuk Embung Talang

1 Embung Tersedianya tanah untuk embung Talang

100% 300.000.000 Dinas PU Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air

Perencanaan Pengadaan Tanah

Persiapan Pengadaan Tanah

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1 Bendung dan 1

embung

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Perencanaan pengadaan tanah

Persiapan pengadaan tanah


(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

- Pengadaan Tanah Embung Kel. Talang/ Baliak 300.000.000

1.03.01.26.11 63 Terlaksananya sertifikasi

tanah untuk Embung Talang

1 paket Tersedianya sertifikat tanah untuk embung Talang

100% 25.000.000 Dinas PU

a Belanja Sertifikasi Tanah 1 paket 25.000.000

1.03.01.27 XIII Meningkatnya kinerja

pengelolaan air minum & air limbah

100% 3.405.987.000

1.03.01.27.02 64 Terlaksananya

pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh

7 unit Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat

100% 2.655.987.000 Dinas PU

- BOP (SLBM + Dana Pendamping Sanimas) 386.319.000

- Review perencanaan pembangunan IPLT 1 paket 50.000.000

- Pembangunan Sarana Sanitasi 7 unit 2.219.668.000

1 MCK ++ 5 unit 1.625.000.000

2 Septitank Komunal 2 unit 594.668.000

1.03.01.27.08 65 Terlaksananya rehab dan

pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya

16.784 m Lancarnya aliran air pada saluran drainase

100% 750.000.000 Dinas PU

a BOP 24.640.000

b Perencanaan Pemeliharaan Drainase 2015 (swakelola) 1 paket 21.840.000

c Pemeliharaan/ OP Drainase 16.784 m 503.520.000

d Rehab IPLT Sungai Durian 1 Paket 200.000.000

1.03.01.28 XIV Meningkatnya kinerja

pengelolaan air minum & air limbah

100% 136.626.000

1.03.01.28.03 66 Terlaksananya rehab/

pemeliharaan sungai

1 paket Meningkatnya kelancaran aliran sungai

60% 136.626.000 Dinas PU

a BOP 16.626.000

b Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 20.000.000

c Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 100.000.000

1.03.01.29 XV Meningkatnya kualitas

perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh

100% 202.370.600

1.03.01.29.01 67 Perencanaan pengembangan infrastruktur Terlaksananya survey

awal kegiatan TA 2015

1 Paket Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015

100% 140.298.000 Dinas PU

a BOP 92.298.000

b Konsultan Penyusunan Revisi RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2016-2020

1 Paket 48.000.000 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Pendamping Sanitasi DAK)

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (OP Drainase)

Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai


(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.29.03 68 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2015

12 bulan Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan

100% 62.072.600 Dinas PU

1.03.01.30 XVI Meningkatnya kualitas

dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh

100% 1.421.747.800

1.03.01.30.01 69 Terlaksananya program

PNPM P2KP di Kota Payakumbuh

76 Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kota Payakumbuh

84% 91.849.000 Dinas PU

1.03.01.30.02 70 Terlaksananya

pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kota Payakumbuh

9 Kawasan Meningkatnya kualitas pelayanan arus barang dan jasa di Kota Payakumbuh

100% 1.329.898.800 Dinas PU

- BOP 28.398.800

- Perencaaan Fisik (konsultan perencana) 1 paket 40.000.000

- Konsultan Pengawas 1 paket 30.000.000

- Pembangunan jalan perdesaan : 1.231.500.000

1 Jl. Kaw. Koto Tangah Sungai Durian 310 m 217.000.000

2 Jl. Kaw. Kompleks Griya Asri Pakan Sinayan 1 paket 200.000.000

3 Jl. Kaw. Padang Tinggi 200 m 140.000.000

4 Jl. Kaw. Piliang 285 m 199.500.000

5 Pembangunan jalan kaw. Ibuh 1 paket 125.000.000

6 Jl. Lingkungan kaw. Padang Tangah Payobadar 1 paket 150.000.000

7 Jl. Kaw. RT/RW : 02/03 Kel. Ibuh 1 paket 100.000.000

8 Jl. Lingkungan RT/RW : 02/02 Kel. Balai Betung 1 paket 50.000.000

9 Betonisasi Jl. Pandam Pakuburan Kaw. Tarok 1 paket 50.000.000

1.03.01.34 XVII Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Air Minum

100% 1.613.619.000

1.03.01.34.01 71 Teersedianya sarana dan

prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan

1 Paket Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih

100% 1.613.619.000 Dinas PU

- BOP 18.417.000

- Perencanaan Air Bersih Tahun 2015 1 paket 40.000.000

- Peningkatan Jaringan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota Payakumbuh

1 paket 1.555.202.000 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (PNPM)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum


(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.04.01

B.

199.099.000

1.04.01.15 XVIII Meningkatnya kualitas

permukiman masyarakat

199.099.000

1.04.01.15.06 72 Terlaksananya

peningkatan kualitas rumah

1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR

60% 199.099.000 Dinas PU

1.20.01

C.

31.863.500

1.20.01.59 XIX Meningkatnya tingka

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

100% 31.863.500

1.20.01.59.15 73 Terlaksananya kegiatan

pengaturan, pembinaan, dan pengawasann jasa konstruksi

50 rekomendasi Tersedianya dokumen rekomendasi pengurusan perizinan IUJK, Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) Jasa Konstruksi

100% 19.080.000 Dinas PU

1.20.01.59.28 74 Tersedianya dokumen

IKM

1 dokumen Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan kegiatan

100% 12.783.500 Dinas PU

119.650.671.760

102.820.403.000

Payakumbuh, Maret 2014

(16.830.268.760)

A.n KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

ANDRI NARWAN, S.Sos

NIP. 19730319 199308 1 001

URUSAN PERUMAHAN

Program Pengembangan Perumahan

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

URUSAN OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Optimalisasi Pelayanan Publik

Analisa/ Pengkajian Kelayakan Perizinan

Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

T O T A L

Bidang Pagu Dana

RKA

Sekretariat 3.069.371.960 Kendali Program 234.234.100 Bina Marga 47.212.489.800

Total 119.650.671.760 UPTD Alat Berat 1.958.898.100 Cipta Karya 47.702.532.400 Pengairan 19.473.145.400


(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

2 Studi UKL/UPL Penataan dan Pengamanan Sungai Batang Agam 1 Paket 200.000.000

3 Perencanaan Normalisasi dan Pengamanan Sungai Batang Lampasi

1 Paket 230.000.000

1.03.01.24.09 49 Terlaksananya

normalisasi saluran sungai di Kota Payakumbuh

2.003 m Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh

40% 3.579.513.000 Dinas PU

a BOP 134.913.000

b Perencanaan normalisasi dan pengamanan tebing sungai 1 paket 50.000.000

c Pengamanan Tebing Sungai 2.003 m 3.394.600.000

1 Batang Pulau 1 paket 1.234.600.000

2 Sungai Tembok Jua 1 paket 700.000.000

3 Sungai Anak Pulau 200 m 360.000.000

4 Sungai Batang Agam 1 paket 350.000.000

5 Sungai Batang Sikali Kec. Payakumbuh Timur 787.500.000 300 m 750.000.000

1.03.01.24.10 50 Terlaksananya

rehabilitasi/ peningkatan jaringan irigasi di Kota Payakumbuh

49 DI Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

75% 10.516.582.000 Dinas PU

a BOP 86.504.000

b Perencanaan Rehab Irigasi DAK fisik 2016 1 Paket 50.000.000

c Perencanaan Rehab Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 50.000.000

d Perencanaan Rehabi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 50.000.000

e Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAK Fisik 2015 1 Paket 50.000.000

f Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 42.000.000

g Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 44.000.000

h Rehabilitasi Irigasi DAK 13 DI 3.337.558.000

1 DI Batang Pulau 1 DI 1.332.989.900

2 DI Taruko II 1 DI 80.000.000

3 DI Sei. Lindiang 1 DI 119.297.200

4 Bendung Bramban Nan Tuo 1 DI 205.000.000

5 DI Batang Sikali 1 DI 305.467.800

6 DI Bandar Sikampuang 1 DI 227.239.100

7 DI Bandar Napar 1 DI 89.504.600

8 DI Bandar Sawah Rawang 1 DI 149.496.600

9 DI Bandar Simantuang 1 DI 268.763.000

10 DI Tabek Kincia 1 DI 65.000.000

11 DI Bandar Atas Pandan 1 DI 101.412.300

12 DI Bandar Padang Jariang 1 DI 237.693.500

13 DI Bandar Piraweh 1 DI 155.694.000

i Rehab Irigasi DAU 8.745 m 6.806.520.000

1 Irigasi Bandar Tongah menuju Bakuang 500 m 275.000.000

2 Irigasi Bonda Labuah Kobau Bawah (Parupuak- bawah MAN) 260 m 286.000.000

3 Irigasi Batang Lampasi Sungai Durian 450 m 247.500.000

4 Irigasi Batang Lampasi Koto Panjang Padang 497 m 273.350.000

5 Irigasi Batang Lampasi Kec. Payakumbuh Barat 350 m 350.000.000

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai


(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

6 Irigasi Solok Mato Aia 350 m 273.000.000

7 Irigasi Bandar Tembok 240 m 240.000.000

8 Irigasi Bandar Rawang 215 m 215.000.000

9 Irigasi Bandar Harapan 380 m 266.000.000

10 Irigasi Ganang Aia (Tambak) 350 m 280.000.000

11 Irigasi Batang Agam Koto Panjang 400 m 260.000.000

12 Irigasi Padang Kaduduak 400 m 260.000.000

13 Irigasi Luak Samak 200 m 100.000.000

14 Irigasi Sawah Tobek 200 m 130.000.000

15 Irigasi Bandar Data 320 m 208.000.000

16 Irigasi Taruko I 315 m 204.750.000

17 Irigasi Koto Tuo 320 m 208.000.000

18 Irigasi Bandar Baru 100 m 120.000.000

19 Irigasi Gadih Angik 320 m 208.000.000

20 Irigasi Sei Dareh 280 m 199.920.000

21 DI Bandar Simumbai 320 m 208.000.000

22 Irigasi Sawah Talao 500 m 260.500.000

23 DI Aia Nan Doreh 500 m 275.000.000

24 Irigasi Sawah Baruah 400 m 150.000.000

25 Irigasi Kel. Bodi Air Tabit 1 Paket 100.000.000

26 Irigasi Surau Ambacang 1 Paket 130.000.000

27 Daerah Irigasi Bandar Darek 1 Paket 130.000.000

28 Irigasi Talawi 1 Paket 175.000.000

29 Irigasi Bandar Batuang 1 Paket 80.000.000

30 Irigasi Bandar Tangah Tambago 1 Paket 130.000.000

31 Irigasi Bandar Simpang 1 Paket 90.000.000

32 Irigasi Koto Tangah 250 m 165.500.000

33 DI Bandar Kalumpang 320 m 208.000.000

34 Irigasi RT 03 RW 01 Koto Panjang Dalam 1 Paket 100.000.000

1.03.01.24.13 51 Terlaksananya rehab dan

pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh

15 unit Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

60% 119.819.500 Dinas PU

a BOP 3.819.500

b Perencanaan Pemeliharaan Pintu Air 1 Paket 6.000.000

c Pemeliharaan Pintu Air 15 unit 110.000.000

1.03.01.24.14 52 Terlaksananya

rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

7 DAS Lancarnya aliran air sungai

60% 765.836.000 Dinas PU

a BOP 17.036.000

b Perencanaan Pemeliharaan Sungai (Swakelola) 1 Paket 28.800.000

c Pemeliharaan 7 Ruas Sungai 1 Paket 720.000.000

1.03.01.24.15 53 Terlaksananya rehab/

pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

25 DI Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

80% 620.346.500 Dinas PU

a BOP 100.796.500

b Perencanaan Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 1 Paket 20.000.000

c Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 25 DI 499.550.000

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai


(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.24.16 54 Terlaksananya pembinaan

petani pemakai air Kota Payakumbuh

228 orang Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PPA dalam pengelolaan jaringan irigasi yang ada di Kota Pyk

75% 91.691.000 Dinas PU

1.03.01.24.22 55 Terlaksananya persiapan

pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman

1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman

100% 27.149.100 Dinas PU

1.03.01.24.20 56 Terlaksananya persiapan

pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman

1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman

100% 114.177.800 Dinas PU

a BOP 14.177.800

b Belanja Jasa Konsultan (KJPP) Penilaian Ganti Rugi Tanaman/Tanah

1 paket 50.000.000

c KJPP tanah normalisasi batang sungai 1 paket 50.000.000

1.03.01.24.21 57 Terlaksananya ganti rugi

tanaman untuk normalisasi sungai

1 paket Bebasnya lokasi pekerjaan dari tanaman

100% 1.000.000.000 Dinas PU

a Penggantian Tanah/Tanaman Untuk Normalisasi Sungai 1 paket 1.000.000.000

1.03.01.26 XII Meningkatnya kualitas

pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya

100% 1.120.240.000

1.03.01.26.01 58 Terlaksananya

perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung

Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab

100% 548.181.000 Dinas PU

a BOP 13.181.000

b Perencanaan Pemb. Embung Lurah Rawang 1 paket 120.000.000

c Perencanaan Pemb. Bendung di Bandar Rawang 1 paket 30.000.000

d Pembangunan Bendung di Bandar Rawang 1 unit 310.000.000

e UKL/UPL Embung Lurah Rawang Kel. Aur Kuning 1 paket 75.000.000

1.03.01.26.05 59 Terlaksananya sosialisasi

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya

40 orang Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya

75% 59.502.000 Dinas PU

1.03.01.26.08 60 Terlaksananya

perencanaan pengadaan tanah untuk embung bulakan

1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk embung Bulakan

100% 90.071.900 Dinas PU

a BOP 20.071.900

b KJPP Pemb. Embung Kelurahan Talang 1 paket 70.000.000

1.03.01.26.09 61 Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk Embung Talang

1 Paket Tersedianya data-data persiapan pengadaan tanah untuk embung Talang

100% 97.485.100 Dinas PU

1.03.01.26.10 62 Terlaksananya

pembebasan tanah untuk Embung Talang

1 Embung Tersedianya tanah untuk embung Talang

100% 300.000.000 Dinas PU Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air

Perencanaan Pengadaan Tanah

Persiapan Pengadaan Tanah

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1 Bendung dan 1

embung

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Perencanaan pengadaan tanah

Persiapan pengadaan tanah


(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

- Pengadaan Tanah Embung Kel. Talang/ Baliak 300.000.000

1.03.01.26.11 63 Terlaksananya sertifikasi

tanah untuk Embung Talang

1 paket Tersedianya sertifikat tanah untuk embung Talang

100% 25.000.000 Dinas PU

a Belanja Sertifikasi Tanah 1 paket 25.000.000

1.03.01.27 XIII Meningkatnya kinerja

pengelolaan air minum & air limbah

100% 3.405.987.000

1.03.01.27.02 64 Terlaksananya

pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh

7 unit Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat

100% 2.655.987.000 Dinas PU

- BOP (SLBM + Dana Pendamping Sanimas) 386.319.000

- Review perencanaan pembangunan IPLT 1 paket 50.000.000

- Pembangunan Sarana Sanitasi 7 unit 2.219.668.000

1 MCK ++ 5 unit 1.625.000.000

2 Septitank Komunal 2 unit 594.668.000

1.03.01.27.08 65 Terlaksananya rehab dan

pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya

16.784 m Lancarnya aliran air pada saluran drainase

100% 750.000.000 Dinas PU

a BOP 24.640.000

b Perencanaan Pemeliharaan Drainase 2015 (swakelola) 1 paket 21.840.000

c Pemeliharaan/ OP Drainase 16.784 m 503.520.000

d Rehab IPLT Sungai Durian 1 Paket 200.000.000

1.03.01.28 XIV Meningkatnya kinerja

pengelolaan air minum & air limbah

100% 136.626.000

1.03.01.28.03 66 Terlaksananya rehab/

pemeliharaan sungai

1 paket Meningkatnya kelancaran aliran sungai

60% 136.626.000 Dinas PU

a BOP 16.626.000

b Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 20.000.000

c Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 100.000.000

1.03.01.29 XV Meningkatnya kualitas

perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh

100% 202.370.600

1.03.01.29.01 67 Perencanaan pengembangan infrastruktur Terlaksananya survey

awal kegiatan TA 2015

1 Paket Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015

100% 140.298.000 Dinas PU

a BOP 92.298.000

b Konsultan Penyusunan Revisi RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2016-2020

1 Paket 48.000.000 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Pendamping Sanitasi DAK)

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (OP Drainase)

Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai


(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.03.01.29.03 68 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2015

12 bulan Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan

100% 62.072.600 Dinas PU

1.03.01.30 XVI Meningkatnya kualitas

dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh

100% 1.421.747.800

1.03.01.30.01 69 Terlaksananya program

PNPM P2KP di Kota Payakumbuh

76 Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kota Payakumbuh

84% 91.849.000 Dinas PU

1.03.01.30.02 70 Terlaksananya

pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kota Payakumbuh

9 Kawasan Meningkatnya kualitas pelayanan arus barang dan jasa di Kota Payakumbuh

100% 1.329.898.800 Dinas PU

- BOP 28.398.800

- Perencaaan Fisik (konsultan perencana) 1 paket 40.000.000

- Konsultan Pengawas 1 paket 30.000.000

- Pembangunan jalan perdesaan : 1.231.500.000

1 Jl. Kaw. Koto Tangah Sungai Durian 310 m 217.000.000

2 Jl. Kaw. Kompleks Griya Asri Pakan Sinayan 1 paket 200.000.000

3 Jl. Kaw. Padang Tinggi 200 m 140.000.000

4 Jl. Kaw. Piliang 285 m 199.500.000

5 Pembangunan jalan kaw. Ibuh 1 paket 125.000.000

6 Jl. Lingkungan kaw. Padang Tangah Payobadar 1 paket 150.000.000

7 Jl. Kaw. RT/RW : 02/03 Kel. Ibuh 1 paket 100.000.000

8 Jl. Lingkungan RT/RW : 02/02 Kel. Balai Betung 1 paket 50.000.000

9 Betonisasi Jl. Pandam Pakuburan Kaw. Tarok 1 paket 50.000.000

1.03.01.34 XVII Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Air Minum

100% 1.613.619.000

1.03.01.34.01 71 Teersedianya sarana dan

prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan

1 Paket Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih

100% 1.613.619.000 Dinas PU

- BOP 18.417.000

- Perencanaan Air Bersih Tahun 2015 1 paket 40.000.000

- Peningkatan Jaringan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota Payakumbuh

1 paket 1.555.202.000

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (PNPM)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum


(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.04.01

B.

199.099.000

1.04.01.15 XVIII Meningkatnya kualitas

permukiman masyarakat

199.099.000

1.04.01.15.06 72 Terlaksananya

peningkatan kualitas rumah

1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR

60% 199.099.000 Dinas PU

1.20.01

C.

31.863.500

1.20.01.59 XIX Meningkatnya tingka

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

100% 31.863.500

1.20.01.59.15 73 Terlaksananya kegiatan

pengaturan, pembinaan, dan pengawasann jasa konstruksi

50 rekomendasi Tersedianya dokumen rekomendasi pengurusan perizinan IUJK, Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) Jasa Konstruksi

100% 19.080.000 Dinas PU

1.20.01.59.28 74 Tersedianya dokumen

IKM

1 dokumen Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan kegiatan

100% 12.783.500 Dinas PU

119.650.671.760

102.820.403.000

Payakumbuh, Maret 2014

(16.830.268.760)

A.n KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

ANDRI NARWAN, S.Sos

NIP. 19730319 199308 1 001

URUSAN PERUMAHAN

Program Pengembangan Perumahan

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

URUSAN OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Optimalisasi Pelayanan Publik

Analisa/ Pengkajian Kelayakan Perizinan

Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

T O T A L

Bidang Pagu Dana

RKA

Sekretariat 3.069.371.960 Kendali Program 234.234.100 Bina Marga 47.212.489.800

Total 119.650.671.760

UPTD Alat Berat 1.958.898.100 Cipta Karya 47.702.532.400 Pengairan 19.473.145.400