Renja untuk Lampiran Renja 2015 OK
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Tolak Ukur Target
1 3 4 5 6 8 9 10 12
1.03.01
A.
119.419.709.260
1.03.01.01 I Meningkatnya kualitas
pelayanan adminstrasi perkantoran
100% 2.116.055.560
1.03.01.01.01 1 Tersedianya benda pos &
jasa pengiriman surat
12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 2.775.000 Dinas PU
1.03.01.01.02 2 Terlaksananya
pembayaran rekening listrik, telepon, dan air
12 bulan Lancarnya pelayanan komunikasi, listrik dan air
100% 110.640.000 Dinas PU
1.03.01.01.06 3 Terlaksananya
pembayaran surat-surat kendaraan
dinas/operasional
61 Unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 29.300.000 Dinas PU
1.03.01.01.07 4 Tersedianya kelengkapan
jasa pengelolaan administrasi keuangan dinas
12 bulan Optimalnya pelayanan administrasi keuangan dinas
100% 231.535.000 Dinas PU
1.03.01.01.08 5 Tersedianya peralatan dan
bahan kebersihan dinas
12 bulan Terciptanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor
100% 2.762.000 Dinas PU
1.03.01.01.10 6 Tersedianya kebutuhan
ATK dinas
12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas
100% 43.242.000 Dinas PU
- BOP 11.850.000
- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Paket 31.392.000
1.03.01.01.11 7 Terlaksananya fotocopy,
cetak dan jilid dokumen dinas
12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas
100% 63.749.000 Dinas PU
1.03.01.01.12 8 Terlaksananya pengadaan
komponen listrik dan penerangan dinas
12 bulan Berfungsinya secara baik penerangan kantor
100% 13.341.000 Dinas PU
- BOP 8.341.000
- Rehab Instalasi Listrik 1 Paket 5.000.000
1.03.01.01.13 9 Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan dinas
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan dinas
80% 189.409.000 Dinas PU
1.03.01.01.15 10 Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi dan perudang-undangan
100% 20.157.600 Dinas PU
1.03.01.01.17 11 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pengadaan
makan dan minum untuk kebutuhan dinas
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan terhadap makan dan minum dinas
100% 60.006.000 Dinas PU
NO REK NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN Lokasi
INDIKATOR KINERJA
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
2 7
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.01.18 12 Terlaksananya koordinasi
dan konsultansi ke luar daerah
12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dalam konsultansi pelaksanaan kegiatan
100% 511.846.000 Dinas PU
1.03.01.01.19 13 Terlaksananya
pembayaran gaji PTT
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 837.292.960 Dinas PU
1.03.01.02 II Meningkatnya
keamanan, kenyamanan dan kelancaran kerja/operasional aparatur
100% 37.756.513.000
1.03.01.02.02 14 Terlaksananya
pembangunan gedung kantor pemerintahan yang representatif
2 paket Tersedianya gedung kantor pemerintahan yang representatif
100% 10.917.356.000 Dinas PU
- BOP 74.588.000
- Konsultan Pengawas Lanjutan II Pembangunan Gedung Kantor Balaikota
1 Paket 96.000.000
- Lanjutan II Pembangunan Gedung Kantor Balaikota 1 Paket 3.000.000.000
- Review Perencanaan Kantor SKPD 1 Paket 49.000.000
- Pengujian pondasi lama kantor SKPD 1 Paket 45.000.000
- Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan
1 Paket 100.000.000
- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan (DAK Praspem) 1 Paket 5.476.768.000
- Konsultan Pengawas Landscape Kawasan Kantor Balaikota 1 Paket 76.000.000
- Pekerjaan Landscape Kawasan Kantor Balaikota 1 Paket 2.000.000.000
1.03.01.02.04 15 Terlaksananya pengadaan
mebeleur dinas
3 Paket Tersedianya mebeleur dinas
100% 52.250.000 Dinas PU
a BOP 750.000
b Pengadaan Meja Kerja 1 Paket 24.750.000
c. Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 18.750.000
d. Pengadaan Sofa 1 Paket 8.000.000
1.03.01.02.22 16 Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung dinas PU
1 paket Meningkatnya kualitas gedung kantor dinas PU
80% 381.276.000 Dinas PU
a BOP 6.276.000
b Rehab Kantor Dinas PU 1 Paket 75.000.000
c. Rehab Kantor KAN Air Tabit 1 Paket 150.000.000
d. Rehab Mushalla Nurul Ikhlas 1 Paket 150.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.02.24 17 Terlaksananya
pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional PU
61 unit Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional PU
80% 430.864.400 Dinas PU
1.03.01.02.28 18 Terlaksananya
pemeliharaan peralatan gedung kantor dinas PU
93 unit Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dinas PU
90% 7.880.000 Dinas PU
1.03.01.02.29 19 Terlaksananya
pemeliharaan mebeleur dinas PU
15 unit Meningkatnya kualitas mebeleur dinas PU
80% 3.050.000 Dinas PU
1.03.01.15.08 20 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya
perencanaan pembebasan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
2 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
100% 249.216.000 Dinas PU
a. BOP 24.216.000
b. Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 1 Paket 50.000.000
c. UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 1 Paket 75.000.000
d. Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU 1 Paket 50.000.000
e. UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU 1 Paket 50.000.000
1.03.01.15.09 21 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
2 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
100% 125.649.600 Dinas PU
a. BOP 75.649.600
b. Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Gedung Kantor Pemerintah 1 Paket 25.000.000 c. Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Gedung Kantor Dinas PU 1 Paket 25.000.000
1.03.01.02.03 22 Terlaksananya
pembangunan gedung kantor pemerintahan yang representatif
2 paket Tersedianya gedung kantor pemerintahan yang representatif
100% 25.588.971.000 Dinas PU
- BOP 43.971.000
- Konsultan Manajemen Kontruksi (MK) Pembangunan Ruang ICU, ICCU, NICU, FK, CSSD, dan IBS RSUD Dr. Adnaan WD
1 Paket 450.000.000
- Pembangunan Ruang ICU, ICCU, NICU, FK, CSSD dan IBS RSUD Dr. Adnaan WD
1 Paket 22.000.000.000
- Konsultan Pengawas Pembangunan Laundry dan Ruang Gizi RSUD Dr. Adnaan WD
1 Paket 95.000.000
- Pembangunan Laundry dan Ruang Gizi RSUD Dr. Adnaan WD 1 Paket 3.000.000.000
1.03.01.03 III Meningkatnya disiplin
dan wibawa aparatur
100% 46.530.000
1.03.01.03.02 23 Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya
95 Stel Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas
100% 46.530.000 Dinas PU
a. BOP 2.030.000
b. Belanja Pakaian Dinas 60 Stel 27.000.000
c Pakaian Pekerja Lapangan 35 Stel 17.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.05 IV Meningkatnya kapasitas
dan kinerja sumber daya aparatur
100% 31.466.000
1.03.01.05.02 24 Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal bagi pegawai dinas PU
15 orang Meningkatnya kemampuan adm dan teknis pegawai dinas PU
100% 31.466.000 Dinas PU
1.03.01.15 V Meningkatnya kualitas &
kuantitas jaringan jalan & jembatan
75% 11.879.392.600
1.03.01.15.01 25 Perencanaan Pembangunan Jalan Terlaksananya
perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015
1 paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015
1 Dokumen 145.300.000 Dinas PU
a BOP 6.300.000
b Perencanaan Jalan Sudirman-Kaning Bukit Batas Kota, Jl. Rasuna Said-Jl. Labuah Basilang-Payobasung, Jl. Perpatih Nan Sabatang, Jl. Syeh Ibrahim Harun, Jl. Kapten Tantawi dan Jl. Pahlawan
1 paket 139.000.000
1.03.01.15.03 26 Pembangunan Jalan Terlaksananya
pembangunan jalan dan trotoar di Kota Payakumbuh
4,55 km Meningkatnya kelancaran, pelayanan, keamanan dan kenyamanan pemakai jalan
100% 5.343.978.700 Dinas PU
a BOP 86.978.700
b Pembangunan Jalan : 4.740.000.000
1 Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 1.000.000.000
2 Pembangunan Jl. Menuju SMK 4 1 paket 500.000.000
3 Pembangunan Trotoar M. Yamin 1 paket 400.000.000
4 Pembangunan Trotoar Jl. Tan Malaka 450 m 900.000.000
5 Pembangunan Trotoar Jl. Pahlawan 400 m 800.000.000
6 Pembangunan Jl. Tengku Lareh 1 Paket 820.000.000
7 Trotoar Jl. RA. Kartini 1 Paket 120.000.000
8 Pematangan lahan Jl. Bukit Patah Sembilan 1 Paket 200.000.000
c Penyusunan DED Pemb. Jalan : #REF! 122.000.000
1 Penyusunan DED Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 49.000.000
2 Penyusunan DED Pemb. Jl. Menuju SMK 4 1 paket 20.000.000
3 Penyusunan DED Pemb. Jl. Tuanku Lareh 1 paket 33.000.000
4 DED Pembangunan Trotoar M. Yamin 1 paket 20.000.000
d Studi Kelayakan Pemb. Jalan : 139.000.000
1 Studi Kelayakan Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 35.000.000
2 Studi Kelayakan Pemb. Jl. Menuju SMK 4 1 paket 22.000.000
3 Studi Kelayakan Pemb. Jl. Tuangku Lareh 1 paket 32.000.000
4 Studi Kelayakan Jl. Bukit Patah Sembilan 1 paket 50.000.000
e UKL/UPL Pemb. Jalan : 50.000.000
1 UKL/UPL Jl. Bukit Patah Sembilan 1 paket 50.000.000
f Konsultan Perencana Pembangunan Jalan dan Trotoar 30.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan formal
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 Konsultan Perencanaan Pemb. Trotoar Jl. Tan Malaka 1 paket 30.000.000
2 Konsultan Perencanaan Pemb. Trotoar Jl. Pahlawan 1 paket 32.000.000
g Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan dan Trotoar 8 paket 176.000.000
1 Konsultan Pengawas Pemb. Trotoar M. Yamin 1 paket 18.000.000
2 Konsultan Pengawas Pemb. Jl. Alternatif antar Kelurahan Bunian dan Koto Baru 1 paket 48.000.000 3 Konsultan Pengawas Lanjutan pembangunan Jl. Menuju SMK 4 1 paket 15.000.000
4 Konsultan Pengawas Pemb. Trotoar Jl. Tan Malaka 1 paket 25.000.000
5 Konsultan Pengawas Pemb. Trotoar Jl. Pahlawan 1 paket 22.000.000
6 Konsultan Pengawas Pemb. Jl. Tengku Lareh 1 paket 48.000.000
1.03.01.15.02 27 Perencanaan Pembangunan Jembatan Terlaksananya
perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015
1 paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015
1 Dokumen 77.414.900 Dinas PU
a BOP 7.414.900
b Perencanaan Pemb. Jembatan dari Nunang menuju Ibuah dan Jembatan Jembatan Kelurahan Muaro melintasi Batang Agam
1 Paket 70.000.000
1.03.01.15.05 28 Pembangunan Jembatan Terlaksananya
pembangunan jembatan tahun 2015
1 Unit Bertambahnya jumlah jembatan di Kota Payakumbuh dengan kondisi baik
100% 613.519.800 Dinas PU
a BOP 17.519.800
b Pembangunan Jembatan 500.000.000
- Jembatan Irigasi Sei. Beringin Jl. Seroja Payolansek 1 unit 500.000.000 c Perencanaan kegiatan pembangunan jembatan Irigasi Sei.
Beringin-Jl. Seroja Payolansek
1 paket 48.000.000
d Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jembtan Irigasi Sei Beringin-Jl. Seroja Payolansek
1 paket 48.000.000
1.03.01.15.08 29 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya
perencanaan pembebasan tanah untuk pelebaran dan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
5 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
100% 51.391.900 Dinas PU
1.03.01.15.09 30 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
5 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
100% 438.992.300 Dinas PU
a BOP 87.992.300
b Biaya Pengukuran Bidang Tanah 125.000.000
1 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jl. Pinus 1 Paket 25.000.000 2 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jl. Panglima
Polim
1 Paket 25.000.000
3 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pemb. Penataan Persimpangan Jl. M. Yamin - Jl. Perpatih Nan Sabatang - Jl. Agus Salim
1 Paket 25.000.000
4 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jalan Menuju SMK 4
1 Paket 25.000.000
5 Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pemb. Jl. Bunian - Koto Baru
1 Paket 25.000.000
c Belanja Jasa Konsultan Penilai Publik (KJPP) 226.000.000
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 KJPP Pengadaan Tanah Pembangunan Jl. Panglima Polim 1 Paket 49.000.000
3 KJPP Pengadaan Tanah Pemb. Penataan Persimpangan Jl. M. Yamin - Jl. Perpatih Nan Sabatang - Jl. Agus Salim
1 Paket 49.000.000
4 KJPP Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Menuju SMK 4 1 Paket 30.000.000 5 KJPP Pengadaan Tanah Pemb. Persimpangan Jl. Bunian - Koto
Baru
1 Paket 49.000.000
1.03.01.15.10 31 Terlaksananya
Pembebasan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
1 paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
100% 4.000.000.000 Dinas PU
a Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jl. Pinus, Jl. Agus Salim, Jl. Bunian-Koto Baru, Jl. Menuju SMK 4
1 Paket 4.000.000.000
1.03.01.15.11 32 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
4 paket Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah
100% 120.000.000 Dinas PU
a Belanja Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jl. Pinus 1 Paket 30.000.000 b Belanja Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jl. Agus Salim 1 Paket 30.000.000 c Belanja Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jl. Bunian-Koto Baru 1 Paket 30.000.000
d Belanja Sertifikasi Tanah untuk Jl. Menuju SMK 4 1 Paket 30.000.000
1.03.01.15.12 33 Perencanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
100% 75.000.000 Dinas PU
a BOP 25.000.000
b Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Jl. Pinggir Batang Agam 1 Paket 50.000.000
1.03.01.15.13 34 Persiapan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
1 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
100% 113.795.000 Dinas PU
a BOP 33.795.000
b Biaya Pengukuran Peta Bidang Tanah Pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
1 Paket 35.000.000
c Konsultansi Jasa Penilai Publik (KJPP) Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
1 Paket 45.000.000
1.03.01.15.14 35 Terlaksananya
Pembebasan Tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
1 paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk pembangunan Jalan Pinggir Batang Agam
100% 860.000.000 Dinas PU
1.03.01.15.15 36 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah jalan pinggir batang agam Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1 paket Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah
100% 40.000.000 Dinas PU
1.03.01.16 VI Meningkatnya kualitas &
kuantitas saluran drainase/gorong-gorong
100% 4.180.887.000
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah jalan pinggir batang agam
(7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.16.01 37 Terlaksananya
perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015
2 paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015
2 dokumen 79.312.000 Dinas PU
a BOP 10.312.000
b Update Data Base Drainase (Swakelola) 1 Paket 20.000.000
c Perencanaan untuk DDUB 1 Paket 49.000.000
1.03.01.16.03 38 Terlaksananya
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
3.369 M' Terbangunannya saluran drainase/gorong-gorong permanen
100% 4.101.575.000 Dinas PU
a BOP 51.075.000
b Perencanaan Fisik (Konsultan Perencana) 1 paket 47.000.000
c Konsultan Pengawas 1 paket 46.000.000
d Pembangunan Drainase 3.369 m 3.957.500.000
1 Drainase Cubadak Aia 300 m 210.000.000
2 Drainase Jl. Siti Manggopoh 300 m 210.000.000
3 Drainase Kaw. Pakan Sinayan 500 m 350.000.000
4 Drainase Jl. Rasyid Thaher 300 m 210.000.000
5 Drainase Jl. M. Nasrun 350 m 245.000.000
6 Drainase Jl. Manjato 150 m 105.000.000
7 Drainase Jl. Flamboyan 350 m 245.000.000
8 Drainase M. Syafe'i 300 m 210.000.000
9 Drainase Jl. WR. Supratman 375 m 262.500.000
10 Drainase Jl. Minangkabau 300 m 210.000.000
11 Drainase Jl. A.Yani 50 m 50.000.000
12 Drainase Kaw. SMA 4 Payakumbuh 80 m 70.000.000
13 Drainase Jl. Pahlawan 1 Paket 200.000.000
14 Drainase Jl. Agus Salim 1 Paket 200.000.000
15 Drainase Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang 1 Paket 100.000.000
16 Drainase Kawasan Padang Alai 1 Paket 200.000.000
17 Drainase RW 01 Kel. Parit Rantang 1 Paket 100.000.000
18 Drainase RT/RW 01/03 Kel. Ibuh 1 Paket 100.000.000
19 Drainase depan Kantor Lurah Tanjung Pauh 1 Paket 100.000.000
20 Drainase Jl. Banio 1 Paket 120.000.000
21 Drainase Jl. Sumatera Pakan Sinayan 1 Paket 120.000.000
22 Drainase Kawasan Koto Baru 1 Paket 40.000.000
23 Drainase Kawasan Balai Gurun 1 Paket 50.000.000
24 Drainase Jl. Medatoh 1 Paket 90.000.000
25 Drainase Jl. Surau Tangah 1 Paket 80.000.000
26 Drainase Kawasan Payonibung 1 Paket 80.000.000
1.03.01.18 VII Meningkatnya kualitas
jaringan jalan, jembatan dan PJU
100% 35.333.097.200
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
(8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.18.03 39 Terlaksananya
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh
Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh
77% 8.702.613.600 Dinas PU
- BOP 70.313.600
- Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan 2015 (Swakelola) 1 Paket 15.000.000 - Perencanaan Pemeliharaan Rutin Trotoar 2015 (Swakelola) 1 Paket 15.000.000
- Pemeliharaan Rutin Jalan (DAU) (Swakelola) 67 Km 2.010.000.000
- Pemeliharaan Rutin Trotoar (DAU) (Swakelola) 9 Km 225.000.000
- Perencanaan Rehab/Pemeliharaan berkala (DAK) 1 Paket 40.000.000
- Perencanaan Rehab/Pemeliharaan berkala (DAU) 1 Paket 49.500.000
- Pengawasan Konsultan Rehab/Pemeliharaan Jalan (Hotmix) (DAK)
1 Paket 40.000.000
- Pengawasan Konsultan Rehab/Pemeliharaan Jalan (Hotmix) (DAU)
1 Paket 30.000.000
- Pengawasan Konsultan Rehab/Pemeliharaan Jalan 1 Paket 49.000.000
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala (Laston) (DAK) 2.273 M' 2.780.800.000
1 Jl. Soekarno Hatta 800 M' 1.599.400.000
2 Jl. Dewi Sartika 500 M' 401.500.000
3 Jl. Rasyid Taher 500 M' 401.500.000
4 Jl. RA. Kartini 473 M' 378.400.000
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala (Laston) (DAU) 950 M' 1.510.000.000
1 Jl. Rasuna Said 550 M' 990.000.000
2 Jl. M. Nasrun 400 M' 520.000.000
1.868.000.000
1 Jl. Ibrahim Harun 1 paket 150.000.000
2 Jl. Imam Bonjol 1 paket 130.000.000
3 Jl. Zainuddin Hamidi 1 paket 80.000.000
4 Jl. Surabaya 1 paket 157.000.000
5 Jl. Bengkulu 1 paket 135.000.000
6 Jl. Puti Bungsu 1 paket 100.000.000
7 Jl. Parak Batung (Jl. Melati) 1 paket 90.000.000
8 Jl. Kapten Tantawi 1 paket 160.000.000
9 Jl. Cempaka 1 paket 150.000.000
10 Jl. Hamka 1 paket 171.000.000
11 Jl. Hasanuddin 1 paket 100.000.000
12 Jl. Dahlia 1 paket 110.000.000
13 Jl. Latsitarda 1 paket 80.000.000
14 Jl. Sutan Syahril 1 paket 105.000.000
15 Jl. Gatot Subroto 1 paket 150.000.000
1.03.01.18.04 40 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jembatan di Kota Payakumbuh
3 Unit Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jembatan di Kota Payakumbuh
6,25% 132.566.600 Dinas PU
a BOP 15.066.600
b Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 2015 (Swakelola)
1 Paket 5.000.000
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 67 km jalan, 9 km
trotoar, 3,25 km rehab berkala
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
c Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Swakelola) 3 Unit 112.500.000
1.03.01.18.06 41 Kegiatan Peningkatan Jalan Terlaksananya
Peningkatan Jalan di Kota Payakumbuh
14,36 km Bertambahnya Jalan dengan Kondisi Baik
100% 23.492.164.500 Dinas PU
a BOP 123.614.500 123.614.500
b Konsultan Perencana Peningkatan Jalan DAK 1 paket 79.260.000 49.000.000 c Konsultan Perencana Peningkatan Jalan DAU 1 paket 5.500.000 49.000.000
d Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan DAK 1 paket 2.500.000 49.000.000
e Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan DAU 1 paket 1.374.500 49.000.000
f Konsultan Pengawas Kegiatan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sudirman
1 paket 4.300.000 49.000.000
g Peningkatan Jalan (DAK) 2.913 M' 330.000 4.237.244.000
1 Jl. Sudirman (Kaning Bukit-Balai Cacang) 616 M' 15.000.000 1.540.000.000
2 Lanjutan Jl. Begonia 400 M' 11.750.000 325.600.000
3 Jl. Bunga Matahari 622 M' 3.600.000 506.308.000
4 Jl. Bakung 350 M' 284.900.000
5 Jl. Palam 825 M' 1.501.500.000
6 Jl. Durian 100 M' 78.936.000
h Peningkatan Jalan (DAU) 10.446 M' 7.999.150.000
1 Jl. Seroja 500 M' 375.000.000
2 Jl. Ambacang 200 M' 150.000.000
3 Jl. Merapi 1 180 M' 135.000.000
4 Lanjutan Jl. BTI/ PTI 500 M' 375.000.000
5 Jl. Kaw. Balai Jariang Air Tabit 200 M' 160.000.000
6 Jl. Puyuh 200 M' 150.000.000
7 Lanjutan Jl. Padang Aua 500 M' 375.000.000
8 Jl. Sawah Darek 200 M' 150.000.000
9 Jl. Gunung Talamau 848 M' 636.000.000
10 Jl. Menuju STM Kasgoro 400 M' 300.000.000
11 Lanjutan Jl. Kubang Gajah 500 M' 375.000.000
12 Jl. WR. Supratman 300 M' 225.000.000
13 JL. Menuju SLB Center Talawi 200 M' 150.000.000
14 Jl. Perum Nuansa Mandiri I 150 M' 112.500.000
15 Jl. Painan 216 M' 162.000.000
16 Jl. Tepi Batang Agam 250 M' 187.500.000
17 Jl. Kedondong 323 M' 242.250.000
18 Jl. Padang Solok 300 M' 300.000.000
19 Jl. Puding 735 M' 551.250.000
20 Jl. Rose 531 M' 477.900.000
21 Jl. Bunga Tanjung 400 M' 300.000.000
22 Jl. Bidadari I 104 M' 78.000.000
23 Jl. Seruni 773 M' 579.750.000
24 Jl. Irian Jaya, Jl. Kupang, dan Jl. Flores 120 M' 90.000.000
25 Jl. Cocon 150 M' 112.500.000
26 Jl. Braja Sakti 550 M' 15.946.306.000 412.500.000
27 Jl. Manjato 150 M' 18.386.306.000 112.500.000
28 Jl. Surau Mejan Balai Gadang 200 M' 150.000.000
(10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
30 Jl. Samping SD Sicincin Mudiak 150 M' 112.500.000
31 Jl Datuak Parpatiah Nan Sabatang 320 M' 240.000.000
i Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sudirman (Balai Cacang-Koto Baru) 1 Paket 7.947.156.000
j Peningkatan jalan dengan kontruksi sederhana 27 Paket 3.019.260.000 2.940.000.000
1 Peningkatan Jl. Bonai Indah Barat I 1 Paket 2.440.000.000 100.000.000
2 Peningkatan Jl. Asoka 1 Paket 100.000.000
3 Peningkatan Jl. Lombok 1 Paket 50.000.000
4 Peningkatan Jl. Bukit Patah Sembilan 1 Paket 100.000.000
5 Peningkatan Jl. Kulin 1 Paket 125.000.000
6 Peningkatan Jl. Beringin 1 Paket 125.000.000
7 Peningkatan Jl. Latsitarda 1 Paket 150.000.000
8 Peningkatan Jl. Gatot Subroto (plat ducker) 1 Paket 50.000.000
9 Peningkatan Jl. Tabek Panjang Sungai Pinago 1 Paket 120.000.000
10 Peningkatan Jl. Melur 1 Paket 60.000.000
11 Peningkatan Jl. Tani Tj. Pauh 1 Paket 150.000.000
12 Peningkatan Jl. Lingkar Ujuang Padang (Jl. Kedondong) 1 Paket 80.000.000 13 Peningkatan Jl. Pandam Pakuburan Kel. Koto Panjang Payobasung 1 Paket 170.000.000 14 Peningkatan Jl. M. Syafe'i ke Pondok Al Qur'an Azriah 1 Paket 175.000.000
15 Peningkatan Jl. Komplek Perumahan Talang (DAM) 1 Paket 75.000.000
16 Peningkatan Jl. Lampung 1 Paket 125.000.000
17 Peningkatan Jl. Bengkulu 1 Paket 125.000.000
18 Peningkatan Jl. Pejuang 1 Paket 80.000.000
19 Peningkatan Jl. Perkutut 1 Paket 70.000.000
20 Peningkatan Jl. Kartini 1 Paket 100.000.000
21 DAM Jl. Markisa Kel. Tj. Anau 1 Paket 100.000.000
22 DAM jalan ke Surau Ambacang Kel. Talawi 1 Paket 100.000.000
23 Peningkatan Jl. Kenanga 1 Paket 110.000.000
24 Peningkatan Jl. Ke STM 1 Paket 120.000.000
25 Peningkatan Jl. Pertanian Kel. Bulakan Balai Kandi 1 Paket 130.000.000
26 Peningkatan Jl. Rambutan 1 Paket 100.000.000
27 Peningkatan Jl. Balai Polam 1 Paket 150.000.000
1.03.01.18.07 42 Jaringan Listrik dan PJU 1.073.507.000 Tersedianya Jaringan Listrik, Perbaikan/ Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJU Baru
1.080 titik Bertambahnya dan Tetap Berfungsinya Jaringan Listrik, Lampu Jalan dan Kualitas Lampu Jalan
100% 3.005.752.500 Dinas PU
- BOP 34.757.000 54.252.500
- Pemeliharaan Lampu Jalan (Swakelola) 251.250.000 334 titik 250.500.000 - Pemasangan Lampu PJU (Swakelola) 787.500.000 746 titik 2.611.000.000 - Penyusunan Data Base Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan
Umum
1 paket 50.000.000
(11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.08 VIII Meningkatnya kualitas
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
40 % 797.946.000
1.03.01.20.01 43 Terlaksananya
normalisasi saluran sungai
301 m Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh
40% 797.946.000 Dinas PU
a BOP 34.757.000 12.946.000
b Perencanaan normalisasi dan Pengamanan Tebing Sungai 251.250.000 1 Paket 35.000.000 c Sungai Batang Sikali Payakumbuh Selatan 787.500.000 180 m 450.000.000
d Sungai Baih 787.500.000 120 m 300.000.000
1.03.01.20 IX Meningkatnya
keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus barang/jasa dan orang
202,45 km 423.898.100
1.03.01.20.01 44 Terlaksananya inspeksi
kondisi jalan di Kota Payakumbuh
202,45 km Diketahuinya kondisi seluruh jalan kota untuk program pemeliharaan jalan
100% 423.898.100 Dinas PU
1.03.01.23 X Meningkatnya kualitas
dan kuantitas alat-alat berat kebinamargaan Kota Payakumbuh
12 unit 1.535.000.000
1.03.01.23.04 45 Terlaksananya Pengadaan
Alat - Alat Berat Kebinamargaan
1 unit Tersedianya Peralatan Kebinamargaan
100% 1.500.000.000 Dinas PU
a BOP 7.000.000
b Pengadaan Back Hoe Loader 1 unit 1.493.000.000
1.03.01.23.05 46 Terlaksananya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
12 unit Terpeliharanya kondisi Alat berat Dinas PU
92.31% 35.000.000 Dinas PU
1.03.01.24 XI Meningkatnya kualitas
dan kuantitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
70% 17.418.333.400 Dinas PU
1.03.01.24.04 47 Terlaksananya
perencanaan pembangunan irigasi interkoneksi
1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan irigasi interkoneksi
1 dokumen 145.679.500 Dinas PU
1 BOP 7.679.500
2 Perencanaan Rehabilitasi Irigasi 1 Paket 138.000.000
1.03.01.24.05 48 Terlaksananya
perencanaan dan AMDAL untuk penataan dan pengamanan sungai
2 Paket Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen AMDAL penataan dan pengamanan sungai
2 dokumen 437.539.000 Dinas PU
1 BOP 7.539.000
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Inspeksi Kondisi Jalan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Alat - Alat Berat
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
(12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 Studi UKL/UPL Penataan dan Pengamanan Sungai Batang Agam 1 Paket 200.000.000
3 Perencanaan Normalisasi dan Pengamanan Sungai Batang Lampasi
1 Paket 230.000.000
1.03.01.24.09 49 Terlaksananya
normalisasi saluran sungai di Kota Payakumbuh
2.003 m Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh
40% 3.579.513.000 Dinas PU
a BOP 134.913.000
b Perencanaan normalisasi dan pengamanan tebing sungai 1 paket 50.000.000
c Pengamanan Tebing Sungai 2.003 m 3.394.600.000
1 Batang Pulau 1 paket 1.234.600.000
2 Sungai Tembok Jua 1 paket 700.000.000
3 Sungai Anak Pulau 200 m 360.000.000
4 Sungai Batang Agam 1 paket 350.000.000
5 Sungai Batang Sikali Kec. Payakumbuh Timur 787.500.000 300 m 750.000.000
1.03.01.24.10 50 Terlaksananya
rehabilitasi/ peningkatan jaringan irigasi di Kota Payakumbuh
49 DI Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
75% 10.516.582.000 Dinas PU
a BOP 86.504.000
b Perencanaan Rehab Irigasi DAK fisik 2016 1 Paket 50.000.000
c Perencanaan Rehab Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 50.000.000
d Perencanaan Rehabi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 50.000.000
e Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAK Fisik 2015 1 Paket 50.000.000
f Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 42.000.000
g Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 44.000.000
h Rehabilitasi Irigasi DAK 13 DI 3.337.558.000
1 DI Batang Pulau 1 DI 1.332.989.900
2 DI Taruko II 1 DI 80.000.000
3 DI Sei. Lindiang 1 DI 119.297.200
4 Bendung Bramban Nan Tuo 1 DI 205.000.000
5 DI Batang Sikali 1 DI 305.467.800
6 DI Bandar Sikampuang 1 DI 227.239.100
7 DI Bandar Napar 1 DI 89.504.600
8 DI Bandar Sawah Rawang 1 DI 149.496.600
9 DI Bandar Simantuang 1 DI 268.763.000
10 DI Tabek Kincia 1 DI 65.000.000
11 DI Bandar Atas Pandan 1 DI 101.412.300
12 DI Bandar Padang Jariang 1 DI 237.693.500
13 DI Bandar Piraweh 1 DI 155.694.000
i Rehab Irigasi DAU 8.745 m 6.806.520.000
1 Irigasi Bandar Tongah menuju Bakuang 500 m 275.000.000
2 Irigasi Bonda Labuah Kobau Bawah (Parupuak- bawah MAN) 260 m 286.000.000
3 Irigasi Batang Lampasi Sungai Durian 450 m 247.500.000
4 Irigasi Batang Lampasi Koto Panjang Padang 497 m 273.350.000
5 Irigasi Batang Lampasi Kec. Payakumbuh Barat 350 m 350.000.000
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
(13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
6 Irigasi Solok Mato Aia 350 m 273.000.000
7 Irigasi Bandar Tembok 240 m 240.000.000
8 Irigasi Bandar Rawang 215 m 215.000.000
9 Irigasi Bandar Harapan 380 m 266.000.000
10 Irigasi Ganang Aia (Tambak) 350 m 280.000.000
11 Irigasi Batang Agam Koto Panjang 400 m 260.000.000
12 Irigasi Padang Kaduduak 400 m 260.000.000
13 Irigasi Luak Samak 200 m 100.000.000
14 Irigasi Sawah Tobek 200 m 130.000.000
15 Irigasi Bandar Data 320 m 208.000.000
16 Irigasi Taruko I 315 m 204.750.000
17 Irigasi Koto Tuo 320 m 208.000.000
18 Irigasi Bandar Baru 100 m 120.000.000
19 Irigasi Gadih Angik 320 m 208.000.000
20 Irigasi Sei Dareh 280 m 199.920.000
21 DI Bandar Simumbai 320 m 208.000.000
22 Irigasi Sawah Talao 500 m 260.500.000
23 DI Aia Nan Doreh 500 m 275.000.000
24 Irigasi Sawah Baruah 400 m 150.000.000
25 Irigasi Kel. Bodi Air Tabit 1 Paket 100.000.000
26 Irigasi Surau Ambacang 1 Paket 130.000.000
27 Daerah Irigasi Bandar Darek 1 Paket 130.000.000
28 Irigasi Talawi 1 Paket 175.000.000
29 Irigasi Bandar Batuang 1 Paket 80.000.000
30 Irigasi Bandar Tangah Tambago 1 Paket 130.000.000
31 Irigasi Bandar Simpang 1 Paket 90.000.000
32 Irigasi Koto Tangah 250 m 165.500.000
33 DI Bandar Kalumpang 320 m 208.000.000
34 Irigasi RT 03 RW 01 Koto Panjang Dalam 1 Paket 100.000.000
1.03.01.24.13 51 Terlaksananya rehab dan
pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh
15 unit Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
60% 119.819.500 Dinas PU
a BOP 3.819.500
b Perencanaan Pemeliharaan Pintu Air 1 Paket 6.000.000
c Pemeliharaan Pintu Air 15 unit 110.000.000
1.03.01.24.14 52 Terlaksananya
rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
7 DAS Lancarnya aliran air sungai
60% 765.836.000 Dinas PU
a BOP 17.036.000
b Perencanaan Pemeliharaan Sungai (Swakelola) 1 Paket 28.800.000
c Pemeliharaan 7 Ruas Sungai 1 Paket 720.000.000
1.03.01.24.15 53 Terlaksananya rehab/
pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
25 DI Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
80% 620.346.500 Dinas PU
a BOP 100.796.500
b Perencanaan Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 1 Paket 20.000.000
c Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 25 DI 499.550.000
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
(14)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.24.16 54 Terlaksananya pembinaan
petani pemakai air Kota Payakumbuh
228 orang Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PPA dalam pengelolaan jaringan irigasi yang ada di Kota Pyk
75% 91.691.000 Dinas PU
1.03.01.24.22 55 Terlaksananya persiapan
pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman
1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman
100% 27.149.100 Dinas PU
1.03.01.24.20 56 Terlaksananya persiapan
pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman
1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman
100% 114.177.800 Dinas PU
a BOP 14.177.800
b Belanja Jasa Konsultan (KJPP) Penilaian Ganti Rugi Tanaman/Tanah
1 paket 50.000.000
c KJPP tanah normalisasi batang sungai 1 paket 50.000.000
1.03.01.24.21 57 Terlaksananya ganti rugi
tanaman untuk normalisasi sungai
1 paket Bebasnya lokasi pekerjaan dari tanaman
100% 1.000.000.000 Dinas PU
a Penggantian Tanah/Tanaman Untuk Normalisasi Sungai 1 paket 1.000.000.000
1.03.01.26 XII Meningkatnya kualitas
pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya
100% 1.120.240.000
1.03.01.26.01 58 Terlaksananya
perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung
Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab
100% 548.181.000 Dinas PU
a BOP 13.181.000
b Perencanaan Pemb. Embung Lurah Rawang 1 paket 120.000.000
c Perencanaan Pemb. Bendung di Bandar Rawang 1 paket 30.000.000
d Pembangunan Bendung di Bandar Rawang 1 unit 310.000.000
e UKL/UPL Embung Lurah Rawang Kel. Aur Kuning 1 paket 75.000.000
1.03.01.26.05 59 Terlaksananya sosialisasi
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya
40 orang Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya
75% 59.502.000 Dinas PU
1.03.01.26.08 60 Terlaksananya
perencanaan pengadaan tanah untuk embung bulakan
1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk embung Bulakan
100% 90.071.900 Dinas PU
a BOP 20.071.900
b KJPP Pemb. Embung Kelurahan Talang 1 paket 70.000.000
1.03.01.26.09 61 Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk Embung Talang
1 Paket Tersedianya data-data persiapan pengadaan tanah untuk embung Talang
100% 97.485.100 Dinas PU
1.03.01.26.10 62 Terlaksananya
pembebasan tanah untuk Embung Talang
1 Embung Tersedianya tanah untuk embung Talang
100% 300.000.000 Dinas PU Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air
Perencanaan Pengadaan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1 Bendung dan 1
embung
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Perencanaan pengadaan tanah
Persiapan pengadaan tanah
(15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
- Pengadaan Tanah Embung Kel. Talang/ Baliak 300.000.000
1.03.01.26.11 63 Terlaksananya sertifikasi
tanah untuk Embung Talang
1 paket Tersedianya sertifikat tanah untuk embung Talang
100% 25.000.000 Dinas PU
a Belanja Sertifikasi Tanah 1 paket 25.000.000
1.03.01.27 XIII Meningkatnya kinerja
pengelolaan air minum & air limbah
100% 3.405.987.000
1.03.01.27.02 64 Terlaksananya
pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh
7 unit Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat
100% 2.655.987.000 Dinas PU
- BOP (SLBM + Dana Pendamping Sanimas) 386.319.000
- Review perencanaan pembangunan IPLT 1 paket 50.000.000
- Pembangunan Sarana Sanitasi 7 unit 2.219.668.000
1 MCK ++ 5 unit 1.625.000.000
2 Septitank Komunal 2 unit 594.668.000
1.03.01.27.08 65 Terlaksananya rehab dan
pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya
16.784 m Lancarnya aliran air pada saluran drainase
100% 750.000.000 Dinas PU
a BOP 24.640.000
b Perencanaan Pemeliharaan Drainase 2015 (swakelola) 1 paket 21.840.000
c Pemeliharaan/ OP Drainase 16.784 m 503.520.000
d Rehab IPLT Sungai Durian 1 Paket 200.000.000
1.03.01.28 XIV Meningkatnya kinerja
pengelolaan air minum & air limbah
100% 136.626.000
1.03.01.28.03 66 Terlaksananya rehab/
pemeliharaan sungai
1 paket Meningkatnya kelancaran aliran sungai
60% 136.626.000 Dinas PU
a BOP 16.626.000
b Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 20.000.000
c Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 100.000.000
1.03.01.29 XV Meningkatnya kualitas
perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh
100% 202.370.600
1.03.01.29.01 67 Perencanaan pengembangan infrastruktur Terlaksananya survey
awal kegiatan TA 2015
1 Paket Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015
100% 140.298.000 Dinas PU
a BOP 92.298.000
b Konsultan Penyusunan Revisi RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2016-2020
1 Paket 48.000.000 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Pendamping Sanitasi DAK)
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (OP Drainase)
Program Pengendalian Banjir
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
(16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.29.03 68 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2015
12 bulan Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan
100% 62.072.600 Dinas PU
1.03.01.30 XVI Meningkatnya kualitas
dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh
100% 1.421.747.800
1.03.01.30.01 69 Terlaksananya program
PNPM P2KP di Kota Payakumbuh
76 Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kota Payakumbuh
84% 91.849.000 Dinas PU
1.03.01.30.02 70 Terlaksananya
pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kota Payakumbuh
9 Kawasan Meningkatnya kualitas pelayanan arus barang dan jasa di Kota Payakumbuh
100% 1.329.898.800 Dinas PU
- BOP 28.398.800
- Perencaaan Fisik (konsultan perencana) 1 paket 40.000.000
- Konsultan Pengawas 1 paket 30.000.000
- Pembangunan jalan perdesaan : 1.231.500.000
1 Jl. Kaw. Koto Tangah Sungai Durian 310 m 217.000.000
2 Jl. Kaw. Kompleks Griya Asri Pakan Sinayan 1 paket 200.000.000
3 Jl. Kaw. Padang Tinggi 200 m 140.000.000
4 Jl. Kaw. Piliang 285 m 199.500.000
5 Pembangunan jalan kaw. Ibuh 1 paket 125.000.000
6 Jl. Lingkungan kaw. Padang Tangah Payobadar 1 paket 150.000.000
7 Jl. Kaw. RT/RW : 02/03 Kel. Ibuh 1 paket 100.000.000
8 Jl. Lingkungan RT/RW : 02/02 Kel. Balai Betung 1 paket 50.000.000
9 Betonisasi Jl. Pandam Pakuburan Kaw. Tarok 1 paket 50.000.000
1.03.01.34 XVII Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Air Minum
100% 1.613.619.000
1.03.01.34.01 71 Teersedianya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan
1 Paket Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih
100% 1.613.619.000 Dinas PU
- BOP 18.417.000
- Perencanaan Air Bersih Tahun 2015 1 paket 40.000.000
- Peningkatan Jaringan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota Payakumbuh
1 paket 1.555.202.000 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (PNPM)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum
(17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.04.01
B.
199.099.000
1.04.01.15 XVIII Meningkatnya kualitas
permukiman masyarakat
199.099.000
1.04.01.15.06 72 Terlaksananya
peningkatan kualitas rumah
1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR
60% 199.099.000 Dinas PU
1.20.01
C.
31.863.500
1.20.01.59 XIX Meningkatnya tingka
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
100% 31.863.500
1.20.01.59.15 73 Terlaksananya kegiatan
pengaturan, pembinaan, dan pengawasann jasa konstruksi
50 rekomendasi Tersedianya dokumen rekomendasi pengurusan perizinan IUJK, Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) Jasa Konstruksi
100% 19.080.000 Dinas PU
1.20.01.59.28 74 Tersedianya dokumen
IKM
1 dokumen Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan kegiatan
100% 12.783.500 Dinas PU
119.650.671.760
102.820.403.000
Payakumbuh, Maret 2014
(16.830.268.760)
A.n KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris
ANDRI NARWAN, S.Sos
NIP. 19730319 199308 1 001
URUSAN PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
URUSAN OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Optimalisasi Pelayanan PublikAnalisa/ Pengkajian Kelayakan Perizinan
Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
T O T A L
Bidang Pagu Dana
RKA
Sekretariat 3.069.371.960 Kendali Program 234.234.100 Bina Marga 47.212.489.800
Total 119.650.671.760 UPTD Alat Berat 1.958.898.100 Cipta Karya 47.702.532.400 Pengairan 19.473.145.400
(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
2 Studi UKL/UPL Penataan dan Pengamanan Sungai Batang Agam 1 Paket 200.000.000
3 Perencanaan Normalisasi dan Pengamanan Sungai Batang Lampasi
1 Paket 230.000.000
1.03.01.24.09 49 Terlaksananya
normalisasi saluran sungai di Kota Payakumbuh
2.003 m Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh
40% 3.579.513.000 Dinas PU
a BOP 134.913.000
b Perencanaan normalisasi dan pengamanan tebing sungai 1 paket 50.000.000
c Pengamanan Tebing Sungai 2.003 m 3.394.600.000
1 Batang Pulau 1 paket 1.234.600.000
2 Sungai Tembok Jua 1 paket 700.000.000
3 Sungai Anak Pulau 200 m 360.000.000
4 Sungai Batang Agam 1 paket 350.000.000
5 Sungai Batang Sikali Kec. Payakumbuh Timur 787.500.000 300 m 750.000.000
1.03.01.24.10 50 Terlaksananya
rehabilitasi/ peningkatan jaringan irigasi di Kota Payakumbuh
49 DI Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
75% 10.516.582.000 Dinas PU
a BOP 86.504.000
b Perencanaan Rehab Irigasi DAK fisik 2016 1 Paket 50.000.000
c Perencanaan Rehab Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 50.000.000
d Perencanaan Rehabi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 50.000.000
e Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAK Fisik 2015 1 Paket 50.000.000
f Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Pyk Timur & Selatan 1 Paket 42.000.000
g Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Kec. Barat, Utara & Latina 1 Paket 44.000.000
h Rehabilitasi Irigasi DAK 13 DI 3.337.558.000
1 DI Batang Pulau 1 DI 1.332.989.900
2 DI Taruko II 1 DI 80.000.000
3 DI Sei. Lindiang 1 DI 119.297.200
4 Bendung Bramban Nan Tuo 1 DI 205.000.000
5 DI Batang Sikali 1 DI 305.467.800
6 DI Bandar Sikampuang 1 DI 227.239.100
7 DI Bandar Napar 1 DI 89.504.600
8 DI Bandar Sawah Rawang 1 DI 149.496.600
9 DI Bandar Simantuang 1 DI 268.763.000
10 DI Tabek Kincia 1 DI 65.000.000
11 DI Bandar Atas Pandan 1 DI 101.412.300
12 DI Bandar Padang Jariang 1 DI 237.693.500
13 DI Bandar Piraweh 1 DI 155.694.000
i Rehab Irigasi DAU 8.745 m 6.806.520.000
1 Irigasi Bandar Tongah menuju Bakuang 500 m 275.000.000
2 Irigasi Bonda Labuah Kobau Bawah (Parupuak- bawah MAN) 260 m 286.000.000
3 Irigasi Batang Lampasi Sungai Durian 450 m 247.500.000
4 Irigasi Batang Lampasi Koto Panjang Padang 497 m 273.350.000
5 Irigasi Batang Lampasi Kec. Payakumbuh Barat 350 m 350.000.000
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
6 Irigasi Solok Mato Aia 350 m 273.000.000
7 Irigasi Bandar Tembok 240 m 240.000.000
8 Irigasi Bandar Rawang 215 m 215.000.000
9 Irigasi Bandar Harapan 380 m 266.000.000
10 Irigasi Ganang Aia (Tambak) 350 m 280.000.000
11 Irigasi Batang Agam Koto Panjang 400 m 260.000.000
12 Irigasi Padang Kaduduak 400 m 260.000.000
13 Irigasi Luak Samak 200 m 100.000.000
14 Irigasi Sawah Tobek 200 m 130.000.000
15 Irigasi Bandar Data 320 m 208.000.000
16 Irigasi Taruko I 315 m 204.750.000
17 Irigasi Koto Tuo 320 m 208.000.000
18 Irigasi Bandar Baru 100 m 120.000.000
19 Irigasi Gadih Angik 320 m 208.000.000
20 Irigasi Sei Dareh 280 m 199.920.000
21 DI Bandar Simumbai 320 m 208.000.000
22 Irigasi Sawah Talao 500 m 260.500.000
23 DI Aia Nan Doreh 500 m 275.000.000
24 Irigasi Sawah Baruah 400 m 150.000.000
25 Irigasi Kel. Bodi Air Tabit 1 Paket 100.000.000
26 Irigasi Surau Ambacang 1 Paket 130.000.000
27 Daerah Irigasi Bandar Darek 1 Paket 130.000.000
28 Irigasi Talawi 1 Paket 175.000.000
29 Irigasi Bandar Batuang 1 Paket 80.000.000
30 Irigasi Bandar Tangah Tambago 1 Paket 130.000.000
31 Irigasi Bandar Simpang 1 Paket 90.000.000
32 Irigasi Koto Tangah 250 m 165.500.000
33 DI Bandar Kalumpang 320 m 208.000.000
34 Irigasi RT 03 RW 01 Koto Panjang Dalam 1 Paket 100.000.000
1.03.01.24.13 51 Terlaksananya rehab dan
pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh
15 unit Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
60% 119.819.500 Dinas PU
a BOP 3.819.500
b Perencanaan Pemeliharaan Pintu Air 1 Paket 6.000.000
c Pemeliharaan Pintu Air 15 unit 110.000.000
1.03.01.24.14 52 Terlaksananya
rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
7 DAS Lancarnya aliran air sungai
60% 765.836.000 Dinas PU
a BOP 17.036.000
b Perencanaan Pemeliharaan Sungai (Swakelola) 1 Paket 28.800.000
c Pemeliharaan 7 Ruas Sungai 1 Paket 720.000.000
1.03.01.24.15 53 Terlaksananya rehab/
pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
25 DI Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
80% 620.346.500 Dinas PU
a BOP 100.796.500
b Perencanaan Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 1 Paket 20.000.000
c Pemeliharaan Irigasi (Swakelola) 25 DI 499.550.000
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.24.16 54 Terlaksananya pembinaan
petani pemakai air Kota Payakumbuh
228 orang Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PPA dalam pengelolaan jaringan irigasi yang ada di Kota Pyk
75% 91.691.000 Dinas PU
1.03.01.24.22 55 Terlaksananya persiapan
pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman
1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman
100% 27.149.100 Dinas PU
1.03.01.24.20 56 Terlaksananya persiapan
pelaksanaan pengadaan tanah/tanaman
1 paket Tersedianya dokumen penilaian penggantian tanaman
100% 114.177.800 Dinas PU
a BOP 14.177.800
b Belanja Jasa Konsultan (KJPP) Penilaian Ganti Rugi Tanaman/Tanah
1 paket 50.000.000
c KJPP tanah normalisasi batang sungai 1 paket 50.000.000
1.03.01.24.21 57 Terlaksananya ganti rugi
tanaman untuk normalisasi sungai
1 paket Bebasnya lokasi pekerjaan dari tanaman
100% 1.000.000.000 Dinas PU
a Penggantian Tanah/Tanaman Untuk Normalisasi Sungai 1 paket 1.000.000.000
1.03.01.26 XII Meningkatnya kualitas
pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya
100% 1.120.240.000
1.03.01.26.01 58 Terlaksananya
perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung
Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab
100% 548.181.000 Dinas PU
a BOP 13.181.000
b Perencanaan Pemb. Embung Lurah Rawang 1 paket 120.000.000
c Perencanaan Pemb. Bendung di Bandar Rawang 1 paket 30.000.000
d Pembangunan Bendung di Bandar Rawang 1 unit 310.000.000
e UKL/UPL Embung Lurah Rawang Kel. Aur Kuning 1 paket 75.000.000
1.03.01.26.05 59 Terlaksananya sosialisasi
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya
40 orang Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya
75% 59.502.000 Dinas PU
1.03.01.26.08 60 Terlaksananya
perencanaan pengadaan tanah untuk embung bulakan
1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk embung Bulakan
100% 90.071.900 Dinas PU
a BOP 20.071.900
b KJPP Pemb. Embung Kelurahan Talang 1 paket 70.000.000
1.03.01.26.09 61 Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk Embung Talang
1 Paket Tersedianya data-data persiapan pengadaan tanah untuk embung Talang
100% 97.485.100 Dinas PU
1.03.01.26.10 62 Terlaksananya
pembebasan tanah untuk Embung Talang
1 Embung Tersedianya tanah untuk embung Talang
100% 300.000.000 Dinas PU Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air
Perencanaan Pengadaan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1 Bendung dan 1
embung
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Perencanaan pengadaan tanah
Persiapan pengadaan tanah
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
- Pengadaan Tanah Embung Kel. Talang/ Baliak 300.000.000
1.03.01.26.11 63 Terlaksananya sertifikasi
tanah untuk Embung Talang
1 paket Tersedianya sertifikat tanah untuk embung Talang
100% 25.000.000 Dinas PU
a Belanja Sertifikasi Tanah 1 paket 25.000.000
1.03.01.27 XIII Meningkatnya kinerja
pengelolaan air minum & air limbah
100% 3.405.987.000
1.03.01.27.02 64 Terlaksananya
pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh
7 unit Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat
100% 2.655.987.000 Dinas PU
- BOP (SLBM + Dana Pendamping Sanimas) 386.319.000
- Review perencanaan pembangunan IPLT 1 paket 50.000.000
- Pembangunan Sarana Sanitasi 7 unit 2.219.668.000
1 MCK ++ 5 unit 1.625.000.000
2 Septitank Komunal 2 unit 594.668.000
1.03.01.27.08 65 Terlaksananya rehab dan
pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya
16.784 m Lancarnya aliran air pada saluran drainase
100% 750.000.000 Dinas PU
a BOP 24.640.000
b Perencanaan Pemeliharaan Drainase 2015 (swakelola) 1 paket 21.840.000
c Pemeliharaan/ OP Drainase 16.784 m 503.520.000
d Rehab IPLT Sungai Durian 1 Paket 200.000.000
1.03.01.28 XIV Meningkatnya kinerja
pengelolaan air minum & air limbah
100% 136.626.000
1.03.01.28.03 66 Terlaksananya rehab/
pemeliharaan sungai
1 paket Meningkatnya kelancaran aliran sungai
60% 136.626.000 Dinas PU
a BOP 16.626.000
b Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 20.000.000
c Rehab/Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai 1 paket 100.000.000
1.03.01.29 XV Meningkatnya kualitas
perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh
100% 202.370.600
1.03.01.29.01 67 Perencanaan pengembangan infrastruktur Terlaksananya survey
awal kegiatan TA 2015
1 Paket Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015
100% 140.298.000 Dinas PU
a BOP 92.298.000
b Konsultan Penyusunan Revisi RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2016-2020
1 Paket 48.000.000 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Pendamping Sanitasi DAK)
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (OP Drainase)
Program Pengendalian Banjir
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.03.01.29.03 68 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2015
12 bulan Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan
100% 62.072.600 Dinas PU
1.03.01.30 XVI Meningkatnya kualitas
dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh
100% 1.421.747.800
1.03.01.30.01 69 Terlaksananya program
PNPM P2KP di Kota Payakumbuh
76 Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kota Payakumbuh
84% 91.849.000 Dinas PU
1.03.01.30.02 70 Terlaksananya
pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kota Payakumbuh
9 Kawasan Meningkatnya kualitas pelayanan arus barang dan jasa di Kota Payakumbuh
100% 1.329.898.800 Dinas PU
- BOP 28.398.800
- Perencaaan Fisik (konsultan perencana) 1 paket 40.000.000
- Konsultan Pengawas 1 paket 30.000.000
- Pembangunan jalan perdesaan : 1.231.500.000
1 Jl. Kaw. Koto Tangah Sungai Durian 310 m 217.000.000
2 Jl. Kaw. Kompleks Griya Asri Pakan Sinayan 1 paket 200.000.000
3 Jl. Kaw. Padang Tinggi 200 m 140.000.000
4 Jl. Kaw. Piliang 285 m 199.500.000
5 Pembangunan jalan kaw. Ibuh 1 paket 125.000.000
6 Jl. Lingkungan kaw. Padang Tangah Payobadar 1 paket 150.000.000
7 Jl. Kaw. RT/RW : 02/03 Kel. Ibuh 1 paket 100.000.000
8 Jl. Lingkungan RT/RW : 02/02 Kel. Balai Betung 1 paket 50.000.000
9 Betonisasi Jl. Pandam Pakuburan Kaw. Tarok 1 paket 50.000.000
1.03.01.34 XVII Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Air Minum
100% 1.613.619.000
1.03.01.34.01 71 Teersedianya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan
1 Paket Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih
100% 1.613.619.000 Dinas PU
- BOP 18.417.000
- Perencanaan Air Bersih Tahun 2015 1 paket 40.000.000
- Peningkatan Jaringan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota Payakumbuh
1 paket 1.555.202.000
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (PNPM)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.04.01
B.
199.099.000
1.04.01.15 XVIII Meningkatnya kualitas
permukiman masyarakat
199.099.000
1.04.01.15.06 72 Terlaksananya
peningkatan kualitas rumah
1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR
60% 199.099.000 Dinas PU
1.20.01
C.
31.863.500
1.20.01.59 XIX Meningkatnya tingka
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
100% 31.863.500
1.20.01.59.15 73 Terlaksananya kegiatan
pengaturan, pembinaan, dan pengawasann jasa konstruksi
50 rekomendasi Tersedianya dokumen rekomendasi pengurusan perizinan IUJK, Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) Jasa Konstruksi
100% 19.080.000 Dinas PU
1.20.01.59.28 74 Tersedianya dokumen
IKM
1 dokumen Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan kegiatan
100% 12.783.500 Dinas PU
119.650.671.760
102.820.403.000
Payakumbuh, Maret 2014
(16.830.268.760)
A.n KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris
ANDRI NARWAN, S.Sos
NIP. 19730319 199308 1 001
URUSAN PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
URUSAN OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Optimalisasi Pelayanan PublikAnalisa/ Pengkajian Kelayakan Perizinan
Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
T O T A L
Bidang Pagu Dana
RKA
Sekretariat 3.069.371.960 Kendali Program 234.234.100 Bina Marga 47.212.489.800
Total 119.650.671.760
UPTD Alat Berat 1.958.898.100 Cipta Karya 47.702.532.400 Pengairan 19.473.145.400